Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
ҚАЗҰлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
- Атауы (қаз.)
- Ұлттық компаниялардың 2006-2008 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы
- Акт түрі
- Бұйрық
- Заңдық күші
- Күшін жойған
- Тізілімдегі мәртебе коды
- yts
- Нөмірі
- 95
- Қабылданған күні
- 27.07.2005
- Көрсетілген редакция
- 28.08.2009 · қолданыстағы AI25030_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 28.08.2009
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V050003767_
- ЭКБ идентификаторы
- 25030
- Редакция идентификаторы
- AI25030_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 18:29
0 Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:
1 1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы, согласно приложениям 1-8.
2 2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):
1 1) совместно с Юридическим управлением (Мамыталиев Б.Д.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).
3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.
4 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
7 Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
Приложение 1
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы
1 1. Структура разделов
1 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):
1 1) Введение:
миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;
2 2) Анализ рынка (сферы деятельности):
конкуренты и доля Компании на общем рынке;
основные клиенты (потребители, заказчики);
3
3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2003-2005 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2003-2004 годы, в том числе платежи в бюджет в разрезе налогов и других поступлений, цены и тарифы, ожидаемые результаты за 2005 год с обоснованием роста/падения производственных показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз);
4 4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:
в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
5 5) План развития на 2006-2008 годы, с выделением 2006 года:
цели и задачи (стратегические и на 2006 год);
выбор путей достижения поставленных задач;
мероприятия, планируемые Компанией по:
- реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
- выявлению непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса;
- динамике развития производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
- объемов капитальных вложений;
- структуры себестоимости;
- мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
- ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
- развития социальной сферы;
- кадровой политики;
- финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
- из республиканского бюджета;
- в бюджет в разрезе видов налогов и платежей, дивиденды на государственные пакеты акций акционерных обществ;
- взаимоотношений с обслуживающими банками, приведением следующих сведений (в разрезе обслуживающих банков):
- обороты по расчетным счетам;
- среднемесячный остаток денежных средств;
- тарифная политика по операционной деятельности обслуживающего банка;
- объемы вознаграждения, начисляемого на остатки денежных средств на расчетных счетах Компании и объемы комиссионных платежей, выплачиваемых Компанией обслуживающему банку.
2
2. Инвестиционная программа Компании разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:
1 1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:
анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.
2 2) Инвестиционные приоритеты и направления:
основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения.
3 3) Инвестиционный план развития Компании.
3 3. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-7 согласно приложениям 2-8 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
2 2. Перечень показателей
4 4. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2006-2008 годы включает в себя:
1 1) прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы;
2 2) прогноз доходов и расходов на 2006 год;
3 3) прогноз движения денежных средств в 2006 году;
4 4) прогноз расходов на 2006 год;
5 5) прогнозный баланс на 2006-2008 годы;
6 6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2006-2008 годах;
7 7) паспорт инвестиционного проекта.
29 Прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы
Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95
Форма 1
Прогноз важнейших показателей развития на 2006-2008 годы
___________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N
п/п
Показатели
Един.
измер.
2004г.
отчет
2005г.
оценка
2005г.
в % к
2004 г.
А
Б
1
2
3
4
1
Объем
произведенной
продукции
(работ, услуг) -
всего:
к-во/
стоим.
1.1
в том числе
по видам
"
2
Экспорт всего:
"
2.1
в том числе
в страны СНГ
"
2.2
дальнее
зарубежье
"
2.3
по видам
продукции:
"
3
Импорт всего:
"
3.1
в том числе
в страны СНГ
"
3.2
дальнее
зарубежье
"
3.3
по видам
продукции:
"
4
Инвестиции в
основной капитал
всего:
тыс. тенге
4.1
за счет заемных
средств
"
4.1.1
в том числе
средств государ-
ственного бюджета
"
4.2
за счет
собственных
средств
"
5
Доходы, всего
"
6
Расходы, всего
"
7
Доход от основ-
ной деятельности
"
8
Себестоимость
реализованной
готовой продук-
ции (товаров,
работ, услуг):
"
9
Валовый доход
"
10
Расходы периода,
всего
"
10.1
общие и
административные
расходы
"
10.2
расходы по реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ, услуг)
"
10.3
расходы в виде
вознаграждения
"
11
Доход до
налогообложения
"
12
Корпоративный
подоходный налог
"
13
Чистый доход
(убыток)
"
14
Дивиденды, всего
"
14.1
в том числе на
государственный
пакет акций
тыс.
