О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы» Қолданыста
Басқа 0
«2025-2027 жылдарға арналған Айыртау
ауданының бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық
мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне
өзгерістер енгізу туралы
Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. «2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 210012 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:
1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 914 229,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 229 949,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 40 139,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 45 400,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 7 598 740,9 мың теңге;
2) шығындар – 9 968 837,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 30 341,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 151 382,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 121 041,0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 84 948,9 мың теңге;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) - - 84 948,9 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 84 948,9 мың теңге:
қарыздар түсімі – 199 835,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 121 041,0 мың тенге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 154,9 мың теңге»;
көрсетілгін шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Басқа 1. 2025 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті
Айыртау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 08 желтоқсандағы
№ 8-35-1 шешіміне
қосымша
Айыртау аудандық мәслихатының
2025 жылғы 05 мамырдағы
№ 8-26-1 шешіміне
1 қосымша
2025 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті
Санаты
Атауы
Сома, мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
1
2
3
4
5
1) Кірістер
9 914 229,6
1
Салықтық түсімдер
2 229 949,0
01
Табыс салығы
263 318,9
1
Корпоративтік табыс салығы
216 349,4
2
Жеке табыс салығы
46 969,5
03
Әлеуметтiк салық
1 225 351,0
1
Әлеуметтік салық
1 225 351,0
04
Меншiкке салынатын салықтар
367 198,3
1
Мүлiкке салынатын салықтар
360 761,3
3
Жер салығы
3 000,0
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
3 437,0
05
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
347 080,8
2
Акциздер
5 600,0
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
327 212,3
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
14 268,5
08
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
27 000,0
1
Мемлекеттік баж
27 000,0
2
Салықтық емес түсiмдер
40 139,7
01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
15 139,7
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
10 470,0
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
138,0
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
4 531,7
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
25 000,0
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
25 000,0
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
45 400,0
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
41 200,0
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
41 200,0
03
Жердi және материалдық емес активтердi сату
4 200,0
1
Жерді сату
3 000,0
2
Материалдық емес активтерді сату
1 200,0
4
Трансферттердің түсімдері
7 598 740,9
01
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
120,0
03
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
120,0
02
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
7 598 620,9
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
7 598 620,9
Функционалдық топ
Атауы
Сома, мың теңге
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
1
2
3
4
5
2) Шығындар
9 968 837,5
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
1 293 492,0
112
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
47 453,2
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
46 548,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
15,0
005
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
890,2
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
276 276,5
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
274 987,7
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 288,8
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
397 994,3
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
93 455,0
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
2 293,2
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
992,0
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
24,6
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
301 229,5
482
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі
37 416,2
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 400,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
16,2
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
534 351,8
001
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
103 480,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
36 690,1
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
394 181,7
02
Қорғаныс
43 599,6
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
43 599,6
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
28 701,2
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
1 624,3
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
13 274,1
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
2 645,3
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 645,3
019
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
2 645,3
06
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
513 738,5
451
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
513 738,5
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
79 160,0
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
13 266,7
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
36 975,3
006
Тұрғын үйге көмек көрсету
0,0
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
67 073,0
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
824,0
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
400,0
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
186 535,0
017
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
118 653,0
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
48,8
028
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
7 978,0
054
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
594,7
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
2 230,0
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
4 376 570,8
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 376 570,8
007
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
14 572,0
008
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру
10 843,7
011
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
1 500,0
013
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
55 729,0
016
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
134 767,6
026
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру
375 718,8
058
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
3 678 505,7
098
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
104 934,0
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
629 578,9
465
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
40 299,5
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 092,0
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
286,6
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
1 995,1
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
11 925,8
478
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
589 279,4
001
Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
48 435,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
116,4
004
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
18 670,7
005
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
17 000,0
007
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
141 101,0
008
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту
569,6
009
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
287 599,2
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
75 787,5
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
0,0
021
Cпорт объектілерін дамыту
0,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
134 148,4
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
60 840,0
099
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
60 840,0
477
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
73 308,4
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
71 361,0
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1 947,4
009
Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру
0,0
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
6 444,4
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
6 444,4
005
Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
6 444,4
12
Көлiк және коммуникация
1 396 179,2
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 396 179,2
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
250 000,0
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
89 607,1
039
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
13 744,9
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
1 042 827,2
13
Басқалар
490 764,7
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
170 033,4
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
170 033,4
495
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
320 731,3
079
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
320 731,3
14
Борышқа қызмет көрсету
395,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
395,0
021
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
395,0
15
Трансферттер
1 081 280,7
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
1 081 280,7
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
44,7
024
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
784 909,0
038
Субвенциялар
296 327,0
3) Таза бюджеттік кредиттеу
30 341,0
Бюджеттік кредиттер
151 382,0
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
151 382,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
151 382,0
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
151 382,0
Санаты
Атауы
Сома, мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
5
Бюджеттік кредиттерді өтеу
121 041,0
01
Бюджеттік кредиттерді өтеу
121 041,0
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
121 041,0
4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0
Функционалдық топ
Атауы
Сома, мың теңге
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
Қаржы активтерін сатып алу
0
13
Басқалар
0
Санаты
Атауы
Сома, мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
6
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
01
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
1
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
0
5) Бюджет тапшылығы (профициті)
-84 948,9
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)
-84 948,9
7) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
84 948,9
7
Қарыздар түсімі
199 835,0
01
Мемлекеттік ішкі қарыздар
199 835,0
2
Қарыз алу келісім-шарттары
199 835,0
Функционалдық топ
Атауы
Сома, мың теңге
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
16
Қарыздарды өтеу
121 041,0
459
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
121 041,0
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
121 041,0
Санаты
Атауы
Сома, мың теңге
Сыныбы
Кіші сыныбы
8
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
6 154,9
01
Бюджет қаражаты қалдықтары
6 154,9
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
6 154,9