Құжат мәтініне өту

О Стратегическом плане Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы

Қаулы · № 442 · қабылданған 30.04.2013
Заңдық күші: Күшін жойған · 10.03.2015 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2013-2017-ekb-72569/
Басып шығарылды 2026-08-24 · adilet.kz
О Стратегическом плане Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы Күшін жойған Қаулы ·№ 442 ·30.04.2013
Акт күшін жойған. Мәтін анықтама үшін берілген және қолданыстағы құқық болып табылмайды.

О Стратегическом плане Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы

ҚАЗҚазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің 2013 - 2017 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Күшін жойған Қаулы ·№ 442 · қабылданған 30.04.2013

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О Стратегическом плане Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы
Атауы (қаз.)
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің 2013 - 2017 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы
Акт түрі
Қаулы
Заңдық күші
Күшін жойған
Тізілімдегі мәртебе коды
yts
Нөмірі
442
Қабылданған күні
30.04.2013
Көрсетілген редакция
10.03.2015 · қолданыстағы AI72569_11.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
10.03.2015
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
P1300000442
ЭКБ идентификаторы
72569
Редакция идентификаторы
AI72569_11
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 23:08

0 О Стратегическом плане Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013-2017 годы

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013–2017 годы.

2 2. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3 Стратегический план Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013 – 2017 годы

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан                       С. Ахметов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2013 года № 442
Стратегический план Министерства регионального развития Республики Казахстан на 2013 – 2017 годы

1 Раздел 1. Миссия и видение

Миссия. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения страны посредством динамичного развития регионов.
Видение. Обеспечение роста реального валового регионального продукта (далее – ВРП), увеличение выпуска продукции малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) в ВВП к 2030 году вдвое, совершенствование государственного регулирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и жилищно-коммунальной сфере, обеспечение безопасности и повышение качества строительной продукции в современных условиях, рациональное и эффективное использование земельных ресурсов Республики Казахстан и удовлетворение потребностей различных отраслей экономики в геодезической и картографической продукции, соответствующей современному состоянию местности и топонимике, всесторонняя поддержка предпринимательства.

2 Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

1 1. Стратегическое направление 1. Социально-экономическое развитие регионов и государственная поддержка предпринимательства

1 1) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

Развитие регионов.
Одним из важных рычагов воздействия на развитие экономики является эффективная региональная политика государства.
В настоящее время существуют значительные различия между регионами по ВРП на душу населения. Так по итогам 2012 года ВРП на душу населения по Южно-Казахстанской области составлял 635,5 тыс. тенге, то в Атырауской области – 5655,4 тыс. тенге, то есть разница в 9 раз.
В 2011 году Указом Главы государства от 21 июля 2011 года № 118 принята Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года (далее – Прогнозная схема), которая является «доктриной» региональной политики государства, в которой изложены задачи государства по ключевым вопросам территориального (регионального) развития. В реализацию Прогнозной схемы местными исполнительными органами приняты программы развития территорий на пятилетний период.
Приоритетом региональной политики станет формирование центров экономического роста – агломераций, опорных городов 2-го уровня (областные центры) и городов 3-го уровня (моногорода и малые города), а также опорных сельских населенных пунктов (СНП).
В 2012 году в сельских населенных пунктах с высоким и средним потенциалами социально-экономического развития реализовано 502 проекта по благоустройству, капитальному, среднему и текущему ремонту объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
По итогам проведенного мониторинга социально-экономического развития сельских населенных пунктов, количество СНП с высоким потенциалом развития составило 1310 ед., СНП со средним потенциалом развития 5192 ед., с низким потенциалом развития – 409 ед.
В настоящее время, из 14 областей Казахстана 12 регионов являются приграничными и занимают большую часть территории страны. При этом общая протяженность государственной границы составляет около 13,2 тыс.км (без учета границ на Каспийском море). Уровень жизни населения сельских районов приграничных областей Казахстана, граничащих со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и Единого экономического пространства (ЕЭП), незначительно различается от уровня развития таких же районов сопредельных стран.
Вместе с тем меры по развитию приграничных территорий будут предусмотрены в программах развития территорий областей.
В целях развития системы местного самоуправления, создания условий для экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества, Указом Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438 утверждена Концепция развития местного самоуправления в Республике Казахстан.
Становление местного самоуправления в Республике Казахстан – это многоэтапный и динамичный процесс, связанный с развитием институтов государства и гражданского общества, общим уровнем социально-экономического развития страны, другими факторами и условиями, которые непосредственно влияют на жизнь местного населения.
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данного на республиканском совещании по вопросам агропромышленного комплекса 5 марта 2007 года о стимулировании специалистов специалистов социальной сферы и ветеринарии, прибывающих для работы и проживания в сельскую местность с 2009 по 2012 годы в рамках проекта «С дипломом в село» оказаны меры социальной поддержки 28 903 специалистам, из них бюджетные кредиты выделены 9 503 специалистам на общую сумму 21,2 млрд. тенге.
Задачей принятого Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» является повышение эффективности государственного управления.
В этой связи на системной основе продолжается работа по ежегодной оценки эффективности деятельности 16 местных исполнительных органов по достижению и реализации стратегических целей и задач в регионе.
Государственная поддержка предпринимательства.
Социально-экономическая специфика предопределяет важную роль частного предпринимательства. МСБ – это один из основных секторов, формирующих показатели развития страны.
В настоящее время в странах ЕС в малом бизнесе занято около 50 %, в США – 53 %, в Японии – 72 % всего занятого населения, а в Казахстане в МСБ занято 30 % занятого населения.
По итогам 2012 года рост выпуска продукции МСБ составил 103,3 %.
Одним из направлений Послания является «Всесторонняя поддержка предпринимательства – ведущей силы национальной экономики». В рамках данных поручений будут приняты комплексные меры по созданию системы поддержки и стимулов стремления МСБ к объединению и кооперации, развитию внутреннего рынка путем поощрения местных бизнес-инициатив, введению жесткой системы ответственности для чиновников, создающих препоны развитию бизнеса, созданию условий и предпосылок для активного роста и перехода в категорию среднего бизнеса мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Для реализации данной политики проводится работа по улучшению условий для ведения бизнеса. Реальное облегчение условий ведения бизнеса подтверждается существенным улучшением позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business», где Казахстан улучшил свои показатели на 7 пунктов, закрепившись в 2013 году в группе ведущих 50-ти стран мира (50 место), опередив такие страны как Бразилия, Россия, Индия и Китай и Восточной Европы.
Осуществлено поэтапное сокращение общего количества разрешительных документов для бизнеса в 2012 году на 30 %, существенно упрощены процедуры регистрации юридических лиц и прав на недвижимое имущество.
В 2012 году в целях дальнейшего упорядочения разрешительной системы утверждена новая Концепция дальнейшего реформирования разрешительной системы на 2012 – 2015 годы.
Реформирование лицензионно-разрешительной системы параллельно сопровождается переводом в электронный формат выдачи всех разрешений.
С 1 января 2013 года выдача всех лицензий осуществляется посредством системы электронного лицензирования.
Правительством Республики Казахстан принята Концепция государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года, которая направлена на создание дешевого, но эффективного государственного регулирования, обеспечивающего достижение целей его введения.
Концепцией предусматривается институциональное усиление уполномоченного органа по предпринимательству, введение процедур анализа регуляторного воздействия регулирований в нормотворческую практику Правительства, публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов и проведение реформ по отдельным приоритетным для бизнеса направлениям государственной политики.
От реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» получен значительный социально-экономический эффект, поскольку сохранено более 170 тысяч действующих и дополнительно создано около 58 тысяч новых рабочих мест.
В 2012 году Программа неоднократно совершенствовалась, в части упрощения процедур рассмотрения проектов и сокращения сроков получения финансовой поддержки, внедрения новой системы гарантирования кредитов и субсидирования лизинговых сделок, предоставления грантов, начинающим предпринимателям, реализующим новые бизнес-идеи. На сегодняшний день с момента реализации Программы наблюдается увеличение проектов в 2,5 раза. Расширена целевая группа по предоставлению государством грантовой помощи.

2 2) Анализ основных проблем

В сфере развития регионов.
Основными проблемами по сбалансированному развитию регионов являются социальные дисбалансы (неравенство возможностей) в региональном развитии, возникающие вследствие не обеспечения населения долгосрочной высокопродуктивной занятостью и порождающие, как следствие, неконтролируемую миграцию из слаборазвитых (депрессивных) аграрных регионов в регионы с моноотраслевой (сырьевой) экономикой.
При стихийном формировании центров экономического роста (городских агломераций) в стране существует риск возникновения населенных пунктов в формате «ложной урбанизации», что чревато возникновением дополнительных очагов социальной напряженности.
Для малых городов республики характерны – низкая степень диверсификации экономики, высокая зависимость бюджета городов от субвенций и бюджетных трансфертов, высокий уровень безработицы и самозанятости, низкий уровень доходов населения, низкое качество жизни, отток населения, возможные тенденции роста социальной напряженности.
К проблемам регионального развития следует также отнести:

1 1) отсутствие рынка дешевого социального и арендного жилья;

2 2) недостаток специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельской местности. Согласно данным местных исполнительных органов потребность в специалистах социальной сферы и ветеринарии в сельской местности составляет 17 688 человек;

В настоящее время за счет целевых трансфертов регионам из республиканского бюджета финансируются не только крупные объекты, но и инвестиционные проекты местного значения (детские сады, сельские врачебные амбулатории и другие).
В сфере развития предпринимательства.
В Казахстане, как и во многих странах, независимо от уровня их развития, существует проблема чрезмерного регулирования экономической деятельности. Сложные и непрозрачные процедуры, которым должны следовать предприниматели при создании и ведении бизнеса, служат самым серьезным препятствием экономическому росту. Эти процедуры увеличивают затраты на производство и издержки предпринимателей, ограничивают их доступ на рынок, сдерживают развитие бизнеса, ухудшают бизнес-среду и способствуют коррупции. Административные барьеры являются одной из причин появления теневого сектора экономики.
Закон Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республики Казахстан» не исполняется государственными органами, системы управления рисками реализуются формально, эффективность контрольно-надзорной деятельности оценивается по объемам выявленных нарушений и принятых по ним мер. Как следствие, контроль и надзор в отношении бизнеса не ведет к реальному улучшению в контролируемых сферах, а бизнес испытывает излишнее давление.
Кроме того, основными проблемами, в развитии малого и среднего предпринимательства также являются:

1 1) недостаточный доступ субъектов предпринимательства в особенности начинающих и сельских предпринимателей к финансированию и высокая стоимость заимствования, в том числе недостаток текущего ликвидного залогового имущества;

2 2) неразвитость индустриальной и поддерживающей инфраструктуры для развития предпринимательства в регионах;

3 3) недостаточный уровень квалификации населения с предпринимательской активностью на местах, в особенности в сельской местности;

4 4) недостаток информированности предпринимателей о существующих мерах государственной поддержки по развитию предпринимательства.

3 3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

В сфере развития регионов.
Внешние факторы.
Факторами, которые могут повлиять на развитие регионов, являются падение цен на мировых сырьевых товарных биржах, увеличение безработицы вследствие неконкурентоспособности экономики той или иной области.
Экономическая ситуация большинства регионов Казахстана напрямую связана с ценами на мировых сырьевых товарных биржах: Костанайская, Карагандинская области – железная руда, окатыши, продукция черной металлургии, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области – продукция цветной металлургии, Атырауская, Мангистауская, Кызылординская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области – продукция нефтегазового сектора экономики и так далее.
Внутренние факторы.
На современном этапе развития мировой, в том числе и казахстанской экономики, основной проблемой является продуктивная занятость населения. В этой связи вопросы по созданию новых рабочих мест в агломерациях и населенных пунктах с высоким потенциалом необходимо решать в рамках реализации Карты индустриализации, программ «Развитие регионов» и «Дорожная карта бизнеса 2020» с учетом совершенствования инструментов их реализации.
В сфере развития предпринимательства.
Внешние факторы.
В рамках унификации законодательства стран Таможенного союза постоянно инициируется введение новых разрешительных документов и процедур. Например, виды деятельности, переведенные в 2011 году Правительством Российской Федерации на уведомительный порядок, в Казахстане вообще не регулируются государством. Виды деятельности, переведенные в Казахстане на уведомительный порядок, в России подлежат лицензированию и другим разрешительным процедурам. Таким образом, в Казахстан возвращаются разрешения, отмененные ранее в ходе реформ по снижению административных барьеров, а также появляются новые. Кроме того, существует угроза снижения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей вследствие недостаточной работы по унификации стандартов при функционировании в рамках Таможенного союза.
Присоединение Казахстана к международным договорам, регламентирующим вопросы осуществления контроля в различных сферах (авиационная безопасность, инспекции безопасности труда, контроль на железнодорожном транспорте и пр.), зачастую выводит эти сферы из-под общего порядка проведения проверок, установленного Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».
Внутренние факторы.
Стремление государственных органов к расширению регуляторных полномочий, непонимание государственными органами сути проводимых реформ, неразвитость институтов гражданского общества, в том числе бизнес – ассоциаций, низкий уровень правовой культуры и отсутствие предпринимательской традиции, коррупция и высокий уровень монополизации экономики.
Среди других факторов, влияющих на развитие МСБ, можно также отметить:

1 1) высокие требования банков второго уровня к субъектам малого предпринимательства, участвующих в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020», при принятии залогового обеспечении;

2 2) недостаточность финансирования сферы предпринимательства, особенно предпринимателей села и начинающих предпринимателей;

3 3) рост административных барьеров в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства;

4 4) ограниченные возможности предпринимателей получения централизованных услуг по ведению и консалтингу в сфере бухгалтерского и налогового учета ведения бизнеса, маркетинга, менеджмента, юридических и финансовых вопросов в сельских районах области.

2 2. Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

1 1) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

Жилищное строительство.
Дальнейшее развитие строительства, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях являются ключевыми экономическими задачами государства.
Строительство имеет свои характерные особенности, отличающие его от других отраслей и диктующие необходимость специфических форм организации и управления строительным производством. Это – неповторяемость объектов строительства, стационарный характер строительной продукции, многообразие участников строительного процесса, относительно медленная оборачиваемость капитала и высокая степень риска.
В рамках принятой Программы «Доступное жилье 2020» предусмотрена государственная поддержка следующих действующих и новых основных направлений:

1 1) жилье для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном МИО в частном жилищном фонде;

2 2) жилье по линии акционерного общества «Жилстройсбербанк»  (далее – ЖССБ) для всех категорий населения и молодых семей;

3 3) жилье, строящееся по линии акционерного общества «Казахстанская ипотечная компания»;

4 4) ремонт жилищного фонда по Программе модернизации в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (вторичное жилье);

5 5) жилье в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья;

6 6) развитие индивидуального жилищного строительства;

7 7) строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

8 8) строительство жилья в рамках Дорожной карты занятости 2020;

9 9) строительство жилья АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

По итогам 2012 года по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 6,7 млн.кв. метров жилья (111 % к запланированному объему). За счет средств республиканского бюджета введено в эксплуатацию 451,5 тыс.кв.метров жилья (347,5 тыс.кв. метров площади квартир).
Архитектура, градостроительство и строительная деятельность.
В настоящее время действуют 2456 ед. документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе основополагающие документы на проектирование и строительство – 679, по ценообразованию и сметам – 587, стандарты – 824, другие документы – 366.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) регулируется порядка 258 нормативно-техническими документами.
Приказами Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (от 17 мая 2011 года № 178, от 29 декабря 2011 года № 540, от 29 декабря 2012 года № 793) утверждены 10 еврокодов, состоящих из 58 частей с национальными приложениями, идентичных еврокодам, с инструкцией по их применению.
Формирование сметной стоимости строительной продукции - основной элемент экономических отношений для всех участников строительного комплекса, который должен отражать все условия и требования рынка.
Основным элементом системы ценообразования строительной продукции является сметно-нормативная база.
В рамках бюджетных программ в 2003 году впервые в Казахстане разработана собственная сметно-нормативная база на уровне цен 2001 года в количестве 561 нормативно-технического документа, предназначенная для формирования стоимости строительства за счет бюджетных инвестиций. За основу базовых цен на материалы, изделия и конструкции приняты данные АС.
В связи с вступлением с 1 января 2012 года в силу Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации основными задачами Министерства регионального развития Республики Казахстан являются обеспечение сохранности и развитие принципов технического регулирования в строительстве, уже применяемых на национальном уровне, актуализация и гармонизация строительных норм и сводов правил с аналогичными системами экономически развитых стран с учетом специфических особенностей правовой системы Казахстана.
В целях перехода на новую сметно-нормативную базу разработаны (переработаны), одобрены научно-техническим советом и утверждены в 2010 году – 89 ед., в 2011 году – 106 ед., в 2012 году – 86 ед. нормативов.
Для оптимальной организации территории, обеспечения государственного регулирования системы расселения и размещения производительных сил; установления статуса, назначения и характера использования территорий с учетом административно-территориального устройства Республики Казахстан; координации межрегиональных и межотраслевых государственных интересов по программам социально-экономического и хозяйственного развития через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан, необходимо разработать Генеральную схему организации территории Республики Казахстан (далее – Генеральная схема), которая является главным градостроительным документом страны. Генеральная схема является постоянно действующим и регулярно обновляемым (актуализируемым) программным информационно-аналитическим документом, обосновывающим и определяющим основные направления государственной градостроительной политики.
Начата работа по разработке данного проекта, разработаны концептуальные подходы к разработке генеральной схемы. Также проведены сбор исходных данных, анализ современного состояния территорий страны. Утверждены нормативные правовые и технические документы, необходимые для разработки генеральной схемы. Разработан прототип аналитической системы поддержки принятия решений Генеральной схемы, объединяющей инструменты сбора, анализа, моделирования и прогнозирования градостроительного развития. Начата работа по проектному этапу генеральной схемы, разработке проектных предложений организации территории страны. Планируется утверждение основных положений генеральной схемы, направленных на достижение устойчивого развития Республики Казахстан.
Межрегиональные схемы территориального развития разрабатываются в соответствии с Генеральной схемой, служат для взаимно согласованной (консолидированной) архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территориях двух и более областей (либо их частей), а также социально-экономических или экологических районов без учета границ административно-территориальных единиц.
За последние годы выполнен значительный объем работ по обеспечению разработок и утверждению Генеральных планов. Так по состоянию на 1 января 2013 года города Астана, Алматы и 14 областных центров обеспечены генеральными планами.
Также необходимо создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан (далее – ГГК), который является составной частью государственной системы кадастров Республики Казахстан и ведется по единой системе на трех территориальных уровнях (республиканский, областной и базовый) в границах соответствующих административно-территориальных единиц Республики Казахстан.
В 2012 году разработан и одобрен постановлением НТС Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства отчет проектного этапа по разработке Генеральной схемы. Также, в 2012 году завершена разработка специализированного программного обеспечения «Автоматизированная информационная система Государственного градостроительного кадастра республиканского уровня» (далее – АИС ГГК). Разработаны и согласованы с уполномоченными органами базы данных ГГК республиканского уровня. Сформировано информационное взаимодействие с АИС «Адресный регистр» и базой данных физических и юридических лиц. Работа по созданию АИС ГГК республиканского уровня одобрена постановлением НТС от 19 декабря 2012 года № 12-3 и утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 19 декабря 2012 года № 626.
Модернизация и развитие ЖКХ.
По состоянию на 1 января 2013 года доступ городского населения к централизованному водоснабжению составляет – 84 %.
По данным АС в 2011 году общая протяженность водопроводных сетей в городах по республике составляет 29,9 тыс. км.
По состоянию на 1 января 2013 года доступ городского населения к централизованному водоотведению составляет – 75 %.
В 39 городах и поселках очистные сооружения вообще отсутствуют, соответственно сброс сточных вод осуществляется без очистки.
Доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах составляет 43 %, водоотведению – 9 %.
Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 принята новая Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 (далее – Программа), целью которой являются обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры.
Сфера ЖКХ представлена двумя основными взаимосвязанными элементами:

1 1) жилищный сектор, включающий в себя многоквартирные жилые дома (далее – МЖД) и индивидуальные домостроения, являющиеся основными потребителями коммунальных услуг;

2 2) коммунальный сектор, включающий в себя сети и сооружения (системы), обеспечивающие тепло-, газо- и электроснабжение.

По данным АС в 2011 году жилищный сектор республики насчитывал 283,9 млн. кв. метров общей площади, из них 273,6 млн. кв. метров или 96,4 % жилья находится в частной собственности.
По данным МИО в 2012 году 44,1 млн. кв. метров, или 28 % от жилищного фонда, относящегося к МЖД, требуют проведения отдельных видов ремонта.
Теплоснабжение.
По данным АС в 2011 году общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 12,2 тыс. км. При этом 63% от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.
Электроснабжение.
Общая протяженность электрических сетей 0,4 кВ по республике 133,6 тыс. км, требуют ремонта – 73 %.
Газоснабжение.
Общая протяженность газовых сетей в целом по республике составляет 20,2 тыс. км. При этом 4 % от общей протяженности сетей нуждается в замене и ремонте.

2 2) Анализ основных проблем

Жилищное строительство:

1 1) опережение и превышение спроса на жилье над предложением;

2 2) несовершенство действующего законодательства в долевом строительстве;

3 3) неэффективное освоение бюджетных средств местными исполнительными органами в жилищном строительстве.

Архитектура, градостроительство и строительная деятельность.
Одним из серьезных препятствий на пути интеграции Казахстана в мировое сообщество является устаревшая и неэффективная система технического регулирования строительной отрасли, включающая нормативную базу, систему контроля и надзора, а также оценки соответствия.
В связи с чем, необходим кардинальный пересмотр всей системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан.
Действующая нормативная база сферы ЖКХ разработана в 1970 – 1990-е годы и не соответствует современным условиям эксплуатации и управления объектами коммунальной сферы, а также слабо регулирует правоотношения всех участников рынка коммунальных услуг.
Сейсмические районы Казахстана по площади занимают порядка
475 тыс. кв. км, что составляет около 18 % от общей площади территории республики. Численность населения, проживающего в сейсмических районах, достигает примерно 6000 тыс. человек или примерно 38 % от общей численности населения Казахстана.
Передача функций лицензиара с республиканского уровня на уровень областей и городов республиканского значения привела к отсутствию единой политики в системе лицензирования. В отдельных регионах через систему лицензирования в строительную отрасль допускаются неквалифицированные и недобросовестные проектные и строительные организации.
Модернизация и развитие ЖКХ.
Проблемы жилищного сектора:

1 1) неразвитая система общественного контроля за управлением объектами кондоминиумов со стороны собственников помещений (квартир);

2 2) низкий уровень собираемости платежей на содержание и капитальный ремонт жилого дома;

3 3) необходимость повсеместного проведения ремонта и повышения эксплуатационных характеристик жилых домов;

4 4) недостаточность разъяснительной работы среди населения по проведению капитального и текущего ремонта МЖД;

5 5) слабая практика накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры:

1 1) неудовлетворительное состояние водопроводных сетей (исходя из нормативного срока эксплуатации в 25 лет в рабочем состоянии находятся 36 % сетей водоснабжения, а 64 % требуют капитального ремонта или их полной замены;

2 2) высокий уровень аварийности сетей водоотведения;

3 3) низкая численность сельского населения, пользующихся питьевой водой;

4 4) высокий уровень износа инженерных сетей и сооружений;

5 5) низкий уровень обеспеченности приборами учета потребления ресурсов;

6 6) технологическая отсталость отрасли, в том числе слабая практика применения инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий и мероприятий;

7 7) недостаточные объемы финансирования проектов по реконструкции сетей и сооружений из внебюджетных источников.

Срок эксплуатации некоторых существующих электрических сетей превышает 40 лет. Высокий уровень износа увеличивает потери электроэнергии при передаче.
Помимо износа основных фондов, сверхнормативные потери связаны и с коммерческими потерями, обусловленными неэффективным учетом.

3 3) Оценка основных внешних и внутренних факторов.

Жилищное строительство.
Внешними факторами, оказывающими влияние на строительную отрасль, может являться повторение мирового финансового кризиса, следствием чего будет являться снижение инвестиций в строительство. Кроме того, повышение на мировом рынке цен на строительные материалы приведет к удорожанию жилищного строительства.
Внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищного строительства, будут являться соблюдение своих обязательств подрядными организациями и своевременное выделение финансовых средств из бюджета на строительство жилых объектов.
Архитектура, градостроительство и строительная деятельность.
Основными внешними факторами, оказывающими влияние на технический уровень нормативной базы в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, является развитие науки, техники и технологий, которое обуславливает появление новых строительных материалов и изделий, методов и технологий строительного производства и передовых проектных решений.
Внутренними факторами, оказывающими влияние на технический уровень нормативной базы в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, являются социально-экономическое развитие страны, фундаментальные и прикладные исследования в области архитектуры, градостроительства, строительства и ЖКХ, которые являются источником наукоемких технологий, позволяющих создавать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности человека.
Модернизация и развитие ЖКХ.
Внутренними факторами, оказывающими влияние на развитие жилищно-коммунального хозяйства, могут стать решение 2/3 владельцев квартир для проведения ремонта МЖД, обязательное утверждение на общем собрании сметы затрат на ремонт, размера расходов на каждую квартиру, размера ежемесячных накоплений, выбора подрядной организации, обеспечение возвратности денежных средств при ремонте многоквартирных жилых домов, а также риск недополучения заявленных средств по ранее начатым инвестиционным проектам по водоснабжению и тепло-, газо- и электроснабжению, продление сроков строительно-монтажных работ.

3 3. Стратегическое направление 3. Использование земельных ресурсов и развитие отрасли геодезии и картографии.

1 1) Основные параметры развития регулируемой отрасли состояния рационального использования земель и геодезии и картографии.

