Құжат мәтініне өту

Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний на 2008 - 2010 годы

Бұйрық · № 51 · қабылданған 13.03.2007
Заңдық күші: Күшін жойған · 28.08.2009 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2008-2010-ekb-32475/
Басып шығарылды 2026-08-11 · adilet.kz
Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний на 2008 - 2010 годы Күшін жойған Бұйрық ·№ 51 ·13.03.2007
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний на 2008 - 2010 годы

ҚАЗҰлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы

Күшін жойған Бұйрық ·№ 51 · қабылданған 13.03.2007

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний на 2008 - 2010 годы
Атауы (қаз.)
Ұлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы
Акт түрі
Бұйрық
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
51
Қабылданған күні
13.03.2007
Көрсетілген редакция
28.08.2009 · қолданыстағы AI32475_3.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
28.08.2009
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V070004585_
ЭКБ идентификаторы
32475
Редакция идентификаторы
AI32475_3
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 15:58

0 Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний на 2008 - 2010 годы

В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний на 2008-2010 годы, согласно приложениям 1-10.

2 2. Департаменту политики управления государственными активами (Кабиев Д.Д.):

1 1) совместно с Юридическим управлением (Ешимова Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Супруна В.В.

4 Структура разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний на 2008-2010 годы

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан - министр
Приложение 1
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Структура разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний на 2008-2010 годы

1 1. Структура разделов

1 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):

1 1) Введение:

миссия Компании;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;

2 2) Анализ рынка (сферы деятельности):

конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);

3 3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2005-2007 годы:

итоги финансово-экономической деятельности за 2005-2006 годы, в том числе:
поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении);
поступления в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей в соответствии с  Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 12 июня 2001 года N 209-ІІ;
цены и тарифы;
объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов;
ожидаемые результаты за 2007 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от ранее запланированных;
анализ оплаты труда и премирования руководящих работников Компании;

4 4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:

в соответствии со  Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);

5 5) План развития на 2008-2010 годы:

цели и задачи (стратегические и на 2008 год);
основные направления и механизм реализации Плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
развитию социальной сферы;
охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
объемы капитальных вложений;
структура себестоимости;
ценовая и тарифная политики и их обоснования;
кадровая политика, в том числе показатели оплаты труда и обоснование затрат на оплату труда различных категорий работников Компании;
политика по заимствованию;
финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.

2

2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, утвержденными  постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:

1 1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли:

анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.

2 2) Инвестиционные приоритеты и направления:

основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;

3 3) Инвестиционный план развития Компании.

2 2. Формы и перечень показателей

3 3. Перечень показателей Планов национальных компаний на 2008-2010 годы включает в себя:

1 1) прогноз основных финансово-производственных показателей на 2008-2010 годы;

2 2) прогноз доходов и расходов на 2008 год;

3 3) прогноз движения денежных средств в 2008 году;

4 4) прогноз расходов на 2008 год;

5 5) прогнозный баланс на 2008-2010 годы;

6 6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2008-2010 годах;

7 7) паспорт инвестиционного проекта.

