Құжат мәтініне өту

О бюджете города Семей на 2009 год

Өзге акт · № 13/105-IV · қабылданған 25.12.2008
Заңдық күші: Күшін жойған · 29.12.2009 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2009-ekb-43105/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О бюджете города Семей на 2009 год Күшін жойған Өзге акт ·№ 13/105-IV ·25.12.2008
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О бюджете города Семей на 2009 год

ҚАЗСемей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ 13/105-IV · қабылданған 25.12.2008

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете города Семей на 2009 год
Атауы (қаз.)
Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
13/105-IV
Қабылданған күні
25.12.2008
Көрсетілген редакция
29.12.2009 · қолданыстағы AI43105_13.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
29.12.2009
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V08VB000098
ЭКБ идентификаторы
43105
Редакция идентификаторы
AI43105_13
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 12:11

0 О бюджете города Семей на 2009 год

В соответствии со статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:

1 1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1 1) доходы – 13203115,8 тысяч тенге:

налоговые поступления –6774601 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 31073 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 505554 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5891887,8 тысяч тенге;

2 2) затраты – 13560731,8 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:

бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:

приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:

поступление займов – 227000 тысяч тенге;
погашение займов – 130000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.

2 2. Утвердить:

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 62101 тысяч тенге.

3 3. Зачисление индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источников выплаты и социального налога, производится в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса по нормативам, установленным областным маслихатом.

4 4. Городскому отделу Казначейства с 1 января 2009 года производить зачисление сумм доходов в городской бюджет по установленным нормативам.

5 5. Учесть в бюджете города затраты:

1 1) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан;

2

2) на оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся из числа малообеспеченных семей в размере одного процента от бюджетных средств на текущее содержание общеобразовательных школ,в том числе на оздоровление и отдых детей в каникулярное время на одного учащегося - не менее 500 тенге;

3 3) на  льготный проезд обучающихся на общественном транспорте (кроме такси);

4 4) на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры, проживающим в сельской местности по приобретению топлива на одного получателя -5000 тенге в год.

5-1 5-1. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из областного бюджета на ремонт городских дорог,прилегающих к дачным массивам в сумме 50000 тысяч тенге.

учесть целевые текущие трансферты из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 8976 тысяч тенге, из них:
увеличение средств в сумме 9336 тысяч тенге, в том числе:
- на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 6452 тысяч тенге;
- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 982 тысяч тенге;
- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 532 тысяч тенге;
- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1,2 степени – 910 тысяч тенге;
- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей - 460 тысяч тенге;
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по оказанию материальной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане в сумме 190 тысяч тенге.
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 3477 тысяч тенге, из них:
увеличены средства для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях в сумме 656 тысяч тенге;
уменьшены средства в сумме 4133 тысяч тенге, в том числе:
на оказание материальной помощи молодым специалистам (учителям, врачам), желающим работать в селах и аулах после завершения учебного заведения – 2054 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан - 154 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан – 1925 тысяч тенге.

5-2 5-2. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:

на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 15464 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 8242 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 11430 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 26319 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения  в государственной системе образования в сумме 169701 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 19240 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико - социальных учреждениях в сумме 10223 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов для специалистов образования в сумме 1782 тысяч тенге;
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 304324 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 2257337 тысяч тенге.
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 27516 тысяч тенге.
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 800 тысяч тенге.

5-3 5-3. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год кредитование на строительство и (или) приобретение жилья за счет республиканского бюджета в сумме  227000 тысяч тенге.

5-4 5-4. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:

1336889 тысяч тенге - на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов;
135615 тысяч тенге - на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
459814 тысяч тенге - на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
398628 тысяч тенге - на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
33916 тысяч тенге – на текущий ремонт объектов культуры;
368320 тысяч тенге - капитальный и текущий ремонт объектов образования.

5-5 5-5. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 190870 тысяч тенге, из них:

на расширение программ молодежной практики – 88635 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 102235 тысяч тенге.

6

6. В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим образования и культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов образования и культуры, работающих в аульной (сельской) местности определяется местным исполнительным органом, по согласованию с местным представительным органом.