Территория Республики Казахстан составляет 272,5 млн. га и в соответствии с целевым назначением подразделяется на категории: земли сельскохозяйственного назначения – 93,4 млн. га (34,3 % от земельного фонда республики); населенных пунктов – 23,8 млн. га (8,7 %); промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения – 13,9 млн. га (5,1 %, в том числе 11,3 млн. га земли испытательных полигонов и космодрома Байконур, используемых Российской Федерацией на территории Казахстана на условиях аренды); особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения – 5,8 млн. га (2,1 %); лесного фонда – 23 млн. га (8,5 %); водного фонда – 4,1 млн. га (1,5 %) и запаса – 108,4 млн. га (39,8 %). В систему административно-территориального устройства республики входят 14 областей, 2 города республиканского значения, 161 административного района, 223 городов и поселков, а также 6936 СНП (по состоянию на 1.01.2013 г.).
Протяженность сухопутной Государственной границы Казахстана составляет 13,4 тыс. км, в том числе: с Российской Федерацией –
7548 км, Республикой Узбекистан – 2351 км, Китайской Народной Республикой – 1783 км, Кыргызской Республикой – 1242 км, Республикой Туркменистан – 459 км.
Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в экономике сельского хозяйства и страны в целом. В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным состоянием земли, с характером и условиями ее использования.
За последние пять лет (2006 – 2012 годы) площади земель сельскохозяйственного использования увеличены на 11,5 млн. га и в настоящее время достигла 93,4 млн. га, в том числе пашни 24,2 млн. га, из них орошаемой 1,4 млн. га, многолетние насаждения – 70,4 тыс. га, залежь – 2,6 млн. га, сенокосы – 2 млн.га, пастбища – 61,1 млн.га, несельскохозяйственные угодья – 3,3 млн.га.
С целью автоматизации процессов ведения государственного земельного кадастра в республике создана единая автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра (далее – АИС ГЗК). Формирование баз данных АИС ГЗК осуществляется на трех уровнях управления: республиканский, областной и районный уровни.
Результатом реализации проекта создания АИС ГЗК является – ежедневные передачи данных ГЗК из областных центров в Республиканский и передачи этих данных во все заинтересованные государственные органы, учреждения, физическим и юридическим лицам.
В настоящее время в республиканской базе данных АИС ГЗК имеется свыше 4,4 млн. сведений по действующим земельным правоотношениям и 1,9 млн. – по аннулированным (историческим сведениям). Реализован механизм централизованного предоставления информации из республиканской базы АИС ГЗК в информационные системы и государственные базы данных «Электронного правительства», в т.ч. информационную систему Налогового комитета «Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения» передано 4,4 млн. сведений.
Открыт доступ к республиканской базе данных АИС ГЗК через интернет–сайт www.aisgzk.kz 610 пользователям государственных органов и учреждении.
Данные АИС ГЗК являются общегосударственным информационным ресурсом, и они востребованы как составная часть «электронного правительства» при оказании государственных услуг, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. В 2013 – 2016 годах совместно с местными исполнительными органами планируется реализовать в электронном виде государственную услугу по оформлению права на земельные участки.
Во многих отраслях экономики, обороны республики немаловажной составляющей является информация о местности, в связи с чем, наблюдается растущий спрос на качественные услуги на геодезическую и картографическую продукцию, нередко эта продукция является юридическим документом. По данным Организации Объединенных Наций, доля пространственной информации в системах поддержки принятия управленческих решений составляет до 80 % от общего объема информации этих систем.
Особую озабоченность вызывает состояние топографической обеспеченности территории Республики Казахстан, 80% карт не соответствует современному состоянию местности и топонимике. Государственные топографические карты «стареют» быстрее, чем обновляются, что может привести к значительным убыткам в экономике, а в районах боевых действий и чрезвычайных ситуаций – и к невосполнимым потерям.
С увеличением бюджетного финансирования выполнена аэросъемка 27 % от общей площади республики, обследовано 20 % от общего количества пунктов государственной геодезической сети, пронивелировано 10 % от общей протяженности нивелирной сети, обновлено 18 % от общего количества листов государственных топографических карт и планов всего масштабного ряда.

2 2) Анализ основных проблем

Одним из основных направлений реализации Земельного кодекса Республики Казахстан является обеспечение рационального использования и охраны земельных ресурсов через формирование высокопродуктивного, экологически ориентированного и адаптированного землепользования, совершенствование землеустройства, экономических механизмов управления земельными ресурсами, контроль за соблюдением земельного законодательства.
Наличие информации о качественном состоянии земельных ресурсов (материалы почвенных, бонитировочных и геоботанических изысканий) влияет на достижения поставленных задач по рациональному использованию земельных ресурсов направленных на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышения культуры земледелия, вовлечения в оборот новых и ныне неиспользуемых орошаемых земель влияет.
В настоящее время в республике имеются материалы почвенных изысканий различных периодов обследования на площади 185,2 млн. га, что составляет 85,8% всех сельскохозяйственных угодий.
Основные объемы почвенных изысканий были выполнены в период до 1990 года – 146 млн.га (80%) обследуемой площади, которые устарели и требуют переобследования. За период с 1990 по 2000 годы площадь почвенных изысканий составила 24, 2 млн.га, (по 2,4 млн.га ежегодно), с 2000 по 2010 годы произошло уменьшение площадей до 12,8 млн.га, в 2011 году их объемы составили 2,2 млн.га.
В условиях продолжающего опустынивания и усиления деградации земель необходимо иметь достоверную информационную базу о сенокосах и пастбищах, их состоянии и кормоемкости, происходящих изменениях в связи с возрастающими антропогенными нагрузками, поддерживать ее в надлежащем состоянии. Это требуется в первую очередь на землях сельскохозяйственного назначения, с выявлением проектов с экологически безопасным размещением производства, внедрением почвозащитных мероприятий, созданием комплекса мероприятий по экономическому стимулированию собственников и землепользователей, направленному на обеспечение рационального использования земель и их охраны.
На основании материалов геоботанического обследования (изучение растительного покрова) выполненного, в основном путем наземной съемки в различные годы, составлены геоботанические и экологические карты на площади 165 млн. га кормовых угодий или 88,3 % от общей их площади (без земель используемых другими государствами). Большая часть геоботанических материалов – 123,3 млн. га или 74,8% подготовлена в период до 1990 года. Периодичность и сроки обновления материалов не выдерживаются. (на 165 млн.га кормовых угодий ежегодное геоботаническое обследование составляет всего 0,85 млн.га).
В условиях рыночной экономики существенно возрастает интерес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о перспективах развития рынка земли в целом. В связи с этим, целесообразно проведение комплексного анализа всех сведений, формирующих ГЗК. Эффективное ведение земельного кадастра на современном этапе невозможно без применения компьютерной технологии. С этой целью, создание и развитие АИС ГЗК направлено на
формирование информационной инфраструктуры, обеспечивающей интересы государства, отраслей экономики и населения страны информацией о земле (недвижимого имущества), защищающей права собственников земельных участков и землепользователей, а также поддерживающей функционирование рынка земли и недвижимости. В настоящее время завершено создание АИС ГЗК (28 ноября 2012 года система сдана в промышленную эксплуатацию) с земельно-информационным банком данных на всех уровнях, обеспечивающий поддержание учетной и оценочной частей государственного земельного кадастра. Для дальнейшего совершенствования и модернизации информационной системы Комитета в рамках «электронного правительства» необходима реализация мероприятий по системному и техническому обслуживанию АИС ГЗК, включая телекоммуникационные услуги для эксплуатации АИС ГЗК, техническую поддержку лицензионных программных продуктов и сопровождение разработанных подсистем АИС ГЗК, локально-вычислительных сетей и баз данных АИС ГЗК.
В отрасли геодезии и картографии наметились позитивные предпосылки, вместе с тем к главным нерешенным проблемам можно отнести следующее:
государственная геодезическая сеть, являющаяся основой для картографирования, частично утрачена, и в итоге не в полной мере отвечает предъявляемым к ней требованиям;
особую озабоченность вызывает состояние топографической и картографической обеспеченности территории Республики Казахстан, степень современности карт составляет 10 – 20 лет;
не полный охват всей сейсмоактивной территории и прикаспийского региона Казахстана высокоточными геодезическими измерениями;
отсутствие должного притока молодых специалистов, качество подготовки и переподготовки специалистов не соответствует современным требованиям техники и технологии;
защита рынка от недостоверной геодезической и картографической продукции, использование которой может нанести ущерб государству и потребителям.

3 3) Оценка основных внешних и внутренних факторов

Внешние факторы.
На достижение целевых индикаторов в области управления земельными ресурсами влияют в основном уровень деятельности местных исполнительных органов, в компетенцию которых входит в целом регулирование земельных отношений и лиц, осуществляющих землеустроительную деятельность.
Установление оснований, условий и пределов возникновения, изменения и прекращения права собственности на земельный участок и права землепользования, регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель, воспроизводства плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды, создание и развитие рынка недвижимости, укрепление законности в области земельных отношений являются основными направлениями земельного законодательства, которые реализовываются на основе землеустроительной деятельности.
Согласно земельному законодательству проведение землеустройства осуществляется физическими и юридическими лицами Республики Казахстан.
Именно качество работ по землеустройству, напрямую влияет на ведение государственного земельного кадастра, формирование сведений о количественном и качественном состоянии земельных ресурсов, повышение уровня информационного обеспечения, перевод его на автоматизированные технологии, оценку земель для целей функционирования рынка земли и налогообложения, изучение земельных ресурсов, разработку проектов улучшение качественного состояния земель за счет реализации мероприятий по сохранению и восстановлению почв и вовлечение в хозяйственный оборот площадей пахотно пригодных и неиспользуемых земель.
Смешение землеустроительных работ в сторону обеспечения ведения государственного земельного кадастра учитывая возрастающий интерес государственных органов и учреждений, граждан создает условия для реализации основных видов работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков всех форм собственности, создание базы данных об объектах кадастрового учета – Единого государственного реестра земель; создание системы электронного обмена сведениями с другими информационными системами и государственными базами данных; предоставление информации кадастра заинтересованным госорганам, учреждениям и населению через посредством автоматизированной системы государственного земельного кадастра.
Внутренние факторы.
Качественное и количественное состояние земельных ресурсов определяется на основании почвенных, геоботанических работ, бонитировки почв, работ по мониторингу земель и т.д.
Осуществление указанных работ в основном проводятся специализированными предприятиями, ведущими земельный кадастр, и составляет основу системы государственного земельного кадастра и обеспечивает его ведение.
Достижение запланированных объемов изысканий позволит приблизиться к соблюдению сроков установленной периодичности обследования и обеспечить доброкачественной продукцией потребности народного хозяйства республики.
На эффективное ведение земельного кадастра на современном этапе влияет применения новейшей компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечат комплексную автоматизации процессов ведения государственного земельного кадастра и управление земельными ресурсами, автоматизацию предоставления земельно-кадастровых услуг физическим и юридическим лицам, а также дальнейшего развития электронных услуг, оказываемых населению в рамках «Электронного правительства».
Для дальнейшего совершенствования и модернизации информационной системы в рамках «электронного правительства» необходима реализация мероприятий по системному и техническому обслуживанию АИС ГЗК, включая телекоммуникационные услуги для эксплуатации АИС ГЗК, техническую поддержку лицензионных программных продуктов и сопровождение разработанных подсистем АИС ГЗК, локально-вычислительных сетей и баз данных АИС ГЗК.
Уровень технического, технологическое и программное обеспечение отрасли геодезии и картографии, а также отсутствие его научно-технической базы является отрицательно влияющим фактором на дальнейшее развитие отрасли.

3 Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1 3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Социально-экономическое развитие регионов и государственная поддержка предпринимательства
Цель 1.1. Обеспечение роста социально-экономического развития регионов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 011, 015, 017, 018, 040
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
в от­чет­ном пе­ри­о­де
в пла­но­вом пе­ри­о­де
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Сни­же­ние раз­ли­чий меж­ду ре­ги­о­на­ми по ВРП на ду­шу на­се­ле­ния
стат­дан­ные
ра­зы
11
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8
2. Уве­ли­че­ние чис­лен­но­сти на­се­ле­ния аг­ло­ме­ра­ций
стат­дан­ные
чел.
-
5775,9
5919,3
6131,3
6279
6433,4
6590
3. Сни­же­ние раз­ни­цы до 7 бал­лов от средне ариф­ме­ти­че­ско­го по­ка­за­те­ля эф­фек­тив­но­сти де­я­тель­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов в до­сти­же­нии и ре­а­ли­за­ции стра­те­ги­че­ских це­лей и за­дач
ре­зуль­та­ты еже­год­ной оцен­ки
кол-во МИО
9
9
10
11
12
13
14
4. По­зи­ция Ка­зах­ста­на в рей­тин­ге ГИК ВЭФ по по­ка­за­те­лю «Про­зрач­ность при­ни­ма­е­мых ре­ше­ний»
от­чет ГИК ВЭФ
ме­сто
53
32
29
28
27
26
25
5. По­зи­ция Ка­зах­ста­на в рей­тин­ге ГИК ВЭФ по по­ка­за­те­лю «Об­ще­ствен­ное до­ве­рие по­ли­ти­кам»
от­чет ГИК ВЭФ
ме­сто
-
37
35
34
33
32
31
6. По­зи­ция Ка­зах­ста­на в рей­тин­ге ГИК ВЭФ по по­ка­за­те­лю «Фа­во­ри­тизм в ре­ше­ни­ях чи­нов­ни­ков»
от­чет ГИК ВЭФ
ме­сто
-
91
77
76
75
74
73
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.1.1. Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Фор­ми­ро­ва­ние аг­ло­ме­ра­ций 1-го уров­ня (го­ро­да Аста­на, Ал­ма­ты, Шым­кент)
дан­ные за­ин­те­ре­со­ван-
ных цен­траль-
ных го­су­дар­ствен-
ных ор­га­нов и МИО
ед.
-
-
-
-
1
1
1
2. Ре­а­ли­зо­ван­ные про­ек­ты по стро­и­тель­ству ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он-
ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да-спут­ни­ка «Gate City» (ко­ли­че­ство про­ек­тов за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство про­ек­тов, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
дан­ные МИО
про­ект
-
-
6/1
0/5
2/4
0/6
-
3. Ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты, ре­а­ли­зо­ван­ные в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды» (все­го про­ек­тов за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство про­ек­тов, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
дан­ные МИО
ед.
-
-
47/19
92/26
93/25
93/25
93
4. Ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты, ре­а­ли­зо­ван­ные в рам­ках про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов» (все­го про­ек­тов за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство про­ек­тов, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
дан­ные
МИО
про­ект
54/
32
28/
10
19/
22
12/
12
12/
12
12/
12
5. На­се­лен­ные пунк­ты, в ко­то­рых ре­а­ли­зу­ют­ся ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты по раз­ви­тию ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках  про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
дан­ные МИО
на­се­лен­ный пункт
-
24
13
28
28
28
28
6. Охват оцен­кой эф­фек­тив­но­сти де­я­тель­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
за­клю­че­ние экс­перт­ной ко­мис­сии
ед.
-
-
-
16
16
16
16
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013  год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Ре­а­ли­за­ция про­ек­тов по обу­строй­ству и раз­ви­тию ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­дов-спут­ни­ков, мо­но­го­ро­дов, ма­лых го­ро­дов
-
X
X
X
X
2. Про­ве­де­ние оцен­ки эф­фек­тив­но­сти де­я­тель­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по на­прав­ле­нию «До­сти­же­ние и ре­а­ли­за­ция стра­те­ги­че­ских це­лей и за­дач в ку­ри­ру­е­мых от­рас­ли/сфе­ре/ре­ги­оне»
Х
X
X
X
X
3. Раз­ра­бот­ка и утвер­жде­ние ме­то­ди­ки по оцен­ке эф­фек­тив­но­сти до­сти­же­ние и ре­а­ли­за­ция стра­те­ги­че­ских це­лей и за­дач в ку­ри­ру­е­мых от­рас­ли/сфе­ре/ре­ги­оне и ее ме­то­до­ло­ги­че­ское со­про­вож­де­ние для мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
-
X
-
-
-
4. Мо­ни­то­ринг Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
Х
X
X
X
X
5. Мо­ни­то­ринг Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012-2020 го­ды
Х
X
X
X
X
6. Обес­пе­че­ние мо­ни­то­рин­га Про­гноз­ной схе­мы тер­ри­то­ри­аль­но-про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия стра­ны до 2020 го­да
Х
X
X
X
X
7. Про­ве­де­ние ра­бот с биз­нес–струк­ту­ра­ми, на­се­ле­ни­ем по по­вы­ше­нию их ин­фор­ми­ро­ван­но­сти о ре­ше­ни­ях Пра­ви­тель­ства в ку­ри­ру­е­мых сфе­рах Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
Х
X
X
X
X
8. Рас­смот­ре­ние во­про­са со­зда­ния АО «Центр раз­ви­тия ре­ги­о­нов»
-
Х
-
-
-
9. Ре­а­ли­за­ция Ком­плек­са мер по раз­ви­тию при­гра­нич­ных рай­о­нов
-
X
X
X
X
Задача 1.1.2. Развитие системы местного самоуправления и сельских территорий
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011  год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. При­вле­че­ние спе­ци­а­ли­стов здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ских на­се­лен­ных пунк­тах пу­тем предо­став­ле­ния бюд­жет­но­го кре­ди­та на при­об­ре­те­ние жи­лья
ин­фор­ма­ция МИО
чел.
4510
2433
2593
3164
3081
3121
3121
2. Ко­ли­че­ство сел, в ко­то­рых про­ве­де­ны ме­ро­при­я­тия по бла­го­устрой­ству в рам­ках фи­нан­со­вой под­держ­ки мест­но­го са­мо­управ­ле­ния
ин­фор­ма­ция МИО
ед.
-
502
2100
2100
2100
2100
2100
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Про­ве­де­ние мо­ни­то­рин­га и ана­лиз со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го по­тен­ци­а­ла сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов
X
X
X
X
X
2. Обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции мер со­ци­аль­ной под­держ­ки спе­ци­а­ли­стам об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии, при­быв­шим для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты
X
X
X
X
X
3. Раз­ра­бот­ка про­ек­та За­ко­на Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О вне­се­нии из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в неко­то­рые за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по во­про­сам раз­ви­тия мест­но­го са­мо­управ­ле­ния» (2 этап)
-
-
X
-
-
4. Со­гла­со­ва­ние про­грамм раз­ви­тия об­ла­стей, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния и сто­ли­цы
X
X
X
X
X
Цель 1.2. Обеспечение роста уровня предпринимательства в Республике Казахстан
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 013, 014, 016, 017, 018
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
в от­чет­ном пе­ри­о­де
в пла­но­вом пе­ри­о­де
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Уве­ли­че­ние вы­пус­ка про­дук­ции МСБ по срав­не­нию с 2012 го­дом в ре­аль­ном вы­ра­же­нии (ИФО)
стат­дан-
ные
%
96,5
103,3
108,8
114,3
119,8
125,3
130,8
2. Улуч­ше­ние по­ка­за­те­лей по рей­тин­гу Все­мир­но­го Бан­ка «Лег­кость ве­де­ния биз­не­са» («Doing Business»)
от­чет Все­мир­но­го Бан­ка
ме­сто в рей­тин­ге
56
49
48
47
46
45
44
3. Улуч­ше­ние по­ка­за­те­ля «Бре­мя пра­ви­тель­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния» в рей­тин­ге Гло­баль­но­го ин­дек­са кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти ВЭФ
от­чет ВЭФ
ме­сто в рей­тин­ге
65
52
54
51
50
49
48
4. Улуч­ше­ние по­ка­за­те­ля «Ко­ли­че­ство про­це­дур, необ­хо­ди­мых для на­ча­ла биз­не­са»
От­чет ВЭФ
ме­сто
47
46
45
44
43
42
41
5. Улуч­ше­ние по­ка­за­те­ля «Вре­мя, необ­хо­ди­мое для на­ча­ла биз­не­са»
От­чет ВЭФ
ме­сто
81
80
79
78
77
76
75
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 1.2.1. Создание условий для развития предпринимательства
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. При­рост ак­тив­но дей­ству­ю­щих субъ­ек­тов МСБ в об­щем ко­ли­че­стве за­ре­ги­стри­ро­ван­ных субъ­ек­тов МСБ (еже­год­но)
стат­дан-
ные
кол-во
-
20000
20500
21000
21500
22000
22500
2. Сни­же­ние опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек, свя­зан­ных с ре­ги­стра­ци­ей и ве­де­ни­ем биз­не­са (по­лу­че­ни­ем раз­ре­ше­ний, ли­цен­зий и сер­ти­фи­ка­тов; ак­кре­ди­та­ци­ей; по­лу­че­ни­ем кон­суль­та­ций), вклю­чая вре­мя и за­тра­ты
за­клю­че­ние На­ци­о­наль-
но­го ана­ли­ти­чес-
ко­го цен­тра при Пра­ви­тель­стве по ре­зуль­та­там со­от­вет­ствую-
щих ис­сле­до­ва-
ний
% по сравне-
нию с 2013 го­дом1
-
-
-
30
-
-
-
3. Пред­при­ни­ма­те­ли, ко­то­рым ока­за­ны сер­вис­ные услу­ги (еже­год­но)
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
кол-во
20286
66883
10000
10000
10000
10000
18000
4. Топ-ме­не­дже­ры сред­не­го биз­не­са, про­шед­шие обу­че­ние на ба­зе биз­нес-шко­лы АО «На­зар­ба­ев Уни­вер­си­тет»
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
чел.
210
210
420
420
420
420
420
5. Пред­при­ни­ма­те­ли МСБ, про­шед­шие обу­че­ние на тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на и за ру­бе­жом в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»:
на тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на, из них
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
чел.
501
500
500
500
500
500
500
за ру­бе­жом
чел.
21
50
50
50
50
50
50
6. Суб­си­ди­ру­е­мые (га­ран­ти­ру­е­мые) кре­ди­ты в рам­ках ока­за­ния под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства в го­ро­де Жа­на­о­зен Ман­ги­ста­уской об­ла­сти
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
ед.
-
11
12
20
-
-
-
7. Ко­ли­че­ство про­ек­тов МСБ, по­лу­чив­ших фи­нан­со­вую под­держ­ку в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020», в том чис­ле:
по суб­си­ди­ро­ва­нию
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
про­ек­ты
801
2098
3122
3505
2940
3190
3190
по га­ран­ти­ро­ва­нию
24
87
320
150
150
150
150
по гран­там
-
-
100
100
100
100
100
по обес­пе­че­нию недо­ста­ю­щей ин­фра­струк­ту­рой
100
127
126
121
93
93
128
8. Обу­че­ние на­се­ле­ния с пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вой и на­чи­на­ю­щих пред­при­ни­ма­те­лей ос­но­вам биз­не­са (про­ект биз­нес-со­вет­ник)
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
чел.
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
9. Но­вые ра­бо­чие ме­ста, со­здан­ные в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му», МИО
кол-во
13906
10808
11930
20400
10930
9930
14250
10. Со­хра­нен­ные ра­бо­чие ме­ста в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му», МИО
кол-во
51714
23160
25600
30600
16000
14000
32000
11. Ко­ли­че­ство про­ек­тов МСБ, по­лу­чив­ших фи­нан­со­вую под­держ­ку в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на
2012 – 2020 го­ды, в том чис­ле:
ин­фор­ма­ция АО «ФРП «Да­му»
про­ек­ты
по суб­си­ди­ро­ва­нию
-
-
200
200
200
200
204
по гран­там
-
-
100
101
102
103
104
по обес­пе­че­нию недо­ста­ю­щей ин­фра­струк­ту­рой
-
-
14
40
46
50
53
по мик­ро­кре­ди­то­ва­нию
-
-
584
636
636
636
795
_______________________
1 Для оценки достижения вышеуказанного индикатора АО «НАЦ» выявлено 100 % операционных издержек, связанных с регистрацией юридических лиц. По результатам исследования было установлено, что издержки бизнеса, связанные с регистрацией сократились на 78 %. Такое снижение удалось осуществить путем существенного упрощения процедур регистрации юридических лиц, что показывает перевыполнение индикатора к 2011 году. На 2013 год запланировано исследование, по результатам которого будет выявлен общий объем операционных издержек, связанных с прохождением разрешительных процедур в соответствии с законодательством РК
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Оп­ти­ми­за­ция за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан в об­ла­сти со­вер­шен­ство­ва­ния раз­ре­ши­тель­ной си­сте­мы
-
-
Х
-
-
2. Со­вер­шен­ство­ва­ние нор­ма­тив­ной пра­во­вой ба­зы по во­про­сам част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства
X
X
X
X
X
3. Вы­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по даль­ней­ше­му со­вер­шен­ство­ва­нию си­сте­мы оцен­ки рис­ков (при необ­хо­ди­мо­сти вне­се­ние из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в сов­мест­ные при­ка­зы по утвер­жде­нию си­стем оцен­ки рис­ков)
X
X
X
X
X
4. Ко­ор­ди­на­ция де­я­тель­но­сти за­ин­те­ре­со­ван­ных го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов по улуч­ше­нию ин­ди­ка­то­ров рей­тин­га Все­мир­но­го Бан­ка «Лег­кость ве­де­ния биз­не­са» («Doing Business»)
X
X
X
X
X
5. Про­ве­де­ние ис­сле­до­ва­ний по во­про­сам раз­ви­тия част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства
X
X
X
X
X
6. Про­ве­де­ние ис­сле­до­ва­ний на пред­мет со­кра­ще­ния опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек биз­не­са
Х
Х
-
-
-
7. За­клю­че­ние со­гла­ше­ний о ре­зуль­та­тах по це­ле­вым транс­фер­там, вы­де­ля­е­мым в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
X
X
X
X
X
8. За­клю­че­ние со­гла­ше­ний о ре­зуль­та­тах по це­ле­вым транс­фер­там в рам­ках про­грам­мы Раз­ви­тие мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды
X
X
X
X
X
9. Обес­пе­че­ние мо­ни­то­рин­га суб­си­ди­ру­е­мых и га­ран­ти­ру­е­мых кре­ди­тов в рам­ках ока­за­ния под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства в го­ро­де Жа­на­о­зен Ман­ги­ста­уской об­ла­сти
X
X
X
X
X
10. Про­ве­де­ние обу­че­ния топ-ме­недж­мен­та сред­не­го биз­не­са на ба­зе биз­нес-шко­лы АО «На­зар­ба­ев Уни­вер­си­тет»
X
X
X
X
X
11. Ре­а­ли­за­ция про­ек­та «Де­ло­вые свя­зи»
X
X
X
X
X
12. Обу­че­ние на­се­ле­ния с пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вой, на­чи­на­ю­щих и дей­ству­ю­щих пред­при­ни­ма­те­лей (про­ект биз­нес-со­вет­ник)
X
X
X
X
Х
13. Про­ве­де­ние кон­суль­та­ций по ме­рам го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки в мо­но­го­ро­дах в Цен­трах под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства
X
X
X
X
X
14. Ко­ор­ди­на­ция де­я­тель­но­сти со­ци­аль­но-пред­при­ни­ма­тель­ских кор­по­ра­ций
X
X
X
X
Х
15. Мо­ни­то­ринг ре­а­ли­за­ции стра­те­гии раз­ви­тия со­ци­аль­но-пред­при­ни­ма­тель­ских кор­по­ра­ций
X
X
X
X
X
16. Разъ­яс­не­ние ши­ро­ким сло­ям на­се­ле­ния мер го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки в рам­ках про­грам­мы «Биз­нес-на­си­хат»
X
X
X
X
X
17. Про­ве­де­ние мо­ни­то­рин­га кон­троль­но-над­зор­ной де­я­тель­но­сти го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов, осу­ществ­ля­ю­щих го­су­дар­ствен­ный кон­троль, над­зор и вы­да­чу раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов
X
X
X
X
X
18. Про­ек­ты, осу­ществ­ля­е­мые кон­суль­тан­та­ми ЕБРР
X
X
X
X
X
19. Ана­лиз ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия и кон­ку­рент­ных пре­иму­ществ по при­вле­че­нию ино­стран­ных ин­ве­сти­ций в МСБ на при­ме­ре Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской, Аты­ра­уской, Кы­зы­лор­дин­ской об­ла­стей
X
X
X
X
X
20. Предо­став­ле­ние гран­тов для жен­щин с пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вой в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
X
X
X
X
X
21. Улуч­ше­ние по­ка­за­те­лей раз­ви­тия биз­нес-сре­ды в об­зо­ре де­ло­во­го кли­ма­та и эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты пред­при­я­тий (BEEPS) Ев­ро­пей­ско­го Бан­ка Ре­кон­струк­ции и Раз­ви­тия и Все­мир­но­го Бан­ка к 2015 го­ду
-
-
Х
-
-
Стратегическое направление 2. Развитие архитектуры, градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Цель 2.1. Развитие жилищного строительства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 028, 032, 033, 037, 040, 043
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
в от­чет­ном пе­ри­о­де
в пла­но­вом пе­ри­о­де
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию жи­лья за счет всех ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния
стат­дан-
ные
тыс. кв.м
-
6741,9
6600
6900
7200
7600
7700
2. Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию жи­лья за счет бюд­жет­ных средств
стат­дан-
ные
тыс. кв.м
533,2
892
560
777,3
888
805
805
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.1.1. Обеспечение строительства и приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011  год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию аренд­но­го (ком­му­наль­но­го) жи­лья для граж­дан, со­сто­я­щих в оче­ре­ди в аки­ма­тах на по­лу­че­ние жи­лья
стат­дан­ные,  дан­ные МИО
тыс. кв.м
205,9
270,7
190
222,6
275
275
275
2. Объ­е­мы вво­да
в экс­плу­а­та­цию аренд­но­го жи­лья для мо­ло­дых се­мей
стат­дан­ные,  дан­ные МИО
тыс.
кв.м
-
28,2
98,3
157,9
200
200
200
3. До­ля обес­пе­чен­но­сти аренд­ным (ком­му­наль­ным) жи­льем граж­дан, со­сто­я­щих в оче­ре­ди в аки­ма­тах (рас­счи­ты­ва­ет­ся к ко­ли­че­ству оче­ред­ни­ков на 1.01.2012 г.)
дан­ные МИО
%
1,5
1,7
3,6
5,8
8,3
11
13,6
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­од
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1. Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние аренд­но­го ком­му­наль­но­го жи­лья в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
X
X
X
X
X
2. Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние аренд­но­го жи­лья для мо­ло­дых се­мей в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
X
X
X
X
X
3. Ввод в экс­плу­а­та­цию жи­лья в неза­вер­шен­ных объ­ек­тах с уча­сти­ем доль­щи­ков
-
Х
-
-
-
Задача 2.1.2. Обеспечение строительства и приобретения жилья за счет кредитных средств
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию жи­лья за счет кре­ди­то­ва­ния мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
стат­дан­ные, дан­ные МИО
тыс. кв.м
136,9
245
271,7
245,9
330
330
330
2. До­ля обес­пе­чен­но­сти граж­дан до­ступ­ным жи­льем (рас­счи­ты­ва­ет­ся к ко­ли­че­ству вклад­чи­ков ЖССБ на 1.01.2012 г.)
дан­ные МИО
%
15,8 (рас­счи­та­но по жил­про­грам­ме на 2011-2014 го­ды)
30
8,3
12,7
18,6
24,4
30,3
3. Сред­нее ко­ли­че­ство вклад­чи­ков, по­лу­ча­ю­щих пре­мию го­су­дар­ства
дан­ные ЖССБК
кол-во че­ло­век
-
204186
265525
323166
419364
514442
514442
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние кре­дит­но­го жи­лья в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
Х
X
X
X
X
2. Обес­пе­че­ние пол­но­ты вы­плат пре­мий по вкла­дам в жи­лищ­ные стро­и­тель­ные сбе­ре­же­ния
Х
Х
Х
Х
Х
3. Стро­и­тель­ство жи­лья вза­мен ава­рий­но­го в рам­ках пи­лот­ных про­ек­тов по сно­су
-
-
Х
Х
Х
Задача 2.1.3. Обеспечение строительства и приобретения арендного жилья
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию аренд­но­го жи­лья (АО «ИО «КИК»)
дан­ные АО «ИО «КИК»
тыс. кв.м
-
-
-
151
83
-
-
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­од
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние аренд­но­го жи­лья в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
Х
Х
Х
-
-
Задача 2.1.4. Строительство и приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры
дан­ные МИО
км
1764,5
2401,4
2056
3380
3135
3011
5000
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье - 2020»
Х
X
X
X
X
Цель 2.2. Совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 021, 024, 027
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
в от­чет­ном пе­ри­о­де
в пла­но­вом пе­ри­о­де
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Со­вер­шен­ство­ва­ние и гар­мо­ни­за­ция на­ци­о­наль­ной нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ской ба­зы с тре­бо­ва­ни­я­ми меж­ду­на­род­ных стан­дар­тов
дан­ные МРР
%
7
15
31
45
58
66
76
2. Охват ла­бо­ра­тор­ны­ми ис­пы­та­ни­я­ми стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов, из­де­лий и кон­струк­ций стро­я­щих­ся объ­ек­тов с це­лью обес­пе­че­ния устой­чи­во­сти и без­опас­но­сти по­стро­ен­ных объ­ек­тов в про­цес­се их экс­плу­а­та­ций
дан­ные ор­га­нов ГАСК
%
-
-
-
-
-
-
10
3. Со­зда­ние и раз­ви­тие си­сте­мы гра­до­стро­и­тель­но­го пла­ни­ро­ва­ния тер­ри­то­рии РК
дан­ные
Ге­не­раль­ной
схе­мы
ор­га­ни­за­ции
тер­ри­то­рии, Меж­ре­ги­о­наль-
ных схем тер­ри­то­ри­аль-
но­го раз­ви­тия, го­су­дар­ствен-
но­го гра­до­стро­и­тель-
но­го ка­даст­ра рес­пуб­ли­кан-
ско­го уров­ня
%
-
6
10
14
19
22
28
4. Улуч­ше­ние по­зи­ции Ка­зах­ста­на по ин­ди­ка­то­ру «По­лу­че­ние раз­ре­ше­ния на стро­и­тель­ство» в рей­тин­ге «Doing Business» Все­мир­но­го Бан­ка
еже­год­ное из­да­ние Все­мир­но­го Бан­ка
из­ме­не­ние рей­тин­га
160
155
150
145
140
140
140
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.2.1. Реформирование системы технического регулирования строительной отрасли и обеспечение устойчивости и долговечности зданий (сооружений) и инженерно-коммуникационной инфраструктуры с разработкой эффективных конструктивных решений и технологий
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
пе­ре­чень нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
ед.
67
88
142
122
-
-
-
2. Нор­ма­тив­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние сфе­ры жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
пе­ре­чень нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
ед.
20
20
20
14
15
14
-
3. Раз­ра­бот­ка смет­но-нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства и стро­и­тель­ства
пе­ре­чень нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
ед.
106
86
36
34
42
42
42
4. Раз­ра­бот­ка ти­по­вых про­ек­тов
пе­ре­чень нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
ед.
19
189
111
188
85
15
15
5. Ко­ли­че­ство про­ве­ден­ных при­клад­ных на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на сни­же­ние сей­сми­че­ско­го рис­ка, обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти зда­ний (со­ору­же­ний) и ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры, а та­к­же раз­ра­бот­ку энер­го- и ре­сур­со­сбе­ре­га­ю­щих тех­но­ло­гий (ко­ли­че­ство тем, за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство тем, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
Го­су­дар­ствен-
ный ре­естр на­уч­ных и на­уч­но-тех­ни­че­ских про­грамм и про­ек­тов, фор­ми­ру­е­мый АО «На­ци­о­наль-
ный центр на­уч­но-тех­ни­чес-
кой ин­фор­ма­ции»
ед.
1/0
3/7
4/6
8/1
1/0
-
2/0
6. Со­зда­ние спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных го­су­дар­ствен­ных стро­и­тель­ных ла­бо­ра­то­рий при ор­га­нах го­су­дар­ствен­но­го ар­хи­тек­тур­но-стро­и­тель­но­го кон­тро­ля
дан­ные ор­га­нов ГАСК
ед.
-
-
-
-
-
-
16
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Раз­ра­бот­ка гар­мо­ни­зи­ро­ван­ных нор­ма­ти­вов с ев­ро­пей­ски­ми нор­ма­ми про­ек­ти­ро­ва­ния
Х
X
-
-
-
2. Раз­ра­бот­ка нор­ма­ти­вов в сфе­ре жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Х
X
X
X
-
3. Раз­ра­бот­ка смет­ных норм и рас­це­нок
Х
X
X
X
Х
4. Вы­пуск сбор­ни­ков в те­ку­щих це­нах на ма­те­ри­а­лы
Х
X
X
-
-
5. Раз­ви­тие на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на раз­ра­бот­ку но­вых тех­но­ло­гий в об­ла­сти стро­и­тель­ства и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Х
X
X
X
X
6. Про­хож­де­ние ре­зуль­та­тов за­вер­шен­ных на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских ра­бот че­рез го­су­дар­ствен­ную на­уч­но-тех­ни­че­скую экс­пер­ти­зу
Х
X
X
X
X
7. Сбор за­явок от ми­ни­стерств и ве­домств на раз­ра­бот­ку ти­по­вых про­ек­тов
Х
X
X
X
X
8. Стро­и­тель­ство спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных го­су­дар­ствен­ных ла­бо­ра­то­рий
-
-
-
-
X
Задача 2.2.2. Организация пространственного планирования развития городов и областей Республики Казахстан
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сте­пень раз­ви­тия меж­ре­ги­о­наль­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го пла­ни­ро­ва­ния тер­ри­то­рии ре­ги­о­нов
дан­ные Меж­ре­ги­о­наль-
ных схем тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­ви­тия
% вы­пол­нен­ной ра­бо­ты
-
-
-
30
66
92
100
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Раз­ра­бот­ка Меж­ре­ги­о­наль­ных схем тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
-
X
X
X
X
2. Ве­де­ние раз­ра­бо­тан­но­го спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­мы го­су­дар­ствен­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го ка­даст­ра (АИС ГГК) Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан рес­пуб­ли­кан­ско­го уров­ня
-
Х
-
-
-
3. Осво­бож­де­ние зе­мель­но­го участ­ка для стро­и­тель­ства мно­го­функ­ци­о­наль­но­го ком­плек­са Абу-даби Пла­за в го­ро­де Аста­на (ра­зо­вое ме­ро­при­я­тие)
-
Х
-
-
-
Задача 2.2.3. Совершенствование разрешительной системы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Умень­ше­ние сро­ков вы­да­чи тех­ни­че­ских усло­вий на под­клю­че­ние к ин­же­нер­ным се­тям
ана­ли­ти­чес-
кая ин­фор­ма­ция
кол-во дней
-
-
7
7
7
-
-
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Вне­се­ние со­от­вет­ству­ю­щих по­пра­вок в дей­ству­ю­щее за­ко­но­да­тель­ство по во­про­сам ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства и стро­и­тель­ства
Х
Х
-
-
-
2. Раз­ра­бот­ка и утвер­жде­ние стан­дар­тов и ре­гла­мен­тов го­су­дар­ствен­ных услуг
Х
Х
-
-
-
3. Ат­те­ста­ция экс­пер­тов, ока­зы­ва­ю­щих экс­перт­ные ра­бо­ты и ин­жи­ни­рин­го­вые услу­ги в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства и стро­и­тель­ства
Х
Х
Х
Х
Х
4. Вы­да­ча ли­цен­зий в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства и стро­и­тель­ства с уче­том прин­ци­па ка­те­го­ри­ро­ва­ния
Х
Х
Х
Х
Х
Цель 2.3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 022, 023, 030, 031, 035, 038, 039, 041, 042, 054
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Не ме­нее 50 % по­тре­би­те­лей к 2015 го­ду в каж­дом ре­ги­оне стра­ны удо­вле­тво­ре­ны ка­че­ством ком­му­наль­ных услуг
стат­дан-
ные
%
40
45
47
50
52
56
60
2. До­ля объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма, обес­пе­чен­ных нор­ма­тив­ной экс­плу­а­та­ци­ей жи­лищ­но­го фон­да
рас­чет­ные дан­ные
%
70
72
73
76
78
80
83
3. К 2020 го­ду обес­пе­чен­ность пи­тье­вой во­дой из цен­тра­ли­зо­ван­ных ис­точ­ни­ков во­до­снаб­же­ния в сред­нем по рес­пуб­ли­ке со­ста­вит 90 %
дан­ные МИО
%
62,2
63,5
65
66,5
68
74,5
77,5
4. К 2020 го­ду обес­пе­чен­ность до­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­от­ве­де­нию в сред­нем по рес­пуб­ли­ке со­ста­вит 60 %
дан­ные МИО
%
40
42
44
46
48,5
50,5
52,5
5. Из­нос ком­му­наль­ных се­тей (теп­ло-, элек­тро-, га­зо­снаб­же­ния)
стат­дан-
ные
%
63
62
60
58
56
54
51
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 2.3.1. Внедрение системного подхода при строительстве новых объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкции действующих
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Сни­же­ние ко­ли­че­ства ава­рий и оста­но­вок на 1 км ком­му­наль­ных се­тей, в том чис­ле:
во­до­снаб­же­ния
дан­ные МИО
кол-во
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
во­до­от­ве­де­ния
дан­ные МИО
кол-во
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
2. Уро­вень нор­ма­тив­но-очи­щен­ной во­ды
дан­ные МИО
%
64
66
71
76
81
86
90
3. До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­снаб­же­нию, в том чис­ле:
в го­ро­дах
дан­ные МИО
%
82
84
85
86
87
88
90
в СНП
дан­ные МИО
%
42,5
43
45
47
49
61
65
4. До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­от­ве­де­нию в го­ро­дах рес­пуб­ли­ки
дан­ные МИО
%
73
75
78
81
85
88
90
5. До­ступ к услу­гам во­до­от­ве­де­ния в СНП
дан­ные МИО
%
8,8
9
10
11
12
13
15
6. Про­тя­жен­ность мо­дер­ни­зи­ро­ван­ных се­тей во­до­снаб­же­ния в год, в том чис­ле:
в го­ро­дах
дан­ные МИО
тыс. км
0,4
0,4
1,4
2
2
2
2
в СНП
дан­ные МИО
тыс. км
1,3
0,9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
7. Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния в го­ро­дах
дан­ные МИО
кол-во объ­ек­тов
82
102
136
114
67
41
130
8. Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния в СНП
дан­ные МИО
кол-во объ­ек­тов
257
235
168
201
156
124
124
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
Х
X
X
X
X
2. Про­ве­де­ние ре­кон­струк­ции и стро­и­тель­ства очист­ных со­ору­же­ний
Х
X
X
X
X
Задача 2.3.2. Обеспечение содержания жилищного фонда
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Про­ве­де­ние ка­пи­таль­но­го ре­мон­та объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма
дан­ные МИО
кол-во до­мов
367
759
669
634
800
800
1082
2. До­ля го­род­ско­го на­се­ле­ния, охва­чен­но­го ме­ро­при­я­ти­я­ми по про­па­ган­де по­ли­ти­ки энер­го­сбе­ре­же­ния
АО «КЦ­МРЖКХ»
%
10
20
30
40
50
60
70
3. До­ля обу­чен­ных от об­ще­го ко­ли­че­ства ра­бот­ни­ков и спе­ци­а­ли­стов сфе­ры ЖКХ
АО «КЦ­МРЖКХ»
%
-
-
10
20
30
40
50
4. Ти­по­вой про­ект для тер­мо­мо­дер­ни­за­ции жи­ло­го мно­го­квар­тир­но­го до­ма в
п. При­го­род­ный (с воз­мож­но­стью ти­ра­жи­ро­ва­ния про­ек­та для дру­гих ти­по­вых зда­ний на схо­жих тер­ри­то­ри­ях)
АО «КЦ­МРЖКХ»
ед.
-
-
-
1
-
-
-
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Про­ве­де­ние ре­мон­та объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма
Х
X
X
X
X
2. Про­ве­де­ние сно­са объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма, на­хо­дя­щих­ся в ава­рий­ном со­сто­я­нии
Х
X
X
X
X
3. Обес­пе­че­ние на­коп­ле­ний соб­ствен­ни­ка­ми по­ме­ще­ний (квар­тир) в ка­че­стве со­фи­нан­си­ро­ва­ния про­ве­де­ния ре­мон­та объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма
Х
X
X
X
4. Про­ве­де­ние ин­фор­ма­ци­он­но-разъ­яс­ни­тель­ной ра­бо­ты по про­па­ган­де по­ли­ти­ки энер­го­сбе­ре­же­ния
Х
X
X
X
X
5. Про­ве­де­ние ин­вен­та­ри­за­ции со­сто­я­ния си­стем и объ­ек­тов ЖКХ на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве
Х
X
X
X
X
6. Сбор дан­ных по ос­нов­ным по­ка­за­те­лям со­сто­я­ния си­стем и объ­ек­тов ЖКХ на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве
Х
X
X
X
X
7. Про­ве­де­ние кур­сов по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ра­бот­ни­ков и спе­ци­а­ли­стов сфе­ры жи­лищ­но­го хо­зяй­ства
Х
X
X
X
X
9. Ти­ра­жи­ро­ва­ние и рас­про­стра­не­ние пе­чат­ной ин­фор­ма­ци­он­ной про­дук­ции об энер­го­сбе­ре­же­нии
Х
X
X
X
X
10. Под­го­тов­ка ма­те­ри­а­лов и пуб­ли­ка­ций на го­су­дар­ствен­ном и рус­ском язы­ках в ре­ги­о­наль­ных га­зе­тах с об­щим ти­ра­жом
Х
X
X
X
X
11. Раз­ра­бот­ка и рас­про­стра­не­ние пе­ри­о­ди­че­ско­го из­да­ния «Ре­фор­мы ЖКХ»
Х
X
X
X
X
12. Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние еже­год­но­го рес­пуб­ли­кан­ско­го кон­кур­са «Луч­шая ор­га­ни­за­ция по управ­ле­нию объ­ек­том кон­до­ми­ни­у­ма»
Х
X
X
X
X
13. Ор­га­ни­за­ция ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­ци­он­ных пунк­тов
Х
X
X
X
X
14. Ор­га­ни­за­ция ин­фор­ма­ци­он­но-разъ­яс­ни­тель­ной те­ле­ви­зи­он­ной про­грам­мы
Х
X
X
X
X
15. Про­ве­де­ние се­ми­на­ров (10, 5, 3 днев­ные кур­сы)
Х
X
X
X
X
16. Про­ве­де­ние ре­ги­о­наль­ных кон­фе­рен­ций
Х
X
X
X
X
17. Осна­ще­ние по­тре­би­те­лей об­ще­до­мо­вы­ми при­бо­ра­ми уче­та теп­ло­вой энер­гии
-
Х
-
-
-
Задача 2.3.3. Модернизация коммунальной инфраструктуры
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. До­ля се­тей, нуж­да­ю­щих­ся в ре­мон­те, в том чис­ле:
теп­ло­снаб­же­ния
дан­ные МИО
%
63
61
58
55
52
50
47
элек­тро­снаб­же­ния
дан­ные МИО
%
73
71
70
68
66
63
61
га­зо­снаб­же­ния
дан­ные МИО
%
54
53
52
51
50
48
45
2. Про­тя­жен­ность мо­дер­ни­зи­ро­ван­ных се­тей (из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та)
дан­ные МИО
тыс. км
2,3
4,8
1,1
0,66
0,8
0,3
14,7
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Про­ве­де­ние ре­кон­струк­ции и мо­дер­ни­за­ции се­тей пу­тем вы­де­ле­ния це­ле­вых транс­фер­тов на раз­ви­тие ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства и бла­го­устрой­ство
Х
X
X
X
X
2. Про­ве­де­ние оцен­ки тех­ни­че­ско­го со­сто­я­ния ин­же­нер­ных се­тей (си­стем теп­ло­снаб­же­ния)
Х
X
-
-
-
3. Про­ект­но-смет­ная до­ку­мен­та­ция для мо­дер­ни­за­ции се­ти теп­ло­снаб­же­ния п. При­го­род­ный (ра­зо­вое ме­ро­при­я­тие)
-
X
-
-
-
4. Раз­ра­бот­ка и ре­а­ли­за­ция про­ек­та «Ре­а­би­ли­та­ция се­тей цен­тра­ли­зо­ван­но­го теп­ло­снаб­же­ния в г. Ка­ра­ган­да» в со­от­вет­ствии со Стра­но­вой стра­те­ги­ей парт­нер­ства Ази­ат­ско­го Бан­ка Раз­ви­тия и Ка­зах­ста­на на 2012 – 2016 го­ды от 23 июля 2012
X
X
X
X
X
Стратегическое направление 3. Использование земельных ресурсов и развитие отрасли геодезии и картографии
Цель 3.1. Формирование системы сведений о земельных ресурсах, соблюдения земельного законодательства
Код бюджетной программы, направленных на достижение данной цели, 019
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011  год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Обес­пе­че­ние об­нов­ле­ния ин­фор­ма­ции по ка­че­ствен­но­му со­сто­я­нию зе­мель для по­вы­ше­ния пло­до­ро­дия почв, а та­к­же ис­чис­ле­ния на­ло­гов, аренд­ной пла­ты и ка­даст­ро­вой сто­и­мо­сти зе­мель
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
13,6
13,7
13,8
14,6
17
19,2
21,3
2. Обес­пе­че­ние све­де­ни­я­ми зе­мель­но­го ка­даст­ра го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов, учре­жде­ний, граж­дан в элек­трон­ном фор­ма­те
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. шт
-
207
217
228
239
251
264
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1. Повышение уровня информационного обеспечения о качественном состоянии земельных ресурсов
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца
изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012
год
2013 год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Поч­вен­ные об­сле­до­ва­ния
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
1302,3
1218
1137,9
2280
3400
3200
9075
2. Об­нов­ле­ние поч­вен­ных ма­те­ри­а­лов для пас­пор­ти­за­ции зе­мель
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
891,3
833
778,8
900
1200
1150
3025
3. Гео­бо­та­ни­че­ские об­сле­до­ва­ния
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
850
794
742,7
2865
3058,5
3000
10100
4. Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го на­зна­че­ния
Свод­ный ана­ли­ти­че­ский от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
1075
1005
939,1
1200
1700
1590
9075
5. Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв для це­лей пас­пор­ти­за­ции
Свод­ный ана­ли­ти­че­ский от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
1429,1
1336
1248,4
1400
1500
1450
3025
6. Мо­ни­то­ринг зе­мель
Свод­ный ана­ли­ти­че­ский от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс. гек­тар
12848,8
12013,9
11230,8
12000
22000
20975,7
66000
7. Пас­пор­ти­за­ция зе­мель­ных участ­ков кре­стьян­ских хо­зяйств
Свод­ный ана­ли­ти­че­ский от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
штук
21707
20291
18970
19012
10000
5000
15000
8. Уве­ли­че­ние го­су­дар­ствен­ных услуг, ока­зы­ва­е­мых фи­зи­че­ским и юри­ди­че­ским ли­цам в элек­трон­ном фор­ма­те
Свод­ный ана­ли­ти­че­ский от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
кол-во услуг
-
4
6
8
-
-
-
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Про­ве­де­ние изыс­ка­ний сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, под­ле­жа­щих об­сле­до­ва­нию, в том чис­ле:
со­став­ле­ние поч­вен­ной кар­ты и на­пи­са­ние поч­вен­но­го очер­ка
Х
Х
Х
Х
Х
со­став­ле­ние гео­бо­та­ни­че­ской кар­ты кор­мо­вых уго­дий
Х
Х
Х
Х
Х
со­став­ле­ние кар­то­грам­мы бал­лов бо­ни­те­та
Х
Х
Х
Х
Х
2. Ве­де­ние мо­ни­то­рин­га зе­мель
Х
Х
Х
Х
Х
3. Со­став­ле­ние пас­пор­та зе­мель­но­го участ­ка кре­стьян­ских хо­зяйств
Х
Х
Х
Х
Х
4. Предо­став­ле­ние ин­фор­ма­ции и ре­ко­мен­да­ций для свое­вре­мен­но­го при­ня­тия мер по предот­вра­ще­нию ухуд­ше­ния ка­че­ствен­но­го со­сто­я­ния зе­мель
Х
Х
Х
Х
Х
5. При­ня­тие мер по ав­то­ма­ти­за­ции го­су­дар­ствен­ных услуг
Х
Х
-
-
-
6. Раз­ра­бот­ка и утвер­жде­ние стан­дар­тов и ре­гла­мен­тов го­су­дар­ствен­ных услуг
Х
Х
-
-
-
7. Вы­чис­ле­ние пло­ща­дей сель­ско-хо­зяй­ствен­ных уго­дий, поч­вен­ных и гео­бо­та­ни­че­ских кон­ту­ров
-
Х
Х
Х
Х
Задача 3.1.2. Повышение уровня информационного обеспечения о количественном состоянии земельных ресурсов и земельно-кадастровых сведений в электронном формате
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник
ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Ин­вен­та­ри­за­ция сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, во­вле­чен­ных в сель­ско­хо­зяй­ствен­ный обо­рот (еже­год­но)
От­чет о на­ли­чии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель сель­ско­хо­зяй­ствен-
но­го на­зна­че­ния
тыс. гек­тар
-
30582,1
30582,1
30582,1
-
-
-
2. Со­зда­ние элек­трон­но­го ар­хи­ва зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел (ска­ни­ро­ва­ние)
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
тыс.
шт.
759
683
461,2
348
195
-
-
3. Со­зда­ние элек­трон­ных зе­мель­но-ка­даст­ро­вых карт учет­ных квар­та­лов, сфор­ми­ро­ван­ных на зем­лях го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов
Свод­ный ана­ли­ти­чес-
кий от­чет о со­сто­я­нии и ис­поль­зо­ва­нии зе­мель Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
шт.
20
100
93,5
125
160
135
265
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Ве­де­ние го­су­дар­ствен­но­го уче­та зе­мель
Х
Х
Х
Х
Х
2. Ин­вен­та­ри­за­ция сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, во­вле­чен­ных в сель­ско­хо­зяй­ствен­ный обо­рот
Х
Х
-
-
-
3. Про­ве­де­ние аэро­кос­мо­съе­моч­ных ра­бот для по­лу­че­ния циф­ро­вой пла­но­во-кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции, обес­пе­чи­ва­ю­щей ве­де­ние го­су­дар­ствен­но­го зе­мель­но­го ка­даст­ра на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в том чис­ле:
циф­ро­вая аэро­кос­мо­съем­ка
Х
Х
Х
Х
Х
де­шиф­ри­ро­ва­ние сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, то­по­гра­фи­че­ских кон­ту­ров, зе­мель го­ро­дов, по­сел­ков, СНП и вы­пол­не­ние ком­плек­са изыс­ка­тель­ских ра­бот по при­вяз­ке аэро­кос­мо­сним­ков
Х
Х
Х
Х
Х
из­го­тов­ле­ние и вы­да­ча ко­неч­ной циф­ро­вой пла­но­во-кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции
Х
Х
Х
Х
Х
4. Осу­ществ­ле­ние ска­ни­ро­ва­ния зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел по­сред­ством под­си­сте­мы АИС ГЗК «Ар­хив»
Х
Х
Х
-
-
5. Из­го­тов­ле­ние элек­трон­ных зе­мель­но-ка­даст­ро­вых карт учет­ных квар­та­лов, сфор­ми­ро­ван­ных на зем­лях го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов
Х
Х
Х
Х
Х
6. Ре­а­ли­за­ция вза­и­мо­дей­ствия АИС ГЗК с ИС го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан в рам­ках элек­трон­но­го пра­ви­тель­ства» пу­тем пе­ре­да­чи све­де­ний о зе­мель­ных участ­ках и их зем­ле­поль­зо­ва­те­лях/соб­ствен­ни­ках
Х
Х
Х
Х
Х
7. Ак­ту­а­ли­за­ция ба­зы дан­ных АИС ГЗК
Х
Х
Х
Х
Х
8. Пред­став­ле­ние све­де­ний го­су­дар­ствен­но­го зе­мель­но­го ка­даст­ра
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 3.1.3. Выявление и устранение нарушений земельного законодательства
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Устра­ня­е­мость вы­яв­лен­ных на­ру­ше­ний
от­чет
%
60
63
65
66
68
69
70
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом
пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
При­ня­тие со­от­вет­ству­ю­щих мер по устра­не­нию на­ру­ше­ний зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства
Х
Х
Х
Х
Х
Цель 3.2. Геодезическое и картографическое обеспечение территории Республики Казахстан, соответствующее современному состоянию местности и топонимике
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели, 020
Це­ле­вой ин­ди­ка­тор (с ука­за­ни­ем окон­ча­тель­но­го сро­ка (пе­ри­о­да) до­сти­же­ния)
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
в том чис­ле с ука­за­ни­ем про­ме­жу­точ­но­го зна­че­ния
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Обес­пе­че­ние гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ци­ей, со­от­вет­ству­ю­щей со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и то­по­ни­ми­ке
ка­та­ло­ги ко­ор­ди­нат и вы­сот, кар­ты
%
10
13
15
20
26
32
38
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.2.1. Геодезическое обеспечение обновления государственных топографических карт, создания крупномасштабных планов городов на основе дистанционного зондирования Земли
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Аэро­кос­мо­съе­моч­ные ма­те­ри­а­лы тер­ри­то­рий,
аэро­кос­мо­сни­мок, ор­то­фо­то­план
кв. км
-
136000
163438
163500
163500
163500
200000
СНП,
340
-
-
-
-
-
900
го­ро­дов,
950
1000
1050
1411
1404
1816
1000
во­до­е­мов
10463
-
-
-
-
-
-
2. Го­су­дар­ствен­ные то­по­гра­фи­че­ские кар­ты мас­штаб­но­го ря­да
об­нов­лен­ный
ори­ги­нал
кар­ты
лист
2130
2200
2697
3067
4000
4000
4500
3. Круп­но­мас­штаб­ные пла­ны:
то­по­гра­фи­чес-
кий план
по­ле­вые (кв. км)/ка­ме­раль-
ные  (лист)
СНП,
340
-
-
-
-
-
-
го­ро­дов,
450
800/350
596/446
1454/ 875
1711/ 1400
1404/ 1711
1816/ 1404
во­до­е­мов
1224,8
-
-
-
-
-
-
4. Ни­ве­ли­ро­ва­ние
ка­та­лог
вы­сот
по­гон
км
900
1000
2782
1022
1797
1797
1800
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Аэро­кос­мо­съем­ка
тер­ри­то­рий,
Х
Х
Х
Х
Х
СНП,
-
-
-
-
Х
го­ро­дов
Х
Х
Х
Х
Х
2. Про­ве­де­ние ра­бот по ни­ве­ли­ро­ва­нию
Х
Х
Х
Х
Х
3. Об­нов­ле­ние го­су­дар­ствен­ных то­по­гра­фи­че­ских карт
Х
Х
Х
Х
Х
4. Со­зда­ние круп­но­мас­штаб­ных пла­нов го­ро­дов
Х
Х
Х
Х
Х
5. Гео­ди­на­ми­че­ское ис­сле­до­ва­ние для опре­де­ле­ния со­вре­мен­ных дви­же­ний зем­ной ко­ры
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 3.2.2. Создание и издание картографической продукции, формирование и ведение Национального картографо-геодезического фонда Республики Казахстан
По­ка­за­те­ли пря­мых ре­зуль­та­тов
Ис­точ­ник ин­фор­ма­ции
ед-ца изм.
От­чет­ный пе­ри­од
Пла­но­вый пе­ри­од
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017  год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Кар­то­гра­фи­че­ская про­дук­ция в циф­ро­вом ви­де на го­су­дар­ствен­ном
циф­ро­вая
кар­та
лист
2150
2100
3660
3660
3660
3660
4000
и рус­ском язы­ках,
1300
1400
1298
897
-
-
из­да­ние то­по­гра­фи­че­ских карт
3078
3355
3305
996
-
-
-
2. Го­су­дар­ствен­ные ка­та­ло­ги гео­гра­фи­че­ских на­зва­ний Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
ка­та­лог
шт.
5
5
5
5
5
5
5
Ме­ро­при­я­тия для до­сти­же­ния по­ка­за­те­лей пря­мых ре­зуль­та­тов
Срок ре­а­ли­за­ции в пла­но­вом пе­ри­о­де
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
1. Со­зда­ние и из­да­ние го­су­дар­ствен­ных то­по­гра­фи­че­ских карт на ос­но­ве циф­ро­во­го кар­то­гра­фи­ро­ва­ния на го­су­дар­ствен­ном и рус­ском язы­ках
Х
Х
Х
Х
Х
2. Рас­ши­ре­ние ба­зы дан­ных, об­нов­ле­ние го­су­дар­ствен­ных ка­та­ло­гов гео­гра­фи­че­ских на­зва­ний Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на го­су­дар­ствен­ном и рус­ском язы­ках Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
Х
Х
Х
Х
Х
3. Раз­ра­бот­ка нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
Х
-
Х
Х
Х
4. Учет, хра­не­ние и обес­пе­че­ние субъ­ек­тов гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской де­я­тель­но­сти гео­де­зи­че­ски­ми и кар­то­гра­фи­че­ски­ми дан­ны­ми и ма­те­ри­а­ла­ми На­ци­о­наль­но­го кар­то­гра­фо-гео­де­зи­че­ско­го фон­да
Х
Х
Х
Х
Х