4 Прогноз важнейших показателей развития на 2008 - 2010 годы Форма 1

4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.
Приложение 2
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз важнейших показателей развития на 2008 - 2010 годы
Форма 1
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
п./п.
По­ка­за­те­ли
Един. из­мер.
2006
г.
2007
г.
2007
г.
в % к
2006
г.
2008
г.
2009
г.
2010
г.
2010
г.
в % к
2006
г.
2010
г.
% к
2007
г.
от-
чет
оцен-
ка
прог-
ноз
прог-
ноз
прог-
ноз
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объ­ем про­из-
ве­ден­ной
про­дук­ции
(ра­бот,
услуг) -
все­го:
к-во/
сто­им.
1.1
в том чис­ле
по ви­дам
"
2
Экс­порт
все­го:
"
2.1
в том чис­ле
в стра­ны СНГ
"
2.2
даль­нее
за­ру­бе­жье
"
2.3
по ви­дам
про­дук­ции:
"
3
Им­порт
все­го:
"
3.1
в том чис­ле
в стра­ны СНГ
"
3.2
даль­нее
за­ру­бе­жье
"
3.3
по ви­дам
про­дук­ции:
"
4
Ин­ве­сти­ции
в ос­нов­ной
ка­пи­тал
все­го:
тыс.
тен­ге
4.1
за счет
за­ем­ных
средств
"
4.1.1
в том чис­ле
средств
го­су­дарст-
вен­но­го
бюд­же­та
"
4.2
за счет
соб­ствен­ных
средств
"
5
До­хо­ды,
все­го
"
6
Рас­хо­ды,
все­го
"
7
До­ход от
ос­нов­ной
де­я­тель­но­сти
"
8
Се­бе­стои-
мость реа-
ли­зо­ван­ной
го­то­вой
про­дук­ции
(то­ва­ров,
ра­бот,
услуг):
"
9
Ва­ло­вый
до­ход
"
10
об­щие и
ад­ми­нист-
ра­тив­ные
рас­хо­ды
"
11
рас­хо­ды по
ре­а­ли­за­ции
го­то­вой
про­дук­ции
(то­ва­ров,
ра­бот,
услуг)
"
12
фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
"
12.1
по зай­мам у
ка­зах­стан­ских
фи­нан­со­вых
ин­сти­ту­тов
12.2
по зай­мам у
ино­стран­ных
фи­нан­со­вых
ин­сти­ту­тов
13
До­ход до
на­ло­го­об­ло-
же­ния
"
14
Кор­по­ра­тив-
ный по­до­ход-
ный на­лог
"
15
Чи­стый
до­ход
(убы­ток)
"
16
Ди­ви­ден­ды,
все­го
"
16.1
в том чис­ле
на го­су­дар-
ствен­ный
па­кет ак­ций
тыс.
тен­ге
17
Нор­ма­ти­вы
от­чис­ле­ний
от чи­сто­го
до­хо­да
%
18
Рен­та­бель-
ность дея-
тель­но­сти
(15/6*100%)
"
19
Про­из­во­ди-
тель­ность
тру­да
%
20
Ис­поль­зо­ва-
ние про­из-
вод­ствен­ных
мощ­но­стей
%
21
Амор­ти­за­ция
нема­те­ри­аль-
ных ак­ти­вов
и ос­нов­ных
средств
тыс.
тен­ге
22
Чис­лен­ность
ра­бот­ни­ков
ком­па­нии,
все­го
чел.
22.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
"
23
Фонд опла­ты
тру­да
тыс.
тен­ге
23.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
тыс.
тен­ге
24
Сред­не­ме­сяч-
ная за­ра-
бот­ная пла­та
ра­бот­ни­ков,
в це­лом по
ком­па­нии
тен­ге
24.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
тен­ге
25
Та­ри­фы
(це­ны) на
еди­ни­цу
про­дук­ции
(ра­бот
услуг)
тен­ге
за
еди-
ни­цу
25.1
из­ме­не­ние
та­ри­фов
(цен) к
преды­ду­ще­му
пе­ри­о­ду
%
26
Кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
тыс.
тен­ге
27
Де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
"
Приложение 3
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз доходов и расходов на 2008 год
Форма 1
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
2006
