О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
ҚАЗАқмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-12-2 «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
- Атауы (қаз.)
- Ақмола облыстық мәслихатының 2021 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-12-2 «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 7С-19-2
- Қабылданған күні
- 27.07.2022
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2022
- Көрсетілген редакция
- 27.07.2022 · қолданыстағы 170143_584822.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 27.07.2022
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V22B0028918
- ЭКБ идентификаторы
- 170143
- Редакция идентификаторы
- 170143_584822
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 00:51
0 О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25824) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1 «1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объёмах:
1 1) доходы – 469 357 990,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 64 448 588,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 008 773,4 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 95 112,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 398 805 516,7 тысяч тенге;
2 2) затраты – 472 511 610,6 тысяч тенге;
3 3) чистое бюджетное кредитование – 2 693 197,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 10 414 890,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 721 692,1 тысячи тенге;
4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -7 721,6 тысяча тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства - 7 721,6 тысяча тенге;
5 5) дефицит (профицит) бюджета – -5 839 096,1 тысяч тенге;
6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 839 096,1 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрено погашение займов в сумме 7 150 597,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 4 058 628,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 567 352,0 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - 524 617,8 тысяч тенге.»;
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
0 Областной бюджет на 2022 год
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 27 июля
2022 года № 7С-19-2
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2021 года № 7С-12-2
Областной бюджет на 2022 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
469 357 990,8
1
Налоговые поступления
64 448 588,3
01
Подоходный налог
60 394 735,2
1
Корпоративный подоходный налог
19 859 325,2
2
Индивидуальный подоходный налог
40 535 410,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4 053 850,1
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4 037 268,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
16 582,1
07
Прочие налоги
3,0
1
Прочие налоги
3,0
2
Неналоговые поступления
6 008 773,4
01
Доходы от государственной собственности
1 703 186,8
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
28 502,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
50,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
105 373,2
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
2 770,8
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 566 490,8
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 772,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 772,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
861,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
861,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 290 095,7
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
3 290 095,7
06
Прочие неналоговые поступления
1 011 857,9
1
Прочие неналоговые поступления
1 011 857,9
3
Поступления от продажи основного капитала
95 112,4
01
Продажа государственного имущества, закреплённого за государственными учреждениями
95 112,4
1
Продажа государственного имущества, закреплённого за государственными учреждениями
95 112,4
4
Поступления трансфертов
398 805 516,7
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
72 123 860,7
2
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
72 123 860,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
326 681 656,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
326 681 656,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
472 511 610,6
01
Государственные услуги общего характера
6 319 097,4
110
Аппарат маслихата области
227 242,1
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
172 567,1
003
Капитальные расходы государственного органа
3 200,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
1 787,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
49 688,0
120
Аппарат акима области
2 982 784,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
2 443 328,3
004
Капитальные расходы государственного органа
900,0
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
165 446,3
009
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
323 798,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
49 312,0
257
Управление финансов области
158 604,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
157 704,9
013
Капитальные расходы государственного органа
900,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 837 980,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
791 649,5
005
Капитальные расходы государственного органа
3 900,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 042 431,3
263
Управление внутренней политики области
105 689,2
075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
105 689,2
269
Управление по делам религий области
169 102,1
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
74 015,9
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
94 186,2
282
Ревизионная комиссия области
383 241,2
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
382 341,2
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
289
Управление предпринимательства и туризма области
291 394,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
278 127,6
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
300,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
12 067,0
733
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
163 057,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
158 217,9
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
004
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3 940,0
02
Оборона
899 009,6
120
Аппарат акима области
395 664,7
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
79 071,9
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
316 592,8
287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
493 344,9
002
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
385 091,6
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
108 253,3
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
10 000,0
010
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
10 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
10 369 699,9
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
10 313 711,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
8 855 377,6
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
5 268,0
006
Капитальные расходы государственного органа
1 453 066,3
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
55 988,0
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
55 988,0
04
Образование
176 543 770,8
120
Аппарат акима области
14 142,6
019
Обучение участников избирательного процесса
14 142,6
253
Управление здравоохранения области
1 059 883,2
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
14 605,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
481 291,2
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
563 987,0
261
Управление образования области
164 505 385,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
703 410,0
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
2 577 109,0
004
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
186 359,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования
1 119 661,0
006
Общеобразовательное обучение одарённых детей в специализированных организациях образования
1 996 213,0
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
1 125 173,0
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
738 978,0
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
14 706 363,3
029
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
2 193 473,0
052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
2 965 032,7
055
Дополнительное образование для детей и юношества
4 152 202,0
057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
493 408,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 854 503,3
080
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI»
62 512,0
081
Дошкольное воспитание и обучение
2 128 446,4
082
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
88 965 745,0
083
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
56 256,0
086
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка (детей)-сироту и ребёнка (детей), оставшегося без попечения родителей
9 297,0
087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребёнка-сироты (детей-сирот), и ребёнка (детей), оставшегося без попечения родителей
452 227,0
089
Организация профессионального обучения
215 362,0
202
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
19 310 774,0
203
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
17 492 881,0
285
Управление физической культуры и спорта области
5 346 629,7
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
4 811 555,9
007
Общеобразовательное обучение одарённых в спорте детей в специализированных организациях образования
535 073,8
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
5 617 729,6
011
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
880 504,0
012
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
4 405 446,7
099
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
331 778,9
05
Здравоохранение
5 174 458,2
253
Управление здравоохранения области
5 116 957,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
243 026,0
006
Услуги по охране материнства и детства
214 989,2
007
Пропаганда здорового образа жизни
44 001,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
129 778,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населённого пункта на лечение
3 007,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
22 442,0
023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
50 000,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 858 284,0
029
Областные базы специального медицинского снабжения
130 455,2
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
900,0
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 553 682,8
039
Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счёт средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами и на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы
33 768,0
041
Дополнительное обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
335 329,0
042
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
859,0
050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретённых на условиях финансового лизинга
496 436,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
57 501,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
57 501,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
13 046 579,0
256
Управление координации занятости и социальных программ области
11 806 722,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
231 366,9
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
1 259 301,0
003
Социальная поддержка инвалидов
104 687,3
007
Капитальные расходы государственного органа
9 428,0
013
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
2 288 238,6
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
456 331,5
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
75 140,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
51 548,4
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 330 680,8
261
Управление образования области
1 025 106,0
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
764 593,0
092
Содержание ребёнка (детей), переданного патронатным воспитателям
233 109,0
201
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приёмных семьях
27 404,0
270
Управление по инспекции труда области
151 221,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
150 321,5
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
63 529,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
63 529,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 541 999,4
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
37 541 999,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
163 508,2
005
Капитальные расходы государственного органа
900,0
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
1 570 039,4
054
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
100 000,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 658 479,5
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
28 049 072,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 963 316,8
262
Управление культуры области
6 036 469,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
106 375,3
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 732 528,1
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
470 880,2
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
989 856,3
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
171 396,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
39 439,9
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
2 525 993,0
263
Управление внутренней политики области
1 636 877,6
001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
374 051,7
003
Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики
285 709,4
005
Капитальные расходы государственного органа
900,0
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
829 350,0
010
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
75 739,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 200,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
69 927,0
285
Управление физической культуры и спорта области
6 099 453,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
107 686,3
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
112 385,0
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 287 191,0
005
Капитальные расходы государственного органа
2 333,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
591 709,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
998 148,6
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
604 000,0
024
Развитие объектов спорта
604 000,0
289
Управление предпринимательства и туризма области
88 001,2
010
Регулирование туристской деятельности
81 338,2
074
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
6 663,0
759
Управление цифровизации и архивов области
1 498 515,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
752 004,9
003
Обеспечение сохранности архивного фонда
557 474,2
009
Капитальные расходы государственного органа
18 220,9
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 500,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
153 315,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
5 393 925,0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 393 925,0
050
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
4 773 982,0
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов
619 943,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
57 252 285,9
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
6 708 054,7
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
162 850,5
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
1 984 520,2
006
Охрана животного мира
48 538,2
008
Мероприятия по охране окружающей среды
495 662,8
013
Капитальные расходы государственного органа
7 878,0
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
3 796 325,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
212 280,0
719
Управление ветеринарии области
1 929 355,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
319 053,7
003
Капитальные расходы государственного органа
29 695,0
008
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
4 763,0
009
Организация санитарного убоя больных животных
15 000,0
010
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
39 000,0
011
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
76 465,0
013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
50 000,0
014
Проведение противоэпизоотических мероприятий
1 334 893,0
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
3 645,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
56 841,0
741
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
48 614 875,5
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
328 042,5
002
Субсидирование развития семеноводства
789 012,0
003
Капитальные расходы государственного органа
900,0
005
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
10 551 248,0
008
Субсидирование развития производства приоритетных культур
700 000,0
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
35 000,0
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
140 794,0
046
Государственный учёт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
8 480,0
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
3 171 368,0
050
Возмещение части расходов, понесённых субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
16 544 403,0
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
6 503 685,0
055
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
43 535,0
056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
8 811 000,0
057
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
697 815,0
077
Субсидирование возмещения расходов, понесённых национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок
289 593,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
7 909 619,5
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
7 810 402,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
239 987,1
003
Капитальные расходы государственного органа
2 900,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
674 461,3
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
6 893 054,5
724
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
99 216,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
89 112,9
003
Капитальные расходы государственного органа
