Құжат мәтініне өту

О городском бюджете на 2009 год

Өзге акт · № С-18/5 · қабылданған 23.12.2008
Заңдық күші: Күшін жойған · 21.04.2010 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2009-ekb-43497/
Басып шығарылды 2026-08-13 · adilet.kz
О городском бюджете на 2009 год Күшін жойған Өзге акт ·№ С-18/5 ·23.12.2008
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О городском бюджете на 2009 год

ҚАЗ2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Күшін жойған Өзге акт ·№ С-18/5 · қабылданған 23.12.2008

ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О городском бюджете на 2009 год
Атауы (қаз.)
2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
С-18/5
Қабылданған күні
23.12.2008
Көрсетілген редакция
21.04.2010 · қолданыстағы 43497_178444.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
21.04.2010
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V08BA000094
ЭКБ идентификаторы
43497
Редакция идентификаторы
43497_178444
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
03.08.2026 12:17

0 О городском бюджете на 2009 год

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Региональном реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3286), Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:

1 1) доходы – 8 840 221,5 тысяч тенге, в том числе:

налоговым поступлениям – 4 809 065 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140 681 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 446 895 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 443 580,5 тысяч тенге;

2 2) затраты – 9 294 962,1 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – -153 905 тысяч тенге, в том числе:

погашение бюджетных кредитов – 153 905 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 135 893,2 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 50 000 тысяч тенге;

5 5) дефицит бюджета – -436 728,8 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита бюджета – 436 728,8 тысяч тенге:

поступление займов – 502 195 тысяч тенге;
погашение займов – 142 000 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 76 533,8 тысяч тенге;

2

2. Согласно решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2008 года № 4С-11-5 «Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Региональном реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3286), установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:

1 1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;

2 2) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау – 100%.

3 3. Утвердить доходы городского бюджета за счет следующих источников:

1 1) налоговых поступлений, в том числе:

индивидуального подоходного налога, за исключением индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, и индивидуального подоходного налога с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты;
социального налога;
налогов на имущество;
земельного налога;
налога на транспортные средства;
единого земельного налога;
акциз;
поступлений за использование природных и других ресурсов;
сборов за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности;
государственной пошлины.

2 2) неналоговых поступлений, в том числе:

поступлений части чистого дохода государственных предприятий;
доходов от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности;
поступлений от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
поступлений денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;
прочих неналоговых поступлений.

3 3) поступлений от продажи основного капитала, в том числе:

продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями;
продажи земли;
продажи нематериальных активов.

4 4) поступлений трансфертов, в том числе: трансфертов из областного бюджета.

4 4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 1 140 071 тысяча тенге.

5 5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 1 128 794,6 тысяча тенге, в том числе:

1 1) целевые текущие трансферты в сумме 142 819,6 тысяч тенге, в том числе:

19 865,2 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
16 124,4 тысячи тенге - на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
31 551 тысяч тенге – на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования;
75 279 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;

2 2) целевые трансферты на развитие в сумме 985 975 тысяч тенге, в том числе:

824 335 тысяч тенге – на строительство интеллектуальной школы Первого Президента Республики Казахстан на 1200 мест в городе Кокшетау;
161 640 тысяч тенге – на строительство детского сада на 320 мест в городе Кокшетау.

6 6. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 13 384 тысяч тенге, в том числе:

6 342 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
3 835 тысяч тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей;
3 207 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.

7 7. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 14 415 тысяча тенге, в том числе:

9 310 тысяча тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги.
5 105 тысяч тенге – на оказание социальной помощи студентам из малообеспеченных семей на оплату за учебу.

8 8. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств республиканского бюджета в сумме 628 433 тысяч тенге, в том числе:

300 000 тысяч тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
228 631 тысяч тенге на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
97 000 тысяч тенге – на ремонт и реконструкцию инженерных сетей;
2 802 тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда.

9 9. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета в сумме 321 993,2 тысяч тенге, в том числе:

150 000 тысяч тенге - на завершение строительства Дворца спорта в городе Кокшетау;
135 893,2 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственных коммунальных предприятий города Кокшетау.
7 100 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство жилых домов и инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы Кош» на 2009-2011 годы города Кокшетау;
9 000 тысяч тенге – на приобретение жилья для отдельных категорий граждан.
20 000 тысяч тенге – на начало строительства инженерной инфраструктуры в рамках реализации программы «Нурлы-Кош» на 2009-2011 годы городу Кокшетау;

10 10. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 55 919,7 тысячи тенге.