г.
от­чет
2007 г. оцен-
ка
2008 г. (про­гноз)
2007 г.
в % к
2006 г.
2008 г.
в % к
2007 г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9 ме-
ся­цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1
До­ход от
ре­а­ли­за­ции
про­дук­ции и
ока­за­ния услуг
2
Се­бе­сто­и­мость
ре­а­ли­зо­ван­ной
про­дук­ции и
ока­зан­ных услуг
3
Ва­ло­вой
при­быль
(стр.1-стр.2)
4
До­хо­ды от
фи­нан­си­ро­ва­ния
5
Про­чие до­хо­ды
6
Рас­хо­ды на
ре­а­ли­за­цию
про­дук­ции и
ока­за­ние услуг
7
Ад­ми­ни­стра­тив-
ные рас­хо­ды
8
Рас­хо­ды на
фи­нан­си­ро­ва­ние
9
Про­чие рас­хо­ды
10
До­ля
при­бы­ли/убыт­ка
ор­га­ни­за­ций,
учи­ты­ва­е­мых по
ме­то­ду до­ле­во­го
уча­стия
11
При­быль(убы­ток)
за пе­ри­од от
про­дол­жа­е­мой
де­я­тель­но­сти
(стр.3+стр.4+
стр.5-стр.6-
стр.7-стр.8-
стр.9+/-стр.10)
12
При­быль
(убы­ток) от
пре­кра­щен­ной
де­я­тель­но­сти
13
При­быль
(убы­ток) до
на­ло­го­об­ло­же­ния
(стр.11+/
-стр.12)
14
Рас­хо­ды по
кор­по­ра­тив­но­му
по­до­ход­но­му
на­ло­гу
15
Ито­го­вая
при­быль
(убы­ток) за
пе­ри­од
(стр.13-стр.14)
до вы­че­та до­ли
мень­шин­ства
16
До­ля
мень­шин­ства
17
Ито­го­вая при­быль
(убы­ток) за
пе­ри­од
(стр.15-стр.16)
до вы­че­та до­ли
мень­шин­ства
18
При­быль на
ак­цию
Приложение 4
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз движения денежных средств в 2008 году
Форма 3
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс.тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2006
г.
от­чет
2007
г.
оцен­ка
2008 г. (про­гноз)
2007
г.
в % к
2006
г.
2008
г.
в % к
2007
г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме­ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Дви­же­ние де­нег
от опе­ра­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
1.1
1. По­ступ­ле­ние
де­неж­ных
средств, все­го:
в том чис­ле:
1.1.1
ре­а­ли­за­ция
то­ва­ров
1.1.2
предо­став­ле­ние
услуг
1.1.3
аван­сы по­лу­чен­ные
1.1.4
ди­ви­ден­ды
1.1.5
про­чие
по­ступ­ле­ния
1.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го:
в том чис­ле:
1.2.1
пла­те­жи
по­став­щи­кам за
то­ва­ры и услу­ги
1.2.2
аван­сы вы­дан­ные
1.2.3
вы­пла­ты по
за­ра­бот­ной пла­те
1.2.4
вы­пла­та
воз­на­граж­де­ния
по зай­мам
1.2.5
кор­по­ра­тив­ный
по­до­ход­ный на­лог
1.2.6
дру­гие пла­те­жи
в бюд­жет
1.2.7
про­чие вы­пла­ты
1.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных средств
от опе­ра­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
(стр.1.1-стр.1.2)
2.
Дви­же­ние
де­неж­ных средств
от ин­ве­сти­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
2.1
По­ступ­ле­ние
де­неж­ных
средств, все­го:
в том чис­ле:
2.1.1
ре­а­ли­за­ция
ос­нов­ных средств
2.1.2
ре­а­ли­за­ция
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.1.3
ре­а­ли­за­ция
дру­гих
дол­го­сроч­ных
ак­ти­вов
2.1.4
ре­а­ли­за­ция
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
2.1.5
по­га­ше­ние
зай­мов,
предо­став­лен­ных
дру­гим
ор­га­ни­за­ци­ям
