Құжат мәтініне өту

Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы

Бұйрық · № 7 · қабылданған 04.02.2008
Заңдық күші: Күшін жойған · 10.09.2010 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2009-2011-ekb-37948/
Басып шығарылды 2026-08-11 · adilet.kz
Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы Күшін жойған Бұйрық ·№ 7 ·04.02.2008
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы

ҚАЗМемлекет қатысатын Ұлттық компаниялардың 2009-2011 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы

Күшін жойған Бұйрық ·№ 7 · қабылданған 04.02.2008

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы
Атауы (қаз.)
Мемлекет қатысатын Ұлттық компаниялардың 2009-2011 жылдарға арналған жоспарлары бөлімдерінің құрылымын, көрсеткіштер нысандары мен тізбелерін бекіту туралы
Акт түрі
Бұйрық
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
7
Қабылданған күні
04.02.2008
Көрсетілген редакция
10.09.2010 · қолданыстағы AI37948_3.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
10.09.2010
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V080005147_
ЭКБ идентификаторы
37948
Редакция идентификаторы
AI37948_3
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 14:05

0 Об утверждении структуры разделов, форм и перечня показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года N 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан", в целях совершенствования разработки планов развития национальных компаний, ПРИКАЗЫВАЮ :

1 1. Утвердить прилагаемую структуру разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы, согласно приложениям 1-10.

2 2. Департаменту политики управления государственными активами (Шварцкопф И.А.):

1 1) совместно с Юридическим департаментом (Ешимова Д.А.) в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2

2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа довести его до сведения государственных органов, осуществляющих права владения и пользования государственным пакетом акций национальных компаний, министерств финансов и юстиции Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, национальных компаний (по согласованию).

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Пирматова Г.О.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

7 Структура разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 года

Приложение 1
к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Структура разделов, формы и перечень показателей Планов развития национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 года

1 1. Структура разделов

1 1. Доклад о состоянии и перспективах развития национальной компании (далее - Компания):

1 1) Введение:

миссия Компании;
краткая история создания;
структура управления Компании (взаимосвязь дочерних, аффилиированных предприятий и центрального аппарата);
структура центрального аппарата;
обоснование выбранной модели управления Компанией;

2 2) Анализ рынка (сферы деятельности):

конкуренты и доля Компании на общем рынке с указанием основных показателей эффективности деятельности, характерных для данного рынка (отрасли);
основные клиенты (потребители, заказчики);

3 3) Анализ производственно-финансовой деятельности за 2006-2008 годы:

итоги финансово-экономической деятельности за 2006-2007 годы, в том числе:
поступления в бюджет в виде дивидендов на государственный пакет акций (в денежном и процентном выражении);
поступления в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 12 июня 2001 года, за отчетные прогнозируемые периоды с обоснованием причины роста или снижения поступления налогов;
цены и тарифы;
объемы и обоснования заимствованных средств у казахстанских и иностранных финансовых институтов;
ожидаемые результаты за 2008 год с обоснованием роста/падения производственно-финансовых показателей и с указанием сильных и слабых сторон, возможных угроз, а также причин отклонения фактически сложившихся показателей от ранее запланированных;
анализ оплаты труда и премирования руководящих работников Компании;

4 4) Мероприятия, проводимые Компанией, в том числе:

в соответствии со Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года N 1096 (далее - Стратегия), государственными и отраслевыми программами;
по управлению активами (пакетами акций, долями участия);

5 5) План развития на 2009-2011 годы:

цели и задачи (стратегические и на 2009 год);
основные направления и механизм реализации Плана развития;
мероприятия, планируемые Компанией по:
реализации Стратегии, государственных и отраслевых программ;
реструктуризации активов и развитию аутсорсинга;
развитию производства продукции (работ и услуг в натуральном и денежном выражении с отражением (в разрезе поставленных задач):
развитию социальной сферы;
охране окружающей среды, соблюдению техники безопасности труда;
объемы капитальных вложений;
структура себестоимости;
ценовая и тарифная политики и их обоснования;
кадровая политика, в том числе показатели оплаты труда и обоснование затрат на оплату труда различных категорий работников Компании;
политика по заимствованию;
финансовые результаты и отношения с бюджетом, в том числе прогнозируемые поступления:
из республиканского бюджета;
в бюджет в разрезе видов налогов и других обязательных платежей, а также дивидендов на государственные пакеты акций.