12 455,7 тысяч тенге – на приобретение зданий.

10-1 10-1. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год в рамках реализации мероприятий Дорожной карты предусмотрены целевые трансферты, в том числе:

1 1) за счет средств республиканского бюджета в сумме 555 155 тысяч тенге, в том числе:

86 782 тысячи тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 9 на районной котельной-2 (РК-2) города Кокшетау;
153 482 тысячи тенге – на замену магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с заменой изоляции 5,4 километров города Кокшетау;
86 074 тысячи тенге – на ремонт тепловой изоляции сетей 9,2 километров города Кокшетау;
94 560 тысяч тенге - на реконструкцию тепловой магистрали -1 (ТМ-1) (от районной котельной -1 (РК-1) до железной дороги) города Кокшетау;
53 120 тысяч тенге - на реконструкцию тепловой магистрали -2 (ТМ-2) города Кокшетау;
7 794 тысячи тенге – на капитальный ремонт школы сад № 9 «Карлыгаш»;
8 084 тысячи тенге – на капитальный ремонт школы сад № 35 «Звоночек»;
21 243 тысячи тенге – на создание социальных рабочих мест;
20 316 тысяч тенге – на расширение программ молодежной практики;
23 700 тысяч тенге – на капитальный ремонт средней школы № 2 в селе Красный Яр;

2 2). За счет средств областного бюджета в сумме 798 596,3 тысячи тенге, в том числе:

100 000 тысяч тенге – на текущий ремонт подъездной автодороги участка улицы Ш.Уалиханова (от товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) Кокше-бау до объездной дороги, 5,9 километров, въезд со стороны города Щучинска), транзитная автодорога Астана-Кокшетау;
30 000 тысяч тенге – на текущий ремонт подъездной автодороги участка улицы Т.Сулейменова (от проспекта Абылай-хана до путепровода, 1,5 километра въезд со стороны города Петропавловска);
60 167,2 тысяч тенге – на текущий ремонт проспекта Абылай-хана (от улицы М.Горького до улицы Т.Сулейменова);
148 805 тысяч тенге – на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кокшетау;
172 155 тысяч тенге – на замену электрофильтров котлоагрегатов № 8,9 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
10 307 тысяч тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 2 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
30 061 тысяча тенге – на капитальный ремонт котлоагрегата № 7 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
19 222 тысячи тенге – на ремонт мельницы с заменой брани котлоагрегата № 8 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
18 521 тысяча тенге – на средний ремонт котлоагрегата № 10 на районной котельной -2 (РК-2) города Кокшетау;
18 028 тысяч тенге – на замену трансформатора 7500 на трансформатор масляный (ТМ) 6300 районной котельной -1 (РК-1) города Кокшетау;
16 359 тысяч тенге – на замену катионита на химводоочистке районной котельной -1 (РК-1) города Кокшетау;
73 110,3 тысяч тенге – на строительство наружных инженерных сетей города Кокшетау;
27 635,9 тысяч тенге – на текущий ремонт дорог и благоустройство территорий микрорайона Центральный (от улицы Т.Сулейменова до дома ветеранов);
53 771,9 тысяч тенге – на средний ремонт улиц, прилегающих к строящейся школе на 1200 мест (до садика по улице Северная и Мирзояна);
20 453 тысячи тенге – на текущий ремонт дорог и благоустройство территорий улицы Шокана Уалиханова (от «Кокше–бау» до улицы М.Горького) и улицы М.Горького (от улицы Шокана Уалиханова до проспекта Абылай-хана);

11 11. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2009 год в сумме 110 010 тысяча тенге.

12

12. «Предусмотреть в городском бюджете на 2009 год бюджетные кредиты на строительство и приобретение жилья по нулевой ставке вознаграждения (интереса) в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 502 195 тысяч тенге, в том числе:
439 495 тысяч тенге – за счет средств республиканского бюджета;
62 700 тысяч тенге – за счет средств областного бюджета»;

13 13. Учесть в затратах городского бюджета на 2009 год погашение бюджетных кредитов, выделенных из областного бюджета на строительство жилья, в сумме 142 000 тысячи тенге.

