Құжат мәтініне өту

Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

Бұйрық · № 3 · қабылданған 23.01.2006
Заңдық күші: Күшін жойған · 28.08.2009 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2007-2009-ekb-26475/
Басып шығарылды 2026-08-11 · adilet.kz
Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы Күшін жойған Бұйрық ·№ 3 ·23.01.2006
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

ҚАЗҰлттық компаниялардың 2007-2009 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы

Күшін жойған Бұйрық ·№ 3 · қабылданған 23.01.2006

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы
Атауы (қаз.)
Ұлттық компаниялардың 2007-2009 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы
Акт түрі
Бұйрық
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
3
Қабылданған күні
23.01.2006
Көрсетілген редакция
28.08.2009 · қолданыстағы AI26475_3.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
28.08.2009
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V060004034_
ЭКБ идентификаторы
26475
Редакция идентификаторы
AI26475_3
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 17:59

0 Об утверждении структуры разделов форм и перечня показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы, согласно приложениям 1-10.

2 2. Департаменту политики управления государственными активами (Алпамысов А.А.):

1 1) совместно с Юридическим управлением (Калтаев С.К.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств

финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Айтекенова К.М.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

1 Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

Приложение 1
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Структура разделов, формы и перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы

1 1. Структура разделов

1 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):

1 1) Введение:

миссия;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;

2 2) Анализ рынка (сферы деятельности):

конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);

3

3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2004-2006 годы (итоги финансово-экономической деятельности за 2004-2005 годы, в том числе поступления в бюджет в виде дивидендов на пакет акций, налогов и других обязательных платежей, цены и тарифы, объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов, ожидаемые результаты за 2006 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от запланированных);

4 4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:

в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);

5 5) План развития на 2007-2009 годы:

цели и задачи (стратегические и на 2007 год);
основные направления и механизм реализации плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
объемов капитальных вложений;
структуры себестоимости;
мероприятий по охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
ценовой и тарифной политики и ее обоснования;
развития социальной сферы;
кадровой политики;
политики по заимствованию;
финансовых результатов и отношений с бюджетом, в том числе прогнозируемых поступлений:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.

2

2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:

1 1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:

анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы;

2 2) Инвестиционные приоритеты и направления:

основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;

3 3) Инвестиционный план развития Компании.

2 2. Формы и перечень показателей

3 3. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2007-2009 годы включает в себя:

1 1) прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы;

2 2) прогноз доходов и расходов на 2007 год;

3 3) прогноз движения денежных средств в 2007 году;

4 4) прогноз расходов на 2007 год;

5 5) прогнозный баланс на 2007-2009 годы;

6 6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2007-2009 годах;

7 7) паспорт инвестиционного проекта.

4 4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.