тенге
15
Нормативы
отчислений от
чистого дохода
%
16
Рентабельность
деятельности
(13/6*100%)
"
17
Производитель-
ность труда
%
18
Использование
производственных
мощностей
%
19
Амортизация
нематериальных
активов и основ-
ных средств
тыс. тенге
20
Численность ра-
ботников компа-
нии, всего
чел.
20.1
Численность сот-
рудников центрального
аппарата
"
21
Фонд заработной
платы
тыс.
тенге
22
Среднемесячная
заработная плата
работников, в
целом по компа-
нии
"
22.1
в том числе
работников центрального
аппарата
тенге
23
Тарифы (цены)
на единицу
продукции
(работ услуг)
тенге за
единицу
23.1
изменение
тарифов (цен)
к предыдущему
периоду
%
24
Кредиторская
задолженность
тыс. тенге
25
Дебиторская
задолженность
"
продолжение таблицы
N
п/п
2006 г.
прогноз
2007 г.
прогноз
2008 г.
прогноз
2008 г.
в % к
2004 г.
2008 г.
в % к
2005 г.
А
5
6
7
8
9
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.2
5
6
7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
12
13
14
14.1
15
16
17
18
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1
24
25
30 Прогноз доходов и расходов на 2006 год
Приложение 3
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля года N 95
Форма 2
Прогноз доходов и расходов на 2006 год
____________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N№ п/п
Наименование показателей
2004 г. отчет
2005 г. оценка
А
Б
1
2
1
Доход (убыток) всего:
1.1
в том числе от основной
деятельности
1.2
в том числе от неосновной
деятельности
2
Себестоимость реализованной готовой
продукции (товаров,
работ, услуг)
3
Валовой доход
(строка 1 - строка 2)
4
Расходы периода,
в том числе
4.1
общие и административные
расходы
4.2
расходы по реализации
готовой продукции (товаров, работ, услуг)
4.3
расходы в виде вознаграждения
5
Корпоративный подоходный
налог
6
Доход (убыток) после
налогообложения (строка -
строка 8)
7
Доходы (убытки) от
чрезвычайных ситуаций
и прекращенных операций
8
Чистый доход (убыток)
(строка 6 + строка 7)
продолжение таблицы
N
п/п
2006 г.
(прогноз)
2005 г.
в % к
2004 г.
2006 г.
в % к
2005 г.
2007 г.
Прог-
ноз
2008 г.
Прог-
ноз
1
квар-
тал
1
полу-
годие
9
ме-
ся-
цев
год
А
3
4
5
6
7
8
8
8
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
31 Прогноз движения денежных средств в 2006 году
Приложение 4
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогноз движения денежных средств в 2006 году
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 3
(в тыс.тенге)
N
п./п.
Наиме-
нование
показа-
телей
2004 г.
от-
чет
2005
г.
оцен-
ка
2006 г.
(прогноз)
2005
г.
в %
к
2004
г.
2006
г.
в %
к
2005
г.
1
квар-
тал
1
по-
лу-
го-
дие
9
ме-
ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Движение денег от
операцион-
ной деяте-
льности
1.1
Поступление
денег:
1.1.1
доход от
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг)
1.1.2
авансы
полученные
1.1.3
вознаграж-
дения
1.1.4
дивиденды
1.1.5
роялти
1.1.6
прочие
поступления
1.2
Выбытие
денег:
1.2.1
по счетам
поставщиков
и подрядчи-
ков
1.2.2
авансы
выданные
1.2.3
по заработ-
ной плате
1.2.4
в накопи-
тельные
пенсионные
фонды
1.2.5
в фонд обя-
зательного
социального
страхования
1.2.6
по налогам
1.2.7
выплата
вознаграж-
дений
1.2.8
прочие
выплаты
1.3
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
операцион-
ной деяте-
льности
2.
Движение денег от
инвестицион-ной дея-
тельности
2.1
Поступление
денег:
2.1.1
доход от
выбытия
нематериа-
льных акти-
вов
2.1.2
доход от
выбытия
основных
средств
2.1.3
доход от
выбытия других
долгосроч-
ных активов
2.1.4
доход от
выбытия
финансовых
инвестиций
2.1.5
доход от
получения
займов,
предостав-
ленных
другим
юридичес-
ким лицам
2.1.6
прочие
поступления
2.2
Выбытие
денег:
2.2.1
приобрете-
ние нема-
териальных
активов
2.2.2
приобрете-
ние основ-
ных средств
2.2.3
приобрете-
ние других
долгосроч-
ных активов
2.2.4
приобрете-
ние финан-
совых ин-
вестиций
2.2.5
предостав-
ление зай-
мов другим
юридическим
лицам
2.2.6
прочие
выплаты
2.3
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
инвестицион-
ной деяте-
льности
3.
Движение
денежных
средств от
финансовой
деятельнос-
ти
3.1.
