Қолданыстағы ред. 08.04.2026 - 01.01.2026

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 37-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы» от 08.04.2026 г. № 42-6/1 («2026-2028 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 37-2 Көкпекті аудандық мәслихатының шешіміне өзгерістер енгізу туралы)

0

О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2026-2028 годы» от 18 декабря 2025 года № 37-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 228 410,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 469 190,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 156,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 728 064,7 тысяч тенге;
2) затраты – 4 520 084,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 71 305,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 588,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 56 283,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 637 021,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
-637 021,6 тысяч тенге:
поступление займов – 127 588,0 тысяч тенге;
погашение займов – 872 283,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 673,4 тысяч тенге.
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

3. Районный бюджет на 2026 год

Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2
Районный бюджет на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
1
2
3
4
5
І. Доходы
5 228 410,7
1
Налоговые поступления
1 469 190,0
01
Подоходный налог
1 352 178,0
1
Корпоративный подоходный налог
723 979,0
2
Индивидуальный подоходный налог
628 199,0
03
Социальный налог
5 224,0
1
Социальный налог
5 224,0
04
Налоги на собственность
59 848,0
1
Налоги на имущество
59 848,0
5
Единый земельный налог
0,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
38 040,0
2
Акцизы
2 456,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
30 756,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4 828,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
13 900,0
1
Государственная пошлина
13 900,0
2
Неналоговые поступления
16 156,0
01
Доходы от государственной собственности
16 156,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
15 165,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
991,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
0,0
06
Прочие неналоговые поступления
0,0
1
Прочие неналоговые поступления
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
15 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
15 000,0
1
Продажа земли
15 000,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
5
Поступления трансфертов
3 728 064,7
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
0,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
0,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 728 064,7
2
Трансферты из областного бюджета
3 728 064,7
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
4 520 084,1
01
Государственные услуги общего характера
1 162 215,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
374 386,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
63 535,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
59 535,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 000,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
310 851,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
290 356,0
003
Капитальные расходы государственного органа
20 495,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
2
Финансовая деятельность
172 908,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
172 908,0
001
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
53 808,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 752,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 011,0
018
Капитальные расходы государственного органа
45 422,0
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность
33 933,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
36 982,0
5
Планирование и статистическая деятельность
51 708,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
51 708,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
50 828,0
004
Капитальные расходы государственного органа
880,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
563 213,7
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
63 396,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
63 396,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
499 817,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
111 379,7
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
388 438,0
02
Оборона
33 879,0
1
Военные нужды
21 470,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
21 470,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
21 470,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
12 409,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
12 409,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
8 959,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
3 450,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7 500,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
7 500,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 500,0
019
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
7 500,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
702 942,8
1
Социальное обеспечение
113 951,0
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
113 951,0
005
Государственная адресная социальная помощь
113 951,0
2
Социальная помощь
410 754,8
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
410 754,8
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
58 528,0
006
Оказание жилищной помощи
3 000,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
38 719,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 671,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
261 799,8
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
44 037,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
178 237,0
451
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
178 237,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
55 960,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 513,0
021
Капитальные расходы государственного органа
1 055,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
114 909,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 650,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
3 150,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
439 138,0
1
Жилищное хозяйство
303 660,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
303 660,0
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
0,0
011
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
0,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
10 620,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
293 040,0
2
Коммунальное хозяйство
135 478,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
135 478,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
30 000,0
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
0,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
105 478,0
3
Благоустройство населенных пунктов
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
0,0
029
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
725 855,1
1
Деятельность в области культуры
312 261,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
312 261,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
312 261,0
2
Спорт
128 644,1
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
128 644,1
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
96 724,1
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
16 920,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
15 000,0
3
Информационное пространство
110 147,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
44 500,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
44 500,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
65 647,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
52 403,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
13 244,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
075
Строительство сетей связи
0,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
174 803,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
85 926,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
45 559,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
37 867,0
006
Капитальные расходы государственного органа
2 500,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
88 877,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
84 292,0
014
Капитальные расходы государственного органа
4 585,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
100 858,4
1
Сельское хозяйство
6 304,4
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)»
6 304,4
028
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
6 304,4
6
Земельные отношения
57 123,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
57 123,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
57 123,0
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
0,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
37 431,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
37 431,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
37 431,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12 000,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12 000,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 000,0
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
12 000,0
12
Транспорт и коммуникации
549 744,7
1
Автомобильный транспорт
519 082,7
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
519 082,7
022
Развитие транспортной инфраструктуры
74 724,4
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
39 648,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
404 710,3
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
30 662,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
30 662,0
024
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
0,0
039
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
30 662,0
13
Прочие
35 118,0
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
055
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
0,0
9
Прочие
35 118,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
35 118,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
35 118,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
077
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
0,0
14
Обслуживание долга
211 822,0
1
Обслуживание долга
211 822,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
211 822,0
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
211 822,0
15
Трансферты
539 010,4
1
Трансферты
539 010,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
539 010,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
10 401,4
007
Бюджетные изъятия
0,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
0,0
038
Субвенции
528 609,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,0
III. Чистое бюджетное кредитование
71 305,0
Бюджетные кредиты
127 588,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
127 588,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
127 588,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
127 588,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
127 588,0
Погашение бюджетных кредитов
56 283,0
6
Погашение бюджетных кредитов
56 283,0
01
Погашение бюджетных кредитов
56 283,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
56 283,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
13
Прочие
0,0
9
Прочие
0,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
637 021,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-637 021,6
Поступление займов
127 588,0
8
Поступления займов
127 588,0
01
Внутренние государственные займы
127 588,0
2
Договоры займа
127 588,0
Погашение займов
872 283,0
16
Погашение займов
872 283,0
1
Погашение займов
872 283,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
872 283,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
872 283,0
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
0,0
9
Используемые остатки бюджетных средств
107 673,4
01
Остатки бюджетных средств
107 673,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
107 673,4

4. Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год

Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
114 909,0
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
75 562,0
услуги индивидуального помощника
9 047,0
протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом
13 500,0
-санаторно-курортное лечение
16 800,0
2
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
88 279,0
на выплату адресной социальной помощи
75 835,0
на гарантированный социальный пакет детям от 1 до 6 лет
12 444,0
3
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:
22 223,0
участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе
10 135,0
многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
12 088,0
4
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
50 957,0
5
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
91 208,0
6
На повышение заработной платы государственных служащим
84 401,0
7
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
34 141,0
8
Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
401 710,3
Средний ремонт дороги «Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы» км 43-54
1 710,3
Средний ремонт автомобильной дороги «Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималшы» км 28-43
400 000,0
9
Разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами и их использованию в районе
12 266,0
10
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Кокпекты в селе Кокпекты
37 743,0
11
Берегоукрепительные и руслоочистительные работы
на реке Талменка в селе Преображенка
44 680,0
12
Организация регулирования численности бродячих животных
6 304,4
Итого
988 821,7

5. Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2026 год

Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 8 апреля 2026 года № 42-6/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 37-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2026 год

Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
На развитие системы водоснабжения и водоотведения
105 478,0
Строительство водопроводных сетей в селе Акой
55 478,0
Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш
10 000,0
Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл
10 000,0
Строительство водопроводных сетей в селе Мамай
10 000,0
Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай
10 000,0
Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай
10 000,0
2
Целевые трансферты в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
71 580,0
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция автомобильного моста в селе Кокпекты»
21 580,0
Реконструкция моста через реку Жузагаш на автомобильной дороге «Подъезд к селу Тассай» Кокпектинского района
50 000,0
Итого
177 058,0