Қолданыстағы ред. 10.07.2008

О внесении изменений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года № 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год" от 10.07.2008 г. № 6/85 ("2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 11 желтоқсандағы № 3/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года N 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год"
В соответствии с Бюджетным
кодексом
Республики Казахстан, законами Республики Казахстан
"О местном государственном управлении в Республике Казахстан"
от 23 января 2001 года и
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам уточнения Республиканского бюджета на 2008 год"
областной маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года
№ 3/24
"Об областном бюджете на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1993, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 22 декабря 2007 года № 216; решение областного маслихата от 12 февраля 2008 года
№ 4/45
"О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года № 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2000, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 04 марта 2008 года № 37; решение областного маслихата от 16 мая 2008 года
№ 5/68
"О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 11 декабря 2007 года № 3/24 "Об областном бюджете на 2008 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2012, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 17 мая 2008 года № 78-79;) следующие изменения:
1. Утвердить областной бюджет на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 40 478 224 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 22 333 739 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 1 003 915 тысяч тенге;
доходам от продажи основного капитала - 3 320 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 17 137 250 тысяч тенге;
2) затраты - 39 164 410 тысяч тенге;
3) операционное сальдо - 1 313 814 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование - 1 017 126 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1 250 078 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 232 952 тысячи тенге;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами - 1 009 810 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 1 071 000 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 61 190 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета - 713 122 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 713 122 тысячи тенге.
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строке "городу Актау" - цифры "20,8 процента" заменить цифрами "18,5 процента";
в строке "городу Жанаозен" - цифры "65,6 процента" заменить цифрами "69,7 процента";
в подпункте 3-1):
в строке "Бейнеускому району" цифры "96,5 процента" заменить цифрами "100 процентов";
в строке "городу Актау" - цифры "20,8 процента" заменить цифрами "95,8 процента";
в строке "городу Жанаозен" - цифры "65,6 процента" заменить цифрами "69,7 процента";
в пункте 5-3:
цифры "338 717" заменить цифрами "336 310";
цифры "7 213" заменить цифрами "4 806";
в пункте 5-4:
цифры "2 319 000" заменить цифрами "2 609 000";
цифры "447 000" заменить цифрами "737 000";
в пункте 5-6:
цифры "8 747 055" заменить цифрами "8 207 037";
цифры "2 535 791" заменить цифрами "2 030 397";
цифры "473 561" заменить цифрами "438 937";
в пункте 5-7:
цифры "983 606" заменить цифрами "1 121 029";
цифры "48 000" заменить цифрами "185 773";
цифры "239 604" заменить цифрами "239 254";
в пункте 5-8:
цифры "483 712" заменить цифрами "371 218";
цифры "320 000" заменить цифрами "181 906";
цифры "3 410" заменить цифрами "29 010";
абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"на единовременное возмещение коммунальных услуг и приобретение топлива работникам государственных организаций образования, медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения, работникам государственных организаций социального обеспечения, работникам государственных организаций культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности и поселках, не находящихся на территории административной подчиненности городов, в размере 10 000 тенге";
в пункте 8:
цифры "255 000" заменить цифрами "267 352";
приложения 1, 7, 8, 9, 10, 11 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 7, 8, 9, 10, 11 настоящего решения.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник управления экономики и
бюджетного планирования области
Х. Нургалиева
"10" июля 2008 г.