2

2. Инвестиционная программа Компании, разрабатывается в соответствии с Правилами разработки инвестиционных программ государственных предприятий, акционерных обществ (товариществ с ограниченной ответственностью), контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству, за исключением институтов развития, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года N 1201:

1 1) Оценка инвестиционной ситуации в отрасли/регионе:

анализ и оценка соответствующей ситуации на инвестиционных рынках отрасли (сферы), а также оценка роли Компании и степень ее влияния на инвестиционные процессы в отрасли;
выводы.

2 2) Инвестиционные приоритеты и направления:

основные приоритеты и задачи инвестиционной политики Компании;
намерения по инвестиционным проектам, предварительные расчеты и обоснования;
оценка эффективности инвестиционных проектов;
анализ текущего состояния инвестиционных проектов;
конечный итог экономической результативности и финансовой выгодности реализованных проектов (включая показатель эффективности отражения стоимости единицы услуги, либо объема поступления в бюджет на 1000 тенге вложенных в стоимость услуг, а также последующий контроль и мониторинг реализованных инвестиционных проектов);
схема управления временно свободными ресурсами, политика их размещения;

3 3) Инвестиционный план развития Компании.

2 2. Формы и перечень показателей

3 3. Перечень показателей Планов национальных компаний с государственным участием на 2009-2011 годы включает в себя:

1 1) прогноз основных финансово-производственных показателей на 2009-2011 годы;

2 2) прогноз доходов и расходов на 2009 год;

3 3) прогноз движения денежных средств в 2009 году;

4 4) прогноз расходов на 2009 год;

5 5) прогнозный баланс на 2009-2011 годы;

6 6) перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2009-2011 годах;

7 7) паспорт инвестиционного проекта.

4 4. Прогноз важнейших показателей развития компаний представляется в обязательном порядке по формам 1-8.1 согласно приложениям 2-10 к Приказу, в том числе по деятельности дочерних, совместных и других аффилиированных предприятий.

