Қолданыстағы ред. 20.11.2009

О городском бюджете на 2009 год от 23.12.2008 г. № 15/140 (2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы)

0

О городском бюджете на 2009 год
В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 10 декабря 2008 года N 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 2034 от 12 декабря 2008 года), городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1

1) доходы – 11 171 206 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 237 634 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 341 511 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 695 571 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 896 490 тысяч тенге;

2

2) затраты – 11 541 400 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 236 298 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 236 298 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – 606 492 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 606 492 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 48 975 тысяч тенге;
погашение займов – 300 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 857 517 тысяч тенге.

2

2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 20,7 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
социальный налог – 8,7 процента.

3

3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:

1

1) ежеквартальную социальную помощь в размере 1,5 месячных расчетных показателей:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
получателям государственных социальных пособий по возрасту;
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);

2

2) ежемесячную социальную помощь в размере 1-го месячного расчетного показателя:
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак;
получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
одиноким пенсионерам;

3

3) ежемесячную дополнительную надбавку:
персональным пенсионерам областного значения в размере 1-го месячного расчетного показателя;
на внутридомовое обслуживание электроустановок участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, почетным гражданам города в размере 58 тенге;

4

4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 месячных расчетных показателей;

5

5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
ко Дню Победы (9 мая):
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 30 000 тенге;
военнослужащим, ставшим инвалидами при прохождении воинской службы в Афганистане в размере 25 000 тенге;
военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях в Афганистане в размере 20 000 тенге;
лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и лицам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в размере 20 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 3 месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
иным категориям из числа лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
лицам, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в годы Великой Отечественной войны в размере 3-х месячных расчетных показателей;
лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны в размере 2-х месячных расчетных показателей;
семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане в размере 10 000 тенге;
ко Дню пожилых людей (1 октября):
одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
инвалидам всех групп, инвалидам с детства, детям-инвалидам в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню Конституции Республики Казахстан (30 августа):
получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2-х месячных расчетных показателей;
ко Дню города:
почетным гражданам города в размере 10-ти месячных расчетных показателей;

6

6) единовременную материальную помощь:
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам Чернобыльской АЭС на изготовление зубных протезов до 10 000 тенге;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны стоимость годовой подписки периодической печати по выбору на один экземпляр областной общественно-политической газеты;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на приобретение медикаментов при амбулаторном лечении в размере 5000 тенге;
малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;

7

7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.

4

4. Установить повышенные оклады и тарифные ставки на 25% специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

5

5. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, определяемом решением Актауского городского маслихата.

6

6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования в сумме 27 158 тысяч тенге.

6-1

6-1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 12 150 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 15 995 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 38 145 тысяч тенге;

6-2

6-2. исключен

6-3

6-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обеспечения:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 8 160 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 3 025 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях – 2 000 тысяч тенге;

6-4

6-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальную поддержку специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 275 тысяч тенге;

6-5

6-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты по "нулевой" ставке вознаграждения (интереса) из республиканского бюджета на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы в сумме 1 079 310 тысяч тенге, в том числе:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 494 000 тысяч тенге;
на кредитование бюджета города для завершения строительства жилья для работников организаций образования и здравоохранения, строительство которых реализуется в рамках проекта "100 школ и 100 больниц" – 48 975 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 544 000 тысяч тенге;

6-6

6-6. исключен

6-7

6-7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрено поступление от продажи квартир гражданам в сумме 374 130 тысяч тенге, по ранее полученному займу на строительство жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы.
Возвратные средства направить:
300 000 тысяч тенге – на погашение займа из городского бюджета в областной бюджет;
74 130 тысяч тенге – на завершение строительства жилья по «нулевой» ставке вознаграждения (интереса) в рамках реализации Государственной программы развития жилищного строительства на 2008-2010 годы.

6-8

6-8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие и трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 700 961 тысяч тенге для финансирования мероприятий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров.

6-9

6-9. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 30 018 тысяч тенге на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики, в том числе:
на расширение программ молодежной практики – 14 218 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 15 800 тысяч тенге.

7

7. Утвердить резерв акимата города в сумме 6 373 тысяч тенге.

8

8. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 2.

9

9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2009 году согласно приложению 3.

10

10. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2009 год, согласно приложению 4.

11

11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
«СОГЛАСОВАНО»:
Начальник ГУ «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
__________________А.Н.Ким
23 декабря 2008 год

34

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 20 ноября 2009 года № 25/226
Бюджет города Актау на 2009 год
категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма тыс. тенге
1. ДОХОДЫ
11 171 206
1
Налоговые поступления
8 237 634
01
Подоходный налог
3 722 447
2
Индивидуальный подоходный налог
3 722 447
03
Социальный налог
836 122
1
Социальный налог
836 122
04
Hалоги на собственность
2 928 845
1
Hалоги на имущество
2 329 996
3
Земельный налог
286 295
4
Hалог на транспортные средства
312 480
5
Единый земельный налог
74
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
450 044
2
Акцизы
38 195
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
245 630
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
129 565
5
Налог на игорный бизнес
36 654
07
Прочие налоги
11
1
Прочие налоги
11
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
300 165
1
Государственная пошлина
300 165
2
Неналоговые поступления
341 511
01
Доходы от государственной собственности
29 718
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12 718
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 456
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 456
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
9
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
9
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
233 498
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
233 498
06
Прочие неналоговые поступления
74 830
1
Прочие неналоговые поступления
74 830
3
Поступления от продажи основного капитала
695 571
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 848
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
406 848
03
Продажа земли и нематериальных активов
288 723
1
Продажа земли
251 695
2
Продажа нематериальных активов
37 028
4
Поступления трансфертов
1 896 490
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1 896 490
2
Трансферты из областного бюджета
1 896 490
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тыс. тенге
2. ЗАТРАТЫ
11 541 400
1
Государственные услуги общего характера
161 828
112
Аппарат маслихата города
11 797
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
11 797
122
Аппарат акима города
96 484
001
Обеспечение деятельности акима района ( города областного значения)
96 484
123
Аппарат акима села Умирзак
7 391
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7 391
452
Отдел финансов
35 472
001
Обеспечение деятельности отдела финансов
13 746
003
Проведение оценки имущества в целях налогооблажения
3 000
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
11 984
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
6 742
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
10 684
001
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
10 684
2
Оборона
8 413
122
Аппарат акима города
8 413
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8 413
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
74 028
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
74 028
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
74 028
4
Образование
4 525 822
464
Отдел образования
4 411 061
001
Обеспечение деятельности отдела образования
19 940
003
Общеобразовательное обучение
2 580 810
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
9 088
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
27 158
006
Дополнительное образование для детей
180 555
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
11 647
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 240 494
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
38 145
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 224
467
Отдел строительства
114 761
037
Строительство и реконструкция объектов образования
114 761
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
489 634
123
Аппарат акима села Умирзак
373
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
373
451
Отдел занятости и социальных программ
468 346
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
40 369
002
Программа занятости
76 862
005
Государственная адресная социальная помощь
18 478
006
Жилищная помощь
3 415
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
230 656
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 450
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 580
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
20 548
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
49 277
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 996
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 715
464
Отдел образования
20 915
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
20 915
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 561 660
123
Аппарат акима села Умирзак
18 898
008
Освещение улиц населенных пунктов
2 377
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 317
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 204
467
Отдел строительства
2 889 408
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
629 423
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
684 541
005
Развитие коммунального хозяйства
166 283
006
Развитие системы водоснабжения
1 086 046
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
23 115
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 653 354
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
11 792
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
474
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
41 375
015
Освещение улиц в населенных пунктах
115 935
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
304 100
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 750
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
659 401
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
510 527
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
369 891
455
Отдел культуры и развития языков
341 520
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
6 050
003
Поддержка культурно-досуговой работы
312 807
006
Функционирование районных (городских) библиотек
22 663
456
Отдел внутренней политики
12 845
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
7 115
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
3 870
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 860
465
Отдел физической культуры и спорта
15 526
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
3 952
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 496
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
328 062
467
Отдел строительства
328 062
009
Развитие теплоэнергетической системы
328 062
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
13 854
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
275
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
275
462
Отдел сельского хозяйства
256
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
256
463
Отдел земельных отношений
13 323
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
12 700
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских)округов
623
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
32 854
467
Отдел строительства
9 961
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
9 961
468
Отдел архитектуры и градостроительства
22 893
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
15 793
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
7 100
12
Транспорт и коммуникации
900 306
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
900 306
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
500 000
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 800
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
365 506
13
Прочие
72 579
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства
48 910
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства и сельского хозяйства
7 305
006
Поддержка предпринимательской деятельности
41 605
452
Отдел финансов
6 373
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
6 373
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 296
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
17 296
15
Трансферты
2 469
452
Отдел финансов
2 469
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 469
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
236 298
Приобретение финансовых активов
236 298
13
Прочие
236 298
452
Отдел финансов
236 298
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
236 298
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-606 492
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
606 492
Поступление займов
48 975
Погашение займов
300 000
Используемые остатки бюджетных средств
857 517

35

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 июня 2009 года № 20/182
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Инвестиционные проекты
4
Образование
467
Отдел строительства
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Инвестиционные программы
13
Прочие
452
Отдел финансов
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Образование
464
Отдел образования
003
Общеобразовательное обучение

37

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 15/140
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА 2009 ГОД
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
Государственные услуги общего характера
123
Аппарат акима села Умирзак
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
123
Аппарат акима села Умирзак
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
123
Аппарат акима села Умирзак
008
Освещение улиц населенных пунктов
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов