Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірімен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы "2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу турал Қолданыста

08.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 29.09.2005. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қантарда 1827-нөмірімен тіркелген қалалық Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы "2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы" № 12/71 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік баскару туралы” Қазақстан Республикасының заңына, Қазақстан Республнкасының Бюджеттік Кодексіне, “2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазакстан Республнкасының занына және Маңгыстау облыстық Мәслихатының шешіміне сәйкес, калалык Мәслнхат ШЕШІМ ЕТТ1:
Тармақ 1
1. Қалалык Мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы “2005 жылға арналған қалалық бюджет туралы” (облыстық Әділет департаментінде 2005 жылғы 14 қаңтарда 1827-нөмірмен тіркелген, “Жаңаөзен” газетінде 2005 жылғы 14 ақпандагы 7-нөмірінде жарняланған, өзгертулері мен толықтырулары облыстық Әділет басқармасында 2005 жылғы 11 наурызда 1867-нөмірмен, Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 22 сәуірде 11-2-1 -нөмірмен. Жаңаөзен қалалық әділет басқармасында 2005 жылғы 17 маусымда 11-2-5-нөмірмен тіркелген, “Жанаезен" газетінде 2005 жылғы 24 наурыздағы 12-нөмірінде, “Жаңаөзен" газетінде 2005 жылғы 19 мамырдағы 21-нөмірінде, “Жаңаезен” газетінде 2005 жылғы 30 маусымдағы 27 нөмірінде жарияланған) № 12/71 шешіміне мына өзгерістер мен толықтырулар енгізідсін:
Тармақша 1
1)1 тармақ мынадай мазмұнда жазылсын: 2005 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес, мынадай көлемде бектілсін:
Тармақша 1
1) кірістер - 1 789 906 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер бойынша — 1 466 697 мын тенге; салықтық емес түсімдер бойынша — 20 351 мың тенге, ресми трансферттер түсімдері бойынша — 297 946 мын тенге,
Тармақша 2
2) шыгындар - 1 936 074 мың теңге;
Тармақша 3
3) операциялық сальдо - 146 168 мын теңге,
Тармақша 4
4) бюджет тапшылығы — 146 168 мын тенге;
Тармақша 5
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру — 146 168 мың тенге
Тармақ 2
2. 2-тармақтағы 1)-тармақшаның «4,9» саны «5,3» санымен және 4)-тармақшаның «5,6» саны «6,4» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 3
3. 6-тармақтагы «6 500» саны «18 000» санымен және 1 азат жолыңдагы «6 000» саны «18 000» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 4
4. Осы шешім жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
Басқа 11
қалалық мәслихаттың 2005 жылғы 29 қырқүйектегі № 25/131 шешіміне 1 қосымша қалалық мәслихаттың 2004 жылғы 14 желтоқсандағы № 12/71 шешеіміне 1 қосымша 2005 жылға арналған қалалық бюджет Санаттар Сыныбтар Ішкі сыныбтар Атауы 2005 жылға бекітілген бюджет 2005 жылға нақтылған бюджет Ауытқу І. Кірістер 1 699 906 1 789 906 90 000 1 Салыктык түсірілімдер 1 376 697 1 466 697 90 000 1 Кірістерге салынатын табыс салығы 160 857 160 857 - 2 Жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы 160 857 160 857 - 3 Әлеуметтік салық 422 165 445 133 22 968 1 Әлеуметтік салық 422 165 445 133 22 968 4 Меншікке салынатын салық 665 106 727 960 62 854 1 Мүлікке салынатын салық 303 326 350 829 47 503 3 Жер салығы 316 366 316 366 - 4 Көлік құралдарына салынатын салық 45 414 60 765 15 351 5 Тауарға, атқарылатын жұмысқа және көрсетілетін қызметке салынатын ішкі салықтар 110 553 114 731 4 178 2 Акциздер 3 977 3 977 - 3 Табиғат және басқа даресурстарды пайдаланғаны үшін түсірілімдер 94 825 99 003 4 178 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметтерін жүргізген үшін алымдар 11 751 11 751 - 8 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасаған үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдаржың немесе лаузымды тұлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 18 016 18 016 - 1 Мемелекеттік баж 18 016 18 016 - 2 Салыққа жатпайтын түсімдер 20 351 20 351 - 1 Мемелекет меншігінен түсетін түсімдер 9 350 9 350 - 1 Мемелекеттік кәсіпорынның таза кірісі бөлігіндегі түсімдер 7 650 7 650 - 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1 700 1 700 - 3 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 8 8 - 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 8 8 - 4 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар 10 944 10 944 - 1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар мен санкциялар 10 944 10 944 - 6 Басқа да салық емес түсірілімдері 49 49 - 1 Басқа да салық емес түсірілімдері 49 49 - 3 Негізгі мүлікті сатудан түсімдер 4 912 4 912 - 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген, мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер 189 189 - 1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген, мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер 189 189 - 3 Жер учаскелерін және сатудан түсетін түсімдер 4 723 4 723 - 1 Жер учаскелерін сату 4 723 4 723 - 4 Ресми трансферттерден түсетін түсімдер 297 946 297 946 - 2 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған орғандарынан түсетін трансферттер 297 946 297 946 - 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 297 946 297 946 - Фун.