7 7. Утвердить перечень (приложение 2) бюджетных программ развития на:

1 1) реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ);

2 2) формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.

8 8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру, в процессе исполнения бюджета на 2009 год, согласно приложению 3.

9 9. Утвердить  объем поступлений в бюджете на 2009 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, согласно приложению 4.

10 10. Учесть в бюджете бюджетные программы сельских округов, поселков,согласно приложению 5.

11 11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

29 Бюджет города Семей на 2009 год

Приложение 1
к решению от 25 декабря 2008 года
№  13/105-IV
Бюджет города Семей на 2009 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I.Доходы
13 203 115,8
1
Налоговые поступления
6 774 601,0
01
Подоходный налог
2 639 666,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 639 666,0
03
Социальный налог
2 059 799,0
1
Социальный налог
2 059 799,0
04
Налоги на собственность
1 587 613,0
1
Налоги на имущество
1 089 773,0
3
Земельный налог
175 660,0
4
Налог на транспортные средства
320 180,0
5
Единый земельный налог
2 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
362 546,0
2
Акцизы
119 720,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
95 840,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
114 607,0
5
Налог на игорный бизнес
32 379,0
07
Прочие налоги
6,0
1
Прочие налоги
6,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
124 971,0
1
Государственная пошлина
124 971,0
2
Неналоговые поступления
31 073,0
01
Доходы от государственной собственности
17 789,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
145,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
17 644,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
4 506,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
4 506,0
06
Прочие неналоговые поступления
8 776,0
1
Прочие неналоговые поступления
8 776,0
3
Поступления от продажи основного капитала
505 554,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
425 166,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
425 166,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
80 388,0
1
Продажа земли
73 500,0
2
Продажа нематериальных активов
6 888,0
4
Поступления трансфертов
5 891 887,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 891 887,8
2
Трансферты из областного бюджета
5 891 887,8
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Про
грам
ма
Наименование расходов
Сумма
(тыс.тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
13 560 731,8
1
Государственные услуги общего характера
289 698,0
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
216 896,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 585,0
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
14 585,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
137 302,0
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
137 302,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
65 009,0
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
65 009,0
02
Финансовая деятельность
38 509,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
38 509,0
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
33 551,0
002
Создание информационных систем
326,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 934,0
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
2 662,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
36,0
05
Планирование и статистическая деятельность
34 293,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
34 293,0
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
34 293,0
2
Оборона
32 607,0
01
Военные нужды
27 883,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
27 883,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
27 883,0
02
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
4 724,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
4 724,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
341,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
4 383,0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
60 417,0
01
Правоохранительная деятельность
60 417,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
60 417,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
60 417,0
4
Образование
5 208 063,0
01
Дошкольное воспитание и обучение
379 794,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
379 794,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
379 794,0
02
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3 946 678,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
3 946 678,0
003
Общеобразовательное обучение
3 593 069,0
006
Дополнительное образование для детей
183 908,0
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
169 701,0
04
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
83 386,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
83 386,0
018
Организация профессионального обучения
83 386,0
09
Прочие услуги в области образования
798 205,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
655 615,0
001
Обеспечение деятельности Отдела образования
18 709,0
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
8 971,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
96 258,0
007
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
9 490,0
011
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
522 187,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
142 590,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
142 590,0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
925 046,0
02
Социальная помощь
849 611,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
839 766,0
002
Программа занятости
254 079,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4 945,0
005
Государственная адресная социальная помощь
87 394,0
006
Жилищная помощь
39 515,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
206 798,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
42 745,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
41 115,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
113 317,0
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
28 888,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
20 970,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
9 845,0
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
9 845,0
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
75 435,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
75 435,0
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
73 061,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 374,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 109 329,0
01
Жилищное хозяйство
924 850,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 211,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
211,0
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
9 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
915 639,7
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
28 016,0
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
386 063,7
019
Строительство и (или) приобретение жилья
501 560,0
02
Коммунальное хозяйство
1 792 187,3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
549,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
549,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 611 355,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
33 350,0
030
Ремонт инженерно - коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 578 005,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
180 283,3
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
8 408,0
006
Развитие системы водоснабжения
13 751,3
031
Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятостии и переподготовки кадров
158 124,0
03
Благоустройство населенных пунктов
392 291,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 360,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
5 360,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
386 931,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
129 513,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
42 468,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
6 778,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
208 172,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
403 924,0
01
Деятельность в области культуры
108 112,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
108 112,0
003
Поддержка культурно - досуговой работы
108 112,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
0,0
011
Развитие объектов культуры
0,0
02
Спорт
79 414,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
79 414,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
1 948,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
19 355,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
58 111,0
03
Информационное пространство
125 389,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
76 780,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
73 495,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3 285,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
48 609,0
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
48 609,0
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
91 009,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
54 370,0
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
17 604,0
004
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
36 766,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
29 748,0
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
21 543,0
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
8 205,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
6 891,0
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
6 891,0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 288 096,1
09
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
2 288 096,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 288 096,1
009
Развитие теплоэнергетической системы
2 288 096,1
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
33 920,8
01
Сельское хозяйство
15 789,8
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
13 970,0
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
13 970,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
1 819,8
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
1 819,8
06
Земельные отношения
18 131,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
18 131,0
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
18 131,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
27 973,0
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
27 973,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 922,0
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
15 922,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
12 051,0
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
12 051,0
12
Транспорт и коммуникации
1 017 425,0
01
Автомобильный транспорт
533 159,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
533 159,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
32 181,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
500 978,0
09
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
484 266,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
484 266,0
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
483 266,0
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
1 000,0
13
Прочие
133 791,0
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
18 799,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
18 799,0
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
18 799,0
09
Прочие
114 992,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
62 101,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
62 101,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
8 400,0
003
Разработка технико - экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
8 400,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
44 491,0
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
44 491,0
15
Трансферты
30 441,9
01
Трансферты
30 441,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
30 441,9
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
30 441,9
IV. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами
11 000,0
Приобретение финансовых активов
11 000,0
13
Прочие
11 000,0
09
Прочие
11 000,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
11 000,0
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
11 000,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
VI. Дефицит (профицит) бюджета
-368 616,0
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
368 616,0

