О внесении изменений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» Қолданыста

10.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 13.04.2007. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Заңдарына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ: Қалалық мэслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 (№11-1-46 тіркелген, 2007 жылы 9 қаңтардағы №5 «Маңғыстау» газетінде жэне 2007 жылдың 9 қаңтардағы №6 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 31 қантардағы №33/289 шешіміне (№11-1-51 тіркелген) шешіміне төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
Тармақ 1
1. 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
Тармақша 1
1)кірістер - 6 660 308 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 2 952 301 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 73 210 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 004 155 мың теңге; ресми трансферттерден түсетін түсімдер - 1 630 642 мың теңге;
Тармақша 2
2)шығындар - 6 357 817 мың теңге;
Тармақша 3
3)операциялық сальдо - 302 491 мың теңге;
Тармақша 4
4)қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 114 568 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 114 568 мың теңге;
Тармақша 5
5)бюджеттің тапшылығы - 187 923 мың теңге;
Тармақша 6
6)бюджеттің тапшылығын қаржыландыру - 187 923 мың теңге».
Тармақ 2
2. 3-абзацтағы 5 тармақтың 3 тармақшасындағы «ардагерлері» сөзі «қатысушыларі» сөзіне ауыстырылсын.
Тармақ 3
3. 7-тармақтағы «34 873» санын «10 309» санымен ауыстырылсын; 1 және 2 абзацтар алынып тасталынсын; 3-абзацтағы «13 873» санын «10 309» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 4
4. Осы шешім 2007 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі. КЕЛІСІЛДІ: Экономика және бюджетті бақылау бөлімінің бастығы _________________ А.Н.Ким 13.04.2007 жыл
Басқа 11
Қалалық мәслихаттың шешіміне 2007 жылғы 13 ақпандағы № 35/309 1-косымша Санаты Сыныбы Ішкі сыныбы Атауы Сомасы, мың тенге 1. КІРІСТЕР 6 660 308 1 Салықтық түсімдер 2 952 301 01 Табыс салығы 450 100 2 Жеке табыс салығы 450 100 04 Меншікке салынатын салық 1 997 438 1 Мүлікке салынатын салық 1 457 082 3 Жер салығы 331 505 4 Көлік құралдарына салынатын салық 208 836 5 Бірыңғай жер салығы 15 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар 365 020 2 Акциздер 67 351 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 204 461 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым 93 208 07 Баска да салықтар 1 500 1 Баска да салықтар 1 500 08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер 138 243 1 Мемлекеттік баж 138 243 2 Салықтық емес түсімдер 73 210 01 Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер 15 400 1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері 4 600 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 800 02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердін тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 50 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 50 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 508 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен мемлекеттік сатып-алу ұйымдастыруын өткізгеннен түсетін ақша 508 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасынын ¥лттық Банкінін бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар 53 420 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасынын Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар 53 420 06 Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері 3 832 1 Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері 3 832 3 Негізгі капитал сатудан түсірілімдері 2 004 155 01 Мемлекеттік мекемелердін атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату 750 000 1 Мемлекеттік мекемелердін атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату 750 000 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 1 254 155 1 Жерді сату 1 226 811 2 Материалдык емес активтерді сату 27 344 Санаты Сыныбы Ішкі сыныбы Атауы Сомасы, мың тенге 4 Трансфертгердің түсімдері 1 630 642 02 Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 1 630 642 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1 630 642 Функционалдык топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 2. ШЫҒЫНДАР 6 357 817 01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік кызметтер көрсету 137 924 112 Қалалық мәслихат 9 463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 9 463 122 Қала әкімінің аппараты 63 782 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 63 782 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 10 560 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 10 560 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 6 863 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының кызметін қамтамасыз ету 6 863 123 Баянды селосы әкімінің аппараты 4 644 001 Қаладагы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін камтамасыз ету 4 644 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 6 438 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 6 438 452 Қаржы бөлімі 24 852 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 11 575 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 000 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 9 177 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 3 100 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 11 322 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 11 322 02 Қорғаныс 3 452 122 Қала экімінің аппараты 3 452 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі іс-шаралар 3 452 03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 25 200 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 25 200 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану 25 200 04 Білім беру 3 223 548 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 12518 004 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 11 444 005 Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 1 074 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 2 349 005 Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 2 349 Функционалдык топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 464 Білім беру бөлімі 3 162 721 001 Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 12 095 003 Жалпы білім беру 2 487 759 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу 23 500 006 Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 101 774 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шарапарды өткізу 7 175 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің қызметін қамтамасыз ету 530418 467 Қала құрылысы бөлімі 45 960 002 Білім беру объектілерін дамыту 45 960 06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 260 936 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 718 003 Мұктаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 718 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 301 003 Мұктаж азаматтарға үйінде элеуметтік көмек көрсету 301 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 312 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 312 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 259 605 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін камтамасыз ету 37 344 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 41 942 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету 1 000 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 36 674 006 Тұрғын үй көмегі 11 383 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 51 938 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 1 811 011 Жәрдемақыларды және баска да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 800 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 16 798 014 Мұктаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 41 529 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 9 872 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мүқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 8514 07 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық 2 340 180 123 Маңғыстау селосы әкімінің аппараты 87 828 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 9 867 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 6 200 Oil Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 7 951 014 Елді мекендерді сумей жабдықтауды ұйымдастыру 63 810 123 Өмірзақ поселкесі әкімінің аппараты 12 633 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 2 114 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5 289 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 230 123 Баянды селосы әкімінің аппараты 6 740 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 2 144 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 045 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 551 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 11 259 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 4 177 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 163 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 919 467 Құрылыс бөлімі 1 843 303 003 Тұрғын үй салу 477 001 004 Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру 1 195 014 005 Коммуналдык шаруашылық объектілерін дамыту 63 080 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 108 208 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 378 417 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 74 685 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 128416 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 8 673 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 166 643 08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 149 720 123 Қызылтөбе селолық округі әкімінің аппараты 9 107 006 Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау 9 107 455 Мәдениет және спорт бөлімі 128 334 001 Мәдениет және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5 370 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 105 376 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 17 588 456 Ішкі саясат бөлімі 6 601 001 Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 601 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 5 678 001 Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 307 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу 2 247 007 Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданның (облыс маңызы бар қаланың) кұрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру 1 124 09 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 48 289 467 Қала құрылысы бөлімі 48 289 009 Жылу-энергетикалык жүйені дамыту 48 289 Ю Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорталатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 20 776 462 Ауыл шаруашылық бөлімі 1 867 001 Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 1 867 463 Жер қатынастар бөлімі 18 909 001 Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9814 005 Акпараттық жүйелер құру 1 200 006 Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру 7 895 ll Өнеркәсіп, сәулет,қ ала құрылысы және құрылыс қызметі 11 738 467 Құрылыс бөлімі 6 503 001 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 503 Ф\ нкционалдык топ Бюджетгік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 5 235 001 Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5 235 12 Көлік және коммуникациялар 99 896 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылыгы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 99 896 022 Көлік инфракұрылымын дамыту 69 896 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін камтамасыз ету 30 000 13 Басқалар 32 038 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 5 093 003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу 5 093 469 Кәсіпкерлік бөлімі 4 398 001 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін камтамасыз ету 4 398 452 Қаржы бөлімі 10 309 012 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органынның резерві 0 013 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві 0 015 Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 10 309 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 12 238 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 12 238 15 Ресми трансферттер 4 120 452 Қаржы бөлімі 4 120 006 Нысаналы трансферттерді қайтару 4 120 3. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО 302 491 4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0 5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 114 568 Қаржылық активтерді сатып алу 114 568 13 Басқалар 114 568 452 Қаржы бөлімі 114 568 014 Занды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 114 568 6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫГЫ (ПРОФИЦИТІ) 187 923 7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) -187 923