Қолданыстағы ред. 04.09.2009

О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" от 04.09.2009 г. № 18/215 ("2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 10/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года № 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года № 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года № 32; решение областного маслихата от 10 апреля 2009 года № 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 апреля 2009 года № 73; решение областного маслихата от 06 мая 2009 года № 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2044, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 14 мая 2009 года № 82 - 83; решение областного маслихата от 19 июня 2009 года № 15/185 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2049, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 20 июня 2009 года № 105 - 106; решение областного маслихата от 17 июля 2009 года № 16/207 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2050, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 25 июля 2009 года № 121); следующие изменения:
Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 53 060 375 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26 681 089 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 426 487 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 952 299 тысяч тенге;
2) затраты - 53 637 193 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 235 571 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 430 000 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 892 221 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 892 221 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 704 610 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
погашение займов – 250 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строке:
«Бейнеускому району» цифры «77,3» заменить цифрами «63,8»;
«Каракиянскому району» цифры «0» заменить цифрами «13,7»;
«Мангистаускому району» цифры «36,1» заменить цифрами «31,5»;
«Тупкараганскому району» цифры «33,3» заменить цифрами «7,6»;
«Мунайлинскому району» цифры «90,7» заменить цифрами «97,2»;
«городу Актау» цифры «17,9» заменить цифрами «17,2»;
«городу Жанаозен» цифры «83,3» заменить цифрами «86,5»;
в подпункте 6):
в строке:
«городу Актау» цифры «17,2» заменить цифрами «15,7»;
в пункте 8:
цифры «1 686 172» заменить цифрами «1 736 172»;
в пункте 11:
цифры «286 375» заменить цифрами «417 758»;
приложения 1, 6, 12, 14 и 15 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 6, 12, 14 и 15 настоящего решения.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник управления экономики и
бюджетного планирования области
Нургалиева Х.Х.
4 сентября 2009 г.