3.2 3.2. Соответствие стратегических направлений и целей

государственного органа стратегическим целям государства
Стра­те­ги­че­ские на­прав­ле­ния и це­ли
го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
На­име­но­ва­ние стра­те­ги­че­ско­го и (или) про­грамм­но­го до­ку­мен­та
1
2
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 1. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие ре­ги­о­нов и го­су­дар­ствен­ная под­держ­ка пред­при­ни­ма­тель­ства
Цель 1.1. Обес­пе­че­ние ро­ста со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия ре­ги­о­нов
Цель 1.2. Обес­пе­че­ние ро­ста уров­ня пред­при­ни­ма­тель­ства в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 2. Раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства, стро­и­тель­ства и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Цель 2.1. Раз­ви­тие жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства Цель 2.2. Со­вер­шен­ство­ва­ние ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти
Цель 2.3. Мо­дер­ни­за­ция и раз­ви­тие жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 3. Ис­поль­зо­ва­ние зе­мель­ных ре­сур­сов и раз­ви­тие от­рас­ли гео­де­зии и кар­то­гра­фии
Цель 3.1. Фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы све­де­ний о зе­мель­ных ре­сур­сах, со­блю­де­ния зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства
Цель 3.2. Гео­де­зи­че­ское и кар­то­гра­фи­че­ское обес­пе­че­ние тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, со­от­вет­ству­ю­щее со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и то­по­ни­ми­ке
Стра­те­ги­че­ский план раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан до 2020 го­да, утвер­жден­ный Ука­зом Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан от 1 фев­ра­ля 2010 го­да № 922
Го­су­дар­ствен­ная про­грам­ма по фор­си­ро­ван­но­му ин­ду­стри­аль­но-ин­но­ва­ци­он­но­му раз­ви­тию Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на 2010 – 2014 го­ды, утвер­жден­ная Ука­зом Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан от 19 мар­та 2010 го­да № 958
Про­гноз­ная схе­ма тер­ри­то­ри­аль­но-про­стран­ствен­но­го раз­ви­тия стра­ны до 2020 го­да, утвер­жден­ная Ука­зом Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан от 21 июля 2011 го­да № 118
По­сла­ние Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на­ро­ду Ка­зах­ста­на от
28 ян­ва­ря 2011 го­да «По­стро­им бу­ду­щее вме­сте!»
По­сла­ние Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на­ро­ду Ка­зах­ста­на от 27 ян­ва­ря 2012 го­да «Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ская мо­дер­ни­за­ция – глав­ный век­тор раз­ви­тия Ка­зах­ста­на»
По­сла­ние Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на­ро­ду Ка­зах­ста­на от
14 де­каб­ря 2012 го­да «Стра­те­гия «Ка­зах­стан-2050»

4 Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

На­име­но­ва­ние стра­те­ги­че­ско­го на­прав­ле­ния, це­ли и за­да­чи го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
Ме­ро­при­я­тия по ре­а­ли­за­ции стра­те­ги­че­ско­го на­прав­ле­ния, це­ли и за­да­чи го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
Пе­ри­од ре­а­ли­за­ции
1
2
3
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 1. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие ре­ги­о­нов и го­су­дар­ствен­ная под­держ­ка пред­при­ни­ма­тель­ства
Цель 1.1. Обес­пе­че­ние ро­ста со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия ре­ги­о­нов
За­да­ча 1.1.1. Со­зда­ние ра­ци­о­наль­ной тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го по­тен­ци­а­ла и бла­го­при­ят­ных усло­вий жиз­не­де­я­тель­но­сти на­се­ле­ния
За­да­ча 1.1.2. Раз­ви­тие си­сте­мы мест­но­го са­мо­управ­ле­ния и сель­ских тер­ри­то­рий
Цель 1.2. Обес­пе­че­ние ро­ста уров­ня пред­при­ни­ма­тель­ства в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан
За­да­ча 1.2.1. Со­зда­ние усло­вий для раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 2. Раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства, стро­и­тель­ства и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Цель 2.1. Раз­ви­тие жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства
За­да­ча 2.1.1. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния жи­лья го­су­дар­ствен­но­го ком­му­наль­но­го жи­лищ­но­го фон­да
За­да­ча 2.1.2. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния жи­лья за счет кре­дит­ных средств
За­да­ча 2.1.3. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния аренд­но­го жи­лья
За­да­ча 2.1.4. Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в рай­о­нах жи­лищ­ной за­строй­ки
Цель 2.2. Со­вер­шен­ство­ва­ние ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти За­да­ча 2.2.1. Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли и обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти зда­ний (со­ору­же­ний) и ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры с раз­ра­бот­кой кон­струк­тив­ных ре­ше­ний и тех­но­ло­гий
За­да­ча 2.2.2 Ор­га­ни­за­ция про­стран­ствен­но­го пла­ни­ро­ва­ния раз­ви­тия го­ро­дов и об­ла­стей Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
За­да­ча 2.2.3 Со­вер­шен­ство­ва­ние раз­ре­ши­тель­ной си­сте­мы в сфе­ре ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти
Цель 2.3. Мо­дер­ни­за­ция и раз­ви­тие жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
За­да­ча 2.3.1. Внед­ре­ние си­стем­но­го под­хо­да при стро­и­тель­стве но­вых объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния и ре­кон­струк­ции, дей­ству­ю­щих
За­да­ча 2.3.2. Обес­пе­че­ние со­дер­жа­ния жи­лищ­но­го фон­да
За­да­ча 2.3.3. Мо­дер­ни­за­ция ком­му­наль­ной ин­фра­струк­ту­ры
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 3. Ис­поль­зо­ва­ние зе­мель­ных ре­сур­сов и раз­ви­тие от­рас­ли гео­де­зии и кар­то­гра­фии
Цель 3.1. Фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы све­де­ний о зе­мель­ных ре­сур­сах, со­блю­де­ния зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства
За­да­ча 3.1.1. По­вы­ше­ние уров­ня ин­фор­ма­ци­он­но­го обес­пе­че­ния о ка­че­ствен­ном со­сто­я­нии зе­мель­ных ре­сур­сов
1. Ак­ту­а­ли­за­ция нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, вхо­дя­щих в ком­пе­тен­цию Ми­ни­стер­ства
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
2. По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ра­бот­ни­ков Ми­ни­стер­ства
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
3. Обес­пе­че­ние устой­чи­вой ди­на­ми­ки те­ку­че­сти кад­ров
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
4. При­ня­тие мер по до­сти­же­нию 30 % пред­ста­ви­тель­ства жен­щин во вла­сти на уровне при­ня­тия ре­ше­ний к 2016 го­ду
еже­год­но
5. Ана­лиз дей­ству­ю­щей струк­ту­ры Ми­ни­стер­ства и при необ­хо­ди­мо­сти ее из­ме­не­ние с це­лью чет­ко­го рас­пре­де­ле­ния обя­зан­но­стей и пол­но­мо­чий внут­ри си­сте­мы Ми­ни­стер­ства
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
6. Упо­ря­до­че­ние и со­кра­ще­ние тру­до­ем­ко­сти си­сте­мы сбо­ра и ис­поль­зо­ва­ния ин­фор­ма­ции, уве­ли­че­ние охва­та со­труд­ни­ков Ми­ни­стер­ства до­сту­пом в Ин­тер­нет, юри­ди­че­скую ба­зу, ин­фор­ма­ци­он­ные ба­зы дан­ных
еже­год­но
7. Со­вер­шен­ство­ва­ние ин­тер­нет-ре­сур­сов Ми­ни­стер­ства, его ак­ту­аль­ное об­нов­ле­ние, а та­к­же от­кры­тие на нем спе­ци­аль­ных
веб-стра­ниц, поз­во­ля­ю­щих «жи­вое об­ще­ние» граж­дан с ру­ко­вод­ством Ми­ни­стер­ства
по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти
8. Обес­пе­че­ние опуб­ли­ко­ва­ния в ин­фор­ма­ци­он­ных ре­сур­сах при­ни­ма­е­мых ре­ше­ний Ми­ни­стер­ства
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
9. Обес­пе­че­ние ин­фор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти
на по­сто­ян­ной ос­но­ве
10. При­ня­тие мер по уве­ли­че­нию до­ли ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных го­су­дар­ствен­ных услуг
по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти
11. Вза­и­мо­дей­ствие с непра­ви­тель­ствен­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми
по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти
12. Ко­ор­ди­на­ция де­я­тель­но­сти пресс-служ­бы по свое­вре­мен­но­му осве­ще­нию со­ци­аль­но зна­чи­мых ме­ро­при­я­тий, про­во­ди­мые Ми­ни­стер­ством ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти
13. Обу­че­ние со­труд­ни­ков ми­ни­стер­ства, за­дей­ство­ван­ных в про­це­ду­рах го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок пра­ви­лам го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок то­ва­ров, ра­бот, услуг в со­от­вет­ствии с дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
по ме­ре необ­хо­ди­мо­сти
За­да­ча 3.1.2. По­вы­ше­ние уров­ня ин­фор­ма­ци­он­но­го обес­пе­че­ния о ко­ли­че­ствен­ном со­сто­я­нии зе­мель­ных ре­сур­сов и зе­мель­но-ка­даст­ро­вых све­де­ний в элек­трон­ном фор­ма­те
За­да­ча 3.1.3. Вы­яв­ле­ние и устра­не­ние на­ру­ше­ний зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства Цель 3.2. Гео­де­зи­че­ское и кар­то­гра­фи­че­ское обес­пе­че­ние тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, со­от­вет­ству­ю­щее со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и то­по­ни­ми­ке
За­да­ча 3.2.1. Гео­де­зи­че­ское обес­пе­че­ние об­нов­ле­ния го­су­дар­ствен­ных то­по­гра­фи­че­ских карт, со­зда­ния круп­но­мас­штаб­ных пла­нов го­ро­дов на ос­но­ве ди­стан­ци­он­но­го зон­ди­ро­ва­ния Зем­ли
За­да­ча 3.2.2. Со­зда­ние и из­да­ние кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции, фор­ми­ро­ва­ние и ве­де­ние На­ци­о­наль­но­го кар­то­гра­фо-гео­де­зи­че­ско­го фон­да Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан

5 Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

По­ка­за­те­ли за­дач, для до­сти­же­ния ко­то­рых тре­бу­ет­ся меж­ве­дом­ствен­ное вза­и­мо­дей­ствие
Го­су­дар­ствен­ный ор­ган, с ко­то­рым осу­ществ­ля­ет­ся меж­ве­дом­ствен­ное вза­и­мо­дей­ствие
Ме­ры, осу­ществ­ля­е­мые го­су­дар­ствен­ным ор­га­ном для уста­нов­ле­ния меж­ве­дом­ствен­ных вза­и­мо­дей­ствий
1
2
3
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 1. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие ре­ги­о­нов и го­су­дар­ствен­ная под­держ­ка пред­при­ни­ма­тель­ства
Цель 1.1. Обес­пе­че­ние ро­ста со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия ре­ги­о­нов
За­да­ча 1.1.1. Со­зда­ние ра­ци­о­наль­ной тер­ри­то­ри­аль­ной ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го по­тен­ци­а­ла и бла­го­при­ят­ных усло­вий жиз­не­де­я­тель­но­сти на­се­ле­ния
1. Ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты, ре­а­ли­зо­ван­ные в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды» (все­го про­ек­тов за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство про­ек­тов, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год) на сле­ду­ю­щий год
МИО, за­ин­те­ре­со­ван­ные цен­траль­ные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны
обес­пе­че­ние фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов за счет средств рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та и их ре­а­ли­за­ции
2. Ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты, ре­а­ли­зо­ван­ные в рам­ках про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов» (все­го про­ек­тов за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство про­ек­тов, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
МИО
обес­пе­че­ние фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов за счет средств рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та и их ре­а­ли­за­ции
За­да­ча 1.1.2. Раз­ви­тие си­сте­мы мест­но­го са­мо­управ­ле­ния и сель­ских тер­ри­то­рий
При­вле­че­ние спе­ци­а­ли­стов здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты пу­тем предо­став­ле­ния бюд­жет­но­го кре­ди­та на при­об­ре­те­ние жи­лья
МИО, за­ин­те­ре­со­ван­ные цен­траль­ные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны
про­ве­де­ние ра­бот по при­вле­че­нию мо­ло­дых спе­ци­а­ли­стов для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в СНП, а та­к­же предо­став­ле­ние мер со­ци­аль­ной под­держ­ки;
про­ве­де­ние аги­та­ци­он­ных ра­бот для при­вле­че­ния спе­ци­а­ли­стов со­ци­аль­ной сфе­ры и ве­те­ри­на­рии в СНП
Цель 1.2. Обес­пе­че­ние ро­ста уров­ня пред­при­ни­ма­тель­ства в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан
За­да­ча 1.2.1. Со­зда­ние усло­вий для раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства
1. При­рост ак­тив­но дей­ству­ю­щих субъ­ек­тов МСБ в об­щем ко­ли­че­стве за­ре­ги­стри­ро­ван­ных субъ­ек­тов МСБ (еже­год­но)
АС
мо­ни­то­ринг, раз­ра­бот­ка ме­то­ди­ки и рас­чет до­ли МСБ в ВВП
2. Сни­же­ние опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек, свя­зан­ных с ре­ги­стра­ци­ей и ве­де­ни­ем
биз­не­са (по­лу­че­ни­ем раз­ре­ше­ний, ли­цен­зий и сер­ти­фи­ка­тов; ак­кре­ди­та­ци­ей;
по­лу­че­ни­ем кон­суль­та­ций), вклю­чая вре­мя и за­тра­ты
цен­траль­ные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны, МИО
про­ве­де­ние пе­ре­смот­ра и оп­ти­ми­за­ции раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов и про­це­дур;
ве­де­ние ста­ти­сти­ки (уче­та) опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек;
пред­став­ле­ние со­от­вет­ству­ю­щей ин­фор­ма­ции, кон­крет­ных пред­ло­же­ний и раз­ра­бот­ка нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, на­прав­лен­ных на со­кра­ще­ние опе­ра­ци­он­ных из­дер­жек, свя­зан­ных с по­лу­че­ни­ем раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов, вы­да­ва­е­мых са­мим го­су­дар­ствен­ным ор­га­ном
3. Пред­при­ни­ма­те­ли, ко­то­рым ока­за­ны сер­вис­ные услу­ги (еже­год­но)
МИО,
АО «ФРП «Да­му»
обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
4. Обу­че­ние на­се­ле­ния с пред­при­ни­ма­тель­ской ини­ци­а­ти­вой и на­чи­на­ю­щих пред­при­ни­ма­те­лей ос­но­вам биз­не­са
МИО,
АО «ФРП «Да­му»
обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
5. Ко­ли­че­ство про­ек­тов МСБ, по­лу­чив­ших фи­нан­со­вую под­держ­ку в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды, в том чис­ле:
по обес­пе­че­нию недо­ста­ю­щей ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­рой
МИО
обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
по мик­ро­кре­ди­то­ва­нию
МИО
обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 2. Раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства, стро­и­тель­ства и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
Цель 2.1. Раз­ви­тие жи­лищ­но­го стро­и­тель­ства
За­да­ча 2.1.1. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния жи­лья го­су­дар­ствен­но­го ком­му­наль­но­го жи­лищ­но­го фон­да
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию аренд­но­го (ком­му­наль­но­го) жи­лья для граж­дан, со­сто­я­щих в оче­ре­ди в аки­ма­тах на по­лу­че­ние жи­лья
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
За­да­ча 2.1.2. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния жи­лья за счет кре­дит­ных средств
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию жи­лья за счет кре­ди­то­ва­ния мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
За­да­ча 2.1.3. Обес­пе­че­ние стро­и­тель­ства и при­об­ре­те­ния аренд­но­го жи­лья
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию аренд­но­го жи­лья (АО «ИО «КИК»)
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
За­да­ча 2.1.4. Стро­и­тель­ство и при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в рай­о­нах жи­лищ­ной за­строй­ки
Объ­е­мы вво­да в экс­плу­а­та­цию ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной
ин­фра­струк­ту­ры
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
Цель 2.2. Со­вер­шен­ство­ва­ние ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти
За­да­ча 2.2.1. Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли и обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти зда­ний (со­ору­же­ний) и ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры с раз­ра­бот­кой эф­фек­тив­ных кон­струк­тив­ных ре­ше­ний и тех­но­ло­гий
Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
МИНТ
МНГ
МОН
МТК
МТ­СЗН
МЧС
МЗ
МО­СВР
МСХ
со­гла­со­ва­ние про­ек­тов нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов;
рас­смот­ре­ние и ре­ше­ние раз­но­гла­сий в ве­дом­ствен­ных нор­ма­ти­вах;
вы­ра­бот­ка пред­ло­же­ний по со­вер­шен­ство­ва­нию нор­ма­тив­ной ба­зы стро­и­тель­ной от­рас­ли, по внед­ре­нию ре­сур­со­сбе­ре­га­ю­щих тех­но­ло­гий и но­вых ма­те­ри­а­лов
За­да­ча 2.2.2. Ор­га­ни­за­ция про­стран­ствен­но­го пла­ни­ро­ва­ния раз­ви­тия го­ро­дов и об­ла­стей Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
Сте­пень раз­ви­тия меж­ре­ги­о­наль­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го пла­ни­ро­ва­ния тер­ри­то­рии ре­ги­о­нов
за­ин­те­ре­со­ван­ные цен­траль­ные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны, МИО
со­блю­де­ние меж­ре­ги­о­наль­ных и меж­от­рас­ле­вых го­су­дар­ствен­ных ин­те­ре­сов по про­грам­мам со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го и хо­зяй­ствен­но­го раз­ви­тия че­рез осу­ществ­ле­ние ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти
Цель 2.3. Мо­дер­ни­за­ция и раз­ви­тие жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
За­да­ча 2.3.1. Внед­ре­ние си­стем­но­го под­хо­да при стро­и­тель­стве но­вых объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния и ре­кон­струк­ции дей­ству­ю­щих
Сни­же­ние ко­ли­че­ства ава­рий и оста­но­вок на 1 км. ком­му­наль­ных се­тей, в том чис­ле:
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «Ақ бұ­лақ» на 2011–2020 го­ды
во­до­снаб­же­ния
во­до­от­ве­де­ния
Уро­вень нор­ма­тив­но-очи­щен­ной во­ды
До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­снаб­же­нию
До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­от­ве­де­нию в го­ро­дах рес­пуб­ли­ки
До­ступ к услу­гам во­до­от­ве­де­ния в сель­ских на­се­лен­ных пунк­тах
За­да­ча 2.3.2. Обес­пе­че­ние со­дер­жа­ния жи­лищ­но­го фон­да
Про­ве­де­ние ка­пи­таль­но­го ре­мон­та объ­ек­тов кон­до­ми­ни­му­ма
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы Мо­дер­ни­за­ция жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства на 2011–2020 го­ды
За­да­ча 2.3.3. Мо­дер­ни­за­ция ком­му­наль­ной ин­фра­струк­ту­ры
До­ля се­тей, нуж­да­ю­щих­ся в ре­мон­те
МИО
ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы «Мо­дер­ни­за­ция жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства на 2011–2020 го­ды»
Про­тя­жен­ность мо­дер­ни­зи­ро­ван­ных се­тей
Стра­те­ги­че­ское на­прав­ле­ние 3. Ис­поль­зо­ва­ние зе­мель­ных ре­сур­сов и раз­ви­тие от­рас­ли гео­де­зии и кар­то­гра­фии
Цель 3.1. Фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы све­де­ний о зе­мель­ных ре­сур­сах, со­блю­де­ния зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства
За­да­ча 3.1.1. По­вы­ше­ние уров­ня ин­фор­ма­ци­он­но­го обес­пе­че­ния о ка­че­ствен­ном со­сто­я­нии зе­мель­ных ре­сур­сов
Поч­вен­ные изыс­ка­ния
МИО
по­лу­че­ние раз­ре­ше­ния на про­ве­де­ние изыс­ка­тель­ских ра­бот
Гео­бо­та­ни­че­ские изыс­ка­ния
Бо­ни­ти­ров­ка почв
Мо­ни­то­ринг зе­мель
МИО
вы­яв­ле­ние из­ме­не­ния со­сто­я­ния зе­мель­но­го фон­да, вы­ра­бот­ка ре­ко­мен­да­ций по пре­ду­пре­жде­нию и устра­не­нию по­след­ствий нега­тив­ных про­цес­сов (де­гра­да­ции зе­мель, опу­сты­ни­ва­ние, за­со­ле­ние и др.)
За­да­ча 3.1.2. По­вы­ше­ние уров­ня ин­фор­ма­ци­он­но­го обес­пе­че­ния о ко­ли­че­ствен­ном со­сто­я­нии зе­мель­ных ре­сур­сов и зе­мель­но-ка­даст­ро­вых све­де­ний в элек­трон­ном фор­ма­те
Обес­пе­че­ние ин­фор­ма­ци­ей о фак­ти­че­ском ко­ли­че­ствен­ном со­сто­я­нии зе­мель­ных ре­сур­сов
МИО
учет и пред­став­ле­ние от­че­та по зе­мель­но­му ба­лан­су
Ин­вен­та­ри­за­ция сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, во­вле­чен­ных в сель­ско­хо­зяй­ствен­ный обо­рот
МИО
со­гла­со­ва­ние и утвер­жде­ние ито­го­вых ма­те­ри­а­лов
За­да­ча 3.1.3. Вы­яв­ле­ние и устра­не­ние на­ру­ше­ний зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства
Устра­ня­е­мость вы­яв­лен­ных на­ру­ше­ний
МВД
МИО
при­ну­ди­тель­ный при­вод лиц, укло­ня­ю­щих­ся от явок го­су­дар­ствен­но­му ин­спек­то­ру, осу­ществ­ля­ю­ще­му го­су­дар­ствен­ный кон­троль за ис­поль­зо­ва­ни­ем и охра­ной зе­мель, в том чис­ле по уста­нов­ле­нию лич­но­стей на­ру­ши­те­лей зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства;
вы­яв­ле­ние на­ру­ше­ний зе­мель­но­го за­ко­но­да­тель­ства и их устра­не­ние
Цель 3.2. Гео­де­зи­че­ское и кар­то­гра­фи­че­ское обес­пе­че­ние тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, со­от­вет­ству­ю­щее со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и то­по­ни­ми­ке
За­да­ча 3.2.1. Гео­де­зи­че­ское обес­пе­че­ние об­нов­ле­ния го­су­дар­ствен­ных то­по­гра­фи­че­ских карт, со­зда­ния круп­но­мас­штаб­ных пла­нов го­ро­дов на ос­но­ве ди­стан­ци­он­но­го зон­ди­ро­ва­ния Зем­ли
Аэро­кос­мо­съе­моч­ные ма­те­ри­а­лы тер­ри­то­рий, СНП, го­ро­дов
МО, КНБ
со­гла­со­ва­ние объ­ек­тов для про­ве­де­ния аэро­съе­моч­ных ра­бот