10 103,7
12
Транспорт и коммуникации
61 052 375,7
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
61 052 375,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
110 692,9
002
Развитие транспортной инфраструктуры
758 543,7
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 200 000,0
011
Капитальные расходы государственного органа
900,0
028
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
13 593 085,1
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
32 851 412,9
114
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
12 537 741,1
13
Прочие
9 435 414,8
253
Управление здравоохранения области
5 000,0
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнёрства
5 000,0
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
15 000,0
104
Возмещение части расходов, понесённых субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
15 000,0
257
Управление финансов области
1 083 047,0
012
Резерв местного исполнительного органа области
1 083 047,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
372 005,2
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнёрства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнёрства и концессионных проектов
372 005,2
261
Управление образования области
596 774,0
079
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
596 774,0
279
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
744 649,6
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
595 977,6
096
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнёрства
148 672,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
4 286 550,0
051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
344 297,0
093
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
147 040,0
094
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
3 795 213,0
289
Управление предпринимательства и туризма области
2 332 389,0
005
Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
100 000,0
006
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
1 846 161,0
015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»
347 228,0
082
Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
39 000,0
14
Обслуживание долга
2 368 290,2
257
Управление финансов области
2 368 290,2
004
Обслуживание долга местных исполнительных органов
2 363 957,2
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
4 333,0
15
Трансферты
63 241 768,4
257
Управление финансов области
63 241 768,4
007
Субвенции
50 236 129,0
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
138 742,1
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
9 836 699,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешённых доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
893,8
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счёт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
3 029 304,5
III. Чистое бюджетное кредитование
2 693 197,9
Бюджетные кредиты
10 414 890,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 683 121,0
288
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
5 683 121,0
009
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
5 683 121,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 731 769,0
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
1 189 976,0
007
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 189 976,0
289
Управление предпринимательства и туризма области
950 000,0
017
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
950 000,0
741
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
2 591 793,0
078
Кредитование для микрокредитования в сельских населённых пунктах и малых городах
2 591 793,0
Погашение бюджетных кредитов
7 721 692,1
5
Погашение бюджетных кредитов
7 721 692,1
01
Погашение бюджетных кредитов
7 721 692,1
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
7 197 074,3
2
Возврат сумм бюджетных кредитов
524 617,8
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
-7 721,6
Поступления от продажи финансовых активов государства
7 721,6
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
7 721,6
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
7 721,6
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
7 721,6
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 839 096,1
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 839 096,1
11 Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2022 год
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 27 июля
2022 года № 7С-19-2
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного
маслихата от 13 декабря
2021 года № 7С-12-2
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2022 год
Наименование
Сумма,
тысяч тенге
Всего
38 868 081,7
в том числе:
Целевые текущие трансферты
25 899 067,8
в том числе:
Аппарат акима области
13 490,0
На укрепление материально-технической базы
13 490,0
Управление экономики и бюджетного планирования области
685 524,0
На увеличение размера подъёмного пособия
38 214,0
На содержание исполнительных органов города Косшы
580 100,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
67 210,0
Управление координации занятости и социальных программ области
1 828 568,8
Размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
22 524,0
На обеспечение лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
5 517,0
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны
13 000,0
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
164 312,6
На реализацию краткосрочного профессионального обучения
109 982,2
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов
47 680,0
На реализацию проекта «Первое рабочее место»
50 000,0
На реализацию проекта «Контракт поколений»
7 352,0
На обеспечение льготного проезда
63 696,0
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения
253 270,0
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности.
576 129,0
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
367 745,7
На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
56 667,1
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
25 889,7
На разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта административного здания коммунального государственного учреждения «Центр активного долголетия «Белсендi ұзақ өмір» Бурабайского района
9 803,5
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета
15 000,0
На создание центров по поддержке семей
40 000,0
Управление культуры области
1 060 229,7
На ремонт объектов культуры
783 985,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
141 929,1
На материально-техническое оснащение организациям культуры
68 913,6
На содержание Астраханского районного дома культуры в селе Астраханка Астраханского района
55 400,0
На содержание Центра досуга молодёжи в селе Бастау Атбасарского района
10 002,0
Управление цифровизации и архивов области
150 592,0
На содержание коммунальное государственное учреждение «Smart Aqkol»
150 000,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
592,0
Управление физической культуры и спорта области
973 484,6
На ремонт объектов спорта
155 646,7
Установка спортивных площадок
474 728,9
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью Есильского района
5 000,0
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса «Жастар» при акимате Астраханского района в селе Астраханка
26 000,0
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью города Степногорск
5 000,0
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
307 109,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
7 658 479,5
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
6 521 603,9
Выкуп жилья в Шортандинском районе
30 000,0
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения
1 106 875,6
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
12 842 170,9
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
11 027 316,2
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
1 814 854,7
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
674 461,3
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки
589 354,3
На инвентаризацию инженерных сетей в городе Щучинск Бурабайского района
85 107,0
Управление предпринимательства и туризма области
12 067,0
На ремонт коммунальной собственности
12 067,0
Целевые трансферты на развитие
12 969 013,9
в том числе:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
5 186 919,5
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
2 658 768,6
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 832 650,7
На развитие объектов спорта
340 910,9
На развитие объектов государственных органов
88 359,0
На развитие объектов культуры и отдыха
233 110,3
На развитие объектов сельского хозяйства
33 120,0
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
5 691 969,3
На развитие систем водоснабжения и водоотведения
1 389 295,2
На развитие систем водоснабжения в сельских населённых пунктах
872 160,2
На развитие теплоэнергетической системы
1 196 325,0
На развитие и благоустройство города Кокшетау
297 549,0
На развитие коммунального хозяйства
1 597 214,9
На развитие газотранспортной системы
339 425,0
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
2 090 125,1
На развитие транспортной инфраструктуры
2 090 125,1