Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы»

Өзге акт · № 38/373 · қабылданған 11.03.2016
Заңдық күші: Қолданыста · 11.03.2016 редакциясы
https://adilet.kz/laws/11-2015-no35343-2016-2018-ekb-100442/
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 38/373 ·11.03.2016

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы»

ҚАЗҚалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №35/343 «2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 38/373 · қабылданған 11.03.2016

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы»
Атауы (қаз.)
Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №35/343 «2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
38/373
Қабылданған күні
11.03.2016
Көрсетілген редакция
11.03.2016 · қолданыстағы 100442_85847.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
11.03.2016
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V16MA002982
ЭКБ идентификаторы
100442
Редакция идентификаторы
100442_85847
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 10:05

0 О внесении изменений и дополнений

в решение городского маслихата от
11 декабря 2015 года №35/343 «О
городском бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 11 марта 2016 года №33/491 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2981), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2925, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 12 января 2016 года №5-6) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
1) доходы – 27 798 006,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 747 484 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 137,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 262 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 769 885 тысяч тенге;
2) затраты – 22 497 269,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 586 849 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 586 849 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 586 849 тысяч тенге;
погашение займов – 5 352 822 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 52 085,1 тысяч тенге.»;
в пункте 2:
абзацы первый, второй изложить в новой редакции следующего содержания:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,7 процентов;
социальный налог – 15,7 процентов.»;
в пункте 4:
абзацы второй, девятый изложить в новой редакции следующего содержания:
«118 936 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
30 536 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»;»;
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:
«34 410 тысяч тенге – на развитие сельских населенных пунктов в рамках реализации первого направления Программы «Дорожной карты занятости 2020»;
85 694 тысяч тенге – на временное субсидирование двух третей потерянного дохода квалифицированных работников в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
6 299 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
5 590 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации лиц в возрасте от 55 до 64 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020;
170 000 тысяч тенге – на обеспечение экономической стабильности.»;
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены трансферты органам местного самоуправления села Умирзак на 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему решению»;
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 2 981 426 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются бюджетные кредиты из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 1 586 849 тысяч тенге.».

2 2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

3 3. Дополнить указанное решение приложением 5, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4

4. Исполняющему обязанности руководителя аппарата Актауского городского маслихата (Л.Суюндык) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.

5 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (А. Буркитбаев).

6 6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский городской
отдел экономики и бюджетного
планирования»
А. Ким
"11" марта 2016 года