2 Прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы

Приложение 2
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 1
Прогноз важнейших показателей развития на 2007-2009 годы
_______________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
п/п
По­ка­за­те­ли
Един.
из­мер.
2005г.
2006г.
2006г.
в % к 2005г.
от­чет
оцен­ка
А
Б
1
2
3
4
1
Объ­ем про­из­ве­ден­ной про­дук­ции (ра­бот, услуг)
- все­го:
к-во/
сто­им.
1.1
в том чис­ле по ви­дам
"
2
Экс­порт все­го:
"
2.1
в том чис­ле в стра­ны СНГ
"
2.2
даль­нее за­ру­бе­жье
"
2.3
по ви­дам про­дук­ции:
"
3
Им­порт все­го:
"
3.1
в том чис­ле в стра­ны СНГ
"
3.2
даль­нее за­ру­бе­жье
"
3.3
по ви­дам про­дук­ции:
"
4
Ин­ве­сти­ции в ос­нов­ной ка­пи­тал все­го:
тыс.
тен­ге
4.1
за счет за­ем­ных средств
"
4.1.1
в том чис­ле средств го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
"
4.2
за счет соб­ствен­ных средств
"
5
До­хо­ды, все­го
"
6
Рас­хо­ды, все­го
"
7
До­ход от ос­нов­ной де­я­тель­но­сти
"
8
Се­бе­сто­и­мость ре­а­ли­зо­ван­ной го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг):
"
9
Ва­ло­вый до­ход
"
10
об­щие и ад­ми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды
"
11
рас­хо­ды по ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)
"
12
фи­нан­со­вые рас­хо­ды
"
12.1
по зай­мам у ка­зах­стан­ских фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов
12.2
по зай­мам у ино­стран­ных фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов
13
До­ход до на­ло­го­об­ло­же­ния
"
14
Кор­по­ра­тив­ный по­до­ход­ный на­лог
"
15
Чи­стый до­ход (убы­ток)
"
16
Ди­ви­ден­ды, все­го
"
16.1
в том чис­ле на го­су­дарс-
твен­ный па­кет ак­ций
тыс.
тен­ге
17
Нор­ма­ти­вы от­чис­ле­ний от чи­сто­го до­хо­да
%
18
Рен­та­бель­ность де­я­тель­но­сти (15/6*100%)
"
19
Про­из­во­ди­тель­ность тру­да
%
20
Ис­поль­зо­ва­ние про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей
%
21
Амор­ти­за­ция нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов и ос­нов­ных средств
тыс.
тен­ге
22
Чис­лен­ность ра­бот­ни­ков ком­па­нии, все­го
чел.
22.1
Чис­лен­ность со­труд­ни­ков цен­траль­но­го ап­па­ра­та
"
23
Фонд опла­ты тру­да
тыс.
тен­ге
24
Сред­не­ме­сяч­ная за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­ни­ков, в це­лом по ком­па­нии
"
24.1
в том чис­ле ра­бот­ни­ков цен­траль­но­го ап­па­ра­та
тен­ге
25
Та­ри­фы (це­ны) на еди­ни­цу про­дук­ции (ра­бот, услуг)
тен­ге
за
еди­ни­цу
25.1
из­ме­не­ние та­ри­фов (цен) к преды­ду­ще­му пе­ри­о­ду
%
26
Кре­ди­тор­ская за­дол­жен­ность
тыс.
тен­ге
27
Де­би­тор­ская за­дол­жен­ность
"
продолжение таблицы:
(в тыс. тенге)
N
п/п
Един.
из­мер.
2007г.
2008г.
2009г.
2009г.
в % к 2005г.
2009г.
в % к 2006г.
про­гноз
про­гноз
про­гноз
А
1
5
6
7
8
9
1
к-во/
сто­им.
1.1
"
2
"
2.1
"
2.2
"
2.3
"
3
"
3.1
"
3.2
"
3.3
"
4
тыс.
тен­ге
4.1
"
4.1.1
"
4.2
"
5
"
6
"
7
"
8
"
9
"
10
"
11
"
12
"
12.1
12.2
13
"
14
"
15
"
16
"
16.1
тыс.
тен­ге
17
%
18
"
19
%
20
%
21
тыс.
тен­ге
22
чел.
22.1
"
23
тыс.
тен­ге
24
"
24.1
тен­ге
25
тен­ге
за
еди­ни­цу
25.1
%
26
тыс.
тен­ге
27
"