14

14. Установить специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

15 15. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

16 16. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год, согласно приложению 3.

17 17. Утвердить бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, согласно приложению 4.

18 18. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции города Кокшетау и вводится в действие с 1 января 2009 года.

СОГЛАСОВАНО:
Аким города Кокшетау Б. Сапаров

36 Приложение 1

к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008года
N С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"
Городской бюджет на 2009 год
Категория
Сумма тыс.тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
8840221,5
1
Налоговые поступления
4809065,0
1
1
Подоходный налог
343554,0
2
Индивидуальный подоходный налог
343554,0
1
3
Социальный налог
2245845,0
1
Социальный налог
2245845,0
1
4
Hалоги на собственность
548630,0
1
Hалоги на имущество
288971,0
3
Земельный налог
87723,0
4
Hалог на транспортные средства
171800,0
5
Единый земельный налог
136,0
1
5
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1544964,0
2
Акцизы
1434696,0
3
Поступления за использование природных и
других ресурсов
40000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности
70268,0
1
8
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и
(или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или
должностными лицами
126072,0
1
Государственная пошлина
126072,0
2
Неналоговые поступления
140681,0
2
1
Доходы от государственной собственности
7470,0
1
Поступления части чистого дохода
государственных предприятий
470,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности
7000,0
2
2
Поступления от реализации товаров (работ,

услуг услуг) государственными учреждениями,

финансируемыми из государственного
бюджета
1500,0
1
Поступления от реализации товаров (работ,

услуг услуг) государственными учреждениями,

финансируемыми из государственного
бюджета
1500,0
2
3
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета
13,0
1
Поступления денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета
13,0
2
4
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы

расходов расходов) Национального Банка Республики

Казахстан
124698,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы

расходов расходов) Национального Банка Республики

Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора
124698,0
2
6
Прочие неналоговые поступления
7000,0
1
Прочие неналоговые поступления
7000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
446895,0
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
145270,0
1
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
145270,0
3
Продажа земли и нематериальных активов
301625,0
1
Продажа земли
300000,0
2
Продажа нематериальных активов
1625,0
4
Поступления  трансфертов
3443580,5
2
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
3443580,5
2
Трансферты из областного бюджета
3443580,5
Функциональная группа
Сумма тыс.тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
9294962,1
1
Государственные услуги общего
характера
126611,4
1
Представительные, исполнительные и
другие органы, выполняющие общие
функции государственного управления
74182,0
112
Аппарат маслихата района (города
областного значения)
10450,0
1
Обеспечение деятельности маслихата
района (города областного значения)
10450,0
122
Аппарат акима района (города
областного значения)
50779,0
1
Обеспечение деятельности акима района
(города областного значения)
50779,0
123
Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа
12953,0
1
Функционирование аппарата акима
района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа
12953,0
2
Финансовая деятельность
38064,0
452
Отдел финансов района (города
областного значения)
38064,0
1
Обеспечение деятельности Отдела
финансов
20383,0
3
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
2739,0
4
Организация работы по выдаче разовых
талонов и обеспечение полноты сбора
сумм от реализации разовых талонов
14942,0
5
Планирование и статистическая
деятельность
14365,4
453
Отдел экономики и бюджетного планиро-
вания района (города областного

значения значения)

14365,4
1
Обеспечение деятельности Отдела
экономики и бюджетного планирования
14318,4
2
Создание информационных систем
47,0
2
Оборона
11265,0
1
Военные нужды
4865,0
122
Аппарат акима района (города
областного значения)
4865,0
5
Мероприятия в рамках исполнения
всеобщей воинской обязанности
4865,0
2
Организация работы по чрезвычайным
ситуациям
6400,0
122
Аппарат акима района (города
областного значения)
6400,0
6
Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций масштаба района
(города областного значения)
6400,0
3
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность
45370,0
1
Правоохранительная деятельность
45370,0
458
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города
областного значения)
45370,0
21
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
45370,0
4
Образование
3584843,6
1
Дошкольное воспитание и обучение
23121,0
464
Отдел образования района (города
областного значения)
23121,0
9
Обеспечение деятельности организаций
дошкольного воспитания и обучения
23121,0
2
Начальное, основное среднее и общее
среднее образование
2494185,6
464
Отдел образования района (города
областного значения)
2494185,6
3
Общеобразовательное обучение
2358099,6
6
Дополнительное образование для детей
104535,0
10
Внедрение новых технологий обучения в
государственной системе образования
за счет целевых трансфертов из
республиканского бюджета
31551,0
4
Техническое и профессиональное,
послесреднее образование
11514,0
464
Отдел образования района (города
областного значения)
11514,0
18
Организация профессионального
обучения
11514,0
9
Прочие услуги в области образования
1056023,0
464
Отдел образования района (города
областного значения)
70048,0
1
Обеспечение деятельности отдела
образования
10245,0
4
Информатизация системы образования в
государственных учреждениях
образования района (города областного