топ Әкімші Бағдар. Атауы 2005 жылға бекітілген бюджет 2005 жылға нақтылған бюджет Ауытқу 2. Шығыстар 1 846 074 1 936 074 90 000 1 Жалпы сипаттығы мемлекеттік қызметтер көрсету 82 218 85 151 2 933 112 Маслихат аппарты 7 452 7852 400 001 Маслихат қызметін қамтамасыз ету 7 452 7852 400 122 Әкім аппараты 46 442 46 422 - 001 Әкім қызметін қамтамасыз ету 46 442 46 422 - 123 Теңге кентінің әкім аппараты 5 837 5 837 - 001 Аудандық әкім аппараты, кент ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету 5 837 5 837 - 123 Қылсай ауылының әкім аппараты 5 268 5 268 - 001 Аудандық әкімаппараты, кент, ауыл округінің қызметін қамтамасыз ету 5 268 5 268 - 452 Қаржы бөлімі 9 333 11 016 1 683 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5 164 6 847 1 683 004 Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге және бір талондарды беру жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету 4 169 4 169 - 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 7 886 8 736 850 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 7 886 8 736 850 2 Қорғаныс 3 743 3 743 - 122 Әкім аппараты 3 743 3 743 - 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3 743 3 743 - 3 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік 3 000 4 900 1 900 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 000 4 900 1 900 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды пайдалану 3 000 4 900 1 900 4 Білім беру 1 118 218 1 129 485 11 267 454 Білім беру және спорт бөлімі 1 112 268 1 117 535 5 267 007 Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту 116 135 120 335 4 200 008 Жалпы білім беру 904 769 903 836 933 010 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемелекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу 25 100 25 100 - 011 Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 66 264 68 264 2 000 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 5 950 11 950 6 000 003 Білім беру объектілерін дамыту 5 950 11 950 6 000 6 Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек 130 921 143 921 13 000 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 130 921 143 921 13 000 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 27 677 40 677 13 00 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмк 53 500 53 500 - 006 Тұрғын үй көмегі 12 035 12 035 - 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 16 225 16 225 - 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 2 784 2 784 - 015 Ұлы Отан соғысының мүгендектері мен қатысушыларына біржолға көмекті төлеу 6 051 6 051 - 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар қызметін қамтамасыз ету 12 119 12 119 - 011 Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу 530 530 - 7 Тұрғын үй - комуналдық шаруашылығы 319 984 358 097 38 113 123 Тенге кентінің әкім аппараты 2 300 5 400 3 100 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 300 900 600 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000 3 800 1 800 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру - 700 700 123 Қызылсай ауылының әкім аппараты 1 406 2 406 1 000 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 466 466 - 009 Елді мекендерді санитариясын қамтамасыз ету 500 1 500 1 000 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 440 440 - 457 Қала құрылыс және құрылыс бөлімі 198 017 190 630 7 387 004 Үй құрылыс 165 000 165 000 - 005 Комуналдық шаруашылықты дамыту 32 487 25 100 7 387 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 530 530 - 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 118 261 159 661 41 400 004 Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 590 590 - Фун.топ Әкімші Бағдар Атауы 2005 жылға бекітілген бюджет 2005 жылға нақтылған бюджет Ауытқу 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15 634 19 634 4 000 016 Елді мекендердің жағдайын қамтамасыз 73 153 98 753 25 600 017 Жерлеу орындарын күтіп -ұстау және жоқтарды жерлеу 257 257 - 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 28 627 40 427 11 800 8 Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік 68 380 69 599 1 219 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 38 877 39 211 334 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 36 532 36 832 300 001 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 345 2 379 34 454 Білім беру және спорт бөлімі 4 910 4 910 - 004 Аудандық (облыстық маңызы быр қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 3 045 3 045 - 005 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы быр қалалық) құрама командалардың мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1 865 1 865 - 455 Мәдениет және тілдері дамыту бөлім 7 098 7 098 - 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 7 098 7 098 - 456 Ішкі саясат бөлімі 17 495 18 380 885 002 Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясвтын жүргізу 6 004 6 004 - 001 Ішкі саясат бөлімінің қамтамасыз ету 2 610 3 495 885 003 Жастар саяат саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру 8 881 8 881 - 9 Отын-энергетика кешені және қойнауын пайдалану 63 600 71 400 7 800 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 63 600 71 400 7 800 009 Отын-энергетика жүйесін дамыту 63 600 71 400 7 800 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, өзге қоршаған ортаны қорғау, мал дуниесі, жер қатынастары 2 044 2 078 34 450 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі 2 044 2 078 34 001 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 2 044 2 078 34 11 Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі 2 009 2 043 34 457 Қала құрылысы және құрылыс бөлімі 2 009 2 043 34 001 Қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қамтамасыз ету 2 009 2 043 34 12 Көлік және қатынас 12 300 14 000 1 700 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 12 300 14 000 1 700 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 3 900 5 600 1 700 023 Автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету 8 400 8 400 - 13 Басқалар 39 657 51 657 12 000 122 Әкім аппарты 21 000 21 000 - 003 Заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыру және өсіру 21 000 21 000 - 452 Қаржы бөлімі 6 000 18 000 12 000 012 Шұғыл шығындарға арналған ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві - - - 013 Табиғи және техногендік сипаттағы төтенеше жағдайларды жою үшін ауданның (обыстық маңызы бар қаланың) жергіліктк атқарушы органының төтенше резеві 6 000 18 000 12 000 454 Білім беру және спорт бөлімі 9 549 9 549 - 001 Білім беру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 549 9 549 - 458 Тұрғын үй-комуналдық шаруашылық жолуаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 3 108 3 108 - 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 3 108 3 108 - Тапшылық 146 168 146 168 - Бюджет қаржаты қалдығының қаржыландырылуы 146 168 146 168 - Бюджет қаржаты қалдығының қозғалысы 146 168 146 168 -