7 Приложение 1

к решению Актауского городского
маслихата от 11 марта 2016 года №38/373
Бюджет города Актау на 2016 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1 . ДОХОДЫ
27 798 006,6
1
Налоговые поступления
14 747 484
01
Подоходный налог
5 987 831
2
Индивидуальный подоходный налог
5 987 831
03
Социальный налог
4 010 737
1
Социальный налог
4 010 737
04
Hалоги на собственность
3 304 982
1
Hалоги на имущество
2 045 626
3
Земельный налог
319 086
4
Hалог на транспортные средства
939 767
5
Единый земельный налог
503
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
834 849
2
Акцизы
33 295
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
351 174
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
402 069
5
Налог на игорный бизнес
48 311
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
609 085
1
Государственная пошлина
609 085
2
Неналоговые поступления
18 137,6
01
Доходы от государственной собственности
17 885,6
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
422,3
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 463
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
0,3
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
182
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
70
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
70
3
Поступления от продажи основного капитала
3 262 500
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 612 116
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 612 116
03
Продажа земли и нематериальных активов
650 384
1
Продажа земли
591 534
2
Продажа нематериальных активов
58 850
4
Поступления трансфертов
9 769 885
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 769 885
2
Трансферты из областного бюджета
9 769 885
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
22 497 269,7
01
Государственные услуги общего характера
328 912
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 268
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 268
122
Аппарат акима района (города областного значения)
205 796
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
102 261
003
Капитальные расходы государственного органа
103 535
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 951
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
22 951
452
Отдел финансов района (города областного значения)
38 486
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
25 145
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
5 000
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
8 341
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
16 149
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
15 506
004
Капитальные расходы государственного органа
643
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
23 262
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
23 262
02
Оборона
47 461
122
Аппарат акима района (города областного значения)
47 461
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
22 561
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
24 900
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
53 456
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
34 090
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
34 090
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
19 366
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
19 366
04
Образование
9 507 165
464
Отдел образования района (города областного значения)
9 397 133
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
32 546
003
Общеобразовательное обучение
5 453 785
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
206 772
006
Дополнительное образование для детей
402 897
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
21 672
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 095 133
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
50 000
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12 499
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1 117 853
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 976
467
Отдел строительства района (города областного значения)
110 032
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
106 668
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
3 364
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 313 551
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 176
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 176
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 302 366
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
63 058
002
Программа занятости
154 094
005
Государственная адресная социальная помощь
50 916
006
Оказание жилищной помощи
50 686
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
671 209
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
8 908
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 687
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
51 291
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
107 201
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
15 420
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
92 462
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
34 434
464
Отдел образования района (города областного значения)
9 009
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 035
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
5 974
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 000
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
1 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 572 846
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
32 787
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 968
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 116
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 703
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 236 084,7
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
1 139 392
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 856 765,7
005
Развитие коммунального хозяйства
20 188
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
45 304
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
174 435
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 303 974
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
49 986
003
Капитальные расходы государственного органа
1 606
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
254
010
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
15 301
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
817 680
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
6 000
025
Освещение улиц в населенных пунктах
212 365
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
6 906
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 173 076
031
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 800
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
551 851
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
323 455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12 195
003
Поддержка культурно-досуговой работы
255 502
006
Функционирование районных (городских) библиотек
45 033
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 725
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 000
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
127 498
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
31 190
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
18 933
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
77 375
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 898
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15 641
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
15 944
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9 313
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 000
008
Развитие объектов спорта
60 000
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1 503 747
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 501 747
009
Развитие теплоэнергетической системы
1 443 047
036
Развитие газотранспортной системы
58 700
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
2 000
009
Развитие газотранспортной системы
2 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
46 096
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
475
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
475
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
21 303
006
Организация санитарного убоя больных животных
50
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
5 889
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
14 415
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
949
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
24 318
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
24 318
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
98 541
467
Отдел строительства района (города областного значения)
29 735
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
29 735
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
68 806
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 806
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
50 000
12
Транспорт и коммуникации
1 761 691
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 761 691
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
50 080
022
Развитие транспортной инфраструктуры
453 503
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
724 974
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
170 000
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
230 600
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
132 534
13
Прочие
613 322
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
46 769
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
46 769
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
13 504
014
Поддержка предпринимательской деятельности
13 504
452
Отдел финансов района (города областного значения)
15 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
15 000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
43 049
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
43 049
467
Отдел строительства района (города областного значения)
495 000
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
495 000
14
Обслуживание долга
417,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
417,6
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
417,6
15
Трансферты
98 213,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
98 213,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
95 351,4
051
Трансферты органам местного самоуправления
2 862
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
1 586 849
Бюджетные кредиты
1 586 849
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 586 849
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
1 586 849
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1 586 849
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
3 713 887,9
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-3 713 887,9
Поступление займов
1 586 849
Погашение займов
5 352 822
Используемые остатки бюджетных средств
52 085,1

8 Приложение 2

к решению Актауского городского
маслихата от 11 марта 2016 года №38/373
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА УМИРЗАК НА 2016 ГОД
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1 . ДОХОДЫ
2 862
1
Налоговые поступления
2 862
01
Подоходный налог
362
2
Индивидуальный подоходный налог
362
04
Hалоги на собственность
2 500
1
Hалоги на имущество
100
3
Земельный налог
100
4
Hалог на транспортные средства
2 300
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
2 862
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 862
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
2 862
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 717
028
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 145