значения значения)

4322,0
5
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для
государственных учреждений
образования района (города областного

значения значения)

15322,0
7
Проведение школьных олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба
581,0
11
Капитальный, текущий ремонт обьектов
образования в рамках реализации
стратегии региональной занятости и
переподготовки кадров
39578,0
467
Отдел строительства района (города
областного значения)
985975,0
37
Строительство и реконструкция
обьектов образования
985975,0
6
Социальная помощь и социальное
обеспечение
356090,3
2
Социальная помощь
309110,0
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
309110,0
2
Программа занятости
75350,0
4
Оказание социальной помощи на
приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и
спорта в сельской местности в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан
2685,0
5
Государственная адресная социальная
помощь
19844,0
6
Жилищная помощь
32025,0
7
Социальная помощь отдельным
категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных
органов
82444,0
10
Материальное обеспечение детей-
инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому
1463,0
13
Социальная адаптация лиц, не имеющих
определенного места жительства
20002,0
14
Оказание социальной помощи
нуждающимся гражданам на дому
37597,0
16
Государственные пособия на детей до
18 лет
11000,0
17
Обеспечение нуждающихся инвалидов
обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг
специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида
26700,0
9
Прочие услуги в области социальной
помощи и социального обеспечения
46980,3
451
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
46980,3
1
Обеспечение деятельности отдела
занятости и социальных программ
45831,3
11
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных
выплат
1149,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2832530,6
1
Жилищное хозяйство
1196051,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9000,0
4
Обеспечение жильем отдельных категории граждан
9000,0
467
Отдел  строительства района (города областного значения)
1187051,3
3
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
2802,0
4
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
375582,4
19
Строительство и (или) приобретение жилья
808666,9
2
Коммунальное хозяйство
1414094,3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8856,0
14
Организация водоснабжения населенных пунктов
8856,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
884448,0
12
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
124652,0
30
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
759796,0
467
Отдел  строительства района (города областного значения)
520790,3
6
Развитие системы водоснабжения
300000,0
31
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
220790,3
3
Благоустройство населенных пунктов
222385,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
13443,0
8
Освещение улиц населенных пунктов
1095,0
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7276,0
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5072,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
208942,0
15
Освещение улиц в населенных пунктах
26587,0
16
Обеспечение санитарии населенных пунктов
110529,0
17
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
6436,0
18
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
65390,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
527384,9
1
Деятельность в области культуры
93674,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
15686,0
6
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
15686,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
77988,0
3
Поддержка культурно-досуговой работы
77988,0
2
Спорт
349077,1
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
13990,0
6
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4098,0
7
Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9892,0
467
Отдел  строительства района (города областного значения)
335087,1
8
Развитие объектов спорта
335087,1
3
Информационное пространство
56565,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
37580,0
6
Функционирование районных (городских) библиотек
35485,0
7
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2095,0
456
Отдел внутренней политики  района (города областного значения)
18985,0
2
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
18985,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства
28068,8
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
8421,0
1
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
8421,0
456
Отдел внутренней политики  района (города областного значения)
13824,0
1
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
11752,0
3
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2072,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5823,8
1
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
5823,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
18097,0
1
Сельское хозяйство
7477,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
4270,0
1
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
4270,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3207,0
99
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
3207,0
6
Земельные отношения
10620,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10620,0
1
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
10620,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
70913,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
70913,0
467
Отдел  строительства района (города областного значения)
18752,0
1
Обеспечение деятельности отдела  строительства
18752,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
52161,0
1
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
8697,0
3
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
43464,0
12
Транспорт и коммуникации
429102,0
1
Автомобильный транспорт
137074,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4806,0
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах
4806,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
132268,0
23
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
132268,0
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
292028,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
292028,0
8
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
292028,0
13
Прочие
151411,7
3
Поддержка  предпринимательской деятельности и защита конкуренции
4444,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
4444,0
1
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
4144,0
3
Поддержка предпринимательской деятельности
300,0
9
Прочие
146967,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
110010,0
12
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
110010,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36957,7
1
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
36957,7
15
Трансферты
1141342,6
1
Трансферты
1141342,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1141342,6
6
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
1271,6
7
Бюджетные изъятия
1140071,0
III. Чистое бюджетное кредитование:
-153905,0
бюджетные кредиты;
0
5
Погашение бюджетных кредитов
153905,0
1
Погашение бюджетных кредитов
153905,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
153905,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
135893,2
приобретение финансовых активов;
135893,2
13
Прочие
135893,2
9
Прочие
135893,2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
135893,2
14
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
135893,2
V. Дефицит (профицит) бюджета
-436728,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
436728,8
7
Поступление займов
502195,0
1
Внутренние государственные займы
502195,0
2
Договоры займа
502195,0
16
Погашение займов
142000,0
1
Погашение займов
142000,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
142000,0
9
Погашение долга местного исполнительного органа
142000,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
76533,8
1
Остатки бюджетных средств
76533,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
76533,8