3 Прогноз доходов и расходов на 2007 год

Приложение 3
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 2
Прогноз доходов и расходов на 2007 год
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N№ п/п
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2005 г.
от­чет
2006 г.
оцен­ка
2007 г. (про­гноз)
2006
г.в
% к
2005
г.
2007
г.в
% к
2006
г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме-
ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1
До­ход от ос­нов­ной де­я­тель-
но­сти:
2
Се­бе­стои-
мость ре­а­ли-
зо­ван­ной го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)
3
Ва­ло­вой до­ход (стро­ка 1 -
стро­ка 2)
4
Об­щие и ад­ми­ни­стра-
тив­ные рас­хо­ды
5
Рас­хо­ды по ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)
6
Фи­нан­со­вые рас­хо­ды
7
До­ход (убы­ток) от ос­нов­ной де­я­тель­но­сти (стро­ка 3 -
стро­ка 4 - стро­ка 5 -
стро­ка 6)
8
До­ход (убы­ток) от неоснов­ной де­я­тель­но­сти
9
До­ход (убы­ток) от обыч­ной де­я­тель-
но­сти до на­ло­го-
об­ла­же­ния (стро­ка 7 + стро­ка 8)
10
Кор­по­ра-
тив­ный
по­до­ход­ный на­лог
11
До­ход (убы­ток) от обыч­ной де­я­тель-
но­сти по­сле на­ло­го-
об­ла­же­ния (стро­ка 9 - стро­ка 10)
12
До­хо­ды (убыт­ки) от чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций и пре­кра­щен­ных опе­ра­ций
13
Чи­стый до­ход (убы­ток) (стро­ка 11 + (-) стро­ка 12)

4 Прогноз движения денежных средств в 2007 году

Приложение 4
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 3
Прогноз движения денежных средств в 2007 году
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N п/п
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2005г.
от­чет
2006г.
оцен­ка
2007 г. (про­гноз)
2006
г.в
% к
2005
г.
2007
г.в
% к
2006
г.
1
квар-
тал
1
по-
лу-
го-
дие
9
ме-
ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Дви­же­ние де­нег от опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
1.1
По­ступ­ле­ние де­нег:
1.1.1
до­ход от ре­а­ли­за­ции го­то­вой про­дук­ции (то­ва­ров, ра­бот, услуг)
1.1.2
аван­сы
по­лу­чен­ные
1.1.3
воз­на­граж­де­ния
1.1.4
ди­ви­ден­ды
1.1.5
ро­я­л­ти
1.1.6
про­чие
по­ступ­ле­ния
1.2
Вы­бы­тие де­нег:
1.2.1
по сче­там
по­став­щи­ков
и под­ряд­чи­ков
1.2.2
аван­сы
вы­дан­ные
1.2.3
по за­ра­бот­ной
пла­те
1.2.4
в на­ко­пи­тель-
ные пен­си­он­ные
фон­ды
1.2.5
в фонд обя­за­тель­но­го со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния
1.2.6
по на­ло­гам
1.2.7
вы­пла­та воз­на­граж­де­ний
1.2.8
про­чие
вы­пла­ты
1.3
Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те опе­ра­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
2.
Дви­же­ние де­нег от ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
2.1
По­ступ­ле­ние де­нег:
2.1.1
до­ход от вы­бы­тия нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
2.1.2
до­ход от вы­бы­тия ос­нов­ных средств
2.1.3
до­ход от вы­бы­тия дру­гих дол­го­сроч­ных ак­ти­вов
2.1.4
до­ход от вы­бы­тия фи­нан­со­вых ин­ве­сти­ций
2.1.5
до­ход от по­лу­че­ния зай­мов, пре-
до­став­лен­ных дру­гим юри­ди­че­ским ли­цам
2.1.6
про­чие по­ступ­ле­ния
2.2
Вы­бы­тие де­нег:
2.2.1
при­об­ре­те­ние нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
2.2.2
при­об­ре­те­ние ос­нов­ных средств
2.2.3
при­об­ре­те­ние дру­гих дол­го­сроч­ных ак­ти­вов
2.2.4
при­об­ре­те­ние фи­нан­со­вых ин­ве­сти­ций
2.2.5
предо­став­ле­ни­е­зай­мов дру­гим юри­ди­че­ским ли­цам
2.2.6
про­чие вы­пла­ты
2.3
Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те ин­ве­сти­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
3.
Дви­же­ние де­неж­ных средств от фи­нан­со­вой де­я­тель­но­сти
3.1
По­ступ­ле­ние де­нег:
3.1.1
от вы­пус­ка ак­ций и дру­гих цен­ных бу­маг
3.1.2
по­лу­че­ние бан­ков­ских зай­мов
3.1.3
про­чие по­ступ­ле­ния
3.2
Вы­бы­тие де­нег
3.2.1
по­га­ше­ние бан­ков­ских зай­мов
3.2.2
при­об­ре­те­ние соб­ствен­ных ак­ций
3.2.3
вы­пла­та ди­ви­ден­дов
3.2.4
про­чие вы­пла­ты
3.3
Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег в ре­зуль­та­те фи­нан­со­вой де­я­тель­но­сти
4
ИТО­ГО: Уве­ли­че­ние (+)/ умень­ше­ние (-) де­нег
5
День­ги на на­ча­ло пе­ри­о­да
6
День­ги на ко­нец пе­ри­о­да