3

Приложение 1
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Областной бюджет на 2008 год
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
40 478 224
1
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
22 333 739
01
Подоходный налог
7 515 329
2
Индивидуальный подоходный налог
7 515 329
03
Социальный налог
9 767 264
1
Социальный налог
9 767 264
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 051 146
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5 051 146
2
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
1 003 915
01
Доходы от государственной собственности
42 056
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
3 973
3
Дивиденды  на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
22 300
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящихся в государственной собственности
3 217
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
12 496
7
Вознаграждения (интересы) по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
70
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
61 459
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
61 459
03
Поступления денег  от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
400
1
Поступления денег  от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
400
06
Прочие неналоговые поступления
900 000
1
Прочие неналоговые поступления
900 000
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
3 320
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 320
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
3 320
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
17 137 250
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
4 051 668
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
4 051 668
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13 085 582
1
Трансферты из республиканского бюджета
13 085 582
Фгр
Адм
Пр.
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
2. ЗАТРАТЫ
39 164 410
01
Государственные услуги общего характера
598 897
110
Аппарат маслихата области
26 618
001
Обеспечение деятельности маслихата области
26 618
120
Аппарат акима области
403 244
001
Обеспечение деятельности акима области
250 952
002
Создание информационных систем
100 000
008
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на обучение государственных служащих компьютерной грамотности
6 862
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
45 430
257
Управление финансов области
87 656
001
Обеспечение деятельности управления финансов
49 112
009
Организация приватизации коммунальной собственности
4 754
010
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
33 790
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
81 379
001
Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования
46 379
002
Создание информационных систем
35 000
02
Оборона
56 548
250
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области
56 548
001
Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
16 116
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
4 814
004
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
11 205
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
24 413
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность
2 090 557
252
Департамент внутренних дел области
1 878 384
001
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета
1 753 950
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
123 634
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
800
271
Управление строительства области
212 173
003
Развитие объектов органов внутренних дел
212 173
04
Образование
7 398 983
252
Департамент внутренних дел области
34 970
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
34 970
253
Управление здравоохранения области
91 670
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
27 010
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
64 660
260
Управление физической культуры и спорта области
301 799
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
301 799
261
Управление образования области
2 565 080
001
Обеспечение деятельности управления образования
29 779
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
173 737
004
Информатизация системы среднего образования
15 392
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных областных организаций образования
10 914
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
74 110
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий областного масштаба
168 651
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
45 531
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
24 282
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
12 207
014
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
1 250
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
544 869
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
1 027 807
026
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере  образования
124 182
058
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
88 661
113
Трансферты из местных бюджетов
199 908
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
23 800
271
Управление строительства области
4 405 464
004
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования
2 468 674
005
Развитие объектов образования
1 936 790
05
Здравоохранение
10 876 338
253
Управление здравоохранения области
7 637 560
001
Обеспечение деятельности управления здравоохранения
43 902
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
2 910 931
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
67 445
006
Охрана материнства и детства
97 611
007
Пропаганда здорового образа жизни
25 385
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом
в Республике Казахстан
15 150
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
1 464 387
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
1 852 552
011
Оказание скорой и неотложной помощи
394 866
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
45 679
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
8 000
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
407 285
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
18 147
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
718
018
Обеспечение деятельности  информационно-аналитических центров
12 415
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
68 000
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
50 859
021
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
136 335
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
17 893
269
Управление  государственного санитарно-эпидемиологического надзора области
511 376
001
Обеспечение деятельности управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора
108 533
002
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
166 130
003
Борьба с эпидемиями
1 339
007
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
235 374
271
Управление строительства области
2 727 402
007
Развитие  объектов здравоохранения
2 727 402
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 853 089
256
Управление координации занятости и социальных программ области
400 026
001
Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ
82 864
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
167 749
003
Социальная поддержка инвалидов
31 347
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
56
020
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума
65 000
113
Трансферты из местных бюджетов
53 010
261
Управление образования области
168 980
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
168 980
271
Управление строительства области
1 284 083
008
Развитие объектов социального обеспечения
1 284 083
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 263 802
271
Управление строительства области
3 619 318
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
737 000
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие и обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 953 140
013
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
239 254
015
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
3 500
028
Газификация населенных пунктов
686 424
279
Управление энергетики  и коммунального хозяйства области
644 484
001
Обеспечение деятельности управления энергетики  и коммунального хозяйства
22 797
004
Газификация населенных пунктов
621 687
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 973 393
259
Управление архивов и документации области
52 818
001
Обеспечение деятельности управления архивов и документации
7 543
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
45 275
260
Управление физической культуры
и спорта области
508 042
001
Обеспечение деятельности управления физической культуры
и спорта
17 774
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
18 000
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
472 268
262
Управление культуры области
624 862
001
Обеспечение деятельности управления культуры
20 409
003
Поддержка культурно-досуговой работы
96 827
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
269 729
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
190 250
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
47 647
263
Управление внутренней политики области
321 360
001
Обеспечение деятельности управления внутренней политики
126 037
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
160 130
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
35 193
264
Управление по развитию языков области
17 367
001
Обеспечение деятельности управления по развитию языков
12 367
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
5 000
265
Управление предпринимательства и промышленности области
33 900
005
Регулирование туристской деятельности
33 900
271
Управление строительства области
415 044
016
Развитие объектов культуры
313 194
017
Развитие объектов физической культуры и спорта
62 000
018
Развитие объектов архивов
9 850
034
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов физической культуры  и спорта
30 000
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
915 364
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
915 364
007
Развитие теплоэнергетической системы
915 364
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 843 532
251
Управление земельных отношений области
78 880
001
Обеспечение деятельности управления земельных отношений
18 473
003
Обеспечение осуществления земельных отношений
60 407
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
223 584
001
Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования
21 797
002
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
17 000
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
14 787
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
170 000
255
Управление сельского хозяйства области
345 613
001
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства
220 303
009
Субсидирование стоимости услуг  по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
44 594
010
Поддержка развития животноводства
67 750
011
Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
4 806
014
Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
3 160
113
Трансферты из местных бюджетов
5 000
271
Управление строительства области
1 195 455
020
Развитие объектов сельского хозяйства
58 623
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
316 533
029
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
820 299
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
173 348
267
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
19 824
001
Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля
19 824
271
Управление строительства области
27 632
001
Обеспечение деятельности управления строительства
27 632
272
Управление архитектуры и градостроительства области
125 892
001
Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства
12 592
113
Трансферты из местных бюджетов
113 300
12
Транспорт и коммуникации
1 297 587
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 297 587
001
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 587
002
Развитие транспортной инфраструктуры
554 000
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
664 000
005
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
57 000
13
Прочие
444 881
257
Управление финансов области
267 352
012
Резерв местного исполнительного органа области
267 352
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
100 000
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
100 000
265
Управление предпринимательства и промышленности области
77 529
001
Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности
77 529
15
Трансферты
5 378 091
257
Управление финансов области
5 378 091
006
Бюджетные изъятия
4 249 313
007
Субвенции
1 125 137
011
Возврат целевых трансфертов
3 641
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
1 313 814
4. ЧИСТОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ
1 017 126
Бюджетные кредиты
1 250 078
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
250 000
271
Управление строительства области
250 000
009
Кредитование бюджетов  районов (городов областного значения) на строительство жилья
250 000
13
Прочие
1 000 078
265
Управление предпринимательства и промышленности области
1 000 078
010
Кредитование АО "Фонд развития малого предпринимательства" на реализацию государственной инвестиционной политики
1 000 078
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
5
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
232 952
01
Погашение бюджетных кредитов
232 952
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
232 952
Фгр
Адм
Пр
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ
С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
1 009 810
Приобретение финансовых активов
1 071 000
13
Прочие
1 071 000
257
Управление финансов области
1 071 000
005
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 071 000
Кат.
Кл
Пдк
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
6
Поступления от продажи  финансовых активов государства
61 190
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
61 190
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
61 190
Наименование
Сумма,
тыс. тенге
1
2
3
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
713 122
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
713 122