3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215
Областной бюджет на 2009 год
Кат.
Кл
Пдк
Спк
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
53 060 375
1
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
26 681 089
01
Подоходный налог
10 429 561
2
Индивидуальный подоходный налог
10 429 561
03
Социальный налог
10 125 760
1
Социальный налог
10 125 760
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 125 768
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
6 125 768
2
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
2 426 487
01
Доходы от государственной собственности
27 043
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 680
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
3 189
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
18 100
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
74
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
31 307
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
31 307
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
06
Прочие неналоговые поступления
2 367 717
1
Прочие неналоговые поступления
2 367 717
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
500
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
500
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
500
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
23 952 299
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
2 800 380
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
2 800 380
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
21 151 919
1
Трансферты из республиканского бюджета
21 151 919
Фгр
Адм
Пр.
Ппр
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1
2
3
2. ЗАТРАТЫ
53 637 193
01
Государственные услуги общего характера
697 593
110
Аппарат маслихата области
28 762
001
Обеспечение деятельности маслихата области
28 762
120
Аппарат акима области
525 747
001
Обеспечение деятельности акима области
305 118
002
Создание информационных систем
220 629
257
Управление финансов области
88 901
001
Обеспечение деятельности управления финансов
76 887
003
Аппараты местных органов
76 247
007
Повышение квалификации государственных служащих
140
009
Материально-техническое оснащение государственных органов
500
009
Организация приватизации коммунальной собственности
5 230
010
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
6 784
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
54 183
001
Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования
54 183
02
Оборона
61 575
250
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области
61 575
001
Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
15 843
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
13 532
004
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
2 200
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
30 000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
2 297 927
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
2 192 955
001
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета
2 070 472
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
120 878
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1 605
271
Управление строительства области
104 972
003
Развитие объектов органов внутренних дел
104 972
04
Образование
8 069 110
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
50 866
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
50 866
253
Управление здравоохранения области
114 861
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
28 200
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования
79 706
060
Подготовка и переподготовка кадров
6 955
260
Управление туризма, физической культуры и спорта области
445 190
006
Дополнительное образование для детей
445 190
261
Управление образования области
5 002 774
001
Обеспечение деятельности управления образования
36 866
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
214 712
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
19 602
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
142 808
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
210 741
008
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
194 177
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 122 524
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
54 502
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
38 585
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
16 460
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
530 468
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
1 261 666
026
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования
76 289
029
Методическая работа
12 157
048
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования
94 228
058
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
132 984
060
Подготовка и переподготовка кадров
721 087
113
Трансферты из местных бюджетов
122 918
271
Управление строительства области
2 455 419
004
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
2 022 420
037
Строительство и реконструкция объектов образования
432 999
05
Здравоохранение
12 081 579
253
Управление здравоохранения области
10 405 578
001
Обеспечение деятельности управления здравоохранения
54 730
002
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
900 054
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
4 080 067
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
77 184
006
Охрана материнства и детства
68 029
007
Пропаганда здорового образа жизни
61 651
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом в Республике Казахстан
8 771
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
1 641 867
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
2 031 014
011
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация
479 665
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
52 646
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
10 315
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
290 719
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
30 817
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
768
018
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров
13 262
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
74 395
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
38 467
021
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
123 221
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
44 288
026
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией
94 894
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
164 918
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
63 836
271
Управление строительства области
1 676 001
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
1 676 001
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 559 837
256
Управление координации занятости и социальных программ области
843 200
001
Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ
47 449
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
417 994
003
Социальная поддержка инвалидов
47 540
005
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
4 000
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
60
020
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума
69 006
022
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях
2 000
027
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики
255 151
261
Управление образования области
231 196
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
231 196
271
Управление строительства области
1 485 441
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
1 485 441
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 275 121
271
Управление строительства области
3 442 195
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
1 294 000
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 943 195
030
Развитие объектов коммунального хозяйства
205 000
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
5 832 926
001
Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства
29 374
004
Газификация населенных пунктов
4 879 242
015
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
201 951
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
722 359
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 835 593
259
Управление архивов и документации области
77 542
001
Обеспечение деятельности управления архивов и документации
8 795
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
68 747
260
Управление туризма, физической культуры и спорта области
683 682
001
Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта
24 329
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
19 312
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
630 041
013
Регулирование туристской деятельности
10 000
262
Управление культуры области
642 251
001
Обеспечение деятельности управления культуры
24 364
003
Поддержка культурно-досуговой работы
50 301
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
270 963
006
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
60 500
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
202 610
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
33 513
263
Управление внутренней политики области
342 526
001
Обеспечение деятельности управления внутренней политики
127 417
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
164 789
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
50 320
264
Управление по развитию языков области
14 416
001
Обеспечение деятельности управления по развитию языков
12 989
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
1 427
271
Управление строительства области
75 176
016
Развитие объектов культуры
31 891
017
Развитие объектов спорта
42 300
018
Развитие объектов архивов
985
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 696 222
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
3 696 222
007
Развитие теплоэнергетической системы
3 243 805
011
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы
452 417
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
3 296 843
251
Управление земельных отношений области
42 236
001
Обеспечение деятельности управления земельных отношений
20 000
003
Регулирование земельных отношений
22 236
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
285 297
001
Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования
25 612
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
26 980
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
232 705
255
Управление сельского хозяйства области
157 681
001
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства
31 740
009
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
46 095
010
Поддержка племенного животноводства
54 750
011
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур
10 936
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
3 160
020
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
11 000
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 160 694
004
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 051 000
099
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
109 694
271
Управление строительства области
1 650 935
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
517 970
029
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
1 132 965
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
113 692
267
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
22 903
001
Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля
22 903
271
Управление строительства области
37 794
001
Обеспечение деятельности управления строительства
37 794
272
Управление архитектуры и градостроительства области
52 995
001
Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства
52 995
12
Транспорт и коммуникации
2 585 765
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 585 765
001
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
24 868
002
Развитие транспортной инфраструктуры
1 024 303
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
764 115
004
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов
12 678
005
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
62 000
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
587 947
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
59 854
113
Трансферты из местных бюджетов
50 000
13
Прочие
701 592
257
Управление финансов области
417 758
012
Резерв местного исполнительного органа области
417 758
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
237 870
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
237 870
265
Управление предпринимательства и промышленности области
45 964
001
Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности
45 964
15
Трансферты
6 364 744
257
Управление финансов области
6 364 744
006
Бюджетные изъятия
5 342 114
007
Субвенции
700 459
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1 531
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
320 640
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
235 571
Бюджетные кредиты
665 571
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
365 571
271
Управление строительства области
365 571
009
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья
365 571
13
Прочие
300 000
265
Управление предпринимательства и промышленности области
300 000
013
Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения
300 000
Кат.
Кл
Пдк
Спк
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1
2
3
5
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
430 000
01
Погашение бюджетных кредитов
430 000
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
430 000
Фгр
Адм
Пр
Ппр
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1
2
3
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
892 221
Приобретение финансовых активов
892 221
13
Прочие
892 221
257
Управление финансов области
892 221
005
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
892 221
011
За счет трансфертов из республиканского бюджета
015
За счет средств местного бюджета
892 221
Кат.
Кл
Пдк
Спк
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1
2
3
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0
02
Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в коммунальной собственности
05
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий
Наименование
Сумма, тыс. тенге
1
2
3
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-1 704 610
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
1 704 610
7
Поступление займов
200 000
01
Внутренние государственные займы
200 000
2
Договоры займа
200 000
02
Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы
200 000
16
Погашение займов
250 000
257
Управление финансов области
250 000
008
Погашение долга местного исполнительного органа
250 000
8
Движение остатков бюджетных средств
1 754 610
01
Остатки бюджетных средств
1 754 610
1
Свободные остатки бюджетных средств
1 754 610
01
Свободные остатки бюджетных средств
1 754 610