2.1.6
фью­черс­ные и
фор­вард­ные
кон­трак­ты,
оп­ци­о­ны и сво­пы
2.1.7.
про­чие
по­ступ­ле­ния
2.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
2.2.1
при­об­ре­те­ние
ос­нов­ных средств
2.2.2
при­об­ре­те­ние
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.2.3
при­об­ре­те­ние
дру­гих
дол­го­сроч­ных
ак­ти­вов
2.2.4
при­об­ре­те­ние
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
2.2.5
предо­став­ле­ние
зай­мов дру­гим
ор­га­ни­за­ци­ям
фью­черс­ные и
фор­вард­ные
кон­трак­ты,
оп­ци­о­ны и сво­пы
2.2.6
про­чие вы­пла­ты
2.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных средств
от ин­ве­сти­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
(стр.2.1-стр.2.2)
3.
Дви­же­ние
де­неж­ных средств
от фи­нан­со­вой
де­я­тель­но­сти
3.1.
По­ступ­ле­ние
де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
3.1.1
эмис­сия ак­ций и
дру­гих цен­ных
бу­маг
3.1.2
по­лу­че­ние зай­мов
3.1.3
по­лу­че­ние
воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­си­ру­е­мой
арен­де
3.1.4
про­чие
по­ступ­ле­ния
3.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
3.2.1
по­га­ше­ние зай­мов
3.2.2
при­об­ре­те­ние
соб­ствен­ных ак­ций
3.2.3
вы­пла­та
ди­ви­ден­дов
3.2.4
про­чие
3.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных средств
от фи­нан­со­вой
де­я­тель­но­сти
(стр.3.1-стр.3.2)
4
Ито­го:
Уве­ли­че­ние +/-
умень­ше­ние
де­неж­ных средств
(стр.1.3+/
-стр.2.3+/
-стр.3.3)
5
Де­неж­ные
сред­ства и их
эк­ви­ва­лен­ты на
на­ча­ло от­чет­но­го
пе­ри­о­да
6
Де­неж­ные
сред­ства и их
эк­ви­ва­лен­ты на
ко­нец от­чет­но­го
пе­ри­о­да
Приложение 5
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогноз расходов на 2008 год
Форма 4
________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
2006
г.
от­чет
2007
г.
оцен­ка
2008 г. (про­гноз)
2007 г.
в % к
2006 г.
2008 г.
в % к
2007 г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме­ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Рас­хо­ды, все­го
1
Об­щие и ад­ми-
ни­стра­тив­ные
рас­хо­ды, все­го
1.1
Ма­те­ри­а­лы
1.2
Опла­та тру­да
ра­бот­ни­ков
1.2.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
1.3
От­чис­ле­ния от
опла­ты тру­да
1.3.1
Со­ци­аль­ный на­лог
1.3.2
От­чис­ле­ния
в Фонд со­ци­аль­но­го
стра­хо­ва­ния
1.4
Амор­ти­за­ция
ос­нов­ных
средств и
нема­те­ри­аль-
ных ак­ти­вов
1.5
Об­слу­жи­ва­ние
и ре­монт
ос­нов­ных
средств и
нема­те­ри­аль-
ных ак­ти­вов
1.6
Ком­му­наль­ные
рас­хо­ды
1.7
Ко­ман­ди­ро­воч-
ные рас­хо­ды,
все­го
1.7.1
в пре­де­лах
уста­нов­лен­ных
норм
1.7.2
сверх норм
1.8
Пред­ста­ви­тель-
ские рас­хо­ды
1.9
Рас­хо­ды на
по­вы­ше­ние
ква­ли­фи­ка­ции
ра­бот­ни­ков
1.10
Рас­хо­ды на
со­дер­жа­ние
Со­ве­та
ди­рек­то­ров
1.11
Рас­хо­ды по
на­ло­гам
1.12
Кан­це­ляр­ские
и ти­по­граф­ские
ра­бо­ты
1.13
Услу­ги свя­зи
1.14
Рас­хо­ды на
охра­ну
1.15
Кон­суль­та­ци­он-
ные (ауди­тор-
ские) и
ин­фор­ма­ци­он­ные
услу­ги
1.16
Бан­ков­ские услу­ги
1.17
Рас­хо­ды на
стра­хо­ва­ние
1.18
Су­деб­ные из­держ­ки
1.19
Штра­фы, пе­ни
и неустой­ки
за на­ру­ше­ние
усло­вий
до­го­во­ра
1.20
Штра­фы и пе­ни
за со­кры­тие
(за­ни­же­ние)
до­хо­да
1.21
Убыт­ки от
хи­ще­ний,
сверх­нор­ма­тив-
ные по­те­ри,
пор­ча,
недо­ста­ча ТМЗ
1.22
Рас­хо­ды по арен­де
1.23
Рас­хо­ды на
со­ци­аль­ную сфе­ру
1.23.1
Рас­хо­ды на
со­дер­жа­ние
объ­ек­тов
со­ци­аль­ной
сфе­ры
1.23.2
На про­ве­де­ние
празд­нич­ных,
куль­тур­но-
мас­со­вых и
спор­тив­ных
ме­ро­при­я­тий
1.24
Рас­хо­ды по
со­зда­нию
ре­зер­вов по
со­мни­тель­ным
тре­бо­ва­ни­ям
1.25
Бла­го­тво­ри-
тель­ная по­мощь
1.26
Про­чие рас­хо­ды
2
Рас­хо­ды по
ре­а­ли­за­ции
го­то­вой
про­дук­ции
(то­ва­ров,
ра­бот, услуг),
все­го
2.1
Ма­те­ри­а­лы
2.2
Опла­та тру­да
ра­бот­ни­ков
2.3
От­чис­ле­ния
от опла­ты
тру­да
2.4
Амор­ти­за­ция
ос­нов­ных
средств и
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.5
Ре­монт и
об­слу­жи­ва­ние
ос­нов­ных
средств и
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.6
Ком­му­наль­ные
рас­хо­ды
2.7
Ко­ман­ди­ро­воч-
ные рас­хо­ды,
все­го
2.7.1
в пре­де­лах
уста­нов­лен­ных
норм
2.7.2
сверх норм
2.8
Рас­хо­ды по
по­груз­ке,
транс­пор­ти­ров-
ке и хра­не­нию
2.9
Рас­хо­ды на
ре­кла­му и
мар­ке­тинг
2.10
Рас­хо­ды по
арен­де
2.11
Про­чие рас­хо­ды
3
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды, все­го
3.1
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там) по
зай­мам бан­ков
3.2
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там)
по зай­мам
по­став­щи­ков
3.3
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там)
по арен­де
3.4
Про­чие рас­хо­ды*
Примечание:
* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование
Приложение 6
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Прогнозный баланс на 2008 - 2010 годы (тыс.тенге)
Форма 5
________________________________
(наименование юридического лица)
(на конец периода)                                     (в тыс. тенге)
2006
от­чет
2007
оцен­ка
2008
прог-
ноз
2009
прог-
ноз
2010
прог-
ноз
АК­ТИ­ВЫ, все­го
I
Крат­ко­сроч­ные ак­ти­вы
1
Де­неж­ные сред­ства и
их эк­ви­ва­лен­ты
2
Крат­ко­сроч­ные
фи­нан­со­вые ин­ве­сти­ции
3
Крат­ко­сроч­ная
де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
4
За­па­сы
5
Те­ку­щие на­ло­го­вые
ак­ти­вы
6
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы, пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
7
Про­чие крат­ко­сроч­ные ак­ти­вы
II
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы
1
Дол­го­сроч­ные фи­нан­со­вые ин­ве­сти­ции
2
Дол­го­сроч­ная де­би­тор­ская за­дол­жен­ность
3
Ин­ве­сти­ции,
учи­ты­ва­е­мые ме­то­дом
до­ле­во­го уча­стия
4
Ин­ве­сти­ци­ци­он­ная
недви­жи­мость
5
Ос­нов­ные сред­ства
6
Био­ло­ги­че­ские ак­ти­вы
7
Раз­ве­доч­ные и
оце­ноч­ные ак­ти­вы
8
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
9