Поступление
денег:
3.1.1
от выпуска
акций и других цен-
ных бумаг
3.1.2
получение
банковских
займов
3.1.3
прочие
поступления
3.2
Выбытие
денег
3.2.1
погашение
банковских
займов
3.2.2
приобрете-
ние собст-
венных
акций
3.2.3
выплата
дивидендов
3.2.4
прочие
выплаты
3.3
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег в
результате
финансовой
деятельнос-
ти
4
ИТОГО:
Увеличение
(+) /
уменьшение
(-) денег
5
Деньги на начало периода
6
Деньг на
конец
периода
32 Приложение 5
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогноз расходов на 2006 год
__________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 4
(в тыс. тенге)
N
п./п.
Наимено-
вание
показа-
телей
2004
г.
от-
чет
2005
г. оцен-
ка
2006 г.
(прогноз)
2005 г.
в %
к
2004 г.
2006
г.
в %
к
2005 г.
1
квар-
тал
1
по-
лу-
го-
дие
9
ме-
ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Расходы,
всего
1
Общие и ад-
министратив-
ные расходы,
всего
1.1
Материалы
1.2
Оплата труда
работников
1.3
Отчисления
от оплаты
труда
1.3.1
Социальный
налог
1.3.2
Отчисления
в Фонд со-
циального
страхования
1.4
Амортизация
основных
средств и
нематериаль-
ных активов
1.5
Обслуживание
и ремонт
основных
средств и
нематериаль-
ных активов
1.6
Коммунальные
расходы
1.7
Командиро-
вочные рас-
ходы, всего
1.7.1
в пределах
установлен-
ных норм
1.7.2
сверх норм
1.8
Представи-
тельские
расходы
1.9
Расходы на
повышение
квалификации
работников
1.10
Расходы на
содержание
Совета
директоров
1.11
Расходы по
налогам
1.12
Канцелярские
и типографс-
кие работы
1.13
Услуги связи
1.14
Расходы на
охрану
1.15
Консульта-
ционные (ау-
диторские) и
информацион-
ные услуги
1.16
Банковские
услуги
1.17
Расходы на
страхование
1.18
Судебные
издержки
1.19
Штрафы, пени
и неустойки
за нарушение
условий до-
говора
1.20
Штрафы и пе-
ни за сокры-
тие (зани-
жение) до-
хода
1.21
Убытки от
хищений,
сверхнорма-
тивные поте-
ри, порча,
недостача
ТМЗ
1.22
Расходы по
аренде
1.23
Расходы на
социальную
сферу
1.23.
1
Расходы на
содержание
объектов
социальной
сферы
1.23.2
На проведе-
ние празд-
ничных,
культурно-
массовых и
спортивных
мероприятий
1.24
Расходы по
созданию
резервов по
сомнительным
требованиям
1.25
Благотвори-
тельная по-
мощь
1.26
Прочие
расходы
2
Расходы по
реализации
готовой
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
всего
2.1
Материалы
2.2
Оплата труда
работников
2.3
Отчисления
от оплаты
труда
2.4
Амортизация
основных средств и
нематериаль-
ных активов
2.5
Ремонт и
обслуживание
основных
средств и
нематериаль-
ных активов
2.6
Коммунальные
расходы
2.7
Командиро-
вочные рас-
ходы, всего
2.7.1
в пределах
установлен-
ных норм
2.7.2
сверх норм
2.8
Расходы по
погрузке,
транспорти-
ровке и
хранению
2.9
Расходы на
рекламу и
маркетинг
2.10
Расходы по
аренде
2.11
Прочие
расходы
3
Расходы в
виде вознаг-
раждения,
всего
3.1
Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по займам
банков
3.2
Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по займам
поставщиков
3.3
Расходы по
вознаграж-
дению
(процентам)
по аренде
3.4
Прочие
расходы*
Примечание:
*- при превышении 10% от совокупных расходов необходимо
обоснование
33 Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
Приложение 6
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Прогнозный баланс на 2006-2008 годы (тыс. тенге)
___________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(в тыс. тенге)
(на конец периода)
2004
отчет
2005
оцен-
ка
2006
прог-
ноз
2007
прог-
ноз
2008
прог-
ноз
АКТИВЫ, всего
1
Долгосрочные
активы, всего
1.1
Нематериаль-
ные активы
1.2
Амортизация
нематериаль-
ных активов
1.3
Балансовая
(остаточная)
стоимость
нематериаль-
ных активов
1.4
Основные
средства
1.6
Износ
основных
средств
1.7
Балансовая
(остаточная)
стоимость основных
средств
1.8
Инвестиции
1.9
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
2
Текущие
активы, всего
2.1
Товарно-
материальные
запасы
2.2
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
2.3
Краткосрочные
финансовые
инвестиции
2.4
Деньги
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