4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год
(тыс.тенге)
№ п/п
Наименование
Всего расходов, в том числе:
на развитие объектов образования
на развитие и обустройство инженерно-коммуни-кационной инфраструктуры
А
Б
1
2
3
Всего по области
1 736 172
1 464 977
271 195
1.
Каракиянский район
275 195
104 000
171 195
2.
Мунайлинский район
1 200 000
1 200 000
3.
Тупкараганский район
160 977
160 977
4.
город Жанаозен
100 000
100 000

5

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008 - 2010 годы
(тыс.тенге)
№ п/п
Наимено-
вание
Всего
расхо-
дов, в
том
числе:
На
строитель
ство
жилья
государ
ствен-
ного
комму-
нально-
го жилищ-
ного
фонда
на
строительство
двух 20-кв.
жилых
домов для
работ-
ников
бюджет-
ных органи-
заций
и молодых
семей
г. Жана- озен
На
кредито
вание
строитель
ства и
приобре
тения
жилья для
работ-
ников
органи-
заций
образо-
вания
и здраво
охране-
ния,
строитель
ство
которых
реали
зуется
в рамках
проекта
«100 школ
и 100
больниц»
На развитие
и благо
устройство
инженерно-
коммуника-
ционной
инфра
структуры
Сумма
расхо
дов
в том числе
на разви-
тие и
обустройство
инженерно-
коммуника-
ционной
инфра
структуры
на ремонт
и рекон-
струк-
цию
инженер
ных
сетей
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Всего
по
области
3 166 000
594 000
700 000
200 000
1 672 000
1 515 000
157 000
1.
Бейнеу-
ский
район
363 088
363 088
363 088
2.
Каракиян-
ский
район
75 721
75 721
75 721
3.
Мангистау
ский
район
200 000
200 000
200 000
4.
Мунайлин
ский
район
277 104
51 025
226 079
226 079
5.
Тупкара-
ганский
район
289 912
100 000
189 912
189 912
6.
Город
Актау
1 186 975
594 000
48 975
544 000
387 000
157 000
7.
Город
Жанаозен
773 200
700 000
73 200
73 200

6

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215
Распределение сумм целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
(тыс.тенге)
№ п/п
Наименование
Всего расходов, в том числе:
На капитальный, текущий ремонт объектов образования
На капитальный, текущий ремонт объектов здравоохра-нения
На капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения
На капитальный, текущий ремонт объектов культуры
А
Б
1
2
3
4
5
Всего по области
4 115 311
1 242 300
185 400
4 000
60 500
1.
Бейнеуский район
421 846
155 992
2.
Каракиянский район
187 900
3.
Мангистау- ский район
898 276
65 469
4.
Мунай-лин- ский район
426 518
308 609
5.
Тупкараганс-кий район
260 226
55 772
6.
Город Актау
721 564
250 477
7.
Город Жана- озен
829 305
286 205
8.
Областной
369 676
119 776
185 400
4 000
60 500
Продолжение таблицы
На ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов
На строительство и реконструкцию автомобильных дорог районного значения, улицгородов и населенных пунктов
На ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов
На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов
На финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
6
7
8
9
10
587 947
59 854
201 951
722 359
1 051 000
212 244
53 610
187 900
325 703
30 864
422 359
53 881
117 909
50 000
59 854
94 600
171 087
300 000
543 100

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению областного маслихата
от 4 сентября 2009 года № 18/215
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов и городов на 2009 год на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики и на подготовку и переподготовку кадров
(тыс.тенге)
№ п/п
Наиме
нование
Всего
расходов,
в том
числе:
На
расши
рение
програм
мы
социаль
ных
рабочих
мест и
молодеж
ной
практики
в том числе:
На
подготовку
и пере
подготовку
кадров
в том числе:
на
расши
рение
програм
мы
социаль
ных
рабочих
мест
на
расши
рение
програм
мы
молодеж
ной
практики
Управление
образо
вания
области
Управление
здраво
охранения
области
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Всего
по
области
983 193
255 151
200 083
55 068
728 042
721 087
6 955
1.
Бейнеу
ский
район
19 800
19 800
13 000
6 800
2.
Каракиян
ский
район
34 000
34 000
26 800
7 200
3.
Мангистау
ский
район
9 350
9 350
6 650
2 700
4.
Мунайлин
ский
район
42 163
42 163
35 763
6 400
5.
Тупкара
ганский
район
10 320
10 320
5 820
4 500
6.
Город
Актау
47 518
47 518
33 050
14 468
7.
Город
Жанаозен
92 000
92 000
79 000
13 000
8.
Област
ной
728 042
728 042
721 087
6 955