2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» Қолданыста

10.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 25.12.2007. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне, сондай-ақ 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына сәйкес Қармақшы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ:
Тармақ 1
1. 2008 жылға арналған аудандық бюджет 1-қосымшаға сәйкес мынадай көлелемде бекітілсін:
Тармақша 1
1) кірістер - 2047810 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер - 414194 мың теңге; салықтык емес түсімдер - 643 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер - 2140 мың теңге; трансферттер түсімдері - 1630833 мың теңге;
Тармақша 2
2) шығындар - 2047863 мың теңге;
Тармақша 3
3) операциялык сальдо - -53 мың теңге;
Тармақша 4
4) таза бюджеттік кредит беру - 53 мың теңге; бюджеттік кредиттер - 0 мың теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу - 53 мың теңге;
Тармақша 5
5) каржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге; қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге; мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
Тармақша 6
6) бюджет тапшылыгы (профициті) - 0 мың теңге;
Тармақша 7
7) бюджет тапшылыгын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0 мың теңге.
Тармақ 2
2. «2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихаты сессиясының шешіміне сәйкес облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері белгіленсін: жеке табыс салығынан - 0% әлеуметтік салықтан - 10%.
Тармақ 3
3. Аудандық бюджетке берілетін субвенция көлемі 1630833 мың теңге болып белгіленсін.
Тармақ 4
4. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2008 жылға арналған резерві 2284 мың теңге болып белгіленсін.
Тармақ 5
5. Аудандық бюджеттің орындалу барысында «Жалпы білім беру» бюджеттік бағдарламасының шығындары секвестрлеуге жатпайтыны ескерілсін.
Тармақ 6
6. Аудандық жерлерде тұрып жұмыс істейтін денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік корғау, мәдениет және спорт мемлекеттік ұйымдарының қызметшілеріне отын сатып алуға жергілікті бюджеттен берілетін бір жолғы ақшалай төлемдер 4 500 теңге көлемінде бекітілсін.
Тармақ 7
7. Бюджеттік инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген 2008 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі 2-қосымшаға сәйкес ітілсін.
Тармақ 8
8. Кент, ауылдық округтер әкімі аппараттары бойынша 2008 жылға алған бюджеттік бағдарламалар шығыстарының бөлінісі 3-косымшаға сәйкес бекітілсін.
Тармақ 9
9. 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Басқа 17. ТҮСІНДІРМЕ
«Аудандық мәслихаттың 2008 жылга арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихат шешіміне ТҮСІНДІРМЕ Шешім жобасы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес Қармақшы ауданының әлеуметтік-әкономикалық дамуының орта мерзімді жоспары, 2008-2010 жылдарға арналған Қармақшы ауданының орта мерзімді фискалдық саясаты, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдаулары негізінде әзірленген. КІРІСТЕР 2008 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің болжамы бюджетгің түсімдерін болжамдау Әдісімен, өңірдің орта мерзімді әлеуметтік экономикалық дамуының жоспарындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қармақшы ауданы әкімдігінің 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді фискалдық саясатының бағыттарына сәйкес, ҚР салық кодексіне және басқа да, нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістеріне сәйкес болжамдалған. 2008 жылғы аудандық бюджет кірістерінің болжамдау кезінде 2006 жылғы бюджет кірістерінің орындалуы, үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығында нақты түскен түсімдердің бағалауы және уәкілетті органдардың мәліметтері ескерілген. 2008 жылға арналған аудандық бюджеттің кірістер көлемі (трансферттерді есепке алмағанда) 416977 мың теңге көлемінде белгіленді, бүл үстіміздегі жылдың бекітілген жоспарынан 37542 мың теңгеге артық. 2008 жылға арналған аудандық бюджет кірістері (трансферттерді есепке алмағанда) үстіміздегі жылдың бекітілген жоспарынан айырма болып болжамдалуының негізгі себептері: - жеке табыс салығы бойынша облыстық бюджетке бөлінетін нормативтік аударымдардың мөлшерінің өзгеруіне байланысты және аудан бойынша жалақы қорының өсуіне байланысты жеке табыс салығы 74896 мың теңгеге көбейген; - басқа да салық тұрлері өткен жылдардағы атқарылу есебі және уәкілетті органдардың мәліметтері ескеріліп жалпы сомасы 6302 мыңтеңгеге көбейген; - әлеуметтік салықтың ставкасы 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап орташа 30 пайызға төмендеуінен әлеуметгік салық 43656 мың теңгеге азайған; Аудандық бюджеттің салықтық түсімдері 414194 мың теңге көлемінде белгіленді. Үстіміздегі жылдың бекітілген жоспарымен салыстырғанда 37164 мың теңгеге көбейген. Салықтық түсімдерінің ең үлкен мөлшерін төлем көзінен үсталатын жеке табыс салығы және әлеуметтік салық құрайды. Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы мен әлеуметтік салығының болжамы 2008 жылға болжамдалған еңбек ақы қоры негізінде есептелген. Алдағы үш жылдық кезеңге аудандық бюджет пен облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері белгіленген. жеке табыс салық толығымен 100 % аудандық бюджетке; әлеуметтік салықтың - 90% аудандық бюджетке, 10% - облыстық бюджетке. Осыған сәйкес 2008 жылға арналған аудандық бюджеттің төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы және әлеуметтік салықтың жоспарлары тиесілі 154901 мың теңге және 135347 мың теңге көлемінде белгіленді. 