6 Раздел 6. Управление рисками

На­име­но­ва­ние воз­мож­но­го рис­ка
Воз­мож­ные по­след­ствия в слу­чае непри­ня­тия мер по управ­ле­нию рис­ка­ми
Ме­ро­при­я­тия по управ­ле­нию рис­ка­ми
1
2
3
Внеш­ние рис­ки
Па­де­ние цен на ми­ро­вых сы­рье­вых то­вар­ных бир­жах
Уве­ли­че­ние без­ра­бо­ти­цы вслед­ствие некон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти эко­но­ми­ки той или иной об­ла­сти, па­де­ния про­из­вод­ства
при­ня­тие ком­плек­са мер по раз­ви­тию ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства в це­лом по стране.
При­ня­тие ком­плек­са мер по ди­вер­си­фи­ка­ции эко­но­ми­ки мо­но­го­ро­дов, си­стем­но­му раз­ви­тию ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства в ма­лых го­ро­дах
Вве­де­ние но­вых раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов и про­це­дур в рам­ках уни­фи­ка­ции за­ко­но­да­тель­ства стран Та­мо­жен­но­го со­ю­за
Воз­вра­ще­ние ра­нее от­ме­нен­ных раз­ре­ше­ний, а та­к­же по­яв­ле­ние но­вых
При со­гла­со­ва­нии про­ек­тов со­гла­ше­ний в рам­ках Та­мо­жен­но­го со­ю­за на­прав­лять их на за­клю­че­ние экс­перт­но­го со­ве­та при МРР и в НЭПК «Ата­ме­кен» с уста­нов­ле­ни­ем до­ста­точ­ных сро­ков рас­смот­ре­ния. Необ­хо­ди­мость вве­де­ния раз­ре­ше­ний рас­смат­ри­вать на МВК по во­про­сам со­вер­шен­ство­ва­ния раз­ре­ши­тель­ной си­сте­мы. По­зи­цию Ка­зах­ста­на на за­се­да­ни­ях НТС от­ста­и­вать с уче­том ре­ко­мен­да­ций МВК и за­клю­че­ний биз­нес – со­об­ще­ства
Рис­ки при­род­но­го и тех­ни­че­ско­го ха­рак­те­ра (от­ри­ца­тель­ные яв­ле­ния кли­ма­та и по­вы­ше­ние пре­дель­но до­пу­сти­мо­го уров­ня вред­ных ве­ществ от ра­кет­но-кос­ми­че­ской де­я­тель­но­сти и др.)
Рас­про­стра­не­ние про­цес­са опу­сты­ни­ва­ния, в свя­зи с де­гра­да­ци­ей паст­бищ и па­хот­ных зе­мель, в по­след­ствие по­те­ри огром­ных пло­ща­дей про­дук­тив­ных зе­мель в раз­лич­ных ре­ги­о­нах Ка­зах­ста­на
При­нять ак­тив­ное уча­стие в меж­ду­на­род­ных Ини­ци­а­ти­вах и про­ек­тах по опу­сты­ни­ва­нию и де­гра­да­ции зе­мель.
Сов­мест­но с дру­ги­ми го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми (МО­СВР, МСХ) участ­во­вать в оцен­ке под­вер­жен­но­сти тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на про­цес­сом опу­сты­ни­ва­ния и со­став­ле­нии карт опу­сты­ни­ва­ния
Тех­но­ло­ги­че­ский и тех­но­ген­ный риск
Необес­пе­чен­ность тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки го­су­дар­ствен­ны­ми то­по­гра­фи­че­ски­ми кар­та­ми, со­от­вет­ству­ю­щи­ми со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и го­су­дар­ствен­ной то­по­ни­ми­ке, ис­ка­же­ние гео­де­зи­че­ских и кар­то­гра­фи­че­ских дан­ных при пе­ре­да­че, хра­не­нии, не пол­ный охват сей­смо­ак­тив­ной тер­ри­то­рии и при­ка­спий­ско­го ре­ги­о­на Ка­зах­ста­на вы­со­ко­точ­ны­ми гео­де­зи­че­ски­ми из­ме­ре­ни­я­ми
1. Пла­ни­ро­ва­ние обес­пе­че­ния тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки об­нов­лен­ны­ми то­по­гра­фи­че­ски­ми кар­та­ми и пла­на­ми го­ро­дов на пред­сто­я­щий пе­ри­од, ис­пол­не­ние го­су­дар­ствен­но­го за­ка­за. 2. Го­су­дар­ствен­ный гео­де­зи­че­ский кон­троль за со­зда­ва­е­мой гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ци­ей на со­от­вет­ствие тре­бо­ва­ни­ям нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов.
3. Рас­ши­ре­ние се­ти гео­ди­на­ми­че­ских по­ли­го­нов для опре­де­ле­ния со­вре­мен­ных дви­же­ний зем­ной ко­ры, в том чис­ле в за­пад­ном ре­ги­оне рес­пуб­ли­ки, пу­тем со­зда­ния но­вых гео­ди­на­ми­че­ских по­ли­го­нов
От­ста­лость от раз­ви­тых стран в ча­сти раз­ви­тия тех­ни­ки и тех­но­ло­гий, ко­то­рые обу­слав­ли­ва­ют по­яв­ле­ние но­вых стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов и из­де­лий, ме­то­дов и тех­но­ло­гий стро­и­тель­но­го про­из­вод­ства и пе­ре­до­вых про­ект­ных ре­ше­ний
Несо­от­вет­ствие меж­ду­на­род­ным стро­и­тель­ным стан­дар­там, от­сут­ствие по­яв­ле­ния но­вых стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов и из­де­лий, ме­то­дов и тех­но­ло­гий стро­и­тель­но­го про­из­вод­ства и пе­ре­до­вых про­ект­ных ре­ше­ний
Раз­ви­тие фун­да­мен­таль­ных и при­клад­ных ис­сле­до­ва­ний в об­ла­сти ар­хи­тек­ту­ры, гра­до­стро­и­тель­ства, стро­и­тель­ства и ЖКХ, ко­то­рые яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком на­у­ко­ем­ких тех­но­ло­гий, поз­во­ля­ю­щих со­зда­вать ком­форт­ную и без­опас­ную сре­ду жиз­не­де­я­тель­но­сти че­ло­ве­ка
Внут­рен­ние рис­ки
Вы­со­кие тре­бо­ва­ния бан­ков вто­ро­го уров­ня к субъ­ек­там ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства, участ­ву­ю­щим в Про­грам­ме «До­рож­ная кар­та биз­не­са – 2020» при при­ня­тии за­ло­го­во­го обес­пе­че­ния
1. Со­кра­ще­ние объ­е­ма про­из­во­ди­мых и ре­а­ли­зу­е­мых то­ва­ров, ра­бот и услуг, вы­пол­ня­е­мых субъ­ек­та­ми ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства в от­дель­ных об­ла­стях эко­но­ми­ки
2. По­те­ря до­ве­рия к фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям со сто­ро­ны на­се­ле­ния
про­ве­де­ние разъ­яс­ни­тель­ной ра­бо­ты сре­ди бан­ков вто­ро­го уров­ня;
ре­а­ли­за­ция про­грам­мы га­ран­ти­ро­ва­ния
Недо­ста­точ­ность фи­нан­си­ро­ва­ния сфе­ры пред­при­ни­ма­тель­ства, осо­бен­но пред­при­ни­ма­те­лей се­ла
Со­ци­аль­ная на­пря­жен­ность
на­се­ле­ния, со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти за­ня­тых ра­бот­ни­ков
раз­ра­бот­ка от­дель­ных бан­ков­ских про­дук­тов;
предо­став­ле­ние гран­тов для пред­при­ни­ма­те­лей;
мик­ро­кре­ди­то­ва­ние
Рост ад­ми­ни­стра­тив­ных ба­рье­ров в сфе­рах де­я­тель­но­сти субъ­ек­тов част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства
1. Ухуд­ше­ние пред­при­ни­ма­тель­ско­го кли­ма­та и сни­же­ние пред­при­ни­ма­тель­ской ак­тив­но­сти
2. Сни­же­ние до­ли МСБ в ВВП
осу­ществ­ле­ние пе­ри­о­ди­че­ско­го пе­ре­смот­ра раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов;
про­ве­де­ние по­сто­ян­но­го мо­ни­то­рин­га де­я­тель­но­сти ор­га­нов кон­тро­ля и над­зо­ра на пред­мет со­блю­де­ния по­ло­же­ний За­ко­на Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан «О го­су­дар­ствен­ном кон­тро­ле и над­зо­ре в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан»
Огра­ни­чен­ные воз­мож­но­сти пред­при­ни­ма­те­лей по­лу­че­ния цен­тра­ли­зо­ван­ных услуг по ве­де­нию и кон­сал­тин­гу в сфе­ре бух­гал­тер­ско­го и на­ло­го­во­го уче­та ве­де­ния биз­не­са, мар­ке­тин­га, ме­недж­мен­та, юри­ди­че­ских и фи­нан­со­вых во­про­сов в сель­ских рай­о­нах об­ла­сти
1. Недо­ста­точ­ное ин­фор­ми­ро­ва­ние пред­при­ни­ма­те­лей
2. Низ­кий об­ра­зо­ва­тель­ный уро­вень пред­при­ни­ма­те­лей
От­кры­тие Цен­тров об­слу­жи­ва­ния пред­при­ни­ма­те­лей, Цен­тров под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства в ре­ги­о­нах
Рас­ши­ре­ние ре­гу­ля­тор­ных пол­но­мо­чий го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов
Уси­ле­ние ад­ми­ни­стра­тив­ной на­груз­ки на биз­нес и сни­же­ние пред­при­ни­ма­тель­ской ак­тив­но­сти
Внед­ре­ние пол­но­цен­но­го ана­ли­за ре­гу­ля­тор­но­го воз­дей­ствия, ис­клю­ча­ю­ще­го воз­мож­ность вве­де­ния необос­но­ван­ных тре­бо­ва­ний и ин­стру­мен­тов ре­гу­ли­ро­ва­ния
По­вы­ше­ние уров­ня мо­но­по­ли­за­ции эко­но­ми­ки
Сни­же­ние кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти биз­нес сре­ды и тор­мо­же­ние раз­ви­тия ин­сти­ту­тов са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ния
Со­зда­ние усло­вий для раз­ви­тия кон­ку­рен­ции и ин­сти­ту­тов са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ния биз­не­са
От­сут­ствие за­явок на по­лу­че­ние подъ­ем­но­го по­со­бия и бюд­жет­но­го кре­ди­та на при­об­ре­те­ние жи­лья в свя­зи с непри­бы­ти­ем спе­ци­а­ли­стов для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты
Де­фи­цит спе­ци­а­ли­стов со­ци­аль­ной сфе­ры и ве­те­ри­на­рии в сель­ской мест­но­сти
Ак­ти­ви­за­ция ра­бо­ты по про­па­ган­де про­ек­та «С ди­пло­мом в се­ло!»
Несо­блю­де­ние го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми уста­нов­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством тре­бо­ва­ний при вы­да­че раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов
Слож­ность ве­де­ния биз­не­са и про­хож­де­ния раз­ре­ши­тель­ных про­це­дур в об­ла­сти стро­и­тель­ства
По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ра­бот­ни­ков, за­ни­ма­ю­щих­ся вы­да­чей раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов
Несо­блю­де­ние го­су­дар­ствен­ны­ми
ор­га­на­ми уста­нов­лен­ных
за­ко­но­да­тель­ством тре­бо­ва­ний при вы­да­че раз­ре­ши­тель­ных до­ку­мен­тов
Слож­ность ве­де­ния биз­не­са и про­хож­де­ния раз­ре­ши­тель­ных про­це­дур в об­ла­сти стро­и­тель­ства
По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции
ра­бот­ни­ков, за­ни­ма­ю­щих­ся
вы­да­чей раз­ре­ши­тель­ных
до­ку­мен­тов
Неис­пол­не­ние под­ряд­ны­ми
ор­га­ни­за­ци­я­ми до­го­вор­ных
обя­за­тельств
Неосво­е­ние средств
рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
Кон­троль за мест­ны­ми
ис­пол­ни­тель­ны­ми ор­га­на­ми за осво­е­ни­ем бюд­жет­ных средств и обес­пе­че­ни­ем
вы­пол­не­ния за­да­ния по
вво­ду жи­лья

