Құжат мәтініне өту

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»

Өзге акт · № 40/350 · қабылданған 27.07.2017
Заңдық күші: Қолданыста · 27.07.2017 редакциясы
https://adilet.kz/laws/15-2006-no-32284-2007/
Басып шығарылды 2026-08-21 · adilet.kz
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» Қолданыста Өзге акт ·№ 40/350 ·27.07.2017

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»

ҚАЗҚалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 40/350 · қабылданған 27.07.2017

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»
Атауы (қаз.)
Қалалық мәслихаттың 2006 жылғы 15 желтоқсандағы «2007 жылға арналған қалалық бюджет туралы» № 32/284 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
40/350
Қабылданған күні
27.07.2017
Көрсетілген редакция
27.07.2017 · қолданыстағы 34428_221190.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
27.07.2017
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V17MA011165
ЭКБ идентификаторы
34428
Редакция идентификаторы
34428_221190
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 04:19

0 О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», «О республиканском бюджете на 2007 год», городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года №32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-46, опубликовано в газетах «Мангистау» от 9 января 2007 года №5 и «Огни Мангистау» от 9 января 2007 года №6), от 31 января 2007 года №33/289 «О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано №11-1-51), от 13 апреля 2007 года № 35/309 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1- 35), от 26 июня 2007 года № 38/334 ««О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 15 декабря 2006 года № 32/284 «О городском бюджете на 2007 год» (зарегистрировано № 11-1-62) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить городской бюджет на 2007 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1)доходы - 8 331 978 тысяч тенге, в том числе по: налоговым поступлениям - 3 766 894 тысяч тенге; неналоговым поступлениям - 136 586 тысяч тенге; поступлениям от продажи основного капитала - 2 874 001 тысяч тенге; поступлениям трансфертов - 1 554 497 тысяч тенге;
2)затраты - 7 859 031 тысяч тенге;
3)операционное сальдо - 472 947 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 185 024 тысяч тенге, в том числе на приобретение финансовых активов - 185 024 тысяч тенге;
5)дефицит бюджета - 287 923 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита бюджета - 287 923 тысяч тенге»; дополнить пунктом 2-1 следующего содержания :
«Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 3,3 процентов;
социальный налог-4,7 процентов»; в пункте 5-1 цифру «100 905» заменить цифрой «118 674», дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«17 769 тысяч тенге - внедрение новых технологий в государственной системе в сфере образования»;
в подпункте 6 пункта 6 цифру «52 226» заменить цифрой «33 619».

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
А.Ким
26.07.2007 год.

3 Приложение 1

к решению городского маслихата
от 27 июля 2007 года №40/350
Городской бюджет на 2007 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
1 . ДОХОДЫ
8 331 978
1
Налоговые поступления
3 766 894
01
Подоходный налог
249 629
2
Индивидуальный подоходный налог
249 629
03
Социальный налог
678 402
1
Социальный налог
678 402
04
Налоги на собственность
2 407 071
1
Налоги на имущество
1 595 472
3
Земельный налог
478 999
4
Налог на транспортные средства
332 546
5
Единый земельный налог
54
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
332 974
2
Акцизы
60 244
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
172 594
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
100 136
07
Прочие налоги
2 200
1
Прочие налоги
2 200
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
96 618
1
Государственная пошлина
96 618
2
Неналоговые поступления
136 586
01
Доходы от государственной собственности
14 330
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
4 600
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 730
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
420
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 708
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 708
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
114 700
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
114 700
06
Прочие неналоговые поступления
5 428
1
Прочие неналоговые поступления
5 428
3
Поступления от продажи основного капитала
2 874 001
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
737 429
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
03
Продажа земли и нематериальных активов
2 136 572
1
Продажа земли
2 119 228
2
Продажа нематериальных активов
17 344
4
Поступления трансфертов
1 554 497
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 554 497
2
Трансферты из областного бюджета
1 554 497
Функциональн ая группа
Администрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
2. ЗАТРАТЫ
7 859 031
01
Государственные услуги общего характера
120 148
112
Городской маслихат
9 953
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
9 953
122
Аппарат акима города
66 808
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
66 808
123
Аппарат акима поселка Умирзак
7213
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7213
452
Отдел финансов
24 852
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
11 575
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
9 177
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
3 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 322
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
11 322
02
Оборона
6 526
122
Аппарат акима города
6 526
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
6 526
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- испонительная деятельность
25 200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
25 200
021
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах
25 200
04
Образование
3 084 865
464
Отдел образования
3 020 047
001
Обеспечение деятельности отдела образования
12 295
003
Общеобразовательное обучение
2 185 660
005
Приобретение и доставка учебников для государственных организаций образования района (города областного значения)
30 500
006
Дополнительное образование для детей и юношества
83 945
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба
10 175
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
671 232
010
Внедрение новых технологий в государственной системе в сфере образования
17 769
116
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства
8 471
467
Отдел строительства
64 818
002
Развитие объектов образования
64 818
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
197 670
123
Аппарат акима поселка Умирзак
301
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
301
451
Отдел занятости и социальных программ
197 369
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
41 335
002
Программа занятости
25 975
Функциональн ая группа
Администрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тыс.тенге)
005
Государственная адресная социальная помощь
18 300
006
Жилищная помощь
11 004
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
43 283
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 054
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
651
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
39 424
016
Г осу дарственные пособия на детей до 18 лет
7 406
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
7 937
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 568 643
123
Аппарат акима поселка Умирзак
12 633
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 114
009’
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 289
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 230
467
Отдел строительства
1 811 468
003
Строительство жилья
371 601
004
Развитие и обустройство инжерно-коммуникационной инфраструктуры
1 194 889
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
63 080
006
Развитие системы водоснабжения
181 898
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
744 542
015
Освещение улиц в населенных пунктах
74 685
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
175 043
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
8 673
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
486 141
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
140 743
455
Отдел культуры и развития языков
128 464
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
5 370
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 376
006
Функционирование районных (городских) библиотек
17718
456
Отдел внутренней политики
6 601
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
6 601
465
Отдел физической культуры и спорта
5 678
001
Обеспечение деятельности отдела спорта
2 307
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2 247
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 124
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
277 689
467
Отдел строительства
277 689
009
Развитие теплоэнергетической системы
277 689
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
22 115
462
Отдел сельского хозяйства
1 867
Функциональн ая группа
Лдминистрато р бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тыс.тенге)
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
1 867
463
Отдел земельных отношений
20 248
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
11 153
005
Создание информационных систем
1 200
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
7 895
п
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
13 247
467
Отдел строительства
6 503
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
6 503
468
Отдел архитектуры и градостроительства
6 744
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
6 744
12
Транспорт и коммуникации
478 426
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
478 426
022
Развитие транспортной инфраструктуры
69 896
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
408 530
13
Прочие
66 188
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
11 093
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
11 093
469
Отдел предпринимательства
32 548
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4 548
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 000
452
Отдел финансов
10 309
015
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на исполнение обязатеьств по решениям судов
10 309
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 238
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
12 238
15
Официальные трансферты
857 571
452
Отдел финансов
857 571
006
Возврат целевых трансфертов
4 120
007
Бюджетные изъятия
853 451
3. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО
472 947
5. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
185 024
Приобретение финансовых активов
185 024
13
Прочие
185 024
452
Отдел финансов
185 024
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
185 024
6. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
287 923
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-287 923