2008 жылғы аудандык бюджеттің салықтық емес түсімдер бойынша жоспары 643 мың теңге көлемінде белгіленіп, бұл 2007 жылғы бюджеттің бекітілген жоспарымен салыстырғанда 109,9 пайызды құрайды. » Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерінің 2008 жылға жоспары 2140 мың теңге көлемінде болжамдалды. Облыстық бюджеттен 1630833 мың теңге көлемінде субвенция түсімі жоспарлануда. Аудандық бюджеттің жалпы түсімдері 2047810 мың теңге көлемінде көзделуде. ШЫҒЫНДАР 2008 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы шығындары 2047863 мың теңге көлемінде жоспарлануда. Аудан бюджетіне берілетін субвенция көлемі ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 16 шілдедегі №599 қаулысымен бекітілген 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемін есептеудің жаңа Әдістемесіне сәйкес әзірленіп, «2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы» облыстық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы III сессиясының шешіміне сәйкес белгіленді. Аталған субвенция құрамында республикалық және облыстық бюджет есебінен аудан бюджетіне берілетін төмендегі шығындар ескерілген: мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінде үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге 82557 мың теңге; жаңадан енгізілген білім беру нысандарын үстауға 29763 мың теңге; жалпы білім беру мекемелерін Интернет жүйесіне қосу және трафик бойынша төлеу 1721 мың теңге; оқулықтарды сатып алу және жеткізу 2930 мың теңге; әдістемелік анықтамаларды сатып алу және жеткізу 583 мың теңге; бастапқы кезеңдегі мүгалімдердің апталық жүктемесі 20 сағаттан 18 сағатқа төмендетілген жағдайда қосымша қаржы қажеттілігі 12229 мың теңге; шетел мамандарын мектептерге тарту 6448 мың теңге; мектепке дейінгі балалар тәрбиесіне арналған шығындарды көбейту 13851 мың теңге; ҰБТ өтетін орындарға оқушыларды жеткізу, оларды тамақтандыру және жатқызу 1911 мың теңге; балабақшалар ашуға 11324 мың теңге; жұмыс істегі жатқан балабақшаларда қосымша топтар ашу 2234 мың теңге; 2006 жылы мектепке дейінгі балалар мекемелерінде ашылған 4 топты үстау 8915 мың теңге; Көмекбаев ауылында 50 орынға (2 топ) балабақша ашу 7562 мың теңге; білім беру мекемелерін жылытуға 38358 мың теңге; жалпы білім беру мектептеріне басқа да тауарлар сатып алуға 4820 мың теңге; жалпы білім беру мектептерінде ағымдағы жөндеуді жүргізуге 14599 мың теңге; мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне жыл сайынғы еңбек демалысы берілгенде бір лауазымдық жалақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлеу 57969 мың теңге; еңбек демалысының 18 күннен 30 күнге созылуына байланысты қосымша қаржы қажеттілігіне 5129 мың теңге; аз қамтылған отбасындағы 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылап төлеу 58500 мың теңге; мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық кұралдармсн қамтамасыз етуге. және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуіне 8358 мың теңге; қалалық телекоммуникация желісінің абоненттері болып табылатын әлеуметтік қорғалған азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифінің көтерілуіне байланысты өтемақы төлеу 1888 мың теңге; үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 2538 мың теңге; әлеуметтік қызметкерлердің жаңадан қосылған 3 бірлікті үстауды қамтамасыз ету 956 мың теңге; тұрғын үй көмегін көрсету шығындарын көбейтуге 156494 мың теңге; ауылдық жерлерде тұратын мамандарға отын сатып алуға 4851 мың теңге; кәсіпкерлік қызметті қолдауға 230 мың теңге; мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік функцияларға (ауылшаруашылығы бөлімі) 863 мың теңге; мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату шеңберінде берілетін әкімшілік функцияларға (жер қатынастары бөлімі) 3889 мың теңге; арнаулы мал көмілділерін салу 1800 мың теңге; халык саны 5000-ға дейінгі елді мекендердің даму сызбаларын әзірле^уге 7246 мың теңге; жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды үйымдастыруға 1470 мың теңге; елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру жобасын әзірлеуге 3180 мың теңге; мәдениет мекемелерінің жылуына косымша 4511 мың теңге; біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді үйымдастыруға 2783 мың теңге; аудандык экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің шығындарына 5000 мын теңге. Аудан бюджетінде «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функцноналдык тобы бойынша 177441 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 49550 мың теңгеге өсті. Мәслихат аппараты шығындарында: мәслихат қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 10598 мың теңге қарастырылған немесе 2007 жылғы бектілген жоспардан 1354 мың теңгеге артық. Мәслихат аппаратының шығындарында мәслихат қызметін қамтамасыз етуге 9707 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға 218 мың теңге, материалдық-техникалық базасын нығайтуға 600 мың теңге, депутаттық қызметке 73 мың теңге қаралған. Аудан әкімі аппаратынын шығындарында: Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 53326 мың теңге қарастырылған немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 17634 мың теңгеге артық, бұл ҚР Президентінің Жолдауына және ҚР Еңбек кодексінің 239 бабына сәйкес азаматтық қызметшілерге лауазымдық жалақысы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен кем болмайтын жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы шығындарының артқанына байланысгы, сонымен қатар мемлекеттік қызметкерлердің жұмыс өтілінің және ағымдағы шығындардың өсуімен түсіндіріледі. Онан басқа, 2008 жылдың бюджетінде әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу, қызметтік жеңіл автокөлік сатып алуға шығындары және басқару аппараттарындағы мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру шығындары бар. Аудан әкімнің қызметін қамтамасыз ету шығындарында, аппарат шығындарына 35647 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктіліғін арттыруға 1371 мың, ғимаратты күрделі жөндеуге 9800 мың теңге, мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базасын нығайтуға 6508 мың теңге қаралған. Кенттердін, ауылдық округ әкімі аппараттарының шығындарында: Аппарат кызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 88280 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 26269 мың теңгеге артқан, оның незігі себептері: азаматтык кызметшілерге лауазымдык жалақысы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемакының төленуі, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысы шығындарының артуы, қызметкерлердің жұмыс өтілінің өсуі, ағымдағы шығындардың тұтыну тауарлары мен қызметтер индексіне сәйкес көбейтілуімен түсіндіріледі. Сонымен қатар әкім аппараттары шығындарында 1 штат бірліктен жүргізуші ұстауға, кызметтік жеңіл автокөліктер, компьютерлер, жиһаздар сатып алуға қаржы қаралуы әсер етті. Кент, ауылдық округ әкімі аппараттарының қызметін қамтамасыз ету шығындарында аппарат шығындарына барлығы 74836 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға 24 мың теңге, материалдық-техникалык базасын нығайтуға барлығы 13420 мың теңге қаралған. Қаржы бөлімінің шығындарында: Аппарат кызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 934=6 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 33 мың теңгеге азайған, бұл негізінен кызметшілердің еңбек өтілінің өзгеруіне (өтілімнің азаюына) байланысты. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 9051 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 295 мың теңге қаралған. Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 004 бағдарламасы бойынша 2783 мың теңге каралған. Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің шығындарында: Бөлімнің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 13108 мың теңге каржы қарастырылуда, бұл 2007 жылғы бекітілген жоспардан 4975 мың теңгеге артық. Оның негізгі себебі облыстык бюджеттен экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімдерінің материалдық- техникалық базасын нығайтуға және ағымдағы шығындарына қосымша қаражаттың бөлінуі. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 10115 мың теңге, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға 150 мың теңге, бөлімінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 2843 мың теңге қаралған. «Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша 1277 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 644 мың теңгеге өсті. » Аудан әкімі аппаратының шығындарында: жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 005 бағдарламасы бойынша 1027 мың теңге қарастырылған немесе 2007 жылғы бекітілген жоспарымен салыстырғанда 394 мың теңгеге өсті, оның себебі шақыру пунктіне тиісті құрал-жабдықтарды сатып алу мақсаты. Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 006 бағдарламасы бойынша 250 мың теңге қаралған. 2007 жылы бұл шығыс тұрі жоспарланбаған болатын. «Қоғамдық тәртіп, кауіпсіздік, құкық, сот, қылмыстық атқару қызметі» функционалдық тобы бойынша тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу жөніндегі жабдықтар мен құралдарды пайдалану 021 бағдарламасы бойынша 1149 мың теңге қаралды. 2007 жылы бұл шығыс түрлері жоспарланбаған болатын. «Білім беру» функционалдық тобы бойынша 1325593 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырганда 354572 мың теңгеге өсті. Білім беру жүйесінің 2008 жылғы бюджеттік шығындары негізгі басымды бағыттарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасында 2005-2010 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын және тағы да басқа нормативті-құқықты актілер мен зандарды іске асыруға қажетті шығындардың облыстың жалпы негіздегі трансферттер көлеміне енгізілгенін ескере отырып калыптастырылды. Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 009 бағдарламасына 182753 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 99715 мың теңгеге көбейіп отыр. Аталған бағдарлама бойынша шығындардың көбеюіне субвенция құрамында республикалық, облыстык бюджеттерден және аудандық бюджеттің өз қаржысы есебінен төмендегі мақсаттарға берілген каржылар әсер етіп отыр: ҚР «Еңбек туралы» Кодексіне сәйкес кезекті еңбек демалысы кезінде төленетін төлемакының бір лауазымдык жалакыға 5738 мың теңге; бастауыш білім беретін мектептердің педагогикалық-апталық жүктемесін 20 сағаттан 18 сағатқадейін қыскаруына 1052 мың теңге: жаңадаң енгізілген балабакшаларды ұстауға барлығы 18732 мың теңге, оның ішінде №12 балалар бакшасына 4679 мың теңге, №13 балалар бақшасына 5847 мың теңге, №14 балалар бақшасына 4115 мың теңге, №15 балалар бақшасына 4091 мың теңге; 2006 жылы ашылған 4 қосымша топтарды ұстауға 11043 мың теңге, оның ішінде №5 балалар бақшасына 3168 мың теңге, №7 балалар бақшасына 3021 мың теңге; №11 балалар бақшасына 2228 мың теңге, №13 балалар бақшасына 2626 мың теңге; балалар бакшасын ашуға барлығы 12477 мың теңге, оның ішінде №10 балалар бақшасына 4994 мың теңге, №19 балалар бақшасына 7483 мың теңге; №11 балалар бакшасында қосымша топтар ашуга 2234 мың теңге; Т.Көмекбаев елді мекенінде 50 орындық балалар бақшасын ұстап тұруға 7562 мың теңге; балабақшалардың жылыту шығындарына қосымша 461 1 мың теңге; балабақшалардың балалар тәрбиесіне арналған шығындарын көбейтуге 13851 мың теңге, оның ішінде: №1 санаториялық балалар бақшасына 1419 мың теңге, №8 балалар бақшасына 6754 мың теңге, №16 балалар бақшасына 3659 мың теңге, №19 балалар бақшасына 2019 мың теңге; ағымдағы жөндеуге қосымша 1114 мың теңге; есептемелерге сәйкес негізгі жалақыға, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыққа, әлеуметтік аударымдарға нақты қосымша кажетті каражаттар тиісінше: 7631 мың теңге, 848 мың теңге, 1119 мың теңге, 104 мың теңге; №1 «Аккайын» балалар бақшасының азық-түлік шығындарына қосымша 2139 мың теңге, №1 «Аққайын» балалар бақшасы ғимаратының күрделі жөндеу жүргізу жұмыстарына 6752 мың теңге; ауданның балалар бақшаларының коммуналдық шығындарына қосымша 484 мың теңге; ауданның бапалар бақшалараның электроэнергия шығындарына қосымша 1437 мың теңге; №19 (Ақай ауылы) балалар бақшасына отын сатып алуға қосымша 308 мың теңге; ауданның балалар бақшасы есепшілерінің біліктілігін арттыруға 116 мың теңге, шығындардың тұтыну тауарлары мен қызметтер индексіне сәйкес көбейтілуіне 850 мың теңге; Жалпы білім беру 003 бағдарламасы бойынша 1072980 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 242916 мың теңгеге көбейіп отыр. Аталған бағдарлама бойынша шығындардың көбеюіне субвенция құрамында республикалық, облыстык бюджеттерден және аудандык бюджеттің өз қаржысы есебінен төмендегі мақсаттарға берілген каржылар әсер етіп отыр: ҚР «Еңбек туралы» Кодексіне сәйкес кезекті еңбек демалысы кезінде төленетін төлемақының бір лауазымдық жалақыға 45267 мың теңге; бастауыш білім беретін мектептердің педагогикалык-апталык жүктемесін 20 сағаттан 18 сағатқадейін кыскаруына 12229 мыңтеңге; жыл сайынгы еңбек демалысының 18 күннен 30 күнге созылуына байланысты 3336 мың теңге; мемлекеттік жалпы білім беру мектептерінде үлгі штаттарын ұстауды қамтамасыз етуге 80190 мың теңге; жаңадан енгізілген білім беру нысандарын үстауға 10117 мың теңге; жалпы білім беру мекемелерін Интернет жүйесіне қосу және трафик