7 Раздел 7. Бюджетные программы

7.1 7.1. Бюджетные программы

Бюд­жет­ная про­грам­ма
001 «Услу­ги по ко­ор­ди­на­ции де­я­тель­но­сти в об­ла­сти ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия, стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства, раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия, стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства, раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Со­дер­жа­ние цен­траль­но­го ап­па­ра­та, обес­пе­чи­ва­ю­ще­го ре­а­ли­за­цию го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки раз­ви­тия стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­ной сфе­ры раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния
чел.
296
296
296
296
Со­дер­жа­ние тер­ри­то­ри­аль­ных де­пар­та­мен­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щих ре­а­ли­за­цию го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки раз­ви­тия стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­ной сфе­ры раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния
чел.
569
569
569
569
Ко­ли­че­ство го­су­дар­ствен­ных слу­жа­щих цен­траль­но­го ап­па­ра­та, про­хо­дя­щих по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и/или пе­ре­под­го­тов­ку
чел.
200
50
40
50
Ко­ли­че­ство про­во­ди­мых ис­сле­до­ва­ний ока­за­ние ана­ли­ти­че­ских и кон­сал­тин­го­вых услуг в сфе­ре ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия
шт.
6
10
3
2
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Сни­же­ние раз­ли­чий меж­ду ре­ги­о­на­ми по ВРП на ду­шу на­се­ле­ния
раз
8,4
8,3
8,2
8,1
Улуч­ше­ние по­ка­за­те­лей по рей­тин­гу Все­мир­но­го Бан­ка «Лег­кость ве­де­ния биз­не­са» («Doing Business») к 2020 го­ду
ме­сто в рей­тин­ге
48
47
46
45
Объ­ем стро­и­тель­ства жи­лья за счет бюд­жет­ных средств
тыс. м2
560
767
1152
1307
Обес­пе­че­ние об­нов­ле­ния ин­фор­ма­ции по ка­че­ствен­но­му со­сто­я­нию зе­мель для по­вы­ше­ния пло­до­ро­дия почв, а та­к­же ис­чис­ле­ния на­ло­гов, аренд­ной пла­ты и ка­даст­ро­вой сто­и­мо­сти зе­мель
%
13,8
14,6
17
19,2
Ве­де­ние раз­ра­бо­тан­но­го спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ной ин­фор­ма­ци­он­ной си­сте­мы го­су­дар­ствен­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го ка­даст­ра (АИС ГГК) Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан рес­пуб­ли­кан­ско­го уров­ня
%
-
100
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Обес­пе­че­ние вы­со­ко­го уров­ня функ­ци­о­ни­ро­ва­ния Ми­ни­стер­ства в це­лях эф­фек­тив­ной ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия, стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства, раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния
%
100
100
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на со­дер­жа­ние од­ной еди­ни­цы штат­ной чис­лен­но­сти
тыс. тен­ге
3 275
3 269
3 136,6
3 054,1
Сред­ний объ­ем за­трат на еди­ни­цу ис­сле­до­ва­ния
тыс. тен­ге
44 000
69 722
35 449
17 474
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
3 096 931
3 703 146
2 909 067
2 837 678
Бюд­жет­ная про­грам­ма
002 «Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние и укреп­ле­ние ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ской ба­зы цен­траль­но­го ап­па­ра­та и тер­ри­то­ри­аль­ных де­пар­та­мен­тов
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние ка­пи­таль­ных рас­хо­дов
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство пре­об­ре­та­е­мых ра­бо­чих стан­ций, сер­ве­ров и про­че­го сер­вер­но­го обо­ру­до­ва­ния
ед.
342
18
116
116
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Улуч­ше­ние со­сто­я­ния ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ской ба­зы Ми­ни­стер­ства
%
67,4
70
80
85
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Бес­пе­ре­бой­ная ра­бо­та средств вы­чис­ли­тель­ной и ор­га­ни­за­ци­он­ной тех­ни­ки, улуч­ше­ние ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ской ба­зы, улуч­ше­ние усло­вий тру­да ра­бот­ни­ков
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
В сред­нем рас­хо­ды на ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ское осна­ще­ние
тыс. тен­ге
399,6
6 864,8
47,7
49
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
340 061
123 566
31 242
32 071
Бюд­жет­ная про­грам­ма
003 «Оздо­ров­ле­ние и уси­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ско­го по­тен­ци­а­ла в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»
Опи­са­ние
Суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там бан­ков, предо­став­ле­ние от­сроч­ки по на­ло­гам и дру­гим пла­те­жам в бюд­жет, про­чие ме­ры по оздо­ров­ле­нию пред­при­я­тий
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство суб­си­ди­ру­е­мых (га­ран­ти­ру­е­мых) кре­ди­тов
шт.
88
101
30
3
Ко­ли­че­ство че­ло­век про­шед­ших обу­че­ние в рам­ках про­ек­та «Биз­нес Со­вет­ник»
чел
-
15 000
15 000
15 000
Ко­ли­че­ство субъ­ек­тов МСБ, про­шед­ших по про­ек­ту «Стар­шие Се­ньо­ры»
шт.
-
30
30
30
Участ­ни­ки, про­шед­шие кур­сы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции в АО «На­зар­ба­ев Уни­вер­си­тет»
чел.
-
420
420
420
Обу­ча­ю­щие ви­део­ро­ли­ки по пред­при­ни­ма­тель­ству
шт.
-
40
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
До­ля МСБ об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти в струк­ту­ре ВВП
%
11,2
12
12,5
13
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное и опе­ра­тив­ное суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там бан­ков вто­ро­го уров­ня по за­яв­кам участ­ни­ков Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки воз­на­граж­де­ния по но­вым кре­ди­там бан­ков вто­ро­го уров­ня
%
5
5
5
5
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
5 652 462
1 646 218
1 285 624
588 063
Бюд­жет­ная про­грам­ма
004 «Опла­та услуг опе­ра­то­ра и фи­нан­со­во­го аген­та, ока­зы­ва­е­мых в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са – 2020»
Опи­са­ние
Опла­та услуг опе­ра­то­ра и фи­нан­со­во­го аген­та
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство об­слу­жен­ных про­ек­тов:
кол-во
по суб­си­ди­ро­ва­нию
2000
2000
2000
2000
по га­ран­ти­ро­ва­нию
320
150
150
150
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
По­лу­че­ние субъ­ек­та­ми пред­при­ни­ма­тель­ства услуг фи­нан­со­во­го аген­та в ре­ги­о­нах стра­ны
кол-во ре­ги­о­нов
16
16
16
16
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное и опе­ра­тив­ное ока­за­ние услуг фи­нан­со­во­го аген­та по за­про­сам участ­ни­ков Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Опла­та услуг фи­нан­со­вовго аген­та:
Мо­ни­то­ринг ре­а­ли­за­ции Про­грам­мы
тыс.
тен­ге
253 893
253 893
253 893
253 893
За­клю­че­ние до­го­во­ров суб­си­ди­ро­ва­ния
тыс.
тен­ге
370 662
370 662
370 662
370 662
Пе­ре­чис­ле­ние средств, для суб­си­ди­ро­ва­ния
тыс.
тен­ге
33 616
33 616
33 616
33 616
Опла­та услуг опе­ра­то­ра Про­грам­мы
тыс.
тен­ге
61 749
61 749
61 749
61 749
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
720 000
720 000
720 000
720 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
005 «По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ства»
Опи­са­ние
Ока­за­ние услуг по по­вы­ше­нию ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров ра­бот­ни­ков в сфе­ре эко­но­ми­ки в рам­ках ком­по­нен­та «Де­ло­вые свя­зи» Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са - 2020»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров, про­шед­ших по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции на тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на
чел.
500
500
500
500
Ко­ли­че­ство ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров, на­прав­ля­е­мых на ста­жи­ров­ку за ру­беж
чел.
60
50
50
50
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
За­клю­че­ние до­го­во­ров на по­став­ку обо­ру­до­ва­ния, сы­рья, ма­те­ри­а­лов пред­при­ни­ма­те­лей, по­лу­чив­ших под­держ­ку
кол-во до­ку­мен­тов
10
15
15
15
Ко­ли­че­ство ме­не­дже­ров, рас­ши­рив­ших свой биз­нес по­сле окон­ча­ния про­грам­мы по по­вы­ше­нию ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров
чел.
150
170
170
170
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Оцен­ка ка­че­ства пре­по­да­ва­ния пу­тем опро­са сре­ди ме­не­дже­ров, про­шед­ших обу­че­ние по про­грам­ме по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции ру­ко­во­дя­щих ра­бот­ни­ков и ме­не­дже­ров
оцен­ка
(по 5 баль­ной шка­ле)
5
5
5
5
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость обу­че­ния од­но­го ру­ко­во­дя­ще­го ра­бот­ни­ка и ме­не­дже­ра
тыс. тен­ге
327,5
350,5
375
401,3
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
163 772
163 772
163 772
163 772
Бюд­жет­ная про­грам­ма
006 «Ин­фор­ма­ци­он­ное обес­пе­че­ние пред­при­ни­ма­те­лей»
Опи­са­ние
Ин­фор­ма­ци­он­ное обес­пе­че­ние пред­при­ни­ма­те­лей
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство кон­суль­та­ци­он­ных услуг, предо­став­лен­ных субъ­ек­там МСБ
ед.
10 000
10 000
10 000
10 000
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство цен­тров под­держ­ки пред­при­ни­ма­тель­ства
ед.
27
188
27
27
по­ка­за­тель ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное и опе­ра­тив­ное предо­став­ле­ние ин­фор­ма­ции
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
136 202
594 263
128 000
128 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
007 «Обес­пе­че­ние ре­а­ли­за­ции ис­сле­до­ва­ний про­ек­тов, осу­ществ­ля­е­мых сов­мест­но с меж­ду­на­род­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми»
Опи­са­ние
Ре­а­ли­за­ция Про­грам­мы сов­мест­ных эко­но­ми­че­ских ис­сле­до­ва­ний меж­ду Пра­ви­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и Меж­ду­на­род­ным Бан­ком Ре­кон­струк­ции и Раз­ви­тия, Ка­зах­стан­ско-Aме­ри­кан­ской про­грам­мы по эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию меж­ду Пра­ви­тель­ством Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан и Пра­ви­тель­ством Со­еди­нен­ных Шта­тов Аме­ри­ки
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство про­ек­тов, осу­ществ­ля­е­мых кон­суль­тан­та­ми ЕБРР
кол-во
100
100
100
70
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
При­ме­ни­мость ре­зуль­та­тов*
% от об­ще­го кол-ва
65
65
65
65
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Оцен­ка эф­фек­тив­но­сти про­грам­мы BAS ЕБРР че­рез опрос пред­при­ни­ма­те­лей, по­лу­чив­ших ин­ди­ви­ду­аль­ные кон­суль­та­ции
бал­лы до 5
4,7
4,7
4,7
4,7
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
До­ля Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан в рам­ках Про­грам­мы де­ло­вых кон­суль­та­ци­он­ных услуг меж­ду МРР и BAS ЕБРР
%
83
83
83
80
До­ля ЕБРР в рам­ках Про­грам­мы де­ло­вых кон­суль­та­ци­он­ных услуг меж­ду МРР и BAS ЕБРР
%
17
17
17
19,6
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
232 843
1 209 605
1 262 722
734 436
За счет со­фи­нан­си­ро­ва­ния гран­та из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
тыс. тен­ге
193 564
925 918
1 006 572
590 003
За счет гран­та
тыс. тен­ге
39 279
283 687
256 150
144 433
* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершению проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2013 г. - 90 %, 2014 г. - 95 %, 2015 г. – 100 %.
Бюд­жет­ная про­грам­ма
008 «По­вы­ше­ние кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти ре­ги­о­нов»
Опи­са­ние
По­вы­ше­ние кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти ре­ги­о­нов и под­держ­ка в раз­ви­тии ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са пу­тем при­вле­че­ния ино­стран­ных ин­ве­сти­ций
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство рай­о­нов Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти, про­ек­ты ко­то­рых бы­ли про­фи­нан­си­ро­ва­ны за счет средств про­ек­та, вы­де­лен­ных на ре­ше­ние про­блем мест­но­го зна­че­ния
рай­о­ны
3
3
3
-
Ана­лиз ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия и кон­ку­рент­ных пре­иму­ществ, раз­ра­бот­ка на ее ос­но­ве стра­те­гии по при­вле­че­нию пря­мые ино­стран­ные ин­ве­сти­ции (ПИИ) в МСБ на при­ме­ре Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской, Аты­ра­уской, Кы­зы­лор­дин­ской об­ла­стей
ед.
1
1
1
-
Раз­ра­бот­ка стра­те­гии при­вле­че­ния ПИИ в МСБ для Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской, Аты­ра­уской, Кы­зы­лор­дин­ской об­ла­стей с воз­мож­но­стью даль­ней­шей ее им­пле­мен­та­ци­ей в дру­гих об­ла­стях
стра­те­гия
1
1
1
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство го­су­дар­ствен­ных слу­жа­щих мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов, по­лу­чив­ших свои зна­ния по прак­ти­ке пла­ни­ро­ва­ния, ре­а­ли­за­ции, мо­ни­то­рин­га и оцен­ки со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ских про­грамм с це­лью бо­лее эф­фек­тив­ной за­щи­ты прав и ин­те­ре­сов уяз­ви­мых групп на­се­ле­ния
чел.
50
60
60
-
Чис­лен­ность на­се­ле­ния Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти, ко­то­рое по­лу­чит улуч­шен­ный до­ступ к ме­ди­цин­ским, со­ци­аль­ным и эко­но­ми­че­ским услу­гам
чел.
221 000
221 000
221 000
-
При­ме­ни­мость ре­зуль­та­тов
% от об­ще­го кол-ва
65
65
65
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Уча­стие пер­вых ру­ко­во­ди­те­лей мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов в Ко­ми­те­те по управ­ле­нию про­грам­мой для мо­ни­то­рин­га ис­пол­не­ния про­грам­мы и ко­ор­ди­на­ции уси­лий с меж­ду­на­род­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми
чел.
10
10
10
-
Оцен­ка эф­фек­тив­но­сти про­во­ди­мых мер че­рез опрос за­ин­те­ре­со­ван­ных лиц для из­вле­че­ния уро­ков, ко­то­рые име­ют зна­че­ния для вы­ра­бот­ки по­ли­ти­ки в об­ла­сти мест­но­го са­мо­управ­ле­ния и улуч­ше­ния
оцен­ка (по 5 баль­ной си­сте­ме)
5
5
5
-
Про­ве­де­ние за­се­да­ния Ра­бо­чих групп по ре­а­ли­за­ции сов­мест­но­го ис­сле­до­ва­ния
кол-во про­то­ко­лов
-
3
-
-
Про­ве­де­ние се­ми­на­ров для участ­ни­ков Ра­бо­чих групп
кол-во
-
2
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сто­и­мость обу­че­ния од­но­го го­су­дар­ствен­но­го слу­жа­ще­го и пред­ста­ви­те­ля НПО
тыс. тен­ге
327,5
327,5
327,5
-
Оцен­ка эф­фек­тив­но­сти про­во­ди­мых мер че­рез опрос чле­нов Ра­бо­чей груп­пы
оцен­ка (по 5 баль­ной си­сте­ме)
4,5
4,6
4,7
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
585 175
677 161
375 648
-
За счет со­фи­нан­си­ро­ва­ния гран­та из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
тыс. тен­ге
297 654
360 602
281 712
-
За счет гран­та
тыс. тен­ге
287 521
316 559
93 936
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
009 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там на ре­а­ли­за­цию мер по со­дей­ствию эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию ре­ги­о­нов в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
Опи­са­ние
Рас­хо­ды на ока­за­ние со­дей­ствия эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию ре­ги­о­нов и си­сте­ме рас­се­ле­ния на­се­ле­ния, а та­к­же обу­строй­ство сель­ских окру­гов в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тия ре­ги­о­нов»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство рас­смот­рен­ных и одоб­рен­ных за­явок, по­лу­чен­ных от мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов на по­лу­че­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки ре­ги­о­нов на ока­за­ние со­дей­ствия эко­но­ми­че­ско­му раз­ви­тию ре­ги­о­нов и си­сте­ме рас­се­ле­ния на­се­ле­ния
ори­ен­ти­ро­воч-
ное
кол-во про­ек­тов (ме­ро­прия-
тий)
14
-
-
-
Ко­ли­че­ство сел, в ко­то­рых про­ве­де­ны ме­ро­при­я­тия по бла­го­устрой­ству в рам­ках ре­ше­ния ак­ту­аль­ных во­про­сов мест­но­го зна­че­ния
СНП
2 100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки ре­ги­о­нов для по­вы­ше­ния их кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти и ра­ци­о­наль­ной про­стран­ствен­ной ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­че­ско­го по­тен­ци­а­ла и рас­се­ле­ния на­се­ле­ния в пре­де­лах вы­де­лен­ных ли­ми­тов
%
100
-
-
-
Сте­пень охва­та сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов фи­нан­со­вой под­держ­кой го­су­дар­ства для ре­ше­ния за­дач мест­но­го зна­че­ния (еже­год­но)
%
30,3
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное рас­смот­ре­ние за­явок об­ра­тив­ших­ся за го­су­дар­ствен­ной под­держ­кой в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
%
100
-
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
5 673 480
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
010 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­но­му бюд­же­ту Ман­ги­ста­уской об­ла­сти на под­держ­ку пред­при­ни­ма­тель­ства в го­ро­де Жа­на­о­зен
Опи­са­ние
Рас­хо­ды преду­смот­ре­ны г. Жа­на­о­зен Ман­ги­ста­уской об­ла­сти на под­держ­ку пред­при­ни­ма­тель­ства в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са – 2020»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство суб­си­ди­ру­е­мых и га­ран­ти­ру­е­мых кре­ди­тов
ед.
20
20
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки для раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства в пре­де­лах вы­де­лен­ных средств
%
100
100
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное рас­смот­ре­ние за­явок об­ра­тив­ших­ся за го­су­дар­ствен­ной под­держ­кой в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
%
100
100
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Суб­си­ди­ро­ва­ние и га­ран­ти­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки воз­на­граж­де­ния по но­вым и дей­ству­ю­щим кре­ди­там бан­ков вто­ро­го уров­ня
%
10
10
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
135 000
200 000
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
011 «Бюд­жет­ные кре­ди­ты мест­ным ис­пол­ни­тель­ным ор­га­нам для ре­а­ли­за­ции мер со­ци­аль­ной под­держ­ки спе­ци­а­ли­стов»
Опи­са­ние
Предо­став­ле­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов мест­ным ис­пол­ни­тель­ным ор­га­нам под 0,01 % го­до­вых для по­сле­ду­ю­ще­го кре­ди­то­ва­ния спе­ци­а­ли­стов здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии, при­быв­ших для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты на при­об­ре­те­ние жи­лья в сум­ме, не пре­вы­ша­ю­щей од­ну ты­ся­чу пя­ти­сот­крат­ный раз­мер ме­сяч­но­го рас­чет­но­го по­ка­за­те­ля, сро­ком на пят­на­дцать лет по став­ке воз­на­граж­де­ния в раз­ме­ре 0,01 % го­до­вых
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
При­вле­че­ние спе­ци­а­ли­стов здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты пу­тем предо­став­ле­ния бюд­жет­но­го кре­ди­та на при­об­ре­те­ние жи­лья
чел.
2 593
3 164
3 081
3 121
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Удель­ный вес спе­ци­а­ли­стов со­ци­аль­ной сфе­ры и ве­те­ри­на­рии, по­лу­чив­ших бюд­жет­ный кре­дит на по­лу­че­ния жи­лья, к по­треб­но­сти в дан­ных спе­ци­а­ли­стах
%
46
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Раз­мер бюд­жет­но­го кре­ди­та на од­но­го спе­ци­а­ли­ста
тыс. тен­ге
2 596,5
2 778
2 778
2 778
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
6 732 725
8 789 153
8 558 064
8 669 714
Бюд­жет­ная про­грам­ма
012 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на ре­а­ли­за­цию мер со­ци­аль­ной под­держ­ки спе­ци­а­ли­стов»
Опи­са­ние
1) предо­став­ле­ние со­ци­аль­ной под­держ­ки спе­ци­а­ли­стам здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии, при­бы­ва­ю­щим для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты;
2) воз­ме­ще­ние сто­и­мо­сти услуг (опе­ра­ци­он­ных за­трат) по­ве­рен­но­го (аген­та), осу­ществ­ля­ю­ще­го в со­от­вет­ствии с до­го­во­ром по­ру­че­ния, обя­за­тель­ства по об­слу­жи­ва­нию бюд­жет­но­го кре­ди­та на при­об­ре­те­ние жи­лья спе­ци­а­ли­ста­ми со­ци­аль­ной сфе­ры сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та:
При­вле­че­ние спе­ци­а­ли­стов здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния, со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, куль­ту­ры, спор­та и ве­те­ри­на­рии для ра­бо­ты и про­жи­ва­ния в сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты пу­тем предо­став­ле­ния подъ­ем­но­го по­со­бия
чел.
5 848
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Удель­ный вес спе­ци­а­ли­стов со­ци­аль­ной сфе­ры и ве­те­ри­на­рии, по­лу­чив­ших подъ­ем­ное по­со­бие к по­треб­но­сти в дан­ных спе­ци­а­ли­стах
%
100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Раз­мер подъ­ем­но­го по­со­бия на од­но­го спе­ци­а­ли­ста
тен­ге
121 170
-
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
1 333 119
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
013 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на под­держ­ку част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства в ре­ги­о­нах в рам­ках Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са – 2020»
Опи­са­ние
Суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там бан­ков, ча­стич­ное га­ран­ти­ро­ва­ние кре­ди­тов, ока­за­ние сер­вис­ной под­держ­ки, под­го­тов­ка и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров, а та­к­же мо­ло­деж­ная прак­ти­ка
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство суб­си­ди­ру­е­мых (га­ран­ти­ру­е­мых) кре­ди­тов, гран­тов
ед.
200
3 755
3 190
3 440
Ко­ли­че­ство субъ­ек­тов МСБ, по­лу­чив­ших сер­вис­ную под­держ­ку ве­де­ния дей­ству­ю­ще­го биз­не­са
чел.
10 000
10 000
10 000
10 000
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Рост вы­пус­ка про­дук­ции (то­ва­ров и услуг) субъ­ек­та­ми МСБ
% к преды­ду­ще­му го­ду
102,1
102,2
102,3
102,4
До­ля МСБ об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти в струк­ту­ре ВВП
%
11,2
12
12,5
13
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное и опе­ра­тив­ное суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там бан­ков вто­ро­го уров­ня по за­яв­кам участ­ни­ков Про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Ко­ли­че­ство ак­тив­ных субъ­ек­тов МСБ
ед.
749 405
749 450
749 500
749 560
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
27 602 227
34 874 672
27 616 282
27 616 282
Бюд­жет­ная про­грам­ма
014 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са – 2020»
Опи­са­ние
Под­ве­де­ние недо­ста­ю­щей ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры, как для ин­ди­ви­ду­аль­ных про­ек­тов, так и в рам­ках про­мыш­лен­ных пло­ща­док
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство про­ек­тов, обес­пе­чен­ных недо­ста­ю­щей ин­фра­струк­ту­рой
про­ек­ты
65
100
93
93
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Рост вы­пус­ка про­дук­ции (то­ва­ров и услуг) субъ­ек­та­ми МСБ
% к преды­ду­ще­му го­ду
102,1
102,2
102,3
102,4
До­ля МСБ об­ра­ба­ты­ва­ю­щей
про­мыш­лен­но­сти в струк­ту­ре ВВП
%
11,2
12
12,5
13
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное под­ве­де­ние
недо­ста­ю­щей ин­фра­струк­ту­ры по за­яв­кам участ­ни­ков Про­грам­мы
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя про­дол­жи­тель­ность вво­да объ­ек­та ин­фра­струк­ту­ры в
экс­плу­а­та­цию
ме­ся­цы
6
18
18
18
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
17 546 000
16 729 501
15 546 000
15 546 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
015 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там на раз­ви­тие ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
Опи­са­ние
Ока­за­ние со­дей­ствия раз­ви­тию ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство про­ек­тов на ин­же­нер­ную ин­фра­струк­ту­ру
кол-во про­ек­тов
28
41
24
24
Ко­ли­че­ство на­се­лен­ных пунк­тов, в ко­то­рых бу­дут про­ве­де­ны ме­ро­при­я­тия по раз­ви­тию ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры
кол-во на­се­лен­ных пунк­тов
13
28
28
28
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки для раз­ви­тия ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в пре­де­лах вы­де­лен­ных средств
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное рас­смот­ре­ние за­явок об­ра­тив­ших­ся за го­су­дар­ствен­ной под­держ­кой для раз­ви­тия ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы «Раз­ви­тие ре­ги­о­нов»
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
15 202 978
15 980 000
15 000 000
15 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
016 «Кре­ди­то­ва­ние об­ласт­ных бюд­же­тов на со­дей­ствие раз­ви­тию пред­при­ни­ма­тель­ства в мо­но­го­ро­дах»
Опи­са­ние
Рас­хо­ды на кре­ди­то­ва­ние об­ласт­ным бюд­же­там на ока­за­ние мер по со­дей­ствию раз­ви­тию пред­при­ни­ма­тель­ства в мо­но­го­ро­дах (мик­ро­кре­ди­то­ва­ние) в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство вы­дан­ных мик­ро­кре­ди­тов
ед.
584
636
636
636
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Охват мик­ро­кре­ди­то­ва­ни­ем участ­ни­ков Про­грам­мы, одоб­рен­ных ре­ги­о­наль­ным ко­ор­ди­на­ци­он­ным со­ве­том
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Мак­си­маль­ное вы­де­ле­ние средств мик­ро­кре­дит­ной ли­нии в пре­де­лах средств, преду­смот­рен­ных рес­пуб­ли­кан­ским бюд­же­том на со­от­вет­ству­ю­щий год
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ний раз­мер мик­ро­кре­ди­та
тыс. тен­ге
1 500
1 500
1 500
1 500
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
1 753 724
1 908 813
1 908 813
1 908 813
Бюд­жет­ная про­грам­ма
017 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там на ре­а­ли­за­цию те­ку­щих ме­ро­при­я­тий в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды»
Опи­са­ние
Рас­хо­ды на ре­а­ли­за­цию ме­ро­при­я­тий в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство суб­си­ди­ру­е­мых кре­ди­тов
кол-во
60
200
200
200
Ко­ли­че­ство пла­ни­ру­е­мых к вы­да­че гран­тов
кол-во
100
101
102
103
Ме­ро­при­я­тия по обу­строй­ству мо­но­го­ро­дов
кол-во го­ро­дов
27
27
27
27
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Рост вы­пус­ка про­дук­ции (то­ва­ров и услуг) субъ­ек­та­ми МСБ
% к преды­ду­ще­му го­ду
102,1
102,2
102,3
102,4
Ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки для ре­ше­ния ак­ту­аль­ных про­блем жиз­не­обес­пе­чи­ва­ю­щей ин­фра­струк­ту­ры мо­но­го­ро­дов в пре­де­лах вы­де­лен­ных ли­ми­тов фи­нан­си­ро­ва­ния
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное рас­смот­ре­ние про­ек­тов по раз­ви­тию ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры мо­но­го­ро­дов
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Уве­ли­че­ние ко­ли­че­ства ак­тив­ных субъ­ек­тов МСБ в срав­не­нии к 2011 го­ду
крат­ность
-
-
в 2,0 ра­за
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
7 809 288
9 100 000
9 100 000
9 100 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
018 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там на ре­а­ли­за­цию бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды»
Опи­са­ние
Рас­хо­ды на ре­а­ли­за­цию бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство одоб­рен­ных про­ек­тов на раз­ви­тие недо­ста­ю­щей ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы раз­ви­тия мо­но­го­ро­дов на 2012 – 2020 го­ды
кол-во
90
118
118
118
Ко­ли­че­ство мо­но­го­ро­дов, в ко­то­рых бу­дут про­ве­де­ны ме­ро­при­я­тия по раз­ви­тию ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры
кол-во
27
27
27
27
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Рост вы­пус­ка про­дук­ции (то­ва­ров и услуг) субъ­ек­та­ми МСБ
% к преды­ду­ще­му го­ду
102,1
102,2
102,3
102,4
Ока­за­ние фи­нан­со­вой под­держ­ки для ре­ше­ния ак­ту­аль­ных про­блем жиз­не­обес­пе­чи­ва­ю­щей ин­фра­струк­ту­ры мо­но­го­ро­дов в пре­де­лах вы­де­лен­ных ли­ми­тов фи­нан­си­ро­ва­ния
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Свое­вре­мен­ное под­ве­де­ние недо­ста­ю­щей ин­фра­струк­ту­ры по за­яв­кам участ­ни­ков Про­грам­мы
%
100
100
100
100
Свое­вре­мен­ное рас­смот­ре­ние про­ек­тов по раз­ви­тию ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры мо­но­го­ро­дов
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя про­дол­жи­тель­ность вво­да объ­ек­та ин­фра­струк­ту­ры в экс­плу­а­та­цию
ме­сяц
6
6
6
6
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
8 188 944
16 816 774
12 583 091
12 583 091
Бюд­жет­ная про­грам­ма
019 «Фор­ми­ро­ва­ние све­де­ний го­су­дар­ствен­но­го зе­мель­но­го ка­даст­ра»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия, стро­и­тель­ства, жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства, раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и со­зда­ния усло­вий для эф­фек­тив­но­го ис­поль­зо­ва­ния и охра­ны зем­ли, гео­де­зи­че­ско­го и кар­то­гра­фи­че­ско­го обес­пе­че­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Поч­вен­ное об­сле­до­ва­ние
тыс. гек­тар
1 137,9
2 280
3 400
3 200
Об­нов­ле­ние поч­вен­ных ма­те­ри­а­лов для пас­пор­ти­за­ции зе­мель
тыс. гек­тар
778,8
900
1 200
1 150
Гео­бо­та­ни­че­ское об­сле­до­ва­ние
тыс. гек­тар
742,7
2 865
3 058,5
3 000
Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го на­зна­че­ния
тыс. гек­тар
939,1
1 200
1 700
1 590
Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв для це­лей пас­пор­ти­за­ции
тыс. гек­тар
1 248,4
1 400
1 500
1 450
Аэ­ро-кос­мо­съе­моч­ные ра­бо­ты для по­лу­че­ния циф­ро­вой пла­но­во-кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции:
циф­ро­вая аэ­ро-кос­мо­съем­ка
тыс. гек­тар
2 161,3
6 856
4 732,3
7 232
де­шиф­ри­ро­ва­ние сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, то­по­гра­фи­че­ских кон­ту­ров, зе­мель
го­ро­дов, по­сел­ков, СНП и вы­пол­не­ние ком­плек­са изыс­ка­тель­ских ра­бот по при­вяз­ке аэ­ро-кос­мо­сним­ков
тыс. гек­тар
1 914,2
4 645,6
15 607,4
7 663,1
из­го­тов­ле­ние и вы­да­ча ко­неч­ной циф­ро­вой
пла­но­во-кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции
тыс. гек­тар
7 198
5 301,8
2 989,8
15 599,2
Мо­ни­то­ринг зе­мель
тыс. гек­тар
11 230,8
12 000
22 000
20 975,7
Пас­пор­ти­за­ция зе­мель­ных участ­ков кре­стьян­ских хо­зяйств
штук
18 970
19 012
10 000
5 000
Со­зда­ние элек­трон­но­го ар­хи­ва зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел (ска­ни­ро­ва­ние)
тыс. ка­даст­ро­вых дел
461,2
348
195
-
Ин­вен­та­ри­за­ция сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий во­вле­чен­ных в с/х обо­рот
тыс. гек­тар
30 582,1
30 582,1
-
-
Со­зда­ние элек­трон­ных зе­мель­но-ка­даст­ро­вых карт учет­ных квар­та­лов, сфор­ми­ро­ван­ных на
зем­лях го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов
учет­ный квар­тал
93,5
125
160
135
Вы­чис­ле­ние пло­ща­дей сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, поч­вен­ных и гео­бо­та­ни­че­ских кон­ту­ров
тыс.
гек­тар
2490
2500
2802
2826
Го­су­дар­ствен­ный учет зе­мель
млн.
гек­тар
272,5
272,5
272,5
272,5
Ак­ту­а­ли­за­ция ба­зы дан­ных АИС ГЗК
тыс.
участ­ков
209,6
277
290
285
Пред­став­ле­ние све­де­ний го­су­дар­ствен­но­го зе­мель­но­го ка­даст­ра
шт.
261,9
450
500
450
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Со­зда­ние круп­но­мас­штаб­ной поч­вен­ной и гео­бо­та­ни­че­ской карт, кар­ты бо­ни­ти­ров­ки
кар­та
3
3
3
3
От­чет о пло­ща­ди сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий, со­ста­ве уго­дий, их ка­че­ствен­ном со­сто­я­нии и пред­ло­же­ния по их эф­фек­тив­но­му ис­поль­зо­ва­нию
от­чет
1
1
1
1
Элек­трон­ный ар­хив зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел
тыс.
ка­даст­ро­вых
дел
2 740,3
3 088,3
3 283,3
-
Элек­трон­ные зе­мель­но-ка­даст­ро­вые кар­ты учет­ных квар­та­лов, сфор­ми­ро­ван­ных на зем­лях го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов
учет­ный квар­тал
273,5
398,5
558,5
693,5
Охват го­су­дар­ствен­ным уче­том зе­мель­но­го фон­да всей тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Поч­вен­ное об­сле­до­ва­ние
%
7,4
8,3
9,8
11,2
Об­нов­ле­ние поч­вен­ных ма­те­ри­а­лов для пас­пор­ти­за­ции зе­мель
%
5,1
5,4
5,8
6,2
Гео­бо­та­ни­че­ские изыс­ка­ния
%
7,5
8
9,7
11,3
Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го на­зна­че­ния
%
3,5
4,2
5,1
6
Опре­де­ле­ние бо­ни­те­та почв для це­лей пас­пор­ти­за­ции
%
4,1
4,9
5,7
6,5
Мо­ни­то­ринг зе­мель
%
22,7
22,9
26,4
29,5
Ин­вен­та­ри­за­ция с/уго­дий во­вле­чен­ных в с/х обо­рот
%
66,7
100,0
-
-
Со­зда­ние элек­трон­но­го ар­хи­ва зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел (ска­ни­ро­ва­ние)
%
83,4
94
100
-
Со­зда­ние элек­трон­ных зе­мель­но-ка­даст­ро­вых карт учет­ных квар­та­лов, сфор­ми­ро­ван­ных на
зем­лях го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов
%
2,9
4,3
6
7,4
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на еди­ни­цу ока­зан­ной услу­ги по:
1) обес­пе­че­нию сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий об­сле­до­ва­ни­я­ми, в том чис­ле:
поч­вен­ны­ми
тыс.тен­ге/
тыс.гек­тар
174,2
186,4
199,4
213,4
гео­бо­та­ни­че­ски­ми
тыс. тен­ге/
тыс. гек­тар
50,7
54,2
58
62,1
бо­ни­ти­ров­ка
тыс. тен­ге/
тыс. гек­тар
193
206,5
221
236,5
мо­ни­то­ринг зе­мель
тыс. тен­ге/шт.
675
722
773
827
2) ин­вен­та­ри­за­ции сель­ско­хо­зяй­ствен­ных уго­дий во­вле­чен­ных в сель­ско­хо­зяй­ствен­ный обо­рот
тыс. тен­ге/
тыс. гек­тар
14,2
14,2
-
-
3) со­зда­нию элек­трон­но­го ар­хи­ва зе­мель­но-ка­даст­ро­вых дел (ска­ни­ро­ва­ние)
тыс. тен­ге/
тыс. кад. дел
423,2
452,8
484,5
518,4
4) со­зда­нию элек­трон­ных зе­мель­но-ка­даст­ро­вых карт учет­ных квар­та­лов
тыс. тен­ге/
уч. кварт
1 645,4
1 760,6
1 883,8
2 015,7
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
2 800 492
3 635 668
3 700 000
3 700 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
020 «Обес­пе­че­ние то­по­гра­фо-гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ци­ей и ее хра­не­ние»
Опи­са­ние
Бюд­жет­ная про­грам­ма, на­прав­лен­ная на со­зда­ние гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции, обес­пе­че­ние раз­лич­ных от­рас­лей эко­но­ми­ки
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Аэро­кос­мо­съе­моч­ные ма­те­ри­а­лы,
кв. км
тер­ри­то­рий,
163 438
163 500
163 500
163 500
СНП,
-
-
-
-
во­до­е­мов,
-
-
-
-
го­ро­дов
1 050
1 411
1 404
1 816
2. Ни­ве­ли­ро­ва­ние
по­гон. км
2 782
1 022
1797
1 797
3. Го­су­дар­ствен­ные то­по­гра­фи­че­ские кар­ты мас­штаб­но­го ря­да
лист
2 697
3 067
4 000
4 000
4. Круп­но­мас­штаб­ные пла­ны:
кв. км/
лист
го­ро­дов,
596/446
1454/875
1711/1400
1404/1711
СНП,
-
-
-
-
во­до­е­мов
-
-
-
-
5. Гео­ди­на­ми­че­ские ис­сле­до­ва­ния для опре­де­ле­ния со­вре­мен­ных дви­же­ний зем­ной ко­ры
пункт/ сто­ро­на/ по­гон. км
38/
75/
1560,8
38/
75/
1560,8
38/
75/
1560,8
38/
75/
1560,8
6. Со­зда­ние циф­ро­вых то­по­гра­фи­че­ских карт на рус­ском язы­ке
лист
1 298
897
-
7. Из­да­ние (пе­чать) то­по­гра­фи­че­ских карт
лист
3 305
996
-
-
8. Со­зда­ние циф­ро­вых то­по­гра­фи­че­ских карт на го­су­дар­ствен­ном язы­ке на рус­ском язы­ке
лист
3 660
3 660
3 660
3 660
9. Из­да­ние го­су­дар­ствен­ных ка­та­ло­гов гео­гра­фи­че­ских на­зва­ний Рес­пуб­ли­ки
Ка­зах­стан на го­су­дар­ствен­ном язы­ке, рас­ши­ре­ние ба­зы гео­гра­фи­че­ских на­зва­ний Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на рус­ском язы­ке
ка­та­лог
5
5
5
5
10. Раз­ра­бот­ка нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов
до­ку­мен­ты
5/5
-
10
10
11. Го­су­дар­ствен­ный учет, хра­не­ние, обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ма­те­ри­а­лов
тыс. ед.
13 600
13 600
13 600
13 600
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ци­ей, со­от­вет­ству­ю­щей со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и го­су­дар­ствен­ной то­по­ни­ми­ке в % от об­щей тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки
%
15
20
26
32
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Уве­ли­че­ние уров­ня обес­пе­чен­но­сти субъ­ек­тов гео­де­зи­че­ской и кар­то­гра­фи­че­ской де­я­тель­но­сти кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ци­ей, со­от­вет­ству­ю­щей со­вре­мен­но­му со­сто­я­нию мест­но­сти и то­по­ни­ми­ке
%
-
5
6
6
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на еди­ни­цу ока­зан­ной услу­ги по:
1) об­нов­ле­нию го­су­дар­ствен­ных то­по­гра­фи­че­ских карт все­го мас­штаб­но­го ря­да:
тыс.
тен­ге/
ли­стов
1:25000
81,4
202,7
98,4
98,4
1:50000
90,7
124,7
-
-
1:100000
102,7
148,7
-
-
2) ни­ве­ли-
ро­ва­нию I, II клас­са
тыс.
тен­ге/
пог. км
42,1
94,7
65,2
65,2
3) кар­то­гра­фи­че­ской про­дук­ции в циф­ро­вом ви­де на го­су­дар­ствен­ном и рус­ском язы­ках, из­да­ние то­по­гра­фи­че­ских карт
тыс.
тен­ге/
ли­стов
98,4
141,6
45
116,8
31,4
80
81,8
-
90,2
-
-
4) аэро­кос­мо­съе­моч­ным ма­те­ри­а­лам:
тыс.
тен­ге/
кв. км
тер­ри­то­рий,
2,45
2,48
2,49
2,49
СНП
-
-
-
-
во­до­е­мов
-
-
-
-
го­ро­дов
73,5
72,9
76,7
81,1
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
2 333 141
2 558 543
2 500 000
2 500 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
021 «Со­вер­шен­ство­ва­ние нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов в сфе­ре ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти»
Опи­са­ние
Раз­ра­бот­ка нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов, от­ве­ча­ю­щих со­вре­мен­ным усло­ви­ям раз­ви­тия на­у­ки, тех­ни­ки и тех­но­ло­гий для ре­гу­ли­ро­ва­ния ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной, стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства:
1. Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли
2. Раз­ра­бот­ка нор­ма­ти­вов в сфе­ре жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство раз­ра­бо­тан­ных смет­но-нор­ма­тив­ных до­ку­мен­тов в сфе­ре ар­хи­тек­тур­ной, гра­до­стро­и­тель­ной и стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти
ед.
36
34
42
42
Раз­ра­бот­ка ти­по­вых про­ек­тов
ед.
111
188
85
15
Ре­фор­ми­ро­ва­ние си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
ед.
142
122
-
-
Нор­ма­тив­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние сфе­ры жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
ед.
20
14
15
14
Раз­ви­тие меж­ре­ги­о­наль­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го пла­ни­ро­ва­ния тер­ри­то­рии
%
-
30
36
26
