О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы», «2007 жылға арналған республикалық бюджет туралы» Заңдарына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №32/284 (№11-1-46 тіркелген, 2007 жылы 9 қаңтардағы №5 «Маңғыстау» газетінде және 2007 жылдың 9 қаңтардағы №6 «Огни Мангистау» газетінде жарияланған), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 31 қантардағы №33/289 шешіміне (№11-1-51 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 13 сәуірдегі №35/309 шешіміне (№11-1-55 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 26 маусымдағы №38/334 шешіміне (№11-1-62 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №40/350 шешіміне (№11-1-65 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 17 қазандағы №3/21 шешіміне (№11-1-69 тіркелген), «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы №32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 7 қарашасындағы №4/27 шешіміне (№11-1-70 тіркелген), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын; «2007 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 8 820 886 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер бойынша - 4 621 148 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша - 233 629 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 2 434 460 мың теңге; трансферттердің түсімдері - 1 531 649 мың теңге;
2) шығындар - 8 312 413 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 508 473 мың теңге;
4) таза бюджеттік несиелендіру - 0 теңге;
5) қаржылық активтермен болатын операциялар бойынша сальдо - 220 550 мың теңге, соның ішінде қаржылық активтерді сатып алуға - 220 550 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығы - 287 923 мың теңге;
7) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру - 287 923 мың теңге».
2-1 тармақтағы:
1 абзацтағы «3,0» саны «6,1» санымен ауыстырылсын;
2 абзацтағы «4,5» саны «8,9» санымен ауыстырылсын.
3 тармақтағы 6 тармақша алынып тасталсын.
5 тармақта «508 064» саны «509 113» санымен ауыстырылсын.
5-7 тармағында «8 471» саны «4 271» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Келісілді:
Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің бастығы
А.Н.Ким
13 желтоқсан 2007 жыл
Басқа 3
Қалалық мәслихаттың
2007 жылдың 13 желтоқсандағы
№ 5/33 шешіміне
1-қосымша
2007 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сыныбы
Ішкі
сыныбы
Атауы
сомасы, мың теңге
1. КІРІСТЕР
8 820 886
1
Салықтық түсімдер
4 621 148
01
Табыс салығы
462 386
2
Жеке табыс салығы
462 386
03
Әлеуметтік салық
1 191 525
1
Әлеуметтік салық
1 191 525
04
Меншікке салынатын салық
2 494 639
1
Мүлікке салынатын салық
1 803 076
3
Жер салығы
400 633
. 4
Көлік құралдарына салынатын салық
290 907
5
Бірыңғай жер салығы
23
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар
349 232
2
Акциздер
65 837
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
164 076
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алым
119319
07
Басқа да салықтар
2816
1
Басқа да салықтар
2816
08
Заңцық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алынатын міндетті төлемдер
120 550
1
Мемлекеттік баж
120 550
2
Салықтық емес тусімдер
233 629
01
Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер
14 854
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кіріс бөлігінің түсірілімдері
4 654
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
10 200
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
520
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
520
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 353
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 353
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ¥лттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
201 116
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтамасыз етілетін және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен салынатын айыппұлдар, өсімақы, ықпалшаралармен өндіріп алулар
201 116
06
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
15 786
1
Салыққа жатпайтын өзге де түсірілімдері
15 786
Санаты
Сыныбы
Ішкі
сыныбы
Атауы
сомасы, мың теңге
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
2 434 460
01
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
737 429
1
Мемлекеттік мекемелердің атынан тіркелген мемлекеттік мүлікті сату
737 429
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
1 697 031
1
Жерді сату
1 671 619
2
Материалдық емес активтерді сату
25 412
4
Трансферттердің түсімдері
1 531 649
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 531 649
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 531 649
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
2. ШЫҒЫНДАР
8 312 413
01
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
119 677
112
Қалалық мәслихат
9 667
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
9 667
122
Қала әкімінің аппараты
68 376
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
68 376
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
7 109
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызмет етуі
7 109
452
Қаржы бөлімі
23 683
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
11 050
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жүмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
9 177
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
2 456
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 842
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 842
02
Қорғаныс
6 526
122
Қала әкімінің аппараты
6 526
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі іс-шаралар
6 526
03
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
34 070
458
Тұргын үй-коммуналдық шаруашылыгы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
34 070
021
Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану
34 070
04
Білім беру
3 054 860
464
Білім беру бөлімі
2 991 909
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
13 921
002
Ақпараттық жүйелер құру
850
003
Жалпы білім беру
2 169 307
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу
30 331
006
Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру
84 292
007
Аудандық (калалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
10 175
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
665 953
010
Білім беру саласындагы мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізу
12 809
116
Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту
4 271
467
Құрылыс бөлімі
62 951
002
Біпім беру объектілерін дамыту
62 951
06
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету
226 539
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
301
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
301
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
226 238
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін камтамасыз ету
41 253
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
27 399
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
18 125
006
Тұрғын үй көмегі
10 064
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
61 503
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
1 921
Oil
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
541
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
16 798
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
36 302
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 139
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
5 193
07
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2 713 245
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
13 033
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 514
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
5 289
Oil
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
5 230
467
Құрылыс бөлімі
1 755 372
003
Тұрғын үй салу
339 002
004
Инженерлік коммуникациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру
1 182 470
005
Коммуналдық шаруашылық объектілерін дамыту
62 931
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
170 969
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
944 840
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
2 200
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
74 685
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
253 225
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
8 600
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
606 130
08
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
139 976
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
128 090
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
5216
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
105 376
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың қызмет етуі
17 498
456
Ішкі саясат бөлімі
6 441
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 441
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
5 445
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
2 074
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу
2 247
007
Облыстық спорт жарыстарында спорттың әр түрлері бойынша ауданнын (облыс маңызы бар қаланың) құрама топтарының мүшелерін дайындау және қатыстыру
1 124
Функционал дық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
09
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
282 356
467
Құрылыс бөлімі
282 356
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
282 356
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
18 648
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
1 855
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
1 855
463
Жер қатынастар бөлімі
16 793
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
8 898
006
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
7 895
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
16 482
467
Құрылыс бөлімі
6 283
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 283
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
10 199
001
Қала кұрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 199
12
Көлік және коммуникациялар
761 721
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
761 721
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
69 896
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
691 825
13
Басқалар
64 068
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 880
003
Жергілікті бюджеттік инвестициялык жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалык негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу
10 880
469
Кәсіпкерлік бөлімі
32 728
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
4 469
003
Кәсіпкерлік қызметті колдау
28 259
452
Қаржы бөлімі
7 810
015
Соттардың шешімі бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті аткарушы органының резерві
7810
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
12 650
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 650
15
Ресми трансферттер
874 245
452
Қаржы бөлімі
874 245
006
Нысаналы трансферттерді қайтару
20 794
007
Бюджеттік алулар
853 451
3. ОП ЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
508 473
4. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
5. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
220 550
Функционалды к топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы, мың тенге
Қаржылық активтерді сатып алу
220 550
13
Басқалар
220 550
452
Қаржы бөлімі
220 550
014
Занды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
220 550
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
287 923
7. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
-287 923