бойынша төлеу 1721 мың теңге; шетел мамандарын мектептерге тарту 6448 мың теңге; ҰБТ өтетін орындарға оқушыларды жеткізу, оларды тамақтандыру және жатқызу 1911 мың теңге; білім беру мекемелерін жылытуға қосымша 33010 мың теңге; мектептерге басқа да тауарлар сатып алуга 4820 мың теңге; мектептерге ағымдағы жөндеуді жүргізуге қосымша 13485 мыңтеңге; №26, 185 мектептер жанындағы интернат үйымдарының азық-түлік сатып алу шығындарына қосымша 813 мыңтеңге; мектептердің коммуналдық шығындарына қосымша 1098 мың теңге; мектептердің электроэнергия шыгындарына қосымша 1413 мыңтеңге; мектептердің жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындарына қосымша 7012 мың теңге; №99 мектептің жаңа ғимаратқа көшуіне байланысты қосымша шығындарға (6 штат үй тазалаушы, 2 штат кочегар, 0,5 штат электрик, ұстауға 2034 мың теңге, отын сатып алуға косымша 2600 мың теңге) барлығы 4634 мың теңге; мектептерге спорт инвентарь сатып алуға 858 мың теңге; кешкі мектеп қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға 39 мың теңге; мектеп есепшілерінің біліктілігін арттыруға 575 мың теңге; » мектеп медбикелерінің біліктілігін арттыруға 461 мың теңге; №30 мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына 14780 мың теңге; №85 мектептің күрделі жөндеу жұмыстарына 4650 мың теңге; есептемелерге сәйкес негізгі жалақыға, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік аударымдарға нақты қосымша қажетті қаражаттар тиісінше: 12700 мың теңге, 244 мың теңге, 652 мың теңге; - шығындардың тұтыну тауарлары мен кызметтер индексіне сәйкес көбейтілуіне 3115 мың теңге. Аталған бағдарламада «Жалпы білім беретін кешкі мектептер» 102 кіші бағдарламасы бойынша қаралған каржы көлемі 7661 мың теңге, «Бастауыш, негізгі және орта мектептердің, мектептер-балабақшалардың қызметін жергілікті бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету» 105 кіші бағдарламасы бойынша қаралған қаржы көлемі 1065319 мың теңге. Ауданның мемлекеттік білім беру үйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу 005 бағдарламасы бойынша 10551 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 3513 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында облыстық бюджет есебінен окулықтарды сатып алу және жеткізуге 2930 мың теңге, әдістемелік аныктамаларды сатып алу және жеткізуге 583 мың теңге қаралған. Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру 006 бағдарламасы бойынша 46494 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 6595 мың теңгеге көбейген, оның себебі төмендегі каражаттардың қосымша бөлінуі: кезекті еңбек демалысы кезінде төленетін төлемақының бір лауазымдық жалақыға 2124 мың теңге; жыл сайынғы еңбек демалысының 18 күннен 30 күнге созылуына байланысты 114 мың теңге; ғимаратты жылыту шығындарына 737 мың теңге қаралуынан; есептемелерге сәйкес негізгі жалақыға, өтемақы төлемдеріне, әлеуметтік салыкка, әлеуметгік аударымдарға нақты қосымша кажетті каражаттар тиісінше: 5383 мың теңге, 323 мың теңге, 667 мың теңге 235 мың теңге; есепшілердің біліктілігін арттыру шығындарына 117 мың теңге. шығындардың тұтыну тауарлары мен қызметтер индексіне сәйкес көбейтілуіне 200 мың теңге қосымша қосылды, сонымен қатар «Жас өркен» тынығу лагерінің штат санының қысқаруына сәйкес кәсіпорын шығындары 2652 мың теңгеге азайтылды. Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу бағдарламасы бойынша 535 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 35 мың теңгеге көбейген. Білім беру бөлімінің қызметін камтамасыз ету бағдарламасы бойынша 9880 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 530 мың теңгеге азайған, оның себебі бөлімнің ағымдағы шығындарын нақты қажеттілікке сәйкес жоспарлау есебінен. Жергілікті бюджеттік инвестиңиилық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық- экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау 108 бағдарламасы бойынша «Жас өркен» тынығу лагеріне жаңа ғимараттар салу жобасының кұжаттарын дайындауға 2400 мың теңге жоспарлануда. «Денсаулық сақтау» функционалдық тобының «Ерекше жагдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететіп ең жақын денсаулық сақтау4 ұйымына жеткізуді уйымдастыру» бағдарламасы бойынша 134 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 7 мың теңгеге көбейген. «Әлеуметтік көмек және әлеуметтік камсыздандыру» функционалдық тобы бойынша 356586 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 230561 мың теңгеге көбейген, бұл негізінен төменде көрсетілген каржылардың субвенция арқылы аудандык бюджет шығыстарына енгізілуінен: аз қамтылған отбасындағы 18 жаска дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылап төлеу 58500 мың теңге; мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мүқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуіне 8358 мың теңге; қалалык телекоммуникация желісінің абоненттері болып табылатын әлеуметтік қорғалған азаматтардың телефон үшін абоненттік төлем тарифінің көтерілуіне байланысты өтемақы төлеу 1888 мың теңге; үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 2538 мың теңге; әлеуметтік қызметкерлердің жаңадан қосылған 3 бірлікті үстауды қамтамасыз ету 956 мың теңге; тұрғын үй көмегін көрсету шығындарын көбейтуге 156494 мыңтеңге; ауылдық жерлерде тұратын мамандарға отын сатып алуға 4851 мың теңге. Еңбекпен қамту 002 бағдарламасына 21032 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1332 мың теңгеге көбейіп отыр. Оның ішінде: қоғамдық жұмыстар кіші бағдарламасы 1218 мың теңгеге, жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау кіші бағдарламасы 100 мың теңгеге, халықты жұмыспен камту саласында азаматтарды әлеуметтік корғау жөніндегі қосымша шаралар кіші бағдарламасы 14 мың теңге. Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету 004 бағдарламасы бойынша 9000 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 3870 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында облыстық бюджеттен берілген қаржының болуы. Тұрғын үй көмегі 006 бағдарламасы бойынша 177182 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 158382 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында жоғары тұрған бюджеттен берілген қаржының болуы. Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 007 бағдарламасы бойынша 960 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 327 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында облыстық бюджеттен берілген каржының болуы. Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 010 бағдарламасы бойынша 2538 мың теңге каралуда. Мұктаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 014 бағдарламасы бойынша 12652 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 2242 мың теңгеге көбейген, оның себебі жаңадан қосылған 3 бірлікті әлеуметтік қызметкерлерді үстау шығындарының бөлінуі. 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 016 бағдарламасы бойынша "9584 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 54304 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында жоғары тұрған бюджеттен берілген каржының болуы. Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мүқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналык құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердін қызмет көрсету 017 бағдарламасы бойынша 8358 мың теңге қаралуда. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасының аппарат шығындарына 20035 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1648 мың теңгеге көбейген, оған Мүгедектердің орталықтандырылған дерекқоры жүйесін енгізуге байланысты шығындар әсер етті. Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге акы төлеу 011 бағдарламасы бойынша 1545 мың теңге қаралған, немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 101 мың теңгеге көбейген. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша 18230 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 7360 мың теңгеге кеміген, оның негізгі себебі 2007 жылы бір дүркүн 14894 мың теңге көлемінде су жүйелерінің қүрылысына, жөндеу жұмыстарына және жобалау сметалық құжаттар әзірлеуге қаражаттардың бөлінуі. Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі шығындарында: Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 004 бағдарламасы бойынша 791 мың теңге каралған, немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 51 мың теңгеге көбейген; Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінін қызмет етуі 012 бағдарламасы бойынша Акай елді мекенінің су жүйелерін күрделі жөндеу жобасының жобалау сметалық құжаттарын әзірлеуге 1860 мың теңге қаралған. Кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары шығындарында: Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 008 бағдарламасы бойынша 1309 мың теңге қаралған, немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 424 мың теңгеге көбейген, оның себебі Жосалы және Төретам кенттерінде 2008 жылдан бастап жаңа жарықтандыру нүктелерінің іске қосылуынан. Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету 009 бағдарламасы бойынша 951 мың теңге қаралған, немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 245 мың теңгеге көбейген, оның себебі Жосалы кенті әкіміне қосымша қаржының бөлінуі. Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 011 бағдарламасы бойынша 13319 мың теңге қаралған, немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 4950 мың теңгеге көбейген, оның негізгі себептері Қармақшы, Төребай би, Қуандария, Көмекбаев елді-мекендерінің көгалдандыру жұмыстарына 450 мың теңгеден бөлінуі, Қармақшы ауылына су жеткізу мақсатында электр желісін тартып, насос орнату жұмыстарына 1500 мың теңге және Жосалы кентінің көгалдандыру жұмыстарын қосымша 274 мың теңге бөлінуі әсер етті. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 08 функционалдық тобы бойынша 99591 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 21464 мың теңгеге өскен. Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі шығындарында: Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 003 бағдарламасы бойынша 47860 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 13184 мың теңгеге көбейген, оның себебі Иіркөл ауылдык мәдениет үйіне ғимарат сатып алуға, жалақы қорының өсуіне және мерекелік іс- шараларға косымша қаржының бөлінуі, сондай-ақ мәдениет саласы қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге қаражаттардың қаралуынан. Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуі 006 бағдарламасы бойынша 22985 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1262 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалакы қорының өсуіне, кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін көтеруге, жылу шығындарына қосымша қаржының қаралуынан. Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту 007 бағдарламасы бойынша 107 мың теңге қаралуда. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 5033 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 239 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалакы қорының өсуі, «Мекен-жай тіркелім» ақпараттық жүйесін енгізуге байланысты шығыстарды жоспарлау. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 4883 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 150 мың теңге қаралған. Ауданның дене шынықтыру және спорт бөлімі шығындарында: Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу 006 бағдарламасы бойынша 1028 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 522 мың теңгеге көбейген, оның себебі мүгедектердің спорттық іс-шараларын және де басқа спорттық жарыстарды ұйымдастыруға. Әртүрлі спорт турлері бойынша аудан құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 007 бағдарламасы бойынша 11000 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 5107 мың теңгеге көбейген, оның себебі денешынықтыру-сауықтыру спорт кешеніне жылу жүйесі орнатылуына байланысты оның жылу шығындарына, 4 дана калорифл сатып алуға, от жағушы, үй тазалаушы бірліктерін ұстауға, спорттық жарыстарға аудан құрама командаларын қатысуын қамтамасыз етуге қосымша қаралған қаржылар әсер етті. Дене шынықгыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 3954 мың геңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 849 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы қорының өсуі, жүргізуші бірлігінің қосылуы, бөлімнің материалдық-техникалық базасының нығаюы. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 3804 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 150 мың теңге қаралған. Ауданның ішкі саясат бөлімі шығындарында: Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу 002 бағдарламасы бойынша 1252 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 82 мың теңгеге көбейген. Ішкі саясат бөлімінің қызметін камтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 5009 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 123 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы қорының өсуі, бөлімнің материалдық-техникалық базасының нығаюы. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 4859 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 150 мың теңге қаралған. Жастар саясаты саласындағы өнірлік бағдарламаларды іске асыру 003 бағдарламасы бойынша 1363 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 89 мың теңгеге көбейген. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары функционалдық тобы бойынша 19600 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 11724 мың теңгеге өскен. Ауданның ауыл шаруашылық бөлімі шығындарында: Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасының аппарат шығындарында бойынша 8384 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1095 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы қорының өсуі. Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 003 бағдарламасы бойынша 1800 мың теңге қаралуда. Ауданның жер қатынастары бөлімі шығындарында: Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасының аппарат шығындарында бойынша 4616 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 4029 мың теңгеге көбейген, оның себебі субвенция құрамында республикалық бюджеттен берілген қаржының болуы. Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру 003 бағдарламасына 3180 мың теңге қаралған. Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 004 бағдарламасына 1470 мың теңге қаралған. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 функционалдық тобы бойынша 16718 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 10303 мың теңгеге өскен. Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 5197 мың теңге каралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1897 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы қорының өсуі, жүргізуші бірлігінің қосылуы, бөлімнің материалдық-техникалық базасының нығаюы. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 3977 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 150 мың теңге қаралған. Ауданнын сәулет және қала құрылысы бөлімі шығындарында: Ауданның сәулег және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 4275 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 1160 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы корының өсуі, жүргізуші бірлігінің косылуы, бөлімнің материалдык-техникалық базасының нығаюы. Бағдарлама бойынша аппарат шығындарына 4125 мың теңге, бөлімнің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 150 мыңтеңге қаралған. Елді мекендер қүрылысының бас жоспарларын әзірлеу 003 бағдарламасы бойынша халық саны 5000 дейінгі елді-мекендердің даму сызбаларын әзірлеуге 7246 мың теңге қаралуда. Көлік және коммуникация 12 функционалдық тобы бойынша 20643 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 10009 мың теңгеге өскен. Аудандық мацызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарыныц жумыс істеуін қамтамасыз ету 13 бағдарламасы бойынша 1 1378 мың қаралған, 2007 жылғы бекітілген жоспармен салыстырғанда 744 мың теңгеге өскен. Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 23 бағдарламасы бойынша 9265 мың қаралған. Басқалар 13 тобы бойынша 10901 мың теңге қаралды немесе 2007 жылғы бекітілген жосгіармен салыстырғанда 958 мың теңгеге өскен. Кәсіпкерлік болімі қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасына бойынша 4146 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 507 мың теңгеге көбейген, оның себебі жалақы корының өсуі, жүргізуші бірлігінің косылуы, бөлімге қажетті мүліктерді сатып алуға қосымша қаржының каралуы. Кәсіпкерлік қызметті қолдау 003 бағдарламасына 230 мың теңге каралуда. Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 015 бағдарламасына 2284 мың теңге қаралуда. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімініц қызметін қамтамасыз ету 001 бағдарламасы бойынша 4241 мың теңге қаралуда немесе 2007 жылғы бекітілген жоспардан 72 мың теңгеге көбейген. Сонымен бірге 2008 жылға арналған облыстық бюджетте аудан бюджетіне төмендегі мақсатты ағымдағы және нысаналы даму трансферттері қаралды:
Тармақша 1
1) Жалпы білім беретін мектептерде медициналық кабинеттерді жабдықтауға - 3520 мың теңге;
Тармақша 2
2) Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізуге интерактивтік тақталар орнатуға — 11700 мың теңге;
Тармақша 3
3) Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға- 30929 мың теңге;
Тармақша 4
4) Әуез мектептерін музыкалық ісқұралдарымен жабдықтауға- 5422 мың теңге;
Тармақша 5
5) Химия, биология кабинеттерін жабдықтауға - 6974 мың теңге;
Тармақша 6
6) Мультимедия кабинеттерін жабдықтауға - 15445 мың теңге;
Тармақша 7
7) Жалпы білім беретін мектептердегі ескі компьютерлерді жаңартуға - 7200 мың теңге;
Тармақша 8
8) Жалпы білім беретін мектептерге парта және тақта сатып алуға — 6832 мың теңге;
Тармақша 9
9) Жалпы білім беретін мектептерге алғашқы әскери дайындықты жүргізуге автомат макеттерімен қамтамасыз етуге - 1050 мың теңге;
Тармақша 10
10) Жалпы білім беретін мектептерге көркем әдебиет кітаптарын сатып алуға — 2150 мың теңге;
Тармақша 11
11) Ауылдық елді мекендердегі ауыз сумен жабдықтау нысандарын күрделі жөндеуге Алдашбай ахун ауылына - 20800 мың теңге;
Тармақша 12
12) Жергілікті маңыздағы автомобиль жолдарын орташа және күрделі жөндеуге Самара- Шымкент-Төребай би ауылы бағытындағы жолға - 62605 мың теңге;
Тармақша 13
13) Аудан орталықтарының және қала типтес қыстақтардың бас жоспарларын әзірлеуге 16709 мың теңге;
Тармақша 14
14) Білім беру нысандарының құрылысын аяқтауға Алдашбай ахун ауылындағы мектегітің құрылысын аяқтауға- 165400 мың теңге;
Тармақша 15
15) Ауыз сумен жабдықтау нысандарын үстап тұру үшін жөндеу пайдалану бөлімшелерін құруға - 50000 мың теңге. Барлығы 406736 мың теңге. Аталған сомалар аудан бюджетіне облыс әкімдігі каулысы негізінде бөлінеді.