5 Прогноз расходов на 2007 год

Приложение 5
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Форма 4
Прогноз расходов на 2007 год
_________________________________
(наименование юридического лица)
(тыс. тенге)
N п/п
На­и­ме-
но­ва­ние
по­ка­за-
те­лей
2005 г.
от-
чет
2006 г.
оцен-
ка
2007 г. (про­гноз)
2006
г. в
% к
2005
г.
2007 г. в
% к
2006 г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме­ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Рас­хо­ды,
все­го
1
Об­щие и
ад­ми­ни-
стра­тив-
ные рас-
хо­ды,
все­го
1.1
ма­те­ри­а­лы
1.2
Опла­та
тру­да ра-
бот­ни­ков
1.3
От­чис­ле-
ния от
опла­ты
тру­да
1.3.1
Со­циа-
льный
на­лог
1.3.2
От­чис­ле-
ния в
Фонд
со­циа-
льно­го
стра­хо-
ва­ния
1.4
Амор­ти-
за­ция
ос­нов­ных
средств и
нема­те-
ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.5
Об­слу­жи-
ва­ние и
ре­монт
ос­нов­ных
средств и
нема­те-
ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.6
Ком­му­на-
льные
рас­хо­ды
1.7
Ко­ман-
ди­ро­воч-
ные рас-
хо­ды,
все­го
1.7.1
в пре-
де­лах
уста­нов-
лен­ных
норм
1.7.2
сверх
норм
1.8
Пред­ста-
ви­тельс-
кие рас-
хо­ды
1.9
Рас­хо­ды
на по­вы-
ше­ние
ква­ли­фи-
ка­ции
ра­бот­ни-
ков
1.10
Рас­хо­ды
на со-
дер­жа­ние
Со­ве­та
ди­ре­кто-
ров
1.11
рас­хо­ды
по на­ло-
гам
1.12
Кан­це­ляр-
ские и
ти­по­граф-
ские
ра­бо­ты
1.13
Услу­ги
свя­зи
1.14
Рас­хо­ды
на охра­ну
1.15
Кон­суль-
та­ци­он­ные
(ауди­тор-
ские) и
ин­фор-
ма­ци­он­ные
услу­ги
1.16
Бан­ков-
ские
услу­ги
1.17
Рас­хо­ды
на стра-
хо­ва­ние
1.18
Су­деб­ные
из­держ­ки
1.19
Штра­фы,
пе­ни и
неустой­ки
за на-
ру­ше­ние
усло­вий
до­го­во­ра
1.20
Штра­фы
и пе­ни
за сок-
ры­тие
(за­ни-
же­ние)
до­хо­дов
1.21
Убыт­ки от
хи­ще­ний,
сверх­нор-
ма­тив­ные
по­те­ри,
пор­ча,
недо­ста-
ча ТМЗ
1.22
Рас­хо­ды
по арен­де
1.23
Рас­хо­ды
на со­циа-
ль­ную
сфе­ру
1.23.1
Рас­хо­ды
на со­дер-
жа­ние
объ­ек­тов
со­ци­аль-
ной сфе­ры
1.23.2
На про­ве-
де­ние
празд­нич-
ных,
куль­тур-
но-мас­со-
вых и
спор­тив-
ных ме-
ро­при­я­тий
1.24
Рас­хо­ды
по со­зда-
нию ре-
зер­вов
по со­мни-
тель­ным
тре­бо­ва-
ни­ям
1.25
Бла­го­тво-
ри­тель­ная
по­мощь
1.26
Про­чие
рас­хо­ды
2
Рас­хо­ды
по ре­а­ли-
за­ции
го­то­вой
про­дук­ции
(то­ва­ров,
ра­бот,
услуг),
все­го
2.1
Ма­те­ри­а­лы
2.2
Опла­та
тру­да
ра­бот­ни-
ков
2.3
От­чис­ле-
ния от
опла­ты
тру­да
2.4
Амор­ти-
за­ция
ос­нов­ных
средств и
нема­те-
ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.5
Ре­монт и
об­слу­жи-
ва­ние
ос­нов­ных
средств и
нема­те-
ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.6
Ком­му­на-
льные
рас­хо­ды
2.7
Ко­ман­ди-
ро­воч­ные
рас­хо­ды,
все­го
2.7.1
в пре­де-
лах уста-
нов­лен­ных
норм
2.7.2
сверх
норм
2.8
Рас­хо­ды
по
по­груз­ке,транс­пор-
ти­ров­ке и
хра­не­нию
2.9
Рас­хо­ды
на рек­ла-
му и
мар­ке­тинг
2.10
Рас­хо­ды
по арен­де
2.11
Про­чие
рас­хо­ды
3
Фи­нан­со-
вые
рас­хо­ды,
все­го
3.1
Фи­нан­со-
вые рас-
хо­ды
(про­цен-
там) по
зай­мам
бан­ков
3.2
Фи­нан­со-
вые рас-
хо­ды
(про­цен-
там) по
зай­мам
по­став-
щи­ков
3.3
Фи­нан­со-
вые рас-
хо­ды
(про­цен-
там) по
арен­де
3.4
Про­чие
рас­хо­ды*
Примечание:
*- при превышении 10 % от совокупных расходов необходимо обоснование