44 Приложение 2

к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2008 год"
Перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
Инвестиционные проекты
4
Образование
9
Прочие услуги в области образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
37
Строительство и реконструкция обьектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
1
Жилищное хозяйство
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4
Обеспечение жильем отдельных категории граждан
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
4
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
19
Строительство и (или) приобретение жилья
2
Коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6
Развитие системы водоснабжения
31
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и перподготовки кадров
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2
Спорт
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8
Развитие объектов спорта
Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц
13
Прочие
9
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
14
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

45 Приложение 3

к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2009 год
Функ-цио-
наль-ная
гру-
ппа
Под-
функ-ция
Адми-нис-тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
грамма
Наименование
1
2
3
4
5
4
Образование
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
3
Общеобразовательное обучение

46 Приложение 4

к решению Кокшетауского городского
маслихата от 23 декабря 2008 года
№ С-18/5 "О городском бюджете на 2009 год"
Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа на 2009 год
Функциональная группа
Сумма тыс.тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
Аппарат акима Красноярского сельского округа
42432
1
Государственные услуги общего характера
7506
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления
7506
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7506
1
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
7506
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
16767
2
Коммунальное хозяйство
8356
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8356
14
Организация водоснабжения населенных пунктов
8356
3
Благоустройство населенных пунктов
8411
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8411
8
Освещение улиц населенных пунктов
661
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6057
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1693
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15686
1
Деятельность в области культуры
15686
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
15686
6
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
15686
12
Транспорт и коммуникации
2473
1
Автомобильный транспорт
2473
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2473
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах
2473
Аппарат акима пос.Станционный
13312
1
Государственные услуги общего характера
5447
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления
5447
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5447
1
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5447
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5532
2
Коммунальное хозяйство
500
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
500
14
Организация водоснабжения населенных пунктов
500
3
Благоустройство населенных пунктов
5032
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5032
8
Освещение улиц населенных пунктов
434
9
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1219
11
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3379
12
Транспорт и коммуникации
2333
1
Автомобильный транспорт
2333
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2333
13
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,аулах (селах), аульных (сельских) округах
2333

47 Приложение 5 к решению

Кокшетауского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года № С-18/5
"О городском бюджете на 2009 год"
Используемые остатки бюджетных средств
Функ-
цио-
наль-
ная
гру-
ппа
Функ-
цио-
наль-
ная
под-
гру-
ппа
Адми-
нис-
тра-
тор
бюд-
жет-
ных
про-
грамм
Про-
грамма
Наименование
Сумма
тыс. тенге
1
2
3
4
5
6
Всего
75262,2
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
75262,2
1
Жилищное хозяйство
75262,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
75262,2
19
Строительство и приобретение жилья
75262,2