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые
ак­ти­вы
10
Про­чие дол­го­сроч­ные
ак­ти­вы
ПАС­СИ­ВЫ, все­го
III
Крат­ко­сроч­ные
об­за­тель­ства
1
Крат­ко­сроч­ные
фи­нан­со­вые
обя­за­тель­ства
2
Обя­за­тель­ства
по на­ло­гам
3
Обя­за­тель­ства по
дру­гим обя­за­тель­ным и
доб­ро­воль­ным пла­те­жам
4
Крат­ко­сроч­ная
кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
5
Крат­ко­сроч­ные
оце­ноч­ные
обя­за­тель­ства
6
Про­чие крат­ко­сроч­ные
обя­за­тель­ства
IV
Дол­го­сроч­ные
обя­за­тель­ства
1
Дол­го­сроч­ные
фи­нан­со­вые
обя­за­тель­ства
2
Дол­го­сроч­ная
кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
3
Дол­го­сроч­ные
оце­ноч­ные
обя­за­тель­ства
4
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые
обя­за­тель­ства
5
Про­чие дол­го­сроч­ные
обя­за­тель­ства
V
Ка­пи­тал
1
Вы­пу­щен­ный ка­пи­тал
2
Эмис­си­он­ный до­ход
3
Вы­куп­лен­ные
соб­ствен­ные до­ле­вые
ин­стру­мен­ты
4
Ре­зер­вы
5
Нерас­пре­де­лен­ный
до­ход (непо­кры­тый
убы­ток)
6
До­ля мень­шин­ства
Приложение 7
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Перечень инвестиционных проектов _____________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2008-2010 годах
Форма 6
N
п/п
Наи-
ме­но-
ва­ние
про­ек-
та*
Пе-
ри­од
реа-
ли­за-
ции
Об­щая
стои-
мость
Ис­точ-
ни­ки
фи­нан-
си­ро-
ва­ния**
Фи­нан­си­ро­ва­ние по го­дам
ос-
вое-
но на
01.01.
08 г
2008
год
2009
год
2010
год
оста-
ток на
01.01.
11 г.
(прог-
ноз)
(прог-
ноз)
(прог-
ноз)
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования
Приложение 8
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Паспорт инвестиционного проекта N ____
Форма 7
___________________________________
(наименование юридического лица)
N
п/п
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
Ин­фор­ма­ция
1
На­име­но­ва­ние про­ек­та
2
Участ­ни­ки ре­а­ли­за­ции
про­ек­та
3
Це­ли ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та
4
Опи­са­ние ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та
5
Ме­сто ре­а­ли­за­ции про­ек­та
6
На­зна­че­ние, ос­нов­ные
тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та
(на­име­но­ва­ние ин­ве­сти­ци­он-
но­го про­дук­та, ка­те­го­рия
по­тре­би­те­лей, спе­ци­фи­ка
по­треб­ле­ния, и т.д.)
7
Мас­шта­бы ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та
(рай­он­ный (го­род­ской),
об­ласт­ной, внут­рен­ний
стра­но­вой, внеш­ний ры­нок
(ры­нок стран СНГ)
8
Вид обес­пе­че­ния воз­вра­та
ин­ве­сти­ций
9
Воз­мож­ные рис­ки (кон­крет­но)
10
Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(ин­ве­сти­ци­он­ный пе­ри­од),
год и ме­сяц
11
Срок ре­а­ли­за­ции
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(жиз­нен­ный цикл про­ек­та),
год и ме­сяц
12
Срок оку­па­е­мо­сти про­ек­та,
ме­ся­цев
13
Чи­стая те­ку­щая сто­и­мость
про­ек­та (NPV), де­неж­ная
еди­ни­ца
14
Внут­рен­няя нор­ма
до­ход­но­сти про­ек­та (IRR), %
15
Ха­рак­тер про­ек­та (но­вое