29 Приложение 2

к приказу Министра экономики
и бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз важнейших показателей развития на 2009-2011 годы
Форма 1
_______________________________________________
(наименование юридического лица)
(в тыс. тенге)
N
п./п.
По­ка­за­те­ли
Един.
из­мер.
2007
г.
2008
г.
2008
г. в
% к
2007
г.
2009
г.
2010
г.
2011
г.
2011
г. в
% к
2007
г.
2011
г.
% к
2008
г.
от­чет
оцен­ка
прог-
ноз
прог-
ноз
прог-
ноз
А
Б
I
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объ­ем
про­из­ве­ден­ной
про­дук­ции (ра­бот,
услуг) - все­го:
к-во/
сто­им.
1.1
в том чис­ле по
ви­дам
"
2
Экс­порт все­го:
"
2.1
в том чис­ле в
стра­ны СНГ
"
2.2
даль­нее за­ру­бе­жье
"
2.3
по ви­дам
про­дук­ции:
"
3
Им­порт все­го:
"
3.1
в том чис­ле в
стра­ны СНГ
"
3.2
даль­нее за­ру­бе­жье
"
3.3
по ви­дам
про­дук­ции:
"
3.4
по по­став­ке
про­дук­ции
"
4
Ин­ве­сти­ции в
ос­нов­ной ка­пи­тал
все­го:
тыс.
тен­ге
4.1
за счет за­ем­ных
средств
"
4.1.1
в том чис­ле
средств го­су­дар-
ствен­но­го бюд­же­та
"
4.2
зa счет собст-
вен­ных средств
"
5
До­хо­ды, все­го
"
6
Рас­хо­ды, все­го
"
7
До­ход от ос­нов­ной
де­я­тель­но­сти
"
8
Се­бе­сто­и­мость
ре­а­ли­зо­ван­ной
го­то­вой про­дук­ции
(то­ва­ров, ра­бот,
и услуг):
"
9
Ва­ло­вый до­ход
"
10
об­щие и
ад­ми­ни­стра­тив­ные
рас­хо­ды
"
11
рас­хо­ды по реа-
ли­за­ции го­то­вой
про­дук­ции (то­ва-
ров, ра­бот,
услуг)
"
12
фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
"
12.1
по зай­мам у
ка­зах­стан­ских
фи­нан­со­вых
ин­сти­ту­тов
12.2
по зай­мам у
ино­стран­ных
фи­нан­со­вых
ин­сти­ту­тов
13
До­ход до
на­ло­го­об­ло­же­ния
"
14
Кор­по­ра­тив­ный
по­до­ход­ный на­лог
"
15
Чи­стый до­ход
(убы­ток)
"
16
Ди­ви­ден­ды, все­го
"
16.1
в том чис­ле на
го­су­дар­ствен­ный
па­кет ак­ций
тыс.
тен­ге
17
Нор­ма­ти­вы от­чис-
ле­ний от чи­сто­го
до­хо­да
%
18
Рен­та­бель­ность
де­я­тель­но­сти
(15/6*100%)
"
19
Про­из­во­ди­тель-
ность тру­да
%
20
Ис­поль­зо­ва­ние
про­из­вод­ствен­ных
мощ­но­стей
%
21
Амор­ти­за­ция
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов и ос­нов-
ных средств
тыс.
тен­ге
22
Чис­лен­ность
ра­бот­ни­ков
ком­па­нии, все­го
чел
22.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
"
23
Фонд опла­ты тру­да
тыс.
тен­ге
23.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
тыс.
тен­ге
24
Сред­не­ме­сяч­ная
за­ра­бот­ная пла­та
ра­бот­ни­ков, в
це­лом по ком­па­нии
тен­ге
24.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
тен­ге
25
Та­ри­фы (це­ны) на
еди­ни­цу про­дук­ции
(ра­бот услуг)
тен­ге
за
еди-
ни­цу
25.1
из­ме­не­ние та­ри­фов
(цен) к пре­ды-
ду­ще­му пе­ри­о­ду
%
26
Кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
тыс.
тен­ге
27
Де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
"

30 Приложение 3

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз доходов и расходов на 2009 год
_________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 2
(в тыс. тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2007 г.
от­чет
2008 г.
оцен­ка
2009 г. (про­гноз)
2008
г. в
% к
2007
г.
2009
г. в
% к
2008
г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме-
ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1
До­ход от
ре­а­ли­за­ции
про­дук­ции и
ока­за­ния услуг
2
Се­бе­сто­и­мость
ре­а­ли­зо­ван­ной
про­дук­ции и
ока­зан­ных услуг
3
Ва­ло­вой при­быль
(стр.1-стр.2)
4
До­хо­ды от
фи­нан­си­ро­ва­ния
5
Про­чие до­хо­ды
6
Рас­хо­ды на
ре­а­ли­за­цию
про­дук­ции и
ока­за­ние услуг
7
Ад­ми­ни­стра­тив-
ные рас­хо­ды
8
Рас­хо­ды на
фи­нан­си­ро­ва­ние
9
Про­чие рас­хо­ды
10
До­ля
при­бы­ли/убыт­ка
ор­га­ни­за­ций,
учи­ты­ва­е­мых
по ме­то­ду
до­ле­во­го
уча­стия
11
При­быль
(убы­ток) за
пе­ри­од от
про­дол­жа­е­мой
де­я­тель­но­сти
(стр.3+стр.4+
стр.5-стр.6-
стр.7-стр.8-
стр.9+/-стр.10)
12
При­быль
(убы­ток) от
пре­кра­щен­ной
де­я­тель­но­сти
13
При­быль
(убы­ток) до
на­ло­го­об­ло­же­ния
(стр.11+/-
стр.12)
14
Рас­хо­ды по
кор­по­ра­тив­но­му
по­до­ход­но­му
на­ло­гу
15
Ито­го­вая
при­быль
(убы­ток)
за пе­ри­од
(стр.13-стр.14)
до вы­че­та до­ли
мень­шин­ства
16
До­ля
мень­шин­ства
17
Ито­го­вая
при­быль
(убы­ток)
за пе­ри­од
(стр.15-стр.16)
до вы­че­та до­ли
мень­шин­ства
18
При­быль на
ак­цию