4

Приложение 7
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и
городов на 2008 год на реализацию Государственной программы
жилищного строительства на 2008-2010 годы
(тыс.тенге)

п/п
Наимено-
вание
Всего
расхо-
дов,
в том
числе:
На
строи-
тельство
жилья
государ-
ствен-
ного
комму-
нального
жилищ-
ного
фонда
На креди-
тование
бюджетов
районов и
городов на
строитель-
ство и
приобре-
тение
жилья для
работников
органи-
заций
образо-
вания и
здраво-
охранения,
строитель-
ство
которых
реализу-
ется
в рамках
проекта
100 школ
и 100
больниц
На развитие и
благоустройство
инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры
Сумма
расходов
в том числе
на раз-
витие и
обус-
трой-
ство
инже-
нерно-
комму-
ника-
ционной
инфра-
струк-
туры
на
ремонт и
рекон-
струкцию
инженер-
ных
сетей
А
Б
1
2
3
4
Всего по
области
2609000
737000
200000
1672000
1515000
157000
1.
Бейнеуский район
112 000
112 000
112 000
2.
Каракиян-
ский район
634 000
522 000
112 000
112 000
3.
Мангистау-
ский район
151 000
151 000
151 000
4.
Мунайлин-
ский район
332 000
332 000
332 000
5.
Тупкара-
ганский
район
120 000
120 000
120 000
6.
Город
Актау
999 000
215 000
200 000
584 000
477 000
107 000
7.
Город
Жанаозен
261 000
261 000
211 000
50 000

5

Приложение 8
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов
и городов на 2008 год на развитие человеческого капитала
в рамках электронного Правительства и обучение государственных
служащих компьютерной грамотности
(тыс.тенге)