30 Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 2
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Перечень бюджетных программ развития на 2009 год
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и на формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Функцио
нальная
группа
Админис
тратор
Прог
рамма
Наименование
1
2
3
4
Инвестиционные проекты
01
Государственные услуги общего характера
452
Отдел финансов района (города областного значения)
002
Создание информационных систем
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
004
Информатизация системы среднего образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
037
Строительство и реконструкция объектов образования
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
019
Строительство и (или) приобретение жилья
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
467
Отдел строительства района (города областного значения)
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
13
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

31 Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2009 год

Приложение 3
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета на 2009 год
Функцио
нальная
группа
Админи
стратор
Прог
рамма
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

32 Объем поступлений в бюджет на 2009 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения

Приложение 4
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Объем поступлений в бюджет на 2009 год от продажи
земельных участков сельскохозяйственного назначения
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
Объем поступлений в бюджет на 2009 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения
0

33 Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2009 год

Приложение 5
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2009 год
тысяч тенге
№ п.п.
Наименование
бюджетной
программы
Наименование
сельского округа,
поселка
Всего
В том числе
попрограмме
«Обеспечение санитарии
населенных
пунктах»
В том числе
по программе
«Организация
водоснабжения
населенных
пунктов»
1.
Абралинский
3 912
30
2.
Айнабулакский
3 294
46
3.
Акбулакский
3 884
37
4.
Алгабасский
4 483
90
5.
Караоленский
5 459
90
6.
Танатский
3 504
27
7.
Достыкский
5 340
959
8.
Жазыкский
3 823
85
549
9.
Жиеналинский
5 071
990
10.
Знаменский
5 148
809
11.
Иртышский
4 685
680
12.
Новобаженовский
4 957
690
13.
Озерский
4 743
525
14.
Приречный
3 740
95
15.
Шульбинск
5 442
207
16.
Чаган
3 433
Всего по бюджету
70 918
5 360
549
Секретарь
городского маслихата
К. Мирашев