31 Приложение 4

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз движения денежных средств в 2009 году
__________________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 3
(в тыс.тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2007 г.
от­чет
2008 г.
оцен­ка
2009 г. (про­гноз)
2008
г. в
% к
2007
г.
2009
г. в
% к
2008
г.
1
квар-
тал
1 по­лу-
го­дие
9
ме­ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Дви­же­ние де­нег
от опе­ра­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
1.1
1. По­ступ­ле­ние
де­неж­ных
средств, все­го:
в том чис­ле:
1.1.1
ре­а­ли­за­ция
то­ва­ров
1.1.2
предо­став­ле­ние
услуг
1.1.3
аван­сы
по­лу­чен­ные
1.1.4
ди­ви­ден­ды
1.1.5
про­чие
по­ступ­ле­ния
1.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го:
в том чис­ле:
1.2.1
пла­те­жи
по­став­щи­кам за
то­ва­ры и услу­ги
1.2.2
аван­сы вы­дан­ные
1.2.3
вы­пла­ты по
за­ра­бот­ной
пла­те
1.2.4
вы­пла­та
воз­на­граж­де­ния по зай­мам
1.2.5
кор­по­ра­тив­ный
по­до­ход­ный
на­лог
1.2.6
дру­гие пла­те­жи
в бюд­жет
1.2.7
про­чие вы­пла­ты
1.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных средств
от опе­ра­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
(стр.1.1-стр.1.2)
2
Дви­же­ние
де­неж­ных средств
от ин­ве­сти­ци­он-
ной де­я­тель­но­сти
2.1
По­ступ­ле­ние
енеж­ных средств,
все­го:
в том чис­ле:
2.1.1
ре­а­ли­за­ция
ос­нов­ных средств
2.1.2
ре­а­ли­за­ция
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.1.3
ре­а­ли­за­ция
дру­гих дол­го-
сроч­ных ак­ти­вов
2.1.4
ре­а­ли­за­ция
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
2.1.5
по­га­ше­ние
зай­мов, предос-
тав­лен­ных дру­гим
ор­га­ни­за­ци­ям
2.1.6
фью­черс­ные и
фор­вард­ные
кон­трак­ты,
оп­ци­о­ны и сво­пы
2.1.7.
про­чие
по­ступ­ле­ния
2.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
2.2.1
при­об­ре­те­ние
ос­нов­ных средств
2.2.2
при­об­ре­те­ние
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.2.3
при­об­ре­те­ние
дру­гих дол­го-
сроч­ных ак­ти­вов
2.2.4
при­об­ре­те­ние
фи­нан­со­вых
ак­ти­вов
2.2.5
предо­став­ле­ние
зай­мов дру­гим
ор­га­ни­за­ци­ям
фью­черс­ные и
фор­вард­ные
кон­трак­ты,
оп­ци­о­ны и сво­пы
2.2.6
про­чие вы­пла­ты
2.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных
средств от
ин­ве­сти­ци­он­ной
де­я­тель­но­сти
(стр.2.1-стр.2.2)
3.
Дви­же­ние
де­неж­ных средств
от фи­нан­со­вой
де­я­тель­но­сти
3.1.
По­ступ­ле­ние
де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
3.1.1
эмис­сия ак­ций и
дру­гих цен­ных
бу­маг
3.1.2
по­лу­че­ние зай­мов
3.1.3
по­лу­че­ние
воз­на­граж­де­ния
по фи­нан­си­ру­е­мой
арен­де
3.1.4
про­чие
по­ступ­ле­ния
3.2
Вы­бы­тие де­неж­ных
средств, все­го
в том чис­ле:
3.2. 1
по­га­ше­ние зай­мов
3.2.2
при­об­ре­те­ние
соб­ствен­ных
ак­ций
3.2.3
вы­пла­та
ди­ви­ден­дов
3.2.4
про­чие
3.3
Чи­стая сум­ма
де­неж­ных средств
от фи­нан­со­вой
де­я­тель­но­сти
(стр.3.1-стр.3.2)
4
Ито­го:
Уве­ли­че­ние +/-
умень­ше­ние
де­неж­ных средств
(стр.1.3+/-стр.
2.3+/-стр.3.3)
5
Де­неж­ные
сред­ства и их
эк­ви­ва­лен­ты на
на­ча­ло от­чет­но­го
пе­ри­о­да
6
Де­неж­ные
сред­ства и их
эк­ви­ва­лен­ты на
ко­нец от­чет­но­го
пе­ри­о­да

