О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы"
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 5 сентября 2012 года № 6/72 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2146 от 12 сентября 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012 - 2014 годы" от 12.09.2012 г. № 6/59 (Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 50/440 "2012 - 2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года № 220-222) следующие изменения и дополнения:
«Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 622 825 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 690 196 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 044 346 тысяч тенге;
2) затраты – 15 891 006,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 037 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 4 037 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 54 650 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 54 650 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 360 331,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4360331,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 4 037 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 3 цифру «22,1» заменить цифрой «19,5»;
дополнить абзацем 4,5,6,7 следующего содержания:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты- 44,7 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов».
В пункте 3:
абзац 6 подпункта 3) изложить в новой редакции:
«вдовам, погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и не вступившие в повторный брак в размере 40 000 тенге»;
абзац 2, 3, 4 подпункта 4) – исключить.
В пункте 6:
в абзаце 2 цифру «321 790» заменить цифрой «235 790»;
в абзаце 3 цифру «32 776» заменить цифрой «20 485»;
в абзаце 12 цифру «530» заменить цифрой «484»
Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на предоставление грантов акима области на обучение в ВУЗах Республики Казахстан в сумме 10 000 тысяч тенге».
Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в следующих размерах:
500 000 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум;
3 537 500 тысяч тенге – на строительство жилья».
В пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного учреждения
«Актауский городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 сентября 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59
Бюджет города Актау на 2012 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
15 622 825
1
Налоговые поступления
11 690 196
01
Подоходный налог
5 606 457
2
Индивидуальный подоходный налог
5 606 457
03
Социальный налог
2 890 724
1
Социальный налог
2 890 724
04
Hалоги на собственность
2 108 685
1
Hалоги на имущество
1 058 393
3
Земельный налог
348 764
4
Hалог на транспортные средства
701 463
5
Единый земельный налог
65
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
709 525
2
Акцизы
55 642
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
362 952
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
221 024
5
Налог на игорный бизнес
69 907
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
374 805
1
Государственная пошлина
374 805
2
Неналоговые поступления
353 566
01
Доходы от государственной собственности
19 452
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 452
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
316 035
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
316 035
06
Прочие неналоговые поступления
15 506
1
Прочие неналоговые поступления
15 506
3
Поступления от продажи основного капитала
534 717
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
460 717
1
Продажа земли
416 145
2
Продажа нематериальных активов
44 572
4
Поступления трансфертов
3 044 346
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 044 346
2
Трансферты из областного бюджета
3 044 346
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
15 891 006,7
01
Государственные услуги общего характера
166 567
112
Аппарат маслихата города
17 205
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 705
002
Создание информационных систем
1 500
122
Аппарат акима города
75 274
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
74 974
003
Капитальные расходы государственного органа
300
123
Аппарат акима села Умирзак
12 498
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 508
022
Капитальные расходы государственного органа
150
024
Создание информационных систем
840
452
Отдел финансов
49 919
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
19 594
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
7 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17 315
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
5 710
018
Капитальные расходы государственного органа
300
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 671
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
11 371
004
Капитальные расходы государственного органа
300
02
Оборона
15 303
122
Аппарат акима города
15 303
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 303
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
73 142
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 142
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
73 142
04
Образование
8 122 677
464
Отдел образования
8 031 436
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
24 429
003
Общеобразовательное обучение
5 029 308
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
97 021
006
Дополнительное образование для детей
299 059
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
15 193
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
2 336 167
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечитялям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
38 832
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
46 497
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.
20 610
063
Повышение оплаты труда,прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
3 655
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.
95 665
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
25 000
467
Отдел строительства
91 241
037
Строительство и реконструкция объектов образования
91 241
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
630 495
123
Аппарат акима села Умирзак
573
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
573
451
Отдел занятости и социальных программ
615 712
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
54 846
002
Программа занятости
102 855
005
Государственная адресная социальная помощь
22 592
006
Жилищная помощь
31 990
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
218 245
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 727
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 351
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
31 766
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
84 753
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 483
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
37 354
021
Капитальные расходы государственного органа
400
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
15 350
464
Отдел образования
14 210
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
14 210
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 774 314,4
123
Аппарат акима села Умирзак
25 689
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 229
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 532
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 928
467
Отдел строительства
3 555 298,4
003
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
867 562
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
354 701,4
005
Развитие коммунального хозяйства
863 261
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
980 246
007
Развития благоустройства городов и населенных пунктов
489 528
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 185 691
005
Снос аварийного и ветхого жилья
4 100
015
Освещение улиц в населенных пунктах
143 867
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
366 858
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 683
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
620 733
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города
39 450
479
Отдел жилищной инспекции
7 636
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6 436
005
Капитальные расходы государственного органа
1 200
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
308 022
455
Отдел культуры и развития языков
248 206
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 859
003
Поддержка культурно-досуговой работы
206 398
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 949
456
Отдел внутренней политики
40 060
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
12 792
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
17 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 268
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
8 000
465
Отдел физической культуры и спорта
19 756
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7 017
004
Капитальные расходы государственного органа
150
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 104
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 485
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
227 750
467
Отдел строительства
227 750
009
Развитие теплоэнергетической системы
227 750
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
34 764
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
227
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
227
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
8 639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
8 069
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйтвенных животных
86
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
484
463
Отдел земельных отношений
25 898
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 774
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
5 000
004
Организация работ по зонированию земель
3 124
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
60 449
467
Отдел строительства
19 465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
19 465
468
Отдел архитектуры и градостроительства
40 984
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
12 684
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
28 300
12
Транспорт и коммуникации
352 417
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
352 417
022
Развитие транспортной инфраструктуры
118 995
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
233 422
13
Прочие
899 961,3
469
Отдел предпринимательства
29 453
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
9 766
003
Поддержка предпринимательской деятельности
19 687
452
Отдел финансов
10 209,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10 209,3
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 500
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
5 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 282
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
28 082
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
45 200
467
Отдел строительства
781 517
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
781 517
15
Трансферты
225 145
452
Отдел финансов
225 145
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 145
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
4 037 500
Бюджетные кредиты
4 037 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
500 000
039
Проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
500 000
467
Отдел строительства
3 537 500
019
Строительство жилья
3 537 500
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
54 650
Приобретение финансовых активов
54 650
13
Прочие
54 650
452
Отдел финансов
9 650
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
9 650
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
45 000
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
45 000
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-4 360 331,7
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
4 360 331,7
7
Поступление займов
4 037 500
01
Внутренние государственные займы
4 037 500
2
Договоры займа
4 037 500
16
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
322 831,7
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 12 сентября 2012 года № 6/59
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
04
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
007
Развития благоустройства городов и населенных пунктов
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
467
Отдел строительства
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
Инвестиционные программы
01
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
024
Создание информационных систем
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц