О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 7 декабря 2012 года №7/78 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года №39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2172 от 11 декабря 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года № 50/440 "О городском бюджете на 2012-2014 годы" от 10.12.2012 г. № 8/84 (Қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы N 50/440 "2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года №50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года №220-222) следующие изменения:
«Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 756 335 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 600 196 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 267 856 тысяч тенге;
2) затраты – 15 912 736,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 537 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 166 430 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «22,1» заменить цифрой «23,6»;
в абзаце 3 цифру «19,5» заменить цифрой «23,8»;
в абзаце 6 цифру «44,7» заменить цифрой «14,5»;
пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4. Предоставить право льготного проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси) для обучающихся организаций образования города Актау очной формы обучения, согласно решения городского маслихата от 23 ноября 2012 года №7/71»;
в пункте 6:
в абзаце 2 цифру «235 790» заменить цифрой «340 790»;
в абзаце 3 цифру «20 485» заменить цифрой «20 470»;
в абзаце 4 цифру «116 275» заменить цифрой «113 959»;
в абзаце 5 цифру «3 655» заменить цифрой «4 385»;
в абзаце 6 цифру «46 497» заменить цифрой «2 886»;
в абзаце 7 цифру «38 832» заменить цифрой «38 451»;
в абзаце 8 цифру «5 039» заменить цифрой «4 039»;
в абзаце 9 цифру «15 350» заменить цифрой «13 850»;
в абзаце 10 цифру «9 292» заменить цифрой «6 792»;
в абзаце 11 цифру «24 630» заменить цифрой «4880»;
в абзаце 13 цифру «227» заменить цифрой «228»;
в пункте 7 цифру «2 517 790» заменить цифрой «2 706 642»;
в пункте 7-1:
абзац 2 - исключить;
в пункте 8 цифру «10210» заменить цифрой «2009,3».
2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
«10» декабря 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 10 декабря 2012 года №8/84
Бюджет города Актау на 2012 год
категория
Сумма тыс. тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
15 756 335
1
Налоговые поступления
11 600 196
01
Подоходный налог
4 880 514
2
Индивидуальный подоходный налог
4 880 514
03
Социальный налог
3 540 371
1
Социальный налог
3 540 371
04
Hалоги на собственность
2 224 714
1
Hалоги на имущество
1 287 393
3
Земельный налог
235 793
4
Hалог на транспортные средства
701 463
5
Единый земельный налог
65
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
579 792
2
Акцизы
55 642
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
233 219
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
221 024
5
Налог на игорный бизнес
69 907
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
374 805
1
Государственная пошлина
374 805
2
Неналоговые поступления
353 566
01
Доходы от государственной собственности
19 452
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 452
5
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 573
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 000
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
316 035
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
316 035
06
Прочие неналоговые поступления
15 506
1
Прочие неналоговые поступления
15 506
3
Поступления от продажи основного капитала
534 717
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
74 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
460 717
1
Продажа земли
416 145
2
Продажа нематериальных активов
44 572
4
Поступления трансфертов
3 267 856
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 267 856
2
Трансферты из областного бюджета
3 267 856
Функциональная группа
Сумма тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
15 912 736,7
01
Государственные услуги общего характера
171 549
112
Аппарат маслихата города
15 705
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
15 705
122
Аппарат акима города
79 749
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
76 849
003
Капитальные расходы государственного органа
2 900
123
Аппарат акима села Умирзак
12 770
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 790
022
Капитальные расходы государственного органа
143
024
Создание информационных систем
837
452
Отдел финансов
52 264
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
19 437
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
9 250
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
17 315
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
5 645
018
Капитальные расходы государственного органа
617
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 061
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
10 754
004
Капитальные расходы государственного органа
307
02
Оборона
13 403
122
Аппарат акима города
13 403
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
13 403
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
574 806
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
73 142
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
73 142
467
Отдел строительства
501 664
066
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
501 664
04
Образование
8 190 865
464
Отдел образования
8 100 107
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
24 429
003
Общеобразовательное обучение
4 043 480
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
96 439
006
Дополнительное образование для детей
289 059
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
15 193
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 570 089
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
38 451
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
2 886
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета.
18 324
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
340 790
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета
4 385
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета.
95 635
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 560 497
467
Отдел строительства
90 758
037
Строительство и реконструкция объектов образования
90 758
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
581 214
123
Аппарат акима села Умирзак
465
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
465
451
Отдел занятости и социальных программ
577 013
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
54 846
002
Программа занятости
99 355
005
Государственная адресная социальная помощь
16 592
006
Оказание жилищной помощи
13 240
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
215 846
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 777
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 401
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
31 766
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
80 586
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 883
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
32 304
021
Капитальные расходы государственного органа
400
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
13 850
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 167
464
Отдел образования
3 736
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
3 736
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 244 600,4
123
Аппарат акима села Умирзак
25 525
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 065
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11 532
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 928
467
Отдел строительства
3 016 021,4
003
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
867 562
004
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
454 075,4
005
Развитие коммунального хозяйства
88 182
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1 194 874
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
411 328
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 195 652
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
45
005
Снос аварийного и ветхого жилья
4 100
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
11 261
015
Освещение улиц в населенных пунктах
143 867
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
370 558
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
10 683
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
615 741
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города
39 397
479
Отдел жилищной инспекции
7 402
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6 436
005
Капитальные расходы государственного органа
966
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
325 657
455
Отдел культуры и развития языков
264 984
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
8 859
003
Поддержка культурно-досуговой работы
223 176
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 949
456
Отдел внутренней политики
41 551
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
15 792
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
16 504
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
1 405
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
7 850
465
Отдел физической культуры и спорта
19 122
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 398
004
Капитальные расходы государственного органа
135
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 104
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 485
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
226 242
467
Отдел строительства
226 242
009
Развитие теплоэнергетической системы
226 242
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
34 712
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
228
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
228
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
8 639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
8 069
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
86
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
484
463
Отдел земельных отношений
25 845
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
17 774
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
4 947
004
Организация работ по зонированию земель
3 124
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
46 965
467
Отдел строительства
19 465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
19 385
017
Капитальные расходы государственного органа
80
468
Отдел архитектуры и градостроительства
27 500
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
12 684
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
14 296
015
Капитальные расходы государственного органа
520
12
Транспорт и коммуникации
378 917
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
378 917
022
Развитие транспортной инфраструктуры
118 995
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
259 922
13
Прочие
898 661,3
469
Отдел предпринимательства
29 453
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
9 501
003
Поддержка предпринимательской деятельности
19 952
452
Отдел финансов
2 009,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
2 009,3
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 500
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
5 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
80 182
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31 382
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
48 800
467
Отдел строительства
781 517
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
781 517
15
Трансферты
225 145
452
Отдел финансов
225 145
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
225 145
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
3 537 500
Бюджетные кредиты
3 537 500
467
Отдел строительства
3 537 500
019
Строительство жилья
3 537 500
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
166 430
Приобретение финансовых активов
166 430
13
Прочие
166 430
452
Отдел финансов
9 650
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
9 650
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
156 780
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
156 780
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-3 860 331,7
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
3 860 331,7
7
Поступление займов
3 537 500
01
Внутренние государственные займы
3 537 500
2
Договоры займа
3 537 500
16
Погашение займов
0
Используемые остатки бюджетных средств
322 831,7