всего
3
СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ, ВСЕГО
3.1
Уставный
капитал
3.2
Неоплаченный
капитал (-)
3.3
Изъятый
капитал (-)
3.4
Дополнитель-
ный оплачен-
ный капитал
3.5
Дополнитель-
ный неопла-
ченный
капитал
3.6
Резервный капитал
3.7
Нераспреде-
ленный доход
(непокрытый
убыток)
4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО
4.1
Долгосрочные
обязательст-
ва, всего
4.1.1
Долгосрочные
займы, в том
числе:
4.1.1.1
займы банков
4.1.1.1
займы от
внебанковских
учреждений
4.1.1.2
прочие
4.1.2
Отсроченный
корпоративный
подоходный
налог
4.2
Текущие обя-
зательства,
всего
4.2.1
Краткосрочные
займы и
овердрафт
4.2.2
Текущая часть
долгосрочных
займов
4.2.3
Краткосрочная
кредиторская
задолженность, кроме задол-
женности пе-
ред дочерни-
ми (зависимы-
ми) организа-
циями и сов-
местно конт-
ролируемых
юридическими
лицами
4.2.4
Кредиторская
задолженность
дочерним (за-
висимым)
организациям
и совместно
контролируе-
мым юридичес-
ким лицам
4.2.5
Расчеты с
бюджетом
4.2.6
Прочая
кредиторская
задолженностьи начисления
34 Перечень инвестиционных проектов
Приложение 7
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Перечень инвестиционных проектов
__________________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализациив 2006-2008 годах
Форма 6
N
п/п
Наи-
мено-
вание
проек-
та *
Пе-
ри-
од
реа-
ли-
за-
ции
Об-
щая
стои-
мость
Ис-
точ-
ни-
ки
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния
* *
Финансирование по годам
ос-
во-
ено
на
01.
01.
06
г.
2006
год
(прог-
ноз)
2007
год
(прог-
ноз)
2008
год
(прог-
ноз)
ос-
та-
ток
на
01.
01.
09
г.
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования.
35 Паспорт инвестиционного проекта N ____
Приложение 8
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 27 июля 2005 года N 95
Паспорт инвестиционного проекта N ____
__________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N
п/п
Наименование
показателей
Информация
1
Наименование проекта
2
Участники реализации
проекта
3
Цели инвестиционного
проекта
4
Описание
инвестиционного
проекта
5
Место реализации
проекта
6
Назначение, основные
технические характе-
ристики инвестицион-
ного продукта (наи-
менование инвести-
ционного продукта,
категория потребите-
лей, специфика
потребления и т.д.)
7
Масштабы реализации
инвестиционного про-
дукта (районный (го-
родской), областной,
внутренний страновой,
внешний рынок (рынок
стран СНГ))
8
Вид обеспечения
возврата инвестиций
9
Возможные риски
(конкретно)
10
Срок реализации ин-
вестиционного проек-
та, год и месяц
10.1
Срок окупаемости
проекта, месяцев
10.2
Срок возврата инвес-
тиций в полном объе-
ме, месяцев
11
Характер проекта (но-
вое производство, ре-
конструкция, расшире-
ние действующего
производства, смена
или увеличение номен-
клатуры выпускаемой
продукции, иное)
12
Направление использо-
вания инвестиций
13
Наличие договоров
поставки или протоко-
лов о намерении при-
обретения инвестицион-
ного продукта (при
наличии указать коли-
чество и стоимость
таковых)
14
Уровень готовности
инвестиционного проекта (проектно-
сметная документация,
наличие производст-
веных мощностей,
иное)
15
Стоимость проекта,
тенге (долл.США)
всего, в том числе:
16
Требуемый объем прив-
леченных инвестиций
16.1
Требуемый объем соб-
ственных инвестиций
16.2
Уже произведенные
расходы
17*
Формы привлечения
заемных (кредитных)
средств и их источни-
ки
18
Меры по предупрежде-
нию и уменьшению
рисков (конкретно)
19
Прогнозное количество
дополнительных рабо-
чих мест всего, ед в 1 год, 2 год, 3 год.
19.1
в том числе временно
занятые, ед
20
Прогнозное увеличение
налоговых поступле-
ний, % от достигнуто-
го среднемесячного
уровня предыдущего года, а также за
прогнозируемые 3 года
21
Прогнозное увеличение
поступления доходов в
государственный бюд-
жет от непосредствен-
ного участия государ-
ства, % от достигну-
того среднегодового
уровня за предыдущие
три года и за прогно-
зные три года
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и других документов