6 Прогнозный баланс на 2007-2009 годы (тыс. тенге)

Приложение 6
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Прогнозный баланс на 2007-2009 годы (тыс. тенге)
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(на конец периода)                           (в тыс. тенге)
2005
от­чет
2006
оцен­ка
2007
про­гноз
2008
про­гноз
2009
про­гноз
АК­ТИ­ВЫ, все­го
1
Дол­го­сроч­ные
ак­ти­вы, все­го
1.1
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
1.2
Амор­ти­за­ция
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.3
Ба­лан­со­вая (оста­точ­ная)
сто­и­мость нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.4
Ос­нов­ные сред­ства
1.5
Из­нос ос­нов­ных
средств
1.6
Ба­лан­со­вая
(оста­точ­ная)
сто­и­мость
ос­нов­ных средств
1.7
Ин­ве­сти­ции
1.8
Дол­го­сроч­ная
де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
2
Те­ку­щие ак­ти­вы,
все­го
2.1
То­вар­но-
ма­те­ри­аль­ные
за­па­сы
2.2
Крат­ко­сроч­ная
де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
2.3
Крат­ко­сроч­ные
фи­нан­со­вые
ин­ве­сти­ции
2.4
День­ги
СОБ­СТВЕН­НЫЙ КА­ПИ­ТАЛ И
ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА, ВСЕ­ГО
3
СОБ­СТВЕН­НЫЙ
КА­ПИ­ТАЛ, ВСЕ­ГО
3.1
Устав­ный
ка­пи­тан
3.2
Неопла­чен­ный
ка­пи­тал (-)
3.3
Изъ­ятый ка­пи­тал
(-)
3.4
До­пол­ни­тель­ный
опла­чен­ный
ка­пи­тал
3.5
До­пол­ни­тель­ный
неопла­чен­ный
ка­пи­тал
3.6
Ре­зерв­ный ка­пи­тал
3.7
Нерас­пре­де­лен­ный
до­ход (непо­кры­тый
убы­ток)
4
ОБЯ­ЗА­ТЕЛЬ­СТВА,
ВСЕ­ГО
4.1
Дол­го­сроч­ные
обя­за­тель­ства,
все­го
4.1.1
Дол­го­сроч­ные
зай­мы, в том
чис­ле:
4.​1.​1.​1
зай­мы бан­ков
4.​1.​1.​1
зай­мы от
небан­ков­ских
учре­жде­ний
4.​1.​1.​2
про­чие
4.1.2
От­сро­чен­ный
кор­по­ра­тив­ный
по­до­ход­ный
на­лог
4.2
Те­ку­щие обя­за-
тель­ства, все­го
4.2.1
Крат­ко­сроч­ные
зай­мы и
овер­драфт
4.2.2
Те­ку­щая часть
дол­го­сроч­ных
зай­мов
4.2.3
Крат­ко­сроч­ная
кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность,
кро­ме за­дол­жен-
но­сти пе­ред
до­чер­ни­ми
(за­ви­си­мы­ми)
ор­га­ни­за­ци­я­ми
и сов­мест­но
кон­тро­ли­ру­е­мых
юри­ди­че­ски­ми
ли­ца­ми
4.2.4
Кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
до­чер­ним
(за­ви­си­мым)
ор­га­ни­за­ци­ям
и сов­мест­но
кон­тро­ли­ру­е­мым
юри­ди­че­ским ли­цам
4.2.5
Рас­че­ты с
бюд­же­том
4.2.6
Про­чая
кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
и на­чис­ле­ния