32 Приложение 5

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогноз расходов на 2009 год
______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 4
(в тыс.тенге)
N
п./п.
На­име­но­ва­ние
по­ка­за­те­лей
2007 г.
от­чет
2008 г.
оцен­ка
2009 г. (про­гноз)
2008
г. в
% к
2007
г.
2009
г. в
% к
2008
г.
1
квар-
тал
1
по­лу-
го­дие
9
ме­ся-
цев
год
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Рас­хо­ды, все­го
1
Об­щие и
ад­ми­ни­стра­тив­ные
рас­хо­ды, все­го
1.1
Ма­те­ри­а­лы
1.2
Опла­та тру­да
ра­бот­ни­ков
1.2.1
в том чис­ле
ра­бот­ни­ков
ру­ко­во­дя­ще­го
ап­па­ра­та
1.3
От­чис­ле­ния от
опла­ты тру­да
1.3.1
Со­ци­аль­ный на­лог
1.3.2
От­чис­ле­ния в
Фонд со­ци­аль­но­го
стра­хо­ва­ния
1.4
Амор­ти­за­ция
ос­нов­ных средств
и нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.5
Об­слу­жи­ва­ние и
ре­монт ос­нов­ных
средств и
нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
1.6
Ком­му­наль­ные
рас­хо­ды
1.7
Ко­ман­ди­ро­воч­ные
рас­хо­ды, все­го
1.7.1
в пре­де­лах
уста­нов­лен­ных
норм
1.7.2
сверх норм
1.8
Пред­ста­ви­тель-
ские рас­хо­ды
I.9
Рас­хо­ды на
по­вы­ше­ние
ква­ли­фи­ка­ции
ра­бот­ни­ков
1.10
Рас­хо­ды на
со­дер­жа­ние
Со­ве­та
ди­рек­то­ров
1.11
Рас­хо­ды по
на­ло­гам
1.12
Кан­це­ляр­ские и
ти­по­граф­ские
ра­бо­ты
1.13
Услу­ги свя­зи
1.14
Рас­хо­ды на
охра­ну
1.15
Кон­суль­та­ци­он­ные
(ауди­тор­ские) и
ин­фор­ма­ци­он­ные
услу­ги
1.16
Бан­ков­ские
услу­ги
1.17
Рас­хо­ды на
стра­хо­ва­ние
1.18
Су­деб­ные
из­держ­ки
1.19
Штра­фы, пе­ни и
неустой­ки за
на­ру­ше­ние
усло­вий до­го­во­ра
1.20
Штра­фы и пе­ни
за со­кры­тие
(за­ни­же­ние)
до­хо­да
1.21
Убыт­ки от
хи­ще­ний,
сверх­нор­ма­тив­ные
по­те­ри, пор­ча,
недо­ста­ча ТМЗ
1.22
Рас­хо­ды по
арен­де
1.23
Рас­хо­ды на
со­ци­аль­ную сфе­ру
1.23.1
Рас­хо­ды на
со­дер­жа­ние
объ­ек­тов
со­ци­аль­ной сфе­ры
1.23.2
На про­ве­де­ние
празд­нич­ных,
куль­тур­но-
мас­со­вых и
спор­тив­ных
ме­ро­при­я­тий
1.24
Рас­хо­ды по
со­зда­нию
ре­зер­вов по
со­мни­тель­ным
тре­бо­ва­ни­ям
1.25
Бла­го­тво­ри­тель-
ная по­мощь
1.26
Про­чие рас­хо­ды
2
Рас­хо­ды по
ре­а­ли­за­ции
го­то­вой
про­дук­ции
(то­ва­ров,
ра­бот, услуг),
все­го
2.1
Ма­те­ри­а­лы
2.2
Опла­та тру­да
ра­бот­ни­ков
2.3
От­чис­ле­ния от
опла­ты тру­да
2.4
Амор­ти­за­ция
ос­нов­ных средств
и нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.5
Ре­монт и
об­слу­жи­ва­ние
ос­нов­ных средств
и нема­те­ри­аль­ных
ак­ти­вов
2.6
Ком­му­наль­ные
рас­хо­ды
2.7
Ко­ман­ди­ро­воч­ные
рас­хо­ды, все­го
2.7.1
в пре­де­лах
уста­нов­лен­ных
норм
2.7.2
сверх норм
2.8
Рас­хо­ды по
по­груз­ке,
транс­пор­ти­ров­ке
и хра­не­нию
2.9
Рас­хо­ды на
ре­кла­му и
мар­ке­тинг
2.10
Рас­хо­ды по
арен­де
2.11
Про­чие рас­хо­ды
3
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды, все­го
3.1
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там)
по зай­мам бан­ков
3.2
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там)
по зай­мам
по­став­щи­ков
3.3
Фи­нан­со­вые
рас­хо­ды
(про­цен­там)
по арен­де
3.4
Про­чие рас­хо­ды*
Примечание:
* - при превышении 10% от совокупных расходов необходимо обоснование

