О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012- 2014 годы" Қолданыста

11.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 12.04.2012. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабы 2 тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 6 желтоқсандағы № 39/448 «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Маңғыстау облыстық мәслихатының 2012 жылғы 4 сәуірдегі № 3/26 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2012 жылғы 11 cәуірде № 2121 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 28 желтоқсанда № 11-1-169 болып тіркелген, 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 220-221 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: «Ақтау қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 1) кірістер – 14 832 215 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 10 826 829 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 279 517 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 593 186 мың теңге; трансферттер түсімі бойынша – 3 132 683 мың теңге; 2) шығындар – 15 124 397 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредиттеу – 500 000 мың теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 500 000 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге; 4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 30 650 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 30 650 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге; 5) бюджет тапшылығы (профициті) – 822 832 мың теңге; 6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 822 832 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 500 000 мың теңге; қарыздарды өтеу – 0 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 322 832 мың теңге. 2 тармақтағы: 2 абзацтағы «18,8» саны «22,1» санымен ауыстырылсын; 3 абзацтағы «18,7» саны «22,1» санымен ауыстырылсын. 7 тармақтағы «926 711» саны «2 517 790» санымен ауыстырылсын. 8 тармақтағы «5 492» саны «10 210» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. «КЕЛІСІЛДІ» «Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы А. Ким 2012 жыл 12 сәуір
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 12 сәуірдегі № 2/14 шешіміне 1-қосымша 2012 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті Санаты Сомасы, мың теңге Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы 1. КІРІСТЕР 14 832 215 1 Салықтық түсiмдер 10 826 829 01 Табыс салығы 3 427 510 2 Жеке табыс салығы 3 427 510 03 Әлеуметтік салық 3 390 724 1 Әлеуметтік салық 3 390 724 04 Меншiкке салынатын салықтар 2 909 515 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 858 393 3 Жер салығы 349 594 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 701 463 5 Бірыңғай жер салығы 65 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 724 525 2 Акциздер 55 642 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 362 952 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 236 024 5 Құмар ойын бизнеске салық 69 907 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 374 555 1 Мемлекеттiк баж 374 555 2 Салықтық емес түсімдер 279 517 01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 19 286 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері 2 286 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 17 000 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 1 573 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 459 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 1 459 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 251 736 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 251 736 06 Басқа да салықтық емес түсімдер 5 463 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 5 463 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 593 186 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 132 469 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 132 469 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 460 717 1 Жерді сату 416 145 2 Материалдық емес активтерді сату 44 572 4 Трансферттердің түсімдері 3 132 683 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 3 132 683 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 132 683 Функционалдық топ Сомасы, мың тенге Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы 2. ШЫҒЫНДАР 15 124 397 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 164 807 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 15 705 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 705 122 Қала әкімінің аппараты 74 974 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 74 974 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 12 348 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 11 508 024 Ақпараттық жүйелер құру 840 452 Қаржы бөлімі 49 819 001 Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 19 494 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 7 000 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 17 315 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 5 710 018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 11 961 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық манызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 661 004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300 02 Қорғаныс 15 303 122 Қала әкімінің аппараты 15 303 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 15 303 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 73 142 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 73 142 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 73 142 04 Білім беру 8 293 555 464 Білім беру бөлімі 8 205 927 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24 429 003 Жалпы білім беру 5 017 599 005 Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 97 021 006 Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру 299 059 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 15 193 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 2 547 367 015 Республикалық бюджеттен берілетін рансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 38 832 020 Республикалық бюдеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету 46 497 021 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 20 610 063 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру 3 655 064 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту 95 665 467 Құрылыс бөлімі 87 628 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 87 628 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 665 461 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 573 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 573 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 650 678 001 Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 54 846 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 110 855 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 22 592 006 Тұрғын үй көмегі 31 990 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 247 511 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 5 727 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 2 351 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 28 466 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 84 753 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 483 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі 38 354 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 15 350 464 Білім беру бөлімі 14 210 008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау 14 210 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 4 102 676 123 Өмірзақ селосы әкімінің аппараты 25 689 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 5 229 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 11 532 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8 928 467 Құрылыс бөлімі 2 764 223 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу 867 562 004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу 605 674 005 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 110 781 006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 1 070 076 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 110 130 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1 305 228 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 139 867 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 366 858 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 10 683 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 750 820 026 Ауданның (қалалың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру 37 000 479 Тұрғын-үй инспекция бөлімі 7 536 001 Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 336 005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 200 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 308 572 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 246 106 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 759 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 204 398 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 32 949 456 Ішкі саясат бөлімі 42 960 001 Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 692 002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 20 000 003 Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру 2 268 005 Телерадиохабарлары арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 8 000 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 19 506 001 Жергілікті деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6 917 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 8 104 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 485 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 775 589 467 Құрылыс бөлімі 775 589 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 775 589 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 26 586 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 227 099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру 227 474 Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 8 585 001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 969 012 Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу 86 013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 530 463 Жер қатынастары бөлімі 17 774 001 Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17 774 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 35 848 467 Құрылыс бөлімі 15 164 001 Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 164 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 20 684 001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12 684 003 Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу 8 000 12 Көлік және коммуникация 352 495 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 352 495 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 119 073 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 233 422 13 Өзгелер 85 218 469 Кәсіпкерлік бөлімі 47 436 001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9 356 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 38 080 452 Қаржы бөлімі 10 210 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 10 210 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 000 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 5 000 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 22 572 001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22 572 15 Трансферттер 225 145 452 Қаржы бөлімі 225 145 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 225 145 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 500 000 Бюджеттік кредиттер 500 000 039 Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу 500 000 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 30 650 Қаржы активтерін сатып алу 30 650 13 Өзгелер 30 650 452 Қаржы бөлімі 9 650 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 9 650 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 21 000 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 21 000 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -822 832 6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 822 832 7 Қарыздар түсімі 500 000 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 500 000 2 Қарыз алу келісім-шарттары 500 000 16 Қарыздарды өтеу 0 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 322 832