Қолданыстағы ред. 31.01.2007

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» от 31.01.2007 г. № 33/289 (Қалалық мәслихатының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2007 год», городской маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6) следующие изменения и дополнения:

1

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1

1)доходы - 6 534 543 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2 949 198 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 70 131 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 1 884 572 тысяч тенге;
поступлениям официальных трансфертов - 1 630 642 тысяч тенге;

2

2)затраты - 6 277 952 тысяч тенге;

3

3)операционное сальдо - 256 591 тысяч тенге;

4

4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 68 668 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 68 668 тысяч тенге;

5

5)дефицит бюджета - -350 000 тысяч тенге;

6

6)финансирование дефицита бюджета - 512 077 тысяч тенге, в том числе погашение займов - 350 000 тысяч тенге».

2

2. В пункте 2 абзацы 1 и 4 исключить.

3

3. В пункт 3 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

8

«8) - единовременную материальную помощь:
инвалидам афганской войны и инвалидам Чернобыльской АЭС в размере
25000 тенге;
воинам-участникам афганской войны и участникам ликвидации катастрофы Чернобыльской АЭС, и приравненным к ним лицам в размере 15000 тенге;
семьям, погибших воинов в афганской войне в размере 5000 тенге;
участникам-ликвидаторам Чернобыльской АЭС в размере 10000 тенге».

4

4. Дополнить пунктами 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 следующего содержания:
«5-1. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год из республиканского бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты городскому бюджету на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 112957 тысяч тенге, в том числе:
48 872 тысяч тенге - на обеспечение содержание типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
319 тысяч тенге - на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
2 729 тысяч тенге - на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
61 037 тысяч тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях среднего общего образования».
«5-2. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год из республиканского бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты городскому бюджету:
8 514 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов
специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;
816 тысяч тенге - на компенсацию повышения тарифа абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций».
«5-3. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год из республиканского бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты городскому бюджету на передаваемые административные функции в рамках разграничения
полномочий между уровнями государственного регулирования по вопросам земельных отношений - 2 254 тысяч тенге».
«5-4. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты городскому бюджету на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 810 000 тысяч тенге».
«5-5. Учесть, что в городском бюджете на 2007 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 750 000 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения ( интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Указанные средства направить:
350 000 тысяч тенге - на погашение займа из городского бюджета в
областной бюджет;
400 000 тысяч тенге - направить на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса), в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства на 2005-2007 годы».

5

5. В пункте 6:
в подпункте 2 цифру «1 267» заменить цифрой «1 811»;
дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:
«5) 10 520 тысяч тенге - на выплату единовременной помощи
участникам-интернационалистам боевых действий в Афганистане и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».
«6) 57 514 тысяч тенге - на укрепление материально-технической базы государственных организаций общеобразовательного обучения».

6

6. В пункте 7 цифру «37 273» заменить цифрой «34 873»;
в абзаце 1 цифру «12 751» заменить цифрой «12 000»;
в абзаце 2 цифру «9 522» заменить цифрой «9 000»;
в абзаце 3 цифру «15 000» заменить цифрой «13 873».

7

7. В пункте 8 приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.

8

8. В пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.

9

9. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
________________ А.Н.Ким
________________2007 год.