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Сте­пень ре­фор­ми­ро­ва­ния си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (схе­ма­ти­че­ская раз­ра­бот­ка и на­ча­ло внед­ре­ния от­дель­ных эле­мен­тов си­сте­мы тех­ни­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния стро­и­тель­ной от­рас­ли)
%
77
100
-
-
Раз­ра­бот­ка Меж­ре­ги­о­наль­ных схем тер­ри­то­ри­аль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
-
30
66
92
Раз­ра­бот­ка нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ских до­ку­мен­тов для со­зда­ния и ве­де­ния Го­су­дар­ствен­но­го гра­до­стро­и­тель­но­го ка­даст­ра Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
-
100
-
-
Раз­ра­бот­ка и внед­ре­ние си­ту­а­ци­он­ных мо­де­лей для ана­ли­ти­че­ской си­сте­мы ге­не­раль­ной схе­мы ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
-
100
-
-
Кор­рек­ти­ров­ка (ак­ту­а­ли­за­ция) Ге­не­раль­ной схе­мы ор­га­ни­за­ции тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан с уче­том Стра­те­гии «Ка­зах­стан-2050»
%
-
11
-
-
Раз­ра­бот­ка Ре­ги­о­наль­ной схе­мы раз­ви­тия тер­ри­то­рий Аста­нин­ской аг­ло­ме­ра­ции
%
-
46
-
-
Раз­ра­бот­ка Ре­ги­о­наль­ной схе­мы раз­ви­тия тер­ри­то­рий Ал­ма­тин­ской аг­ло­ме­ра­ции
%
-
47
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
4 068 244
6 735 584
4 154 762
2 763 890
Бюд­жет­ная про­грам­ма
022 «Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий по энер­го­сбе­ре­же­нию объ­ек­тов со­ци­аль­ной сфе­ры и жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Про­ве­де­ние энер­ге­ти­че­ско­го об­сле­до­ва­ния зда­ний (энер­го­ауди­та), а та­к­же про­па­ган­ды по­ли­ти­ки энер­го­сбе­ре­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
До­ля го­род­ско­го на­се­ле­ния, охва­чен­но­го ме­ро­при­я­ти­я­ми по про­па­ган­де энер­го­сбе­ре­же­ния
%
30
40
50
60
по­ка­за­тель ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ти­ра­жи­ро­ва­ние и рас­про­стра­не­ние пе­чат­ной ин­фор­ма­ци­он­ной про­дук­ции об энер­го­сбе­ре­же­нии
эк­зеп­ляр
500 000
600 000
600 000
600 000
Под­го­тов­ка ма­те­ри­а­лов и пуб­ли­ка­ций на го­су­дар­ствен­ном и рус­ском язы­ках в ре­ги­о­наль­ных га­зе­тах с об­щим ти­ра­жом
эк­зеп­ляр
50 000
50 000
50 000
50 000
Раз­ра­бот­ка и рас­про­стра­не­ние пе­ри­о­ди­че­ско­го из­да­ния «Ре­фор­мы ЖКХ»
ед.
25
25
25
25
Про­ве­де­ние во всех об­ласт­ных цен­трах и гг. Аста­на и Ал­ма­ты разъ­яс­ни­тель­ных се­ми­на­ров для соб­ствен­ни­ков квар­тир (жи­лья) по во­про­сам обес­пе­че­ния со­дер­жа­ния жи­лищ­но­го фон­да с охва­том не ме­нее 50 чел. в груп­пе
ед.
48
48
48
48
Ор­га­ни­за­ция и про­ве­де­ние еже­год­но­го рес­пуб­ли­кан­ско­го кон­кур­са «Луч­шая ор­га­ни­за­ция по управ­ле­нию объ­ек­том кон­до­ми­ни­у­ма»
ед.
1
1
1
1
Ор­га­ни­за­ция ин­фор­ма­ци­он­но-разъ­яс­ни­тель­но­го колл-цен­тра
ме­сяц
5
5
5
5
Ор­га­ни­за­ция ин­фор­ма­ци­он­но-кон­суль­та­ци­он­ных пунк­тов
ед.
15
15
15
15
Ин­фор­ма­ци­он­но-разъ­яс­ни­тель­ная те­ле­ви­зи­он­ная про­грам­ма
вы­ход
4
6
8
8
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость за 1 ед. пе­чат­ной про­дук­ции
тен­ге
55
55
55
55
Сто­и­мость пе­ри­о­ди­че­ско­го из­да­ния «Ре­фор­мы ЖКХ» за 1 ед.
тен­ге
318 830
318 830
318 830
318 830
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
360 000
150 000
150 000
150 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
023 «Про­ве­де­ние оцен­ки тех­ни­че­ско­го со­сто­я­ния ин­же­нер­ных се­тей»
Опи­са­ние
Оцен­ка тех­ни­че­ско­го со­сто­я­ния ин­же­нер­ных се­тей
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2012 год
2013 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство об­сле­до­ван­ных теп­ло­вых се­тей
км.
1 014,54
961,36
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Уро­вень об­сле­до­ван­ных теп­ло­вых се­тей к об­щей про­тя­жен­но­сти по рес­пуб­ли­ке
%
8,3
7,86
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на об­сле­до­ва­ния 1 км теп­ло­вых се­тей
тыс. тен­ге
246
260
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
250 000
250 000
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
024 «При­клад­ные на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния в об­ла­сти стро­и­тель­ства»
Опи­са­ние
Про­ве­де­ние на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на сни­же­ние сей­сми­че­ско­го рис­ка, обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти зда­ний (со­ору­же­ний), с раз­ра­бот­кой эф­фек­тив­ных кон­струк­тив­ных ре­ше­ний и тех­но­ло­гий
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство про­ве­ден­ных при­клад­ных на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на сни­же­ние сей­сми­че­ско­го рис­ка, обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти зда­ний и со­ору­же­ний (ко­ли­че­ство тем, за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство тем, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
ед.
4/0
2/1
1/0
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство утвер­жден­ных ме­то­ди­че­ских ука­за­ний, ин­струк­ций, ре­ко­мен­да­ций, раз­ра­ба­ты­ва­е­мых на на­уч­но-тех­ни­че­ской ос­но­ве, при­ме­ня­е­мых в об­ла­сти стро­и­тель­ства
ед.
4
2
1
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость од­но­го ука­за­ния, ин­струк­ции, ре­ко­мен­да­ции
тыс. тен­ге
12 500
25 000
5 000
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
50 000
50 000
5 000
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
025 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­но­му бюд­же­ту Ка­ра­ган­дин­ской об­ла­сти на под­дер­жа­ние ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да При­озер­ска»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние ин­ве­сти­ций об­ласт­но­му бюд­же­ту Ка­ра­ган­дин­ской об­ла­сти на под­дер­жа­ние ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да При­озерск
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Снос кон­струк­ций жи­лищ­но-граж­дан­ских зда­ний го­ро­да При­озерск Ка­ра­ган­дин­ской об­ла­сти, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, с ре­куль­ти­ва­ци­ей и убор­кой стро­и­тель­но­го му­со­ра
ед.
37
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Уро­вень улуч­ше­ния внеш­не­го ви­да и ар­хи­тек­тур­но­го об­ли­ка г. При­озерск Ка­ра­ган­дин­ской об­ла­сти
%
100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
257 011
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
026 «Раз­ра­бот­ка обос­но­ва­ний ин­ве­сти­ций»
Опи­са­ние
Внед­ре­ние си­стем­но­го под­хо­да при стро­и­тель­стве и ре­кон­струк­ции объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния в круп­ных и сред­них го­ро­дах
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
За­вер­ше­ние раз­ра­бот­ки обос­но­ва­ния ин­ве­сти­ций с по­ло­жи­тель­ным за­клю­че­ни­ем го­су­дар­ствен­ной экс­пер­ти­зы по во­до­снаб­же­нию и во­до­от­ве­де­нию
ед.
31
22
-
-
Про­ме­жу­точ­ный от­чет по раз­ра­бот­ке обос­но­ва­ния ин­ве­сти­ций си­стем во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
ед.
22
-
-
-
Ко­ли­че­ство го­ро­дов, где раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся обос­но­ва­ния ин­ве­сти­ций си­стем во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
ед.
-
22
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
вы­пол­не­ние ра­бот от об­ще­го объ­е­ма ра­бот по раз­ра­бот­ке обос­но­ва­ния ин­ве­сти­ций си­стем во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
%
51,6
3,9
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость ра­бот в од­ном го­ро­де (сто­и­мость ра­бот по каж­до­му го­ро­ду опре­де­ля­ет­ся смет­ным рас­че­том) по раз­ра­бот­ке обос­но­ва­ния ин­ве­сти­ций си­стем во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
тыс. тен­ге
28 679
6 818
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
1 520 000
150 000
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
027 «При­клад­ные на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния в об­ла­сти жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Про­ве­де­ние на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на устра­не­ние тех­но­ло­ги­че­ской от­ста­ло­сти ЖКХ и сни­же­ние экс­плу­а­та­ци­он­ных рас­хо­дов субъ­ек­тов ЖКХ, с раз­ра­бот­кой эф­фек­тив­ных кон­струк­тив­ных ре­ше­ний и тех­но­ло­гий
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство про­ве­ден­ных при­клад­ных на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний, на­прав­лен­ных на обес­пе­че­ние устой­чи­во­сти и дол­го­веч­но­сти ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры, а та­к­же раз­ра­бот­ку энер­го- и ре­сур­со­сбе­ре­га­ю­щих тех­но­ло­гий (ко­ли­че­ство тем, за­вер­ша­ю­щих­ся в те­ку­щем го­ду/ко­ли­че­ство тем, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год)
кол-во про­ек­тов
0/6
6/0
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство утвер­жден­ных ме­то­ди­че­ских ука­за­ний, ин­струк­ций, ре­ко­мен­да­ций, раз­ра­ба­ты­ва­е­мых на на­уч­но-тех­ни­че­ской ос­но­ве, при­ме­ня­е­мых в сфе­ре ЖКХ
ед.
-
6
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость од­но­го ис­сле­до­ва­ния, ин­струк­ции, ре­ко­мен­да­ции
тыс. тен­ге
26 415
26 415
79 245
79 245
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
158 490
158 490
158 490
158 490
Бюд­жет­ная про­грам­ма
028 «Вы­пла­та пре­мий по вкла­дам в жи­лищ­ные стро­и­тель­ные сбе­ре­же­ния»
Опи­са­ние
Обес­пе­че­ние го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки раз­ви­тия си­сте­мы жи­лищ­ных стро­и­тель­ных сбе­ре­же­ний в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан пу­тем предо­став­ле­ния транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий в со­от­вет­ствии с За­ко­ном Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан от 7 де­каб­ря 2000 го­да «О жи­лищ­ных стро­и­тель­ных сбе­ре­же­ни­ях в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Сред­нее ко­ли­че­ство вклад­чи­ков, по­лу­ча­ю­щих пре­мию го­су­дар­ства
чел.
265 525
323 166
419 364
514 442
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние пол­но­ты вы­плат пре­мий по вкла­дам в жи­лищ­ные стро­и­тель­ные сбе­ре­же­ния
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Обес­пе­че­ние пол­но­ты вы­плат пре­мий по вкла­дам в жи­лищ­ные стро­и­тель­ные сбе­ре­же­ния
%
100
100
100
100
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
7 244 667
9 367 079
17 897 697
19 648 594
Бюд­жет­ная про­грам­ма
029 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды из осо­бо важ­ных груп­по­вых и ло­каль­ных си­стем во­до­снаб­же­ния, яв­ля­ю­щих­ся без­аль­тер­на­тив­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние це­ле­вых те­ку­щих транс­фер­тов об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды из осо­бо важ­ных груп­по­вых и ло­каль­ных си­стем во­до­снаб­же­ния, яв­ля­ю­щих­ся без­аль­тер­на­тив­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Си­сте­мы во­до­снаб­же­ния, по­лу­ча­ю­щие суб­си­дии:
кол-во
груп­по­вые во­до­про­во­ды
45
-
-
-
ка­нал К. Сат­па­е­ва
1
-
-
-
ло­каль­ные во­до­про­во­ды
246
-
-
-
Охват на­се­ле­ния, по­лу­ча­ю­ще­го во­ду по суб­си­ди­ро­ван­но­му та­ри­фу
чел.
2 127 406
-
-
-
Ко­ли­че­ство сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щих­ся пи­тье­вой во­дой по уде­шев­лен­но­му та­ри­фу
ед.
802
-
-
-
Объ­ем по­да­ва­е­мой пи­тье­вой во­ды
тыс. м3
57 640
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Сни­же­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды для на­се­ле­ния об­ла­стей Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
9,73-100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Раз­мер суб­си­дии за 1 м3 пи­тье­вой во­ды
тен­ге
4,31-1484,67
-
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
5 134 070
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
030 «По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции спе­ци­а­ли­стов сфе­ры жи­лищ­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий по со­вер­шен­ство­ва­нию си­сте­мы под­го­тов­ки кад­ров и раз­ви­тию си­сте­мы по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции и ком­пе­тен­ции спе­ци­а­ли­стов сфе­ры жи­лищ­но­го хо­зяй­ства
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
До­ля обу­чен­ных от об­ще­го ко­ли­че­ства ра­бот­ни­ков и спе­ци­а­ли­стов сфе­ры ЖКЖ
%
10
20
30
40
по­ка­за­тель ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство слу­ша­те­лей
чел.
2 610
2 610
2 610
2 610
Ко­ли­че­ство се­ми­на­ров (10, 5, 3 днев­ные кур­сы)
ед.
90
90
90
90
Ко­ли­че­ство ре­ги­о­наль­ных кон­фе­рен­ций
ед.
3
3
3
3
по­ка­за­тель ка­че­ствен­но­го ре­зуль­та­та
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость на од­но­го слу­ша­те­ля 10 днев­но­го се­ми­на­ра
тен­ге
245 165
194 730
194 730
194 730
Сред­няя сто­и­мость на од­но­го слу­ша­те­ля 5 днев­но­го се­ми­на­ра
тен­ге
75 919
60 301
60 301
60 301
Сред­няя сто­и­мость на од­но­го слу­ша­те­ля 3 днев­но­го се­ми­на­ра
тен­ге
49 037
39 430
39 430
39 430
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
175 000
150 000
150 000
150 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
031 «Раз­ра­бот­ка и апро­ба­ция мо­де­ли мо­дер­ни­за­ции и управ­ле­ния жи­лищ­но-ком­му­наль­ным хо­зяй­ством для ма­лых на­се­лен­ных пунк­тов»
Опи­са­ние
Раз­ра­бот­ка и апро­ба­ция мо­де­ли мо­дер­ни­за­ции и управ­ле­ния жи­лищ­но-ком­му­наль­ным хо­зяй­ством для ма­лых на­се­лен­ных пунк­тов
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние го­су­дар­ствен­ных функ­ций, пол­но­мо­чий и ока­за­ние вы­те­ка­ю­щих из них го­су­дар­ствен­ных услуг
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ма­стер-план по­сел­ка с уче­том меж­ду­на­род­но­го опы­та
ед.
1
-
-
-
Ко­ли­че­ство про­ве­ден­ных в об­ла­стях РК и г. Аста­на дву­сто­рон­них и мно­го­сто­рон­них кон­суль­та­ций с уча­сти­ем на­ци­о­наль­но­го и/или меж­ду­на­род­но­го экс­пер­та
ед.
6
-
-
-
Ти­по­вой про­ект для тер­мо­мо­дер­ни­за­ции жи­ло­го мно­го­квар­тир­но­го до­ма (с воз­мож­но­стью ти­ра­жи­ро­ва­ния про­ек­та для дру­гих ти­по­вых зда­ний на схо­жих тер­ри­то­ри­ях)
ед.
-
1
-
-
Про­ект­но-смет­ная до­ку­мен­та­ция для мо­дер­ни­за­ции се­ти теп­ло­снаб­же­ния пи­лот­но­го на­се­лен­но­го пунк­та
ед.
-
1
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Мо­дель мо­дер­ни­за­ции и управ­ле­ния ЖКХ ма­лых на­се­лен­ных пунк­тов
ед.
-
1
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
74 768
81 250
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
032 «Кре­ди­то­ва­ние об­ласт­ных бюд­же­тов, бюд­же­тов го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние жи­лья»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние средств из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та на воз­врат­ной ос­но­ве аки­ма­там об­ла­стей, го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние кре­дит­но­го жи­лья в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
вид бюд­жет­ной
про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние кре­дит­но­го жи­лья в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
тыс. м2
271,7
245,9
330
330
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние на­се­ле­ния до­ступ­ным жи­льем
кол-во квар­тир
3 623
3 278
4 400
4 400
До­ля обес­пе­чен­но­сти граж­дан до­ступ­ным жи­льем
%
8,3
12,7
18,6
54,4
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сто­и­мость 1-го кв.м. жи­лья по ЖССБ
тыс. тен­ге
80-142,5
80-142,5
80-142,5
80-142,5
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
29 408 357
29 472 165
37 000 000
40 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
033 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ви­тие, обу­строй­ство и (или) при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние средств из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та аки­ма­там об­ла­стей, го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, обу­строй­ство, ре­кон­струк­цию и (или) при­об­ре­те­ние ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры тер­ри­то­рий за­строй­ки ин­ди­ви­ду­аль­ных и мно­го­квар­тир­ных жи­лых до­мов, вклю­чая бла­го­устрой­ство внут­ри­дво­ро­вых тер­ри­то­рий, подъ­ез­ды и под­хо­ды к до­му
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
км
2 056
3 380
3 135
3 011
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Со­зда­ние на­деж­ной ин­фра­струк­ту­ры жиз­не­обес­пе­че­ния, обес­пе­чи­ва­ю­щей по­треб­но­сти на­се­ле­ния ста­биль­ным элек­тро-, теп­ло-, во­до- и га­зо­снаб­же­нем в рай­о­нах жи­лищ­ной за­строй­ки.
кол-во вве­ден­ных объ­ек­тов
209
136
86
87
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость од­но­го км. се­тей
млн. тен­ге
20
20
20
20
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
41 134 381
67 607 162
62 705 959
60 229 186
Бюд­жет­ная про­грам­ма
034 «Со­зда­ние цен­тров энер­го­эф­фек­тив­но­сти жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства в го­ро­дах Аста­на, Ал­ма­ты и Ак­то­бе»
Опи­са­ние
Раз­ви­тие и внед­ре­ние энер­го­эф­фек­тив­ных тех­но­ло­гий, про­па­ган­да по­ли­ти­ки энер­го­сбе­ре­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
До­ля за­вер­шен­но­сти объ­ек­тов стро­и­тель­ства
%
100
100
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство цен­тров энер­го­эф­фек­тив­но­сти жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства в го­ро­дах Аста­на и Ал­ма­ты, Ак­то­бе
кол-во по­стро­ен­ных цен­тров
3
3
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
За­тра­ты на еди­ни­цу ока­зан­ной услу­ги: по стро­и­тель­ству цен­тра энер­го­эф­фек­тив­но­сти
тыс. тен­ге
в го­ро­де Аста­на
1 083 188
127 143
-
-
в го­ро­де Ал­ма­ты
846 727
119 267
-
-
в го­ро­де Ак­то­бе
666 814
451 689
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
2 596 729
698 099
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
035 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на раз­ви­тие си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние ин­ве­сти­ций об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на раз­ви­тие си­стем во­до­снаб­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
кол-во объ­ек­тов
136
114
67
41
Сни­же­ние ко­ли­че­ства ава­рий и оста­но­вок на 1 км ком­му­наль­ных се­тей:
во­до­снаб­же­ния
кол-во
0,5
0,5
0,4
0,4
во­до­от­ве­де­ния
кол-во
0,3
0,2
0,2
0,2
Ввод в экс­плу­а­та­цию объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
ко­ли­че­ство объ­ек­тов
96
68
49
23
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­снаб­же­нию в го­ро­дах
%
85
86
87
88
До­ступ к цен­тра­ли­зо­ван­но­му во­до­от­ве­де­нию в го­ро­дах
%
78
81
85
88
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на еди­ни­цу ока­зан­ной услу­ги по стро­и­тель­ству и ре­кон­струк­ции од­но­го объ­ек­та пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
тыс. тен­ге
357 903
472 658
751 985
1 228 853
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
48 674 842
53 883 000
50 383 000
50 383 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
036 «Уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла АО «Ка­зах­стан­ский центр мо­дер­ни­за­ции и раз­ви­тия жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние устав­но­го ка­пи­та­ла ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Ка­зах­стан­ский центр мо­дер­ни­за­ции и раз­ви­тия жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та:
Осна­ще­ние цен­тров энер­го­эф­фек­тив­но­сти жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
ед.
-
3
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Внед­ре­ние энер­го и ре­сур­со­сбе­ре­га­ю­щих тех­но­ло­гий
ед.
-
-
6
-
До­ля обу­чен­ных от об­ще­го ко­ли­че­ства ра­бот­ни­ков и спе­ци­а­ли­стов сфе­ры ЖКХ
%
-
-
10
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
-
1 057 131
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
037 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние жи­лья ком­му­наль­но­го жи­лищ­но­го фон­да»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние средств из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та аки­ма­там об­ла­стей, го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на про­ек­ти­ро­ва­ние, стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние аренд­но­го жи­лья в рам­ках  Про­грам­мы «До­ступ­ное жи­лье – 2020»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство и (или) при­об­ре­те­ние аренд­но­го ком­му­наль­но­го жи­лья для оче­ред­ни­ков
тыс. м2
190
222,6
275
275
Стро­и­тель­ство аренд­но­го жи­лья для мо­ло­дых се­мей
тыс. м2
98,3
157,9
200
200
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние жи­льем граж­дан, со­сто­я­щих в оче­ре­ди в аки­ма­тах
кол-во квар­тир
2 700
3 180
3 900
3 900
Обес­пе­че­ние жи­льем мо­ло­дых се­мей
кол-во квар­тир
1 400
2 105
2 800
2 800
До­ля обес­пе­чен­но­сти аренд­ным (ком­му­наль­ным) жи­льем граж­дан, со­сто­я­щих в оче­ре­ди в аки­ма­тах на по­лу­че­ние жи­лья
%
3,6
5,8
8,3
11
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сто­и­мость 1-го кв. м. жи­лья
тыс. тен­ге
80-142,5
80-142,5
80-142,5
80-142,5
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
27 500 000
39 690 909
50 000 000
54 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
038 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на раз­ви­тие ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Над­ле­жа­щее со­дер­жа­ние объ­ек­тов и тер­ри­то­рий на­се­лен­ных пунк­тов для со­зда­ния ком­форт­ных и без­опас­ных усло­вий про­жи­ва­ния граж­дан
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство ре­а­ли­зу­е­мых ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов по ком­му­наль­но­му хо­зяй­ству, в том чис­ле:
ко­ли­че­ство объ­ек­тов
65
57
24
8
теп­ло­снаб­же­ния
45
23
16
6
элек­тро­снаб­же­ния
6
14
2
1
га­зо­снаб­же­ния
13
20
6
1
про­чие
1
-
-
-
Про­тя­жен­ность се­тей (теп­ло-, элек­тро-, га­зо­снаб­же­ния)
км
1 096
662
800
300
Ввод в экс­плу­а­та­цию объ­ек­тов по ком­му­наль­но­му хо­зяй­ству
кол-во объ­ек­тов
39
48
18
3
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
До­ля се­тей, нуж­да­ю­щих­ся в ре­мон­те:
теп­ло­снаб­же­ния
%
58
55
52
50
элек­тро­снаб­же­ния
%
70
68
66
63
га­зо­снаб­же­ния
%
52
51
50
48
Про­тя­жен­ность мо­дер­ни­зи­ро­ван­ных се­тей
тыс. км
1,1
0,9
0,8
0,3
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
14 618 140
20 806 535
15 000 000
15 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
039 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на раз­ви­тие бла­го­устрой­ства го­ро­дов и на­се­лен­ных пунк­тов»
Опи­са­ние
Обес­пе­че­ние усло­вий для раз­ви­тия ин­фра­струк­ту­ры для со­зда­ния бла­го­при­ят­ной сре­ды для про­жи­ва­ния на­се­ле­ния Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство ре­а­ли­зу­е­мых ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов по бла­го­устрой­ству в на­се­лен­ных пунк­тах для обес­пе­че­ния бла­го­при­ят­ной сре­ды для жи­те­лей
кол-во про­ек­тов
4
4
3
2
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ввод в экс­плу­а­та­цию объ­ек­тов по бла­го­устрой­ству
кол-во про­ек­тов
-
1
1
1
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
6 777 906
9 805 770
5 000 000
5 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
040 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие бюд­же­ту Ал­ма­тин­ской об­ла­сти на фор­ми­ро­ва­ние устав­но­го ка­пи­та­ла упол­но­мо­чен­ной ор­га­ни­за­ции для стро­и­тель­ства, про­ек­ти­ро­ва­ния жи­лья и ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние устав­но­го ка­пи­та­ла упол­но­мо­чен­ной ор­га­ни­за­ции для стро­и­тель­ства про­ек­ти­ро­ва­ния жи­лья и ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры в неза­вер­шен­ных объ­ек­тах с уча­сти­ем доль­щи­ков.
Раз­ви­тие ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­дов-спут­ни­ков г. Ал­ма­ты
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Объ­ем вво­да в экс­плу­а­та­цию жи­лья в неза­вер­шен­ных объ­ек­тах с уча­сти­ем доль­щи­ков
тыс. м2
-
75,9
-
-
Ре­а­ли­за­ция про­ек­тов по стро­и­тель­ству ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да-спут­ни­ка «Gate City»
ед.
7
5
6
6
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние жи­льем граж­дан в жи­лых ком­плек­сах с уча­сти­ем доль­щи­ков
кол-во квар­тир
-
358
-
-
За­вер­ше­ние ре­а­ли­за­ции про­ек­тов по стро­и­тель­ству ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да-спут­ни­ка «Gate City»
ед.
6
-
2
-
Ко­ли­че­ство про­ек­тов ин­же­нер­ной ин­фра­струк­ту­ры го­ро­да-спут­ни­ка, пе­ре­хо­дя­щих на сле­ду­ю­щий год
ед.
1
5
4
6
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
10 663 600
8 047 699
9 300 000
9 100 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
041 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там на раз­ви­тие си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния в сель­ских на­се­лен­ных пунк­тах»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние ин­ве­сти­ций об­ласт­ным бюд­же­там на раз­ви­тие си­стем во­до­снаб­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния
кол-во объ­ек­тов
168
201
156
124
Ввод в экс­плу­а­та­цию объ­ек­тов во­до­снаб­же­ния
кол-во объ­ек­тов
126
110
135
100
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Охват на­се­ле­ния цен­тра­ли­зо­ван­ным во­до­снаб­же­ни­ем в сель­ской мест­но­сти
%
45
47
49
61
Охват на­се­ле­ния цен­тра­ли­зо­ван­ным во­до­от­ве­де­ни­ем в сель­ской мест­но­сти
10
11
12
13
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
100
100
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на еди­ни­цу ока­зан­ной услу­ги:
по стро­и­тель­ству и ре­кон­струк­ции од­но­го объ­ек­та пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния
тыс. тен­ге
205 048
188 716
237 179
298 387
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
34 448 111
37 932 000
37 000 000
37 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
042 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на уве­ли­че­ние устав­ных ка­пи­та­лов спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных упол­но­мо­чен­ных ор­га­ни­за­ций»
Опи­са­ние
Про­ве­де­ние ка­пи­таль­но­го ре­мон­та мно­го­квар­тир­ных жи­лых до­мов
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Про­ве­де­ние ка­пи­таль­но­го ре­мон­та объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма
кол-во до­мов
-
634
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Пло­щадь до­мов тре­бу­ю­щих ре­мон­та
тыс. м2
-
37 852
-
До­ля объ­ек­тов кон­до­ми­ни­у­ма, тре­бу­ю­щих ка­пи­таль­но­го ре­мон­та
%
-
22
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Со­от­вет­ствие про­ве­ден­ных ре­монт­ных ра­бот тре­бо­ва­ни­ям нор­ма­тив­но-тех­ни­че­ской до­ку­мен­та­ции
%
-
100
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Бюд­жет­ная про­грам­ма
043 «Уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла АО «Ипо­теч­ная ор­га­ни­за­ция Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние устав­но­го ка­пи­та­ла ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Ипо­теч­ная ор­га­ни­за­ция Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство объ­яв­лен­ных ак­ций АО «ИО «КИК»
тыс. штук
1500
1 419
-
-
Обес­пе­че­ние но­вым жи­льем
чис­ло за­ем­щи­ков
-
2 516
1 750
-
Ввод жи­лья 4 класс
тыс. м2
-
151
83
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Улуч­ше­ние ка­че­ства жиз­ни на­се­ле­ния пу­тем обес­пе­че­ния до­ступ­ным (аренд­ным) жи­льем
кол-во чел.
-
5 032
5 250
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
-
100
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
15 000 000
14 193 800
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
044 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие бюд­же­ту Ак­мо­лин­ской об­ла­сти на стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­цию си­стем во­до­снаб­же­ния, во­до­от­ве­де­ния и теп­ло­снаб­же­ния Щу­чин­ско-Бо­ров­ской ку­рорт­ной зо­ны»
Опи­са­ние
Раз­ра­бот­ка про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции по ре­кон­струк­ции и мо­дер­ни­за­ции си­стем во­до­снаб­же­ния, во­до­от­ве­де­ния и теп­ло­снаб­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство раз­ра­ба­ты­ва­е­мых ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов
ед.
10
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
-
-
-
Ка­че­ство раз­ра­бот­ки в со­от­вет­ствии со СНиП, СН
%
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на раз­ра­бот­ку од­но­го про­ек­та
тыс. тен­ге
39 535
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
395 350
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
046 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты бюд­же­ту го­ро­да Аста­на на ре­а­ли­за­цию ме­ро­при­я­тий по про­ек­ту «Стро­и­тель­ство мно­го­функ­ци­о­наль­но­го ком­плек­са Абу-даби Пла­за в го­ро­де Астане»
Опи­са­ние
Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий по про­ек­ту «Стро­и­тель­ство мно­го­функ­ци­о­наль­но­го ком­плек­са Абу-даби Пла­за в го­ро­де Аста­на»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Осво­бож­де­ние зе­мель­но­го участ­ка
гек­тар
0,9242
4,3362
-
-
Вы­пла­та ком­пен­са­ции соб­ствен­ни­кам объ­ек­тов недви­жи­мо­сти
шт.
8
18
-
-
Вы­куп до­мо­стро­е­ний у соб­ствен­ни­ков недви­жи­мо­сти
м2
1813,5
5 511,07
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Пе­ре­да­ча зе­мель­ных участ­ков в го­су­дар­ствен­ную соб­ствен­ность
гек­тар
0,9242
4,3362
-
-
Фи­зи­че­ский снос объ­ек­тов недви­жи­мо­сти
шт.
8
17
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на вы­куп од­но­го зе­мель­но­го участ­ка с объ­ек­том недви­жи­мо­сти
тыс. тен­ге
70 242
133 199
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
561 939
2 397 577
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
047 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на уве­ли­че­ние штат­ной чис­лен­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов»
Опи­са­ние
Уве­ли­че­ние ли­ми­та штат­ной чис­лен­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Со­кра­ще­ние чис­лен­но­сти тер­ри­то­ри­аль­ных ор­га­нов цен­траль­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов и их ве­домств (в том чис­ле за счет ва­кан­сий), за ис­клю­че­ни­ем во­ен­но­слу­жа­щих ми­ни­стерств внут­рен­них дел и по чрез­вы­чай­ным си­ту­а­ци­ям
ед.
4 006
-
-
-
Упразд­не­ние го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний тер­ри­то­ри­аль­ных ор­га­нов МТК, МОН
ед.
363
-
-
-
Пе­ре­рас­пре­де­ле­ние ли­ми­тов штат­ной чис­лен­но­сти мест­ным ис­пол­ни­тель­ным ор­га­нам от тер­ри­то­ри­аль­ных под­раз­де­ле­ний МСХ, АДР и МТ­СЗН в свя­зи с пе­ре­да­чей функ­ций мест­ным ис­пол­ни­тель­ным ор­га­нам
ед.
920
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Уве­ли­че­ние ли­ми­та штат­ной чис­лен­но­сти мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов
ед.
5 420
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
-
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­ние за­тра­ты на 1 еди­ни­цу пе­ре­да­ва­е­мой штат­ной чис­лен­но­сти
тыс. тен­ге
484,8
-
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
2 627 503
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
048 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты бюд­же­ту го­ро­да Аста­ны на вы­куп зе­мель­ных участ­ков под стро­и­тель­ство бо­та­ни­че­ско­го са­да»
Опи­са­ние
Вы­куп зе­мель­ных участ­ков под стро­и­тель­ство бо­та­ни­че­ско­го са­да
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Вы­пла­та ком­пен­са­ции соб­ствен­ни­кам зе­мель­ных участ­ков
шт.
11
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Осво­бож­де­ние и пе­ре­да­ча зе­мель­но­го участ­ка в го­су­дар­ствен­ную соб­ствен­ность
гек­тар
57,7
-
-
-
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость од­но­го гек­та­ра зе­мель­но­го участ­ка
тыс. тен­ге
69 402
-
-
-
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
4 004 499
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
049 «Со­зда­ние ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ской си­сте­мы Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан»
Опи­са­ние
Ав­то­ма­ти­за­ция про­цес­сов сбо­ра, ана­ли­за и предо­став­ле­ния ин­фор­ма­ции Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
раз­ви­тие
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Раз­ра­бот­ка под­си­стем 1 оче­ре­ди: хра­ни­ли­ще дан­ных
ед.
-
1
-
-
Раз­ра­бот­ка под­си­сте­мы 3 оче­ре­ди:
«Мо­ни­то­ринг ре­а­ли­за­ции про­грамм Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан»;
Мо­ни­то­ринг и ана­лиз сфе­ры жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства», «Мо­де­ли­ро­ва­ние и про­гно­зи­ро­ва­ние раз­ви­тия ре­ги­о­нов»
ед.
-
3
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Охват мо­ни­то­рин­гом ре­а­ли­за­ции про­грамм Ми­ни­стер­ства ре­ги­о­наль­но­го раз­ви­тия
%
-
-
100
-
Охват мо­ни­то­рин­гом и ана­ли­зом сфе­ры жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
%
-
-
100
-
Обес­пе­че­ние мо­де­ли­ро­ва­ни­ем и про­гно­зи­ро­ва­ни­ем раз­ви­тия ре­ги­о­нов
%
-
-
100
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
240 930
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
051 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты бюд­же­ту го­ро­да Аста­ны на по­га­ше­ние ра­нее при­ня­тых обя­за­тельств упол­но­мо­чен­ной ор­га­ни­за­ци­ей аки­ма­та го­ро­да Аста­ны пе­ред АО «ФНБ «Са­мрук-Ка­зы­на»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние средств из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та аки­ма­ту го­ро­да Аста­ны в це­лях обес­пе­че­ния ис­пол­не­ния обя­за­тельств по воз­вра­ту кре­ди­та пе­ред АО «ФНБ «Са­мрук-Ка­зы­на»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тия
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей бюд­жет­ной про­грам­мы
ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Пе­ре­чис­ле­ние те­ку­щих транс­фер­тов аки­ма­ту го­ро­да Аста­ны
%
100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Ис­пол­не­ние обя­за­тельств упол­но­мо­чен­ной ор­га­ни­за­ции аки­ма­та г. Аста­ны
%
100
-
-
-
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
20000000
-
-
-
Бюд­жет­ная про­грам­ма
052 «Це­ле­вые те­ку­щие транс­фер­ты об­ласт­ным бюд­же­там на суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды из осо­бо важ­ных ло­каль­ных и груп­по­вых си­стем во­до­снаб­же­ния, яв­ля­ю­щих­ся без­аль­тер­на­тив­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния»
Опи­са­ние
Вы­де­ле­ние це­ле­вых те­ку­щих транс­фер­тов об­ласт­ным бюд­же­там, бюд­же­там го­ро­дов Аста­ны и Ал­ма­ты на суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды из осо­бо важ­ных груп­по­вых и ло­каль­ных си­стем во­до­снаб­же­ния, яв­ля­ю­щих­ся без­аль­тер­на­тив­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми пи­тье­во­го во­до­снаб­же­ния
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
предо­став­ле­ние транс­фер­тов и бюд­жет­ных суб­си­дий
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тие
те­ку­щая
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Си­сте­мы во­до­снаб­же­ния, по­лу­ча­ю­щие суб­си­дии
кол-во
-
499
424
424
Охват на­се­ле­ния, по­лу­ча­ю­ще­го во­ду по суб­си­ди­ро­ван­но­му та­ри­фу
чел.
-
2 705 887
927 768
927 768
Ко­ли­че­ство сель­ских на­се­лен­ных пунк­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щих­ся пи­тье­вой во­дой по уде­шев­лен­но­му та­ри­фу
ед.
-
1 050
460
460
Объ­ем по­да­ва­е­мой пи­тье­вой во­ды
тыс. м3
-
84 955
16 368
16 368
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Сни­же­ние сто­и­мо­сти услуг по по­да­че пи­тье­вой во­ды для на­се­ле­ния об­ла­стей Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
%
-
24,81-100
4,4-97,8
4,4-97,8
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Раз­мер суб­си­дии за 1 м3 пи­тье­вой во­ды
тен­ге
-
13-1756,5
1,8-1756,5
1,8-1756,5
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
-
5 082 892
1 500 000
1 500 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
054 «Уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла АО «Фонд жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
Опи­са­ние
Фор­ми­ро­ва­ние устав­но­го ка­пи­та­ла ак­ци­о­нер­но­го об­ще­ства «Фонд жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тия
раз­ви­тия
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный
пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый
2017 год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Уста­нов­ка об­ще­до­мо­вых при­бо­ров уче­та теп­ло­вой энер­гии в го­ро­дах рес­пуб­ли­ки
ед.
12 600
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние осна­щен­но­сти по­тре­би­те­лей об­ще­до­мо­вы­ми при­бо­ра­ми уче­та теп­ло­вой энер­гии в го­ро­дах рес­пуб­ли­ки
%
48,8
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
Сред­няя сто­и­мость об­ще­до­мо­во­го при­бо­ра уче­та теп­ло­вой энер­гии
тыс.
тен­ге
635
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
8 000 000
Бюд­жет­ная про­грам­ма
055 «Це­ле­вые транс­фер­ты на раз­ви­тие бюд­же­ту Аты­ра­уской об­ла­сти на ре­а­ли­за­цию про­ек­тов в рам­ках XI Фо­ру­ма меж­ре­ги­о­наль­но­го со­труд­ни­че­ства Ка­зах­ста­на и Рос­сии»
Опи­са­ние
Стро­и­тель­ство зда­ния «Сал­та­нат Са­райы» в г. Аты­рау
вид бюд­жет­ной про­грам­мы
в за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния
осу­ществ­ле­ние бюд­жет­ных ин­ве­сти­ций
в за­ви­си­мо­сти от спо­со­ба ре­а­ли­за­ции
ин­ди­ви­ду­аль­ная
те­ку­щая/раз­ви­тия
раз­ви­тия
На­име­но­ва­ние по­ка­за­те­лей
бюд­жет­ной про­грам­мы
ед.
изм.
от­чет­ный
пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый
2017 год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
по­ка­за­те­ли пря­мо­го ре­зуль­та­та
Ко­ли­че­ство ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов
шт.
1
по­ка­за­те­ли ко­неч­но­го ре­зуль­та­та
Обес­пе­че­ние зда­ни­ем для про­ве­де­ния тор­же­ствен­ных ме­ро­при­я­тий
%
100
по­ка­за­те­ли ка­че­ства
Ка­че­ство стро­и­тель­ства в со­от­вет­ствии со СНиП, СН и утвер­жден­ной ПСД
%
100
по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти
объ­ем бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс.
тен­ге
929 492