33 Приложение 6

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Прогнозный баланс на 2009-2011 годы (тыс. тенге)
____________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 5
(на конец периода)                                         (в тыс. тенге)
2007
от­чет
2008
оцен­ка
2009
про­гноз
2010
про­гноз
2011
про­гноз
АК­ТИ­ВЫ, все­го
I
Крат­ко­сроч­ные ак­ти­вы
1
Де­неж­ные сред­ства и их
эк­ви­ва­лен­ты
2
Крат­ко­сроч­ные фи­нан­со­вые
ин­ве­сти­ции
3
Крат­ко­сроч­ная де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
4
За­па­сы
5
Те­ку­щие на­ло­го­вые ак­ти­вы
6
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы,
пред­на­зна­чен­ные для про­да­жи
7
Про­чие крат­ко­сроч­ные ак­ти­вы
II
Дол­го­сроч­ные ак­ти­вы
1
Дол­го­сроч­ные фи­нан­со­вые
ин­ве­сти­ции
2
Дол­го­сроч­ная де­би­тор­ская
за­дол­жен­ность
3
Ин­ве­сти­ции, учи­ты­ва­е­мые
ме­то­дом до­ле­во­го уча­стия
4
Ин­ве­сти­ци­он­ная недви­жи­мость
5
Ос­нов­ные сред­ства
6
Био­ло­ги­че­ские ак­ти­вы
7
Раз­ве­доч­ные и оце­ноч­ные
ак­ти­вы
8
Нема­те­ри­аль­ные ак­ти­вы
9
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые ак­ти­вы
10
Про­чие дол­го­сроч­ные ак­ти­вы
ПАС­СИ­ВЫ, все­го
III
Крат­ко­сроч­ные обя­за­тель­ства
1
Крат­ко­сроч­ные фи­нан­со­вые
обя­за­тель­ства
2
Обя­за­тель­ства по на­ло­гам
3
Обя­за­тель­ства по дру­гим
обя­за­тель­ным и доб­ро­воль­ным
пла­те­жам
4
Крат­ко­сроч­ная кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
5
Крат­ко­сроч­ные оце­ноч­ные
обя­за­тель­ства
6
Про­чие крат­ко­сроч­ные
обя­за­тель­ства
IV
Дол­го­сроч­ные обя­за­тель­ства
1
Дол­го­сроч­ные фи­нан­со­вые
обя­за­тель­ства
2
Дол­го­сроч­ная кре­ди­тор­ская
за­дол­жен­ность
3
Дол­го­сроч­ные оце­ноч­ные
обя­за­тель­ства
4
От­ло­жен­ные на­ло­го­вые
обя­за­тель­ства
5
Про­чие дол­го­сроч­ные
обя­за­тель­ства
V
Ка­пи­тал
1
Вы­пу­щен­ный ка­пи­тал
2
Эмис­си­он­ный до­ход
3
Вы­куп­лен­ные соб­ствен­ные
до­ле­вые ин­стру­мен­ты
4
Ре­зер­вы
5
Нерас­пре­де­лен­ный до­ход
(непо­кры­тый убы­ток)
6
До­ля мень­шин­ства

34 Приложение 7

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Перечень инвестиционных проектов _________________________________
(наименование юридического лица)
планируемых к реализации в 2009-2011 годах
Форма 6
N
п./п.
На­име­но­ва­ние
про­ек­та*
Пе­ри­од
ре­а­ли-
за­ции
Об­щая
стои-
мость
Ис­точ-
ни­ки
фи­нан
си­ро-
ва­ния**
Фи­нан­си­ро­ва­ние по го­дам
осво­е­но
на
01.01.09
г
2009
год
2010
год
2011
год
оста-
ток
на
01.01.12
г.
(прог-
ноз)
(прог-
ноз)
(прог-
ноз)
Примечание:
* из общего перечня инвестиционных проектов выделить курсором инновационные
** суммы по проектам указываются в разрезе источников финансирования

35 Приложение 8

к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Паспорт инвестиционного проекта N________
____________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 7
N
п/п
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
Ин­фор­ма­ция
1
На­име­но­ва­ние про­ек­та
2
Участ­ни­ки ре­а­ли­за­ции про­ек­та
3
Це­ли ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
4
Опи­са­ние ин­ве­сти­ци­он­но­го про­ек­та
5
Ме­сто ре­а­ли­за­ции про­ек­та
6
На­зна­че­ние, ос­нов­ные тех­ни­че­ские
ха­рак­те­ри­сти­ки ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­дук­та (на­име­но­ва­ние
ин­ве­сти­ци­он­но­го про­дук­та, ка­те­го­рия
по­тре­би­те­лей, спе­ци­фи­ка
по­треб­ле­ния, и т.д.)
7
Мас­шта­бы ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­дук­та (рай­он­ный (го­род­ской),
об­ласт­ной, внут­рен­ний стра­но­вой,
внеш­ний ры­нок (ры­нок стран СНГ)
8
Вид обес­пе­че­ния воз­вра­та ин­ве­сти­ций
9
Воз­мож­ные рис­ки (кон­крет­но)
10
Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та (ин­ве­сти­ци­он­ный пе­ри­од),
год и ме­сяц
11
Срок ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та (жиз­нен­ный цикл про­ек­та),
год и ме­сяц
12
Срок оку­па­е­мо­сти про­ек­та, ме­ся­цев
13
Чи­стая те­ку­щая сто­и­мость про­ек­та
(NPV), де­неж­ная еди­ни­ца
14
Внут­рен­няя нор­ма до­ход­но­сти про­ек­та
(IRR), %
15
Ха­рак­тер про­ек­та (но­вое про­из­вод­ство,
ре­кон­струк­ция, рас­ши­ре­ние дей­ству­ю­ще­го
про­из­вод­ства, сме­на или *уве­ли­че­ние
но­мен­кла­ту­ры вы­пус­ка­е­мой про­дук­ции, иное)
16
На­ли­чие до­го­во­ров по­став­ки или про­то­ко­лов
о на­ме­ре­нии при­об­ре­те­ния ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­дук­та (при на­ли­чии ука­зать ко­ли­че­ство
и сто­и­мость та­ко­вых)
17
Уро­вень го­тов­но­сти ин­ве­сти­ци­он­но­го
про­ек­та (про­ект­но-смет­ная до­ку­мен­та­ция,
на­ли­чие про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей, иное)
18
Сто­и­мость про­ек­та, тен­ге (ва­лю­та про­ек­та)
все­го, в том чис­ле:
18,1
Тре­бу­е­мый объ­ем ин­ве­сти­ций в пла­ни­ру­е­мом
пе­ри­о­де, тен­ге (ва­лю­та про­ек­та), в том
чис­ле:
18,1.1
Тре­бу­е­мый объ­ем при­вле­чен­ных ин­ве­сти­ций
18 1.2
Тре­бу­е­мый объ­ем соб­ствен­ных ин­ве­сти­ций
18.2
Уже про­из­ве­ден­ные ин­ве­сти­ции (ва­лю­та
про­ек­та), тен­ге
19*
Фор­мы при­вле­че­ния за­ем­ных (кре­дит­ных)
средств и их ис­точ­ни­ки
20
Ме­ры по пре­ду­пре­жде­нию и умень­ше­нию
рис­ков (кон­крет­но)
21
Про­гноз­ное ко­ли­че­ство до­пол­ни­тель­ных
ра­бо­чих мест все­го, ед. в 1 год. 2 год.
3 год.
22
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние на­ло­го­вых
по­ступ­ле­ний. % от до­стиг­ну­то­го
сред­не­ме­сяч­но­го уров­ня преды­ду­ще­го го­да,
а та­к­же за про­гно­зи­ру­е­мые три го­да
23
Про­гноз­ное уве­ли­че­ние по­ступ­ле­ние до­хо­дов
в го­су­дар­ствен­ный бюд­жет от непо­сред­ствен­но­го уча­стия го­су­дар­ства, %
от до­стиг­ну­то­го сред­не­го­до­во­го уров­ня за
преды­ду­щие три го­да и за про­гно­зи­ру­е­мые
три го­да
24
Об­щая мощ­ность про­ек­та
за­пла­ни­ро-
ван­ный объ­ем
фак­ти­че­ский
объ­ем
от­кло­не­ние
(+ -)
Примечание:
* источники указываются при наличии подписанных кредитных соглашений.
свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных
облигации и других документов