про­из­вод­ство, ре­кон­струк-
ция, рас­ши­ре­ние дей­ствую-
ще­го про­из­вод­ства, сме­на
или уве­ли­че­ние но­мен­кла­ту­ры
вы­пус­ка­е­мой про­дук­ции,
иное)
16
На­ли­чие до­го­во­ров по­став­ки
или про­то­ко­лов о на­ме­ре­нии
при­об­ре­те­ния ин­ве­сти­ци­он­но-
го про­дук­та (при на­ли­чии
ука­зать ко­ли­че­ство и
сто­и­мость та­ко­вых)
17
Уро­вень го­тов­но­сти
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
(про­ект­но-смет­ная
до­ку­мен­та­ция, на­ли­чие
про­из­вод­ствен­ных
мощ­но­стей, иное)
18
Сто­и­мость про­ек­та, тен­ге
(ва­лю­та про­ек­та) все­го,
в том чис­ле:
18.1
Тре­бу­е­мый объ­ем ин­ве­сти­ций
в пла­ни­ру­е­мом пе­ри­о­де,
тен­ге (ва­лю­та про­ек­та),
в том чис­ле:
18.1.1
Тре­бу­е­мый объ­ем
при­вле­чен­ных ин­ве­сти­ций
18.1.2
Тре­бу­е­мый объ­ем
соб­ствен­ных ин­ве­сти­ций
18.2
Уже про­из­ве­ден­ные
ин­ве­сти­ции (ва­лю­та
про­ек­та), тен­ге
19*
Фор­мы при­вле­че­ния за­ем­ных
(кре­дит­ных) средств и их
ис­точ­ни­ки
20
Ме­ры по пре­ду­пре­жде­нию и
умень­ше­нию рис­ков
(кон­крет­но)
21
Про­гноз­ное ко­ли­че­ство
до­пол­ни­тель­ных ра­бо­чих
мест все­го,  ед.  в 1 год,
2 год, 3 год.
22
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние
на­ло­го­вых по­ступ­ле­ний,
% от до­стиг­ну­то­го
сред­не­ме­сяч­но­го уров­ня
преды­ду­ще­го го­да, а та­к­же
за про­гно­зи­ру­е­мые три го­да
23
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние
по­ступ­ле­ние до­хо­дов в
го­су­дар­ствен­ный бюд­жет от
непо­сред­ствен­но­го уча­стия
го­су­дар­ства, % от
до­стиг­ну­то­го сред­не­го­до­во­го
уров­ня за преды­ду­щие три
го­да и за про­гно­зи­ру­е­мые
три го­да
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений, свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигации и других документов
Приложение 9
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Структура активов
___________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N п/п
На­име­но­ва­ние
аф­фи­ли­и­ро­ван­ных
ор­га­ни­за­ций
(ак­ти­вов) по
со­сто­я­нию на
01.01.2007 г.
Ос­нов-
ной вид
де­я­тель-
но­сти
Тип
ак­ти­ва
(про­филь-
ный,
непро-
филь­ный,
про­чий)
До­ля
Ком­па­нии
в
устав­ном
ка­пи­та­ле
Про­гноз­ная
струк­ту­ра
2007
г.
2008
г.
2009
г.
Приложение 10
к приказу Министерства экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 13 марта 2007 года N 51
Реструктуризация активов
___________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N
п/п
На­и­ме-
но­ва­ние
ак­ти­ва
по сос-
то­я­нию
на
01.01.
2007 г.
Рест-
рук­ту-
ри­за­ция
ак­ти­вов
(от­чуж-
ден,
за­пла­ни-
ро­ван к
от­чуж-
де­нию)
Тип
ак­ти­ва
(про-
филь-
ный,
непро-
филь-
ный,
про­чие)
До­ля
Ком­па-
нии
в ус-
тав­ном
ка­пи-
та­ле
Спо­соб
от­чуж-
де­ния
(аук-
ци­он,
тен­дер,
про­чие)
Лик-
ви-
да-
ция
Ры­ноч-
ная
стои-
мость
(оцен­ка
неза-
ви­си-
мых
ауди-
то­ров/
оцен-
щи­ков
в тыс.
тен­ге)
Це­на
реа-
ли­за-
ции

тыс.
тен-
ге)
На­и­ме-
но­ва-
ние
по­ку-
па­те­ля