Басқа 33
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы 3 сессиясының № 25 шешіміне 1 қосымша 2008 жылға арналған аудандық бюджет Сана ты Сыны бы Ішкі сыны бы Ерекшелігі Атауы 1. Кірістер 2047810 1 Салықтық түсімдер 414194 01 Табыс салығы 154901 2 Жеке табыс салығы 154901 01 Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы 4 140383 02 Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы 8917 03 Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы 5601 03 Әлеуметтік салық 135347 1 Әлеуметтік салық 135347 01 Әлеуметтік салык 135347 04 Меншікке салынатын салықтар 115459 1 Мүлікке салынатын салықтар 103665 01 Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 103098 02 Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық 567 3 Жер салығы 4380 02 Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жёр салығы 1624 03 Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерге салынатын жер салығы 156 08 Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы 2600 4 Көлік құралдарына салынатын салық 7194 01 Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 1394 02 Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 5800 5 Бірыңғай жер салығы 220 01 Бірыңғай жер салығы 220 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 5384 2 Акциздер 946 23 Құмар ойын бизнесі 0 96 Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада өткізетін. сондай- ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин (авиациялықты қоспағанда) 884 97 Заңды жәпе жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай- ак өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны 62 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 410 15 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 410 4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 4028 01 Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын 830 02 Жекелеген қызмет тұрлерімен айналысу қүқығы үшін алынатын лицензиялық алым 450 03 Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 70 14 Механикалық көлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым 402 18 Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым 2251 20 Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлу жолағында сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін алынатын төлем 25 08 Заңдык мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер 3103 1 Мемлекеттік баж 3103 02 Сотка берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдардан), жүгіну шағымдарынан, атқару парағының көшірмесін беру туралы мәселе бойыңша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бүйрығын шыгару туралы арыздардан, сондай-ак соттың шет ел соттары мен тәрелік соттарының шешімдері бойынша атқару парақтарын, қүжаттардың көшірмелерін (телнұскаларын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 1230 04 Азаматтық хал актілерін тіркегені, азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркегені туралы қайта куәліктер бергені үшін, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, өліу туралы актілердің жазбаларын өзгерту, толықтыру, түзету мен қалпына келтіруге байланысты куәліктерді бергені үшін алынатын мемлекеттік 1052 05 Шет елге баруға және Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құкық беретін құжагтарды ресімдегені үшін, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін алынатын мемлекеттік баж 3 07 Қазақстан Республикасы азаматтығын алу, Қазақстан 4 Республикасы азаматтығын қалпына келтіру және Қазакстан Республикасы азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресімдегені үшін алынатьш мемлекеттік баж 360 08 Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 400 10 Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылык суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аәрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж- дан аспайтын пневматикалык каруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және кайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж 47 12 Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазакстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж 11 2 Салықтық емес түсімдер 643 01 Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер 195 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 195 04 Коммуналдык меншіктегі мүлікті жалдаудан түсетін кірістер 195 06 Басқа да салықтык емес түсімдер 448 1 Басқа да салықтық емес түсімдер 448 09 Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да 448 3 Негізігі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2140 03 Жерді және материалдык емес активтерді сату 2140 1 Жерді сату 2140 01 Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 2140 4 Трансферттердің түсімдері 1630833 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрган органдарынан түсетін трансферттер 1630833 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1630833 03 Субвенциялар 1630833 Функционалдық топ Кіші функция Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бағдарлама Кіші бағдарлама Атауы 2. Шығындар 2047863 1 Жалпы сипаттагы мемлекеттік қызметтер 177441 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 152204 112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 10598 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 10598 003 Жергілікті органдардың аппараттары 9707 007 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 218 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 600 100 Депутаттық қызмет 73 122 Аудан (облыстық манызы бар қала) әкімінің аппараты 53326 001 Аудан (облыстық маңызы бар кала) әкімінің кызметін қамтамасыз ету 53326 003 Жергілікті органдардың аппараттары 35647 007 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 1371 008 Мемлекеттік органдардың гимараттарын, үй-жайлары және күрылыстарын күрделі жөндеу 9800 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық » жарақтандыру 6508 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің агіпараты 88280 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 88280 003 Жергілікті органдардың аппараттары 74836 007 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 24 009 Мемлекеттік органдарды материалдык-техникалық жарақтандыру 13420 02 Қаржылық қызмет 12129 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 12129 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9346 003 Жергілікті органдардың аппараттары 9051 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 295 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 2783 05 Жоспарлау және статистикалық қызмет 13108 453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 13108 001 экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету 13108 003 Жергілікті органдардың аппараттары 10115 007 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 150 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 2843 2 Қорғаныс 1277 01 Әскери мұқтаждар 1027 122 Аудан (облыстық манызы бар қала) әкімінің агіпараты 1027 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті аткару шеңберіндегі іс- шаралар 1027 02 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 250 122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 250 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 250 100 Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі іс- шаралар 250 3 Қогамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық- атқару қызметі 1149 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1149 021 Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдыктар мен құралдарды пайдалану 1149 4 Білім беру 1325593 01 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 182753 464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 182753 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің қызметін қамтамасыз ету 182753 02 Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім бвру 1130560 464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 1130560 003 Жалпы білім беру 1072980 102 Жалпы білім беретін кешкі (ауысымдық) мектептер 7661 105 Бастауыш, негізгі және орта мектептердің, мектептер- балабақшалардің қызметін жергілікті бюджет қаражаты есебінен қамтамасыз ету 1065319 005 Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу 10551 015 Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 10551 006 Балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім беру 46494 007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 535 09 Білім бвру саласындағы өзге де қызметтер 12280 464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 12280 001 Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9880 003 Жергілікті органдардың аппараттары 9880 108 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-әкономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау 2400 5 Денсаулық сақтау 134 09 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 134 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 134 002 Ерекше жагдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау үйымына жеткізуді үйымдастыру 134 6 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 356586 02 Әлеуметтік көмек 335006 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 335006 002 Еңбекпен қамту багдарламасы 21032 100 Қоғамдық жұмыстар 18618 101 Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау 2200 102 Халыкты жұмыспен камту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар 214 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету 9000 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 23700 015 Багдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 23700 006 Тұрғын үй көмегі 177182 015 Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 177182 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 960 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 2538 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 12652 016 18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылйр 79584 015 Багдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 79584 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 8358 015 Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру 8358 09 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік ңамтамасьп ету салаларындағы өзге де қызметтер 21580 451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 21580 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 20035 003 Жергілікті органдардың аппараттары 20035 011 Жәрдемакыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1545 7 Тұргын уй-коммуналдық шаруашылық 18230 01 Турғын уй шаруашылығы 791 458 Ауданның (облыстық мацызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 791 004 Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету 791 02 Коммуналдық шаруашылық 1860 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1860 012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 1860 03 Елді-мекендерді көркейту 15579 123 Қаладағы аудан, аудандық манызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің агшараты 15579 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 1309 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 951 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 13319 8 Мәденнет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 99591 01 Мәдениет саласындағы қызмет 47860 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 47860 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 47860 02 Спорт 12028 465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі 12028 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1028 007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 11000 03 Ақпараттық кеңістік 24344 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 23092 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардын жұмыс істеуі 22985 007 Мемлекеттік тілді және Қазакстан халыктарының баска да тілдерін дамыту 107 456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 1252 002 Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік акпарат саясатын жүргізу 1252 100 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 1252 09 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті уйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 15359 455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 5033 001 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің кызметін қамтамасыз ету 5033 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4883 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 150 456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 6372 001 Ішкі саясат бөлімінің кызметін қамтамасыз ету 5009 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4859 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарактандыру 150 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру 1363 465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі 3954 001 Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету 3954 003 Жергілікті органдардың аппараттары 3804 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 150 10 ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дуниесін қорғау, жер қатынастары 19600 01 Ауыл шаруашылығы 10184 462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі 10184 001 Ауыл шаруашылығы бөлімінің кызметін қамтамасыз ету 8384 003 Жергілікті органдардың аппараттары 8384 003 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1800 06 Жер қатынастары 9416 463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 9416 001 Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4766 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4616 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 150 003 Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру 3180 004 Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1470 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қьызметі 16718 02 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 16718 467 Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 5197 001 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 5197 003 Жергілікті органдардың аппараттары 3977 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 1220 468 Ауданның (облыстық манызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі 11521 001 Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4275 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4125 009 Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру 150 003 Елді мекендер кұрылысының бас жоспарларынын әзірлеу 7246 12 Көлік және коммуннкация 20643 01 Автомобилъ көлігі 20643 123 Қаладағы аудан, аудандық манызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 11378 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 11378 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 9265 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 9265 13 Басқалар 10901 03 Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қоргау 4376 469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 4376 001 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету 4146 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4146 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 230 09 Басқалар 6525 452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 2284 015 Соттардың шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 2284 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 4241 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4241 003 Жергілікті органдардың аппараттары 4241 3. Операциялық сальдо -53 4. Таза бюджеттік кредит беру 53 Бюджеттік кредиттер 0 5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 53 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 53 1 Мемлекетгік бюджеттін берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 53 11 Заңды тұлғаларға жергілікті бюджеттен 2005 жылға дейін берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 53 5. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0 Қаржы активтерін сатып алу 0 Мемлекеттің каржы активтерін сатудан түсетін түсімдері 0 6. Бюджет тапшылығы (профициті) 0 7. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) 0
Басқа 34
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы 3 сессиясының №25 шешіміне 2 қосымша Бюджеттік инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген 2008 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламасының тізбесі Функционалдық топ Кіші функция Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бағдарлама Кіші бағдарлама Атауы 2. Шығындар 4 Білім беру 2400 09 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 2400 464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі 2400 108 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жасау 2400 7 Турғын үй-коммуналдық шаруашылық 1860 02 Коммуналдық шаруашылық 1860 458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1860 012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 1860 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дуниесін қорғау, жер қатынастары 1800 01 Ауыл шаруашылығы 1800 462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі 1800 003 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұнкырлардың) жұмыс істеуін камтамасыз ету 1800
Басқа 35
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 25 желтоқсандағы 3 сессиясының №25 шешіміне 3 қосымша Кент, ауылдық округтер әкімі аппараттары бойынша 2007 жылға арналған бюджеттік бағдарламалар шығыстарының бөлінісі Функционалдық топ Кіші функция Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Бағдарлама Кіші бағдарлама Атауы 2. Шығындар 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 88280 01 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 88280 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 88280 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар каланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдык (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 88280 003 Жергілікті органдардың аппараттары 74836 Жосалы кенті әкімінің аппараты 11727 Төретам кенті әкімінің аппараты 7857 Қармақшы ауылдық округ әкімінің аппараты 5305 Жосалы ауылдық округ әкімінің аппараты 4098 Иіркөл ауылдық округ әкімінің аппараты 3704 Жанажол ауылдық округ әкімінің аппараты 5457 IІІ-Интернационал ауылдық округ әкімінің аппараты 4663 Актөбе ауылдық округ әкімінің аппараты 4627 Акжар ауылдық округ әкімінің аппараты 5016 Дауылкөл ауылдық округ әкімінің аппараты 4692 Алдашбай ауылдық округ әкімінің аппараты 3615 Қуандария ауылдық округ әкімінің аппараты 4426 Көмекбаев ауылдық округ әкімінің аппараты 4724 Ақай ауылдық округ әкімінің аппараты 4925 007 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру 24 Төретам кенті әкімінің аппараты 13 Кармакшы ауылдык округ әкімінің аппараты 11 009 Мемлекеттік органдарды материалдық- техникалық жарақтандыру 13420 Жосалы кенті әкімінің аппараты 1970 Төретам кенті әкімінің аппараты 1520 Кармакшы ауылдық округ әкімінің аппараты 300 Жосалы ауылдық округ әкімінің аппараты 300 Иіркөл ауылдық округ әкімінің аппараты 1370 Жанажол ауылдық округ әкімінің аппараты 300 ІІІ-Интернационал ауылдық округ әкімінің аппараты 150 Ақтөбе ауылдық округ әкімінің аппараты 300 Ақжар ауылдық округ әкімінің аппараты 300 Дауылкөл ауылдық округ әкімінің аппараты 1520 Алдашбай ауылдық округ әкімінің аппараты 1370 Қуандария ауылдық округ әкімінің аппараты 150 Көмекбаев ауылдык округ әкімінің аппараты 150 Акай ауылдық округ әкімінің аппараты 3720 5 Денсаулық сақтау 134 09 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 134 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 134 002 Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру 134 Жосалы кенті әкімінің аппараты 13 Кармакшы ауылдық округ әкімінің аппараты 3 Жосалы ауылдық округ әкімінің аппараты 20 Иіркөл ауылдық округ әкімінің аппараты 20 Ақжар ауылдық округ әкімінің аппараты 4 Көмекбаев ауылдық округ әкімінің аппараты 66 Алдашбай ауылдық округ әкімінің аппараты 8 7 Тұргын үй-коммуналдық шаруашылық 15579 03 Елді-мекендерді көркейту 15579 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 15579 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 1309 Жосалы кенті әкімінің аппараты 1147 Төретам кенті әкімінің аппараты 162 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 951 Жосалы кенті әкімінің аппараты 891 Төретам кенті әкімінің аппараты 60 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 13319 Жосалы кенті әкімінің аппараты 8586 Төретам кенті әкімінің аппараты 1433 Кармакшы ауылдық округ әкімінің аппараты 1950 Жосалы ауылдық округ әкімінің аппараты 450 Қуандария ауылдық округ әкімінің аппараты 450 Көмекбаев ауылдық округ әкімінің аппараты 450 12 Көлік және коммуникация 19756 01 Автомобиль көлігі 19756 123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты 11378 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 11378 Жосалы кенті әкімінің аппараты 8378 Төретам кенті әкімінің аппараты 3000