36 Структура активов

Приложение 9
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Структура активов
_______________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8
N
п/п
На­име­но­ва­ние
аф­фи­ли­и­ро­ван-
ных ор­га­ни-
за­ций
(ак­ти­вов) по
со­сто­я­нию на
01.01.2008 г.
Ос­нов­ной
вид
де­я­тель-
но­сти
Тип
ак­ти­ва
(про
филь­ный,
непро-
филь­ный,
про­чий)
До­ля
Ком­па­нии
в устав­ном
ка­пи­та­ле
Про­гноз­ная
струк­ту­ра
2008 г.
2009 г.
2010 г.

37 Реструктуризация активов

Приложение 10
к приказу Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 4 февраля 2008 года N 7
Реструктуризация активов
_________________________________________
(наименование юридического лица)
Форма 8.1
N
п/п
На­име­но-
ва­ние
ак­ти­вов
по со­стоя-
нию на
01.01.
2008
г.
Ре­струк-
ту­ри­за­ция
ак­ти­вов
(от­чуж­ден,
за­пла­ни­ро-
ван к
от­чуж­де­нию)
Тип
ак­ти­ва
(про­филь-
ный,
непро-
филь-
ный,
про­чий)
До­ля
Ком­па-
нии в
устав-
ном
ка­пи-
та­ле
Спо­соб
от­чуж­де-
ния
(аук­ци­он,
тен­дер,
про­чие)
Лик-
ви-
да-
ция
Ры­ноч­ная
сто­и­мость
(оцен­ка
неза-
ви­си­мых
ауди­то­ров/
оцен­щи­ков в
тыс.тен­ге)
Це­на
ре­а­ли-
за­ции
(в тыс.
тен­ге)
Наи-
ме­но-
ва­ние
по­ку-
па-
те­ля