7.2 7.2. Свод бюджетных расходов

ед. изм.
от­чет­ный пе­ри­од
пла­но­вый пе­ри­од
Про­ек­ти­ру­е­мый 2017 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Все­го бюд­жет­ных рас­хо­дов
тыс. тен­ге
385 983 101
448 127 489
397 793 233
396 911 080
Те­ку­щие бюд­жет­ные про­грам­мы
тыс. тен­ге
113 586 833
94 477 452
84 275 183
83 069 803
Бюд­жет­ные про­грам­мы раз­ви­тия
тыс. тен­ге
272 396 268
353 650 037
313 518 050
313 841 277
Расшифровка аббревиатур:
МЗ

Ми­ни­стер­ство здра­во­охра­не­ния Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МИНТ

Ми­ни­стер­ство ин­ду­стрии и но­вых тех­но­ло­гий;
МОН

Ми­ни­стер­ство об­ра­зо­ва­ния и на­у­ки Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МО­СВР

Ми­ни­стер­ство окру­жа­ю­щей сре­ды и вод­ных ре­сур­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МСХ

Ми­ни­стер­ство сель­ско­го хо­зяй­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МТК

Ми­ни­стер­ство транс­пор­та и ком­му­ни­ка­ций Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МТ­СЗН

Ми­ни­стер­ство тру­да и со­ци­аль­ной за­щи­ты на­се­ле­ния Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
КНБ

Ко­ми­тет на­ци­о­наль­ной без­опас­но­сти;
МВД

Ми­ни­стер­ство внут­рен­них дел Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МО

Ми­ни­стер­ство обо­ро­ны Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МЧС

Ми­ни­стер­ство по чрез­вы­чай­ным си­ту­а­ци­ям Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
МНГ

Ми­ни­стер­ство неф­ти и га­за Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан;
АС

Агент­ство Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан по ста­ти­сти­ке;
МИО
АО «КЦ­МРЖКХ»
АО «ИО «КИК»
АО «ФРП «Да­му»




мест­ные ис­пол­ни­тель­ные ор­га­ны;
ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство «Ка­зах­стан­ский центр мо­дер­ни­за­ции и раз­ви­тия жи­лищ­но-ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства»;
ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство «Ипо­теч­ная ор­га­ни­за­ция «Ка­зах­стан­ская ипо­теч­ная ком­па­ния»;
ак­ци­о­нер­ное об­ще­ство «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «Да­му»;
СНП
СНиП
ПСД



сель­ские на­се­лен­ные пунк­ты;
стро­и­тель­ные нор­мы и пра­ви­ла;
про­ект­но-смет­ная до­ку­мен­та­ция;
ЕС

Ев­ро­пей­ский со­юз;
НТС

на­уч­но-тех­ни­че­ский со­вет.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 30 апреля 2013 года № 442
ПЕРЕЧЕНЬ утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 285).

2 2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2011 года № 350 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 29, ст. 360).

3

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1548 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 8, ст. 161).

4

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1650 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 13, ст. 232).

5

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 548 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 47, ст. 627).

6

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2012 года № 1679 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «Об утверждении Стратегического плана Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы» («Казахстанская правда» от 23 февраля 2013 года, № 69-70 (27343-27344), «Егемен Қазақстан» 23 февраля 2013 года № 74 (28013).

7

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1766 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 285)

8 8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 23, ст. 289).

9 9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 369 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 30, ст. 372).

10

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1653 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 - 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 13, ст. 235).

11

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 года № 405 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 40, ст. 542).

12

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 551 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 47, ст. 630).

13

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1793 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 23, ст. 289).

14

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1794 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2011 года № 213 «О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 23, ст. 289).