7 планируемых к реализации в 2007-2009 годах

Приложение 7
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Перечень инвестиционных проектов ________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2007-2009 годах
Форма 6
N
п/п
На­и­ме-
но­ва­ние
про­ек-
та*
Пе-
ри­од
реа-
ли-
за-
ции
Об­щая
стои-
мость
Ис­точ-
ни­ки
фи­нан-
си­ро-
ва-
ния**
Фи­нан­си­ро­ва­ние по го­дам
ос-
во­е­но
на
01.01.
07 г
2007
год
(прог-
ноз)
2008
год
(прог-
ноз)
2009
год
(прог-
ноз)
оста-
ток
01.01.
10
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором
инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников
финансирования

8 Паспорт инвестиционного проекта N ___

Приложение 8
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
т 23 января 2006 года N 3
Паспорт инвестиционного проекта N ___
_______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N
п/п
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
Ин­фор­ма­ция
1
На­име­но­ва­ние про­ек­та
2
Участ­ни­ки ре­а­ли­за­ции про­ек­та
3
Це­ли ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
4
Опи­са­ние ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та
5
Ме­сто ре­а­ли­за­ции про­ек­та
6
На­зна­че­ние, ос­нов­ные
тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та
(на­име­но­ва­ние ин­ве­сти-
ци­он­но­го про­дук­та, ка­те­го­рия по­тре­би­те­лей, спе­ци­фи­ка по­треб­ле­ния, и т.д.)
7
Мас­шта­бы ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та
(рай­он­ный (го­род­ской),
об­ласт­ной, внут­рен­ний
стра­но­вой, внеш­ний ры­нок
(ры­нок стран СНГ)
8
Вид обес­пе­че­ния
воз­вра­та ин­ве­сти­ций
9
Воз­мож­ные рис­ки (кон­крет­но)
10
Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(ин­ве­сти­ци­он­ный пе­ри­од),
год и ме­сяц
11
Срок ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(жиз­нен­ный цикл про­ек­та),
год и ме­сяц
12
Срок оку­па­е­мо­сти про­ек­та,
ме­ся­цев
13
Чи­стая те­ку­щая сто­и­мость
про­ек­та (NPV), де­неж­ная
еди­ни­ца
14
Внут­рен­няя нор­ма до­ход­но­сти
про­ек­та (IRR), %
15
Ха­рак­тер про­ек­та
(но­вое про­из­вод­ство,
ре­кон­струк­ция, рас­ши­ре­ние
дей­ству­ю­ще­го про­из­вод­ства,
сме­на или уве­ли­че­ние
но­мен­кла­ту­ры вы­пус­ка­е­мой
про­дук­ции, иное)
16
На­ли­чие до­го­во­ров по­став­ки
или про­то­ко­лов о на­ме­ре­нии
при­об­ре­те­ния ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­дук­та (при на­ли­чии ука­зать
ко­ли­че­ство и сто­и­мость
та­ко­вых)
17
Уро­вень го­тов­но­сти
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(про­ект­но-смет­ная
до­ку­мен­та­ция, на­ли­чие
про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей,
иное)
18
Сто­и­мость про­ек­та, тен­ге
(ва­лю­та про­ек­та) все­го, в
том чис­ле:
19
Тре­бу­е­мый объ­ем ин­ве­сти­ций
в пла­ни­ру­е­мом пе­ри­о­де,
тен­ге (ва­лю­та про­ек­та),
в том чис­ле:
19.1
Тре­бу­е­мый объ­ем
при­вле­чен­ных ин­ве­сти­ций
19.2
Тре­бу­е­мый объ­ем
соб­ствен­ных ин­ве­сти­ций
20
Уже про­из­ве­ден­ные ин­ве­сти­ции
(ва­лю­та про­ек­та), тен­ге
21*
Фор­мы при­вле­че­ния за­ем­ных
(кре­дит­ных) средств и их
ис­точ­ни­ки
22
Ме­ры по пре­ду­пре­жде­нию и
умень­ше­нию рис­ков (кон­крет­но)
23
Про­гноз­ное ко­ли­че­ство
до­пол­ни­тель­ных ра­бо­чих
мест все­го, ед. в 1 год,
2 год, 3 год
24
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние
на­ло­го­вых по­ступ­ле­ний, % от
до­стиг­ну­то­го сре­де­ме-
сяч­но­го уров­ня преды­ду­ще­го
го­да, а та­к­же за
про­гно­зи­ру­е­мые 3 го­да
25
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние
по­ступ­ле­ния до­хо­дов
в го­су­дар­ствен­ный бюд­жет
от непо­сред­ствен­но­го
уча­стия го­су­дар­ства,
% от до­стиг­ну­то­го
сред­не­го­до­во­го уров­ня за
преды­ду­щие три го­да и
за про­гноз­ные три го­да
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных
соглашений, свидетельства о государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций и других документов

9 Структура активов

Приложение 9
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Структура активов
_________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N
п/п
На­име­но­ва­ние аф­фи­ли­и­ро-
ван­ных
ор­га­ни­за­ций
(ак­ти­вов)
по со­сто­я­нию
на
01.01.2006г.
Ос­нов-
ной вид
де­я­те-
льно­сти
Тип ак­ти­ва
(про­филь­ный,непро­филь-
ный, про­чий)
До­ля
Ком­па­нии
в Устав­ном
ка­пи­та­ле
Про­гноз­ная
струк­ту­ра
2007
г.
2008
г.
2009
г.

10 Реструктуризация активов

Приложение 10
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 23 января 2006 года N 3
Реструктуризация активов
________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N
п/п
На­и­ме-
но­ва­ние
ак­ти­ва
по сос-
то­я­нию
на
01.01.
2006 г.
Ре­ст­ру-
кту­ри-
за­ция
ак­ти­вов
(от­чуж-
ден,
зап-
ла­ни-
ро­ван
к от-
чуж­де-
нию)
Тип
ак­ти-
ва
(про-
филь-
ный,
непро-
филь-
ный,
про-
чие)
До­ля
Ком-
па­нии
в ус-
тав-
ном
ка­пи-
та­ле
Спо-
соб
от-
чуж-
де­ния
(аук-
ци­он,
тен-
дер,
про-
чие
Л
и
к
в
и
д
а
ц
и
я
Ры­ноч-
ная
стои-
мость
(оцен-
ка не-
за­ви-
си­мых
ауди-
то­ров/
оцен-
щи­ков
в тыс.
тен­ге)
Це­на
реа-
ли­за-
ции
(в тыс.
тен­ге)
На­и­ме-
но­ва­ние
по­ку­па-
те­ля