п/п
Наименование
Всегорасходов,
в том
числе:
На
развитие
человеческого
капитала в
рамках
электронного
Правительства
На обучение
сударственных
служащих
компьютерной
грамотности
А
Б
1
2
3
Всего по области
77 342
70 480
6 862
1.
Бейнеуский район
976
262
714
2.
Каракиянский район
608
87
521
3.
Мангистауский район
606
100
506
4.
Мунайлинский район
671
150
521
5.
Тупкараганский район
349
63
286
6.
Город Актау
4 006
463
3 543
7.
Город Жанаозен
896
125
771
8.
Областной
69 230
69 230

6

Приложение 9
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
республиканского бюджета областному бюджету, бюджетам районов
и городов на 2008 год на реализацию инвестиционных проектов
(тыс. тенге)
№п/п
Наи
мено
вание
Всего
расхо
дов,
в том
числе:
на
строи-
тельство
и рекон-
струкцию
объек
тов
образо-
вания
настрои-
тельство
и рекон-
струкцию
объек
тов
здраво-
охра-
нения
на
строи-
тель-
ство и
рекон-
струк-
цию
объек
тов
социаль-
ного
обеспе-
чения
на
раз
витие
сис
темы
водо
снаб-
жения
на
строи-
тельство
и рекон-
струк
цию
объек
тов
охраны
окру-
жающей
среды
на
раз
витие
тран-
спорт
ной
инфра-
струк-
туры
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Всего по области
8207037
3914268
2030397
1134435
438937
150 000
539 000
1.
Бейнеуский район
51 340
51 340
2.
Каракиянский район
1 392 238
1 094641
297 597
3.
Мангистауский район
40 000
40 000
4.
Тупкараган-
ский район
150 000
100 000
50 000
5.
Город Жанаозен
1 088 260
1 088 260
6.
Областной
5 485 199
1 631 367
2 030 397
1 134 435
150 000
539 000

7

Приложение 10
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из
областного бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс.тенге)

п/
п
Наи
мено
вание
Всего
рас-
ходов,
в том
числе:
на раз-
витие
объек
тов
образо-
вания
на
раз-
витие
системы
комму-
нального
хозяй-
ства
на раз-
витие
благо-
устрой-
ства
горо
дов и
насе-
ленных
пунктов
на раз-
витие
системы
водо-
снаб-
жения
на
раз-
витие
и
обус
трой-
ство
инженерно-
коммуника-
ционной
инфра-
структуры
на
раз
витие
объек
тов
физи
чес-
кой
куль
туры
и спорта
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Всего
по области
1121029
185773
239254
3500
381362
281140
30000
1.
Бейнеуский
район
20 400
20 400
2.
Каракиянский
район
203 762
20 400
168 362
15 000
3.
Мангистауский
район
160 004
61 004
69 000
30 000
4.
Тупкараганский
район
50 900
47 400
3 500
5.
Мунайлинский
район
547 869
47 679
90 050
144 000
266 140
6.
город Актау
138 094
138 094

8

Приложение 11
к решению областного маслихата
от 10 июля 2008 года № 6/85
Распределение сумм целевых текущих трансфертов
из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2008 год
(тыс.тенге)
№№ п/п
Наи
мено
вание
Всего
расхо-
дов,
в
том
числе:
на реа-
лиза
цию
1 этапа
проекта
"Школь
ные
дворы"
на
про-
веде
ние
меро-
прия-
тий
по
отс
трелу
вол
ков
на
раз-
работ
ку
гене-
раль-
ных
пла
нов
насе-
лен
ных
пунк
тов
на
капи-
таль
ный
ремонт
объек
тов
образо-
вания
на
со­ци-
альные
вып
латы
моло
дому
специа-
листу в
целях
их
привле-
чения
для
работы
в
государ-
ственных
органи-
зациях
образо-
вания,
здраво-
охране-
ния
в
сель
ской
мест
ности
для
выплаты
социаль
ной
помощи
обучаю-
щимся в
государ-
ственных
высших
учебных
заведениях
Республики
Казахстан
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Всего
по области
371218
181906
5 000
113300
18 002
24 000
29 010
1.
Бейнеуский
район
68 330
1 000
52 270
7 000
8060
2.
Каракиянский
район
11 520
1 000
5 000
5520
3.
Мангистауский
район
92 232
1 000
61 030
18 002
6 000
6200
4.
Тупкараганский
район
6 160
1 000
3 000
2160
5.
Мунайлинский
район
9 530
1 000
2 000
6530
6.
город Актау
181 906
181 906
7.
город Жанаозен
1 540
1 000
540