О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2007 год», городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» от 17.10.2007 г. № 3/21 (Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6), от 31 января 2007 года №33/289 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-51), от 13 апреля 2007 года № 35/309 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1- 35), от 26 июня 2007 года № 38/334 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-62), от 27 июля 2007 года № 40/350 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-65) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1)доходы - 8 825 870 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям - 3 975 465 тысяч тенге; неналоговым поступлениям - 250 475 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала-3 061 350 тысяч тенге; поступлениям трансфертов - 1 538 580 тысяч тенге;
2)затраты - 8 317 397 тысяч тенге;
3)операционное сальдо - 508 473 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 220 550 тысяч тенге, в том числе на приобретение финансовых активов - 220 550 тысяч тенге;
5)дефицит бюджета - 287 923 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита бюджета - 287 923 тысяч тенге».
В пункте 2-1:
в абзаце 1 цифру «3,3» заменить цифрой «3,0»; в абзаце 2 цифру «4,7» заменить цифрой «4,5».
Пункт 3 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) ежемесячную компенсацию социально-уязвимым слоям населения в связи с удорожанием хлебобулочных изделий, согласно постановлению акимата Мангистауской области в сумме 19662 тысяч тенге».
В пункте 5-1 цифру «118 674» заменить цифрой «106 989»; в абзаце 4 цифру «61 037» заменить цифрой «49 352».
В пункте 5-2:
в абзаце 1 цифру «7 937» заменить цифрой «5 193»; в абзаце 2 цифру «816» заменить цифрой «421».
В пункте 5-4 цифру «810 000» заменить цифрой «807 581».
В пункте 6:
в подпункте 3 цифру «20 492» заменить цифрой «19 448»; в подпункте 4 цифру «305» заменить цифрой «1 457»; в подпункте 9 цифру «12 215» заменить цифрой «10 168».
В пункте 8 приложение 2 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования
А.Ким
17 октября 2007 год
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 17 октября 2007 года № 3/21
Городской бюджет на 2007 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
1 . ДОХОДЫ
8 825 870
1
Налоговые поступления
3 975 465
01
Подоходный налог
223 637
2
Индивидуальный подоходный налог
223 637
03
Социальный налог
610027
1
Социальный налог
610 027
04
Налоги на собственность
2 647 483
1
Налоги на имущество
1 793 342
3
Земельный налог
490 003
4
Налог на транспортные средства
364 084
5
Единый земельный налог
54
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
367 559
2
Акцизы
70 734
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
172 594
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
124 231
07
Прочие налоги
2 350
1
Прочие налоги
2 350
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
124 409
1
Государственная пошлина
124 409
2
Неналоговые поступления
250 475
01
Доходы от государственной собственности
14 384
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 654
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 730
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 107
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 107
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
225 576
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
225 576
06
Прочие неналоговые поступления
6 988
1
Прочие неналоговые поступления
6 988
3
Поступления от продажи основного капитала
3 061 350
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 323 921
I
Продажа земли
2 301 074
2
Продажа нематериальных активов
22 847
4
Поступления трансфертов
1 538 580
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 538 580
2
Трансферты из областного бюджета
1 538 580
Функциональна я группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
2. ЗАТРАТЫ
8 317 397
01
Государственные услуги общего характера
122 008
112
Городской маслихат
9 953
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 953
122
Аппарат акима города
68 668
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
68 668
123
Аппарат акима поселка Умирзак
7213
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7213
452
Отдел финансов
24 852
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 575
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
01 1
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 322
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
1 1 322
02
Оборона
6 526
122
Аппарат акима города
6 526
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 526
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность
34 070
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
34 070
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
34 070
04
Образование
3 073 122
464
Отдел образования
3 010 171
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 152
002
Создание информационных систем
850
003
Общеобразовательное обучение
2 172 704
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
30 500
006
Дополнительное образование для детей и юношества
84 292
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
10 175
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
666 258
010
Внедрение новых технологий в государственной системе в сфере образования
17 769
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
8 471
467
Отдел строительства
62 951
002
Развитие объектов образования
62 951
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
232 143
123
Аппарат акима поселка Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
451
Отдел занятости и социальных программ
23 1 842
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
42 068
002
Программа занятости
28 100
005
Государственная адресная социальная помощь
18 525
006
Жилищная помощь
10 209
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
62 147
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 054
01 1
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
651
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
16 798
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
38 691
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
7 406
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5 193
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 698 531
123
Аппарат акима поселка Умирзак
13 033
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 514
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
467
Отдел строительства
1 775 372
003
Строительство жилья
339 002
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 192 470
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
72 931
006
Развитие системы водоснабжения
170 969
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
910 126
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 200
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
240 022
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 600
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
584 619
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
140 543
455
Отдел культуры и развития языков
128 464
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 370
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 376
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17718
456
Отдел внутренней политики
6 601
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
6 601
465
Отдел физической культуры и спорта
5 478
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 107
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения)уровне
2 247
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
282 449
467
Отдел строительства
282 449
009
Развитие теплоэнергетической системы
282 449
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
20 927
462
Отдел сельского хозяйства
1 879
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
1 879
463
Отдел земельных отношений
19 048
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
1 1 153
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
1 1
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
16 827
467
Отдел строительства
6 503
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
6 503
468
Отдел архитектуры и градостроительства
10 324
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
10 324
12
Транспорт и коммуникации
761 721
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
761 721
022
Развитие транспортной инфраструктуры
69 896
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
691 825
13
Прочие
67 694
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 943
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
10 943
469
Отдел предпринимательства
33 548
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 548
003
Поддержка предпринимательской деятельности
29 000
452
Отдел финансов
10 309
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
10 309
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 894
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 894
15
Официальные трансферты
860 836
452
Отдел финансов
860 836
006
Возврат целевых трансфертов
7 385
007
Бюджетные изъятия
853 45 1
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
508 473
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
220 550
Приобретение финансовых активов
220 550
13
Прочие
220 550
452
Отдел финансов
220 550
Функциональная
группа
Администратор
бюджетных
программ
Программа
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
220 550
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
287 923
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-287 923
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 17 октября 2007 года № 3/21
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2007 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
002
Развитие объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство жилья
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
4
Образование
464
Отдел образования
002
Создание информационных систем
1 16
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц