Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 256 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы"

Өзге акт · № 62 · қабылданған 05.12.2012
Заңдық күші: Қолданыста · 05.12.2012 редакциясы
https://adilet.kz/laws/20-2011-no-256-2012-2014/
Басып шығарылды 2026-09-02 · adilet.kz
О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 256 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы" Қолданыста Өзге акт ·№ 62 ·05.12.2012

О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 256 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы"

ҚАЗМәслихаттың 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 256 "Жангелдин ауданының 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 62 · қабылданған 05.12.2012

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 256 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы"
Атауы (қаз.)
Мәслихаттың 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 256 "Жангелдин ауданының 2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
62
Қабылданған күні
05.12.2012
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2012
Көрсетілген редакция
05.12.2012 · қолданыстағы 69196_161864.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
05.12.2012
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V12NI003931
ЭКБ идентификаторы
69196
Редакция идентификаторы
69196_161864
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 00:37

0 О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2011 года № 256 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы"

В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 256 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-9-144, опубликовано 24 и 31 января 2012 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 745 244,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 204,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3326,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 450,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 581 264,1 тысяча тенге;
2) затраты – 1764 737,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1218,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1218,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -18275,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18275,4 тысячи тенге.";
подпункты 1), 4), 5) и 7) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме - 12282,0 тысяча тенге;
4) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 21706,0 тысяч тенге;
5) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме - 595,0 тысяч тенге;
7) для реализаций мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме - 3059,6 тысяч тенге;";
подпункт 2) пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения утвердить в сумме - 129543,5 тысяча тенге.";
пункт 7 указанного решения исключить.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Жангельдинского района"
___________ Д. Бидашев

3 Приложение

к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 62
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2012 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
І. ДОХОДЫ
1745244,1
Поступления
163980,0
Налоговые поступления
160204,0
1
1
2
1
Индивидуальный подоходный налог с
доходов, облагаемых у источника выплаты
58164,0
1
1
2
2
Индивидуальный подоходный налог с
доходов, не облагаемых у источника
выплаты
3756,0
1
1
2
3
Индивидуальный подоходный налог с
физических лиц, осуществляющих
деятельность по разовым талонам
2398,0
1
3
1
1
Социальный налог
58434,0
1
4
1
1
Налог на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1561,0
1
4
1
2
Hалог на имущество физических лиц
400,0
1
4
3
2
Земельный налог с физических лиц на
земли населенных пунктов
358,0
1
4
3
3
Земельный налог на земли
промышленности, транспорта, связи,
обороны и иного несельскохозяйственного
назначения
282,0
1
4
3
8
Земельный налог с юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и адвокатов на земли
населенных пунктов
152,0
1
4
4
1
Hалог на транспортные средства с
юридических лиц
416,0
1
4
4
2
Hалог на транспортные средства с
физических лиц
5572,0
1
4
5
1
Единый земельный налог
791,0
1
5
2
96
Бензин (за исключением авиационного)
реализуемый юридическими и физическими
лицами в розницу, а также используемый
на собственные производственные нужды
302,0
1
5
2
97
Дизельное топливо, реализуемое
юридическими и физическими лицами в
розницу, а также используемое на
собственные производственные нужды
5,0
1
5
3
15
Плата за пользование земельными
участками
26763,0
1
5
4
1
Сбор за государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей
75,0
1
5
4
2
Лицензионный сбор за право занятия
отдельными видами деятельности
24,0
1
5
4
3
Сбор за государственную регистрацию
юридических лиц и учетную регистрацию
филиалов и представительств, а также их
перерегистрацию
17,0
1
5
4
14
Сбор за государственную регистрацию
транспортных средств, а также их
перерегистрацию
2,0
1
5
4
18
Сбор за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество
184,0
1
8
1
2
Государственная пошлина, взимаемая с
подаваемых в суд исковых заявлений,
заявлений особого искового
производства, заявлений (жалоб) по
делам особого производства, заявлений о
вынесении судебного приказа, заявлений
о выдаче дубликата исполнительного
листа, заявлений о выдаче
исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских
(арбитражных) судов и иностранных
судов, заявлений о повторной выдаче
копий судебных актов, исполнительных
листов и иных документов, за
исключением государственной пошлины с
подаваемых в суд исковых заявлений к
государственным учреждениям
161,0
1
8
1
4
Государственная пошлина, взимаемая за
регистрацию актов гражданского
состояния, а также за выдачу гражданам
справок и повторных свидетельств о
регистрации актов гражданского
состояния и свидетельств в связи с
изменением, дополнением и
восстановлением записей актов
гражданского состояния
322,0
1
8
1
8
Государственная пошлина, взимаемая за
регистрацию места жительства
61,0
1
8
1
12
Государственная пошлина за выдачу
разрешений на хранение или хранение и
ношение, транспортировку,ввоз на
территорию Республики Казахстан и вывоз
из Республики Казахстан оружия и
патронов к нему
4,0
Неналоговые поступления
3326,0
2
1
5
4
Доходы от аренды имущества,
находящегося в коммунальной
собственности
900,0
2
1
5
5
Доходы от аренды жилищ из жилищного
фонда, находящегося в коммунальной
собственности
1090,0
2
2
1
2
Поступления от реализации услуг,
предоставляемых государственными
учреждениями, финансируемыми из
местного бюджета
146,0
2
6
1
9
Другие неналоговые поступления в
местный бюджет
1190,0
Поступления от продажи основного
капитала
450,0
3
1
1
2
Поступления от продажи имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями, финансируемыми из
местного бюджета
67,0
3
3
1
1
Поступления от продажи земельных
участков
383,0
Поступление трансфертов
1581264,1
4
2
2
1
Целевые текущие трансферты
164764,6
4
2
2
2
Целевые трансферты на развитие
129543,5
4
2
2
3
Субвенция
1286956,0
Функциональная группа
Сумма,
тысяч
тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
ІІ. ЗАТРАТЫ
1764737,5
01
Государственные услуги общего
характера
192799,0
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)
11863,0
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)
56445,0
1
122
003
Капитальные расходы государственного
органа
781,0
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
94639,0
1
123
022
Капитальные расходы государственного
органа
7685,0
2
452
001
Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения
бюджета района (города областного
значения) и управления коммунальной
собственностью района (города
областного значения)
9858,0
2
452
004
Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов
474,0
2
452
010
Приватизация, управление
коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и
регулирование споров, связанных с
этим
270,0
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация
имущества, поступившего в
коммунальную собственность
3391,0
2
452
018
Капитальные расходы государственного
органа
1580,0
5
453
001
Услуги по реализации государственной
политики в области формирования и
развития экономической политики,
системы государственного
планирования и управления района
(города областного значения)
5813,0
02
Оборона
5098,0
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
2174,0
2
122
006
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения)
2924,0
04
Образование
1046773,0
1
464
009
Обеспечение дошкольного воспитания и
обучения
24275,0
1
464
021
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию
воспитателям детских садов,
мини-центров, школ-интернатов:
общего типа, специальных
(коррекционных), специализированных
для одаренных детей, организаций
образования для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
центров адаптации несовершеннолетних
за счет трансфертов из
республиканского бюджета
460,0
1
464
040
Реализация государственного
образовательного заказа в дошкольных
организациях образования
21706,0
2
464
003
Общеобразовательное обучение
825918,8
2
464
006
Дополнительное образование для детей
14153,0
2
464
064
Увеличение размера доплаты за
квалификационную категорию учителям
организаций начального, основного
среднего, общего среднего
образования: школы, школы-интернаты:
(общего типа, специальных
(коррекционных), специализированных
для одаренных детей; организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) за счет
трансфертов из республиканского
бюджета
7530,0
9
464
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
образования
10891,0
9
464
005
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города
областного значения)
8100,0
9
464
007
Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба
1650,0
9
464
015
Ежемесячные выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и
ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей за счет
трансфертов из республиканского
бюджета
5517,0
9
464
020
Обеспечение оборудованием,
программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся на дому
за счет трансфертов из
республиканского бюджета
595,0
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
124177,2
9
472
037
Строительство и реконструкция
объектов образования
1800,0
06
Социальная помощь и социальное
обеспечение
124505,0
2
451
002
Программа занятости
21805,0
2
451
005
Государственная адресная социальная
помощь
11062,0
2
451
006
Оказание жилищной помощи
79,0
2
451
007
Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов
8306,0
2
451
010
Материальное обеспечение
детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
555,0
2
451
014
Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому
4356,0
2
451
016
Государственные пособия на детей до
18 лет
47560,0
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
1550,0
2
451
023
Обеспечение деятельности центров
занятости населения
8959,0
9
451
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
19571,0
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате
и доставке пособий и других
социальных выплат
702,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
170531,1
1
458
003
Организация сохранения
государственного жилищного фонда
400,0
2
458
012
Функционирование системы
водоснабжения и водоотведения
3462,0
2
458
029
Развитие системы водоснабжения
17339,0
2
472
006
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения
129543,5
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
2455,0
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
2930,0
3
123
011
Благоустройство и озеленение
населенных пунктов
12611,6
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных
пунктов
1790,0
08
Культура, спорт, туризм и
информационное пространство
81646,0
1
457
003
Поддержка культурно-досуговой работы
35357,0
2
457
008
Развитие массового спорта и
национальных видов спорта
61,0
2
457
009
Проведение спортивных соревнований
на районном (города областного
значения) уровне
900,0
2
457
010
Подготовка и участие членов сборных
команд района (города областного
значения) по различным видам спорта
на областных спортивных
соревнованиях
2288,0
3
456
002
Услуги по проведению государственной
информационной политики через газеты
и журналы
1370,0
3
457
006
Функционирование районных
(городских) библиотек
24187,0
3
457
007
Развитие государственного языка и
других языков народа Казахстана
280,0
9
456
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
информации, укрепления
государственности и формирования
социального оптимизма граждан
4949,0
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере
молодежной политики
1400,0
9
457
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
культуры, развития языков,
физической культуры и спорта
10336,0
9
457
032
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
518,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
53104,6
1
454
099
Реализация мер по оказанию
социальной поддержки специалистов
3059,6
1
473
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере
ветеринарии
14639,0
1
473
005
Обеспечение функционирования
скотомогильников (биотермических
ям)
997,0
1
473
006
Организация санитарного убоя больных
животных
1450,0
1
473
008
Возмещение владельцам стоимости
изымаемых и уничтожаемых больных
животных, продуктов и сырья
животного происхождения
10500,0
1
473
010
Проведение мероприятий по
идентификации сельскохозяйственных
животных
546,0
6
463
001
Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования
земельных отношений на территории
района (города областного значения)
7035,0
9
473
011
Проведение противоэпизоотических
мероприятий
14878,0
11
Промышленность, архитектурная,
градостроительная и строительная
деятельность
8064,1
2
472
001
Услуги по реализации государственной
политики в области строительства,
архитектуры и градостроительства на
местном уровне
8064,1
12
Транспорт и коммуникации
48173,0
1
123
013
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, аулах
(селах), аульных (сельских) округах
10000,0
1
458
023
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
38173,0
13
Прочие
27755,0
9
123
040
Реализация мер по содействию
экономическому развитию регионов в
рамках Программы "Развитие регионов"
за счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
2103,0
9
452
012
Резерв местного исполнительного
органа района (города областного
значения)
1268,0
9
454
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
развития предпринимательства,
промышленности и сельского
хозяйства
9729,0
9
458
001
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
8941,0
9
458
067
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций
5714,0
14
Обслуживание долга
1,9
1
452
13
Обслуживание долга местных
исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по
займам из областного бюджета
1,9
15
Трансферты
6286,8
1
452
006
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых
трансфертов
4155,8
1
452
024
Целевые текущие трансферты в
вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных
органов из нижестоящего уровня
государственного управления в
вышестоящий
2131,0
III. Чистое бюджетное кредитование
1218,0
5
Погашение бюджетных кредитов
1218,0
01
1
13
Погашение бюджетных кредитов,
выданных из местного бюджета
физическим лицам
1218,0
IV. Сальдо по операциям с
финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-18275,4
VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета
18275,4
16
Погашение займов
15603,0
1
452
008
Погашение долга местного
исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом
1218,0
1
452
021
Возврат неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из местного
бюджета
14385,0
8
Используемые остатки бюджетных
средств
33878,4
01
1
01
Свободные остатки бюджетных средств
33878,4