17

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 31 января 2007 года № 33/289
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма, в ты с.тенге
1 . ДОХОДЫ
6 534 543
1
Налоговые поступления
2 949 198
01
Подоходный налог
450 100
2
Индивидуальный подоходный налог
450 100
04
Налоги на собственность
1 919 456
1
Налоги на имущество
1 457 082
3
Земельный налог
253 523
4
Налог на транспортные средства
208 836
5
Единый земельный налог
15
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
442 399
2
Акцизы
52 351
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
299 840
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
90 208
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
137 243
1
Государственная пошлина
137 243
2
Неналоговые поступления
70 131
01
Доходы от государственной собственное™
12 479
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
674
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
11 805
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
400
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
400
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Ьанка Республики Казахстан
53 420
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
53 420
06
Прочие неналоговые поступления
3 832
1
Прочие неналоговые поступления
3 832
3
Поступления от продажи основного капитала
1 884 572
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
756 182
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
756 182
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 128 390
1
Продажа земли
1 101 046
2
Продажа нематериальных активов
27 344
4
Поступления официальных трансфертов
1 630 642
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 630 642
2
Трансферты из областного бюджета
1 630 642
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма, в ты с.тенге
2. ЗАТРАТЫ
6 277 952
1
Государственные услуги общего характера
134 324
112
Городской маслихат
9 463
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 463
122
Аппарат акима города
63 782
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
63 782
123
Аппарат акима села Мангистау
8 560
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8 560
123
Аппарат акима поселка Умирзак
6 863
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6 863
123
Аппарат акима села Баянды
4 644
00 г
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 644
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
6 438
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6 438
452
Отдел финансов
24 852
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 575
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
01 1
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
9 722
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
9 722
2
Оборона
3 452
122
Аппарат акима города
3 452
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3 452
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- испонительная деятельность
15 200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
15 200
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
15 200
4
Образование
3 217 948
123
Аппарат акима села Мангистау
12 518
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
11 444
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
1 074
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
1 349
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
1 349
464
Отдел образования
3 158 121
001
Обеспечение деятельности отдела образования
11 595
003
Общеобразовательное обучение
2 482 659
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма, в тыс.тенге
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
23 500
006
Дополнительное образование для детей и юношества
99 024
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
7 175
009
Детское дошкольное воспитание и обучение
534 168
467
Отдел строительства
45 960
002
Развитие объектов образования
45 960
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
282 116
123
Аппарат акима села Мангистау
718
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
718
123
Аппарат акима поселка Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
312
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
312
451
Отдел занятости и социальных программ
280 785
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
37 344
002
Программа занятости
41 942
004
Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, ' образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива
1 000
005
Государственная адресная социальная помощь
50 591
006
Жилищная помощь
17 383
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
51 938
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 81 1
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
800
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
16 798
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
37 792
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
14 872
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
8 514
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 239 924
123
Аппарат акима села Мангистау
88 118
008
Освещение улиц населенных пунктов
9 867
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 200
01 1
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 951
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
64 100
123
Аппарат акима поселка Умирзак
12 633
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 114
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
01 1
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
123
Аппарат акима села Баянды
6 740
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 144
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 045
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма, в ты с.тенге
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 551
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
11 259
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 177
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 163
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 919
467
Отдел строительства
1 844 996
003
Строительство жилья
479 970
004
Развитие и обустройство инжерно-коммуникационной инфраструктуры
1 195 356
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
64 350
006
Развитие системы водоснабжения
105 320
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
276 178
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
90 577
0Г7
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 673
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
102 243
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
147 871
123
Аппарат акима Кызылтобинского сельского округа
9 107
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 107
455
Отдел культуры и развития языков
127 097
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
4 633
003
Поддержка культурно-досуговой работы
104 876
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17 588
456
Отдел внутренней политики
5 989
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
5 989
465
Отдел физической культуры и спорта
5 678
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 307
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)уровне
2 247
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
48 045
467
Отдел строительства
48 045
009
Развитие теплоэнергетической системы
48 045
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
21 097
462
Отдел сельского хозяйства
2 188
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
2 188
463
Отдел земельных отношений
18 909
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
9814
005
Создание информационных систем
1 200
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10901
467
Отдел строительства
5 666
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма, в ты с.тенге
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
5 666
468
Отдел архитектуры и градостроительства
5 235
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
5 235
12
Транспорт и коммуникации
100 802
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
100 802
022
Развитие транспортной инфраструктуры
70 802
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
30 000
13
Прочие
52 152
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
1 493
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
1 493
469
Отдел предпринимательства
4 198
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 198
452
Отдел финансов
34 873
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
12 000
013
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
9 000
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязатеьств по решениям судов
13 873
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
11 588
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
11 588
15
Официальные трансферты
4 120
452
Отдел финансов
4 120
006
Возврат целевых трансфертов
4 120
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
256 591
4. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
68 668
Приобретение финансовых активов
68 668
13
Прочие
68 668
452
Отдел финансов
68 668
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
68 668
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-350 000
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
512 077

18

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 31 января 2007 года № 33/289
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
'Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Ин вести ционные программы
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
463
Отдел земельных отношений
005
Создание информационных систем
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

19

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 31 января 2007 года№ 33/289
ПЕРЕЧЕНЬ ВЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2007 ГОД
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
I
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима села Умирзак
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима села Умирзак
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов