Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
ҚАЗАстана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
- Атауы (қаз.)
- Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 12/4-VI
- Қабылданған күні
- 26.05.2016
- Көрсетілген редакция
- 26.05.2016 · қолданыстағы 107897_129394.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 26.05.2016
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G16AAZ0124M
- ЭКБ идентификаторы
- 107897
- Редакция идентификаторы
- 107897_129394
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 09:00
0 Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
города Астаны за 2015 год
Рассмотрев, отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V, от 12 июня 2015 года № 373/53-V, от 10 сентября 2015 года № 405/56-V, от 16 октября 2015 года № 418/58-V, от 4 декабря 2015 года № 425/60-V, исполнен по доходам на 102,4 процентов (план 349 879 411,0 тыс.тенге, поступило 358 451 288,3 тыс.тенге), по затратам – 99,8 процента (план 340 740 759,8 тыс.тенге, исполнено 340 026 885,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.
Чистое бюджетное кредитование составило 22 662 531,1 тыс.тенге, в том числе по бюджетным кредитам - 23 514 499,0 тыс.тенге (100%), погашению бюджетных кредитов - 851 967,9 тыс.тенге.
Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 11 468 433,2 тыс.тенге, в том числе:
приобретению финансовых активов - 11 633 505,0 тыс.тенге;
поступлению от продажи финансовых активов государства - 165 071,8 тыс.тенге.
Дефицит бюджета составил (-15 706 561,4) тыс.тенге.
Финансирование дефицита бюджета составило 15 706 561,4 тыс.тенге.
В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 9 740 681,7 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на конец года составили 9 286 416,3 тыс.тенге.
Маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1
1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2015 год по доходам в сумме 358 451 288,3 тыс.тенге, затратам в сумме 340 026 885,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – 22 662 531,1 тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 11 468 433,2 тыс.тенге, дефициту бюджета – (-15 706 561,4) тыс.тенге, финансирование дефицита бюджета – 15 706 561,4 тыс.тенге (прилагается).
2 2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
3
3. Рекомендовать администраторам бюджетных программ принять необходимые меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением целей, предусмотренных в бюджетных программах, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках.
4 4. Рекомендовать акимату города Астаны принять меры по:
- улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов;
- исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, содержащихся в отчете об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.
5 5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.
1 Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 26 мая 2016 года № 12/4-VI
Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
тыс. тенге
Категория
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
Класс
Под-класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. ДОХОДЫ
335 436 871,0
326 928 751,0
349 879 411,0
358 451 288,3
8 571 877,3
102,4
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
146 128 266,0
164 482 562,0
164 482 562,0
170 739 685,8
6 257 123,8
103,8
1
Налоговые поступления
146 128 266,0
164 482 562,0
164 482 562,0
170 739 685,8
6 257 123,8
103,8
01
Подоходный налог
66 238 936,0
76 074 504,0
76 074 504,0
78 422 812,4
2 348 308,4
103,1
2
Индивидуальный подоходный налог
66 238 936,0
76 074 504,0
76 074 504,0
78 422 812,4
2 348 308,4
103,1
03
Социальный налог
54 416 783,0
58 806 789,0
58 806 789,0
61 502 483,9
2 695 694,9
104,6
1
Социальный налог
54 416 783,0
58 806 789,0
58 806 789,0
61 502 483,9
2 695 694,9
104,6
04
Hалоги на собственность
19 270 298,0
20 797 705,0
20 797 705,0
21 281 320,0
483 615,0
102,3
1
Hалоги на имущество
14 264 132,0
15 544 398,0
15 544 398,0
15 790 377,1
245 979,1
101,6
3
Земельный налог
1 322 372,0
1 197 205,0
1 197 205,0
1 209 083,1
11 878,1
101,0
4
Hалог на транспортные средства
3 683 794,0
4 055 808,0
4 055 808,0
4 281 103,5
225 295,5
105,6
5
Единый земельный налог
0,0
294,0
294,0
756,3
462,3
257,2
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
4 238 541,0
5 029 921,0
5 029 921,0
5 251 287,9
221 366,9
104,4
2
Акцизы
209 702,0
220 289,0
220 289,0
225 163,7
4 874,7
102,2
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 440 833,0
2 758 625,0
2 758 625,0
2 854 747,0
96 122,0
103,5
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 235 838,0
1 776 582,0
1 776 582,0
1 886 629,5
110 047,5
106,2
5
Налог на игорный бизнес
352 168,0
274 425,0
274 425,0
284 747,7
10 322,7
103,8
07
Прочие налоги
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
1
Прочие налоги
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
0
8
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 963 708,0
3 773 643,0
3 773 643,0
4 281 596,5
507 953,5
113,5
1
Государственная пошлина
1 963 708,0
3 773 643,0
3 773 643,0
4 281 596,5
507 953,5
113,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
711 012,0
6 945 930,0
6 945 930,0
7 015 744,6
69 814,6
101,0
2
Неналоговые поступления
711 012,0
6 945 930,0
6 945 930,0
7 015 744,6
69 814,6
101,0
0
1
Доходы от государственной собственности
357 899,0
529 820,0
529 820,0
546 479,0
16 659,0
103,1
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
69 246,0
13 744,0
13 744,0
13 744,7
0,7
100,0
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
54 193,0
8 080,0
8 080,0
9 101,7
1 021,7
112,6
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
0,0
62 643,0
62 643,0
63 982,8
1 339,8
102,1
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
221 500,0
431 776,0
431 776,0
445 533,5
13 757,5
103,2
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
12 960,0
13 544,0
13 544,0
13 564,9
20,9
100,2
9
Прочие доходы от государственной собственности
0,0
33,0
33,0
551,5
518,5
1 671,1
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
0
2
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0
3
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
226,0
226,0
1 117,4
891,4
494,4
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
0,0
226,0
226,0
1 117,4
891,4
494,4
0
4
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 996,0
3 356 954,0
3 356 954,0
3 253 550,7
-103 403,3
96,9
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 996,0
3 356 954,0
3 356 954,0
3 253 550,7
-103 403,3
96,9
0
6
Прочие неналоговые поступления
351 117,0
3 058 930,0
3 058 930,0
3 214 597,3
155 667,3
105,1
1
Прочие неналоговые поступления
351 117,0
3 058 930,0
3 058 930,0
3 214 597,3
155 667,3
105,1
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
13 122 500,0
10 151 353,0
10 151 353,0
12 396 292,0
2 244 939,0
122,1
3
Поступления от продажи основного капитала
13 122 500,0
10 151 353,0
10 151 353,0
12 396 292,0
2 244 939,0
122,1
0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 740 876,0
8 149 239,0
8 149 239,0
10 293 990,2
2 144 751,2
126,3
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 740 876,0
8 149 239,0
8 149 239,0
10 293 990,2
2 144 751,2
126,3
0
3
Продажа земли и нематериальных активов
3 381 624,0
2 002 114,0
2 002 114,0
2 102 301,8
100 187,8
105,0
1
Продажа земли
2 717 582,0
1 241 102,0
1 241 102,0
1 299 757,8
58 655,8
104,7
2
Продажа нематериальных активов
664 042,0
761 012,0
761 012,0
802 544,0
41 532,0
105,5
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
4
Поступления трансфертов
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
0
2
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
1
Трансферты из республиканского бюджета
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
II. ЗАТРАТЫ
290 074 033,0
317 790 099,8
340 740 759,8
340 440 242,4
413 357,1
340 026 885,4
-713 874,4
99,8
0
1
Государственные услуги общего характера
3 273 475,0
3 321 883,0
3 325 069,4
3 322 259,2
0,2
3 322 259,0
-2 810,4
99,9
1
1
1
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
91 976,0
85 693,0
85 693,0
85 692,2
0,0
85 692,2
-0,8
100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
90 689,0
84 545,0
84 545,0
84 544,4
0,0
84 544,4
-0,6
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 287,0
1 148,0
1 148,0
1 147,8
0,0
1 147,8
-0,2
100,0
1
2
1
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
1 296 080,0
1 259 565,0
1 259 565,0
1 259 532,6
0,0
1 259 532,6
-32,4
100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
841 340,0
836 205,0
836 205,0
836 175,4
0,0
836 175,4
-29,6
100,0
002
Создание информационных систем
379 100,0
342 413,0
342 413,0
342 412,1
0,0
342 412,1
-0,9
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
6 240,0
17 432,0
17 432,0
17 431,7
0,0
17 431,7
-0,3
100,0
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
69 400,0
63 515,0
63 515,0
63 513,4
0,0
63 513,4
-1,6
100,0
1
2
3
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
648 792,0
783 177,0
783 177,0
783 099,3
0,0
783 099,3
-77,7
100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
642 199,0
774 235,0
774 235,0
774 159,0
0,0
774 159,0
-76,0
100,0
022
Капитальные расходы государственного органа
6 593,0
8 942,0
8 942,0
8 940,3
0,0
8 940,3
-1,7
100,0
3
5
6
Управление финансов города республиканского значения, столицы
310 137,0
278 228,0
281 414,4
281 409,1
0,0
281 409,1
-5,3
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
270 060,0
252 237,0
252 237,0
252 233,4
0,0
252 233,4
-3,6
100,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
8 761,0
22 434,0
22 434,0
22 434,0
0,0
22 434,0
0,0
100,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
8 621,0
2 346,0
2 346,0
2 345,4
0,0
2 345,4
-0,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
19 260,0
1 211,0
1 211,0
1 210,0
0,0
1 210,0
-1,0
99,9
014
Капитальные расходы государственного органа
3 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
3 186,4
3 186,4
0,0
3 186,4
0,0
100,0
3
5
7
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
294 373,0
281 292,0
281 292,0
281 266,8
0,0
281 266,8
-25,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
290 938,0
280 357,0
280 357,0
280 332,3
0,0
280 332,3
-24,7
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
3 435,0
935,0
935,0
934,5
0,0
934,5
-0,5
100,0
3
6
4
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
103 473,0
100 767,0
100 767,0
100 765,9
0,0
100 765,9
-1,1
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
101 636,0
98 930,0
98 930,0
98 928,9
0,0
98 928,9
-1,1
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 837,0
1 837,0
1 837,0
1 837,0
0,0
1 837,0
0,0
100,0
3
6
9
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
170 716,0
164 178,0
164 178,0
161 567,3
0,0
161 567,3
-2 610,7
98,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
42 942,0
49 127,0
49 127,0
49 126,6
0,0
49 126,6
-0,4
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
200,0
135,0
135,0
134,4
0,0
134,4
-0,6
99,6
004
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
27 000,0
27 000,0
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
100,0
005
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
127 574,0
87 916,0
87 916,0
85 306,3
0,0
85 306,3
-2 609,7
97,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
150 075,0
10 020,0
10 020,0
10 010,0
0,0
10 010,0
-10,0
99,9
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
061
Развитие объектов государственных органов
150 075,0
10 020,0
10 020,0
10 010,0
0,0
10 010,0
-10,0
99,9
3
7
9
Ревизионная комиссия города републиканского значения, столицы
207 853,0
224 166,0
224 166,0
224 120,9
0,2
224 120,7
-45,3
100,0
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
197 115,0
213 538,0
213 538,0
213 493,6
0,2
213 493,4
-44,6
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
10 738,0
10 628,0
10 628,0
10 627,2
0,0
10 627,2
-0,8
100,0
3
9
8
Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы
0,0
134 797,0
134 797,0
134 795,1
0,0
134 795,1
-1,9
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
0,0
79 874,0
79 874,0
79 873,8
0,0
79 873,8
-0,2
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
54 223,0
54 223,0
54 221,3
0,0
54 221,3
-1,7
100,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
0,0
700,0
700,0
700,0
0,0
700,0
0,0
100,0
0
2
Оборона
429 576,0
393 835,0
393 835,0
393 824,9
0,0
393 824,9
-10,1
100,0
1
2
1
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
336 636,0
367 913,0
367 913,0
367 902,9
0,0
367 902,9
-10,1
100,0
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
181 971,0
109 490,0
109 490,0
109 488,5
0,0
109 488,5
-1,5
100,0
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
52 610,0
62 291,0
62 291,0
62 288,8
0,0
62 288,8
-2,2
100,0
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
27 600,0
126 971,0
126 971,0
126 967,0
0,0
126 967,0
-4,0
100,0
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
74 455,0
69 161,0
69 161,0
69 158,6
0,0
69 158,6
-2,4
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
3
8
7
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
92 940,0
25 922,0
25 922,0
25 922,0
0,0
25 922,0
0,0
100,0
005
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маштаба города республиканского значения, столицы
92 940,0
25 922,0
25 922,0
25 922,0
0,0
25 922,0
0,0
100,0
0
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
10 173 206,0
9 735 495,0
9 735 495,0
9 735 473,8
0,3
9 735 473,5
-21,5
100,0
3
5
2
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
8 008 451,0
7 439 553,0
7 439 553,0
7 439 532,5
0,3
7 439 532,2
-20,8
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
6 586 887,0
6 209 728,0
6 209 728,0
6 209 721,2
0,3
6 209 720,9
-7,1
100,0
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
13 000,0
13 000,0
13 000,0
12 999,9
0,0
12 999,9
-0,1
100,0
004
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
15 000,0
14 995,0
14 995,0
14 993,5
0,0
14 993,5
-1,5
100,0
007
Капитальные расходы государственного органа
1 292 956,0
1 105 600,0
1 105 600,0
1 105 597,9
0,0
1 105 597,9
-2,1
100,0
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
70 098,0
67 229,0
67 229,0
67 224,7
0,0
67 224,7
-4,3
100,0
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
30 510,0
29 001,0
29 001,0
28 995,4
0,0
28 995,4
-5,6
100,0
3
6
8
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
995 635,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
995 635,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
1 169 120,0
169 117,0
169 117,0
169 116,3
0,0
169 116,3
-0,7
100,0
004
Развитие объектов органов внутренних дел
1 169 120,0
169 117,0
169 117,0
169 116,3
0,0
169 116,3
-0,7
100,0
3
8
4
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
0,0
2 126 825,0
2 126 825,0
2 126 825,0
0,0
2 126 825,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
004
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
0,0
2 126 825,0
2 126 825,0
2 126 825,0
0,0
2 126 825,0
0,0
100,0
0
4
Образование
48 469 847,0
47 442 289,0
47 480 485,0
47 459 456,9
40 639,2
47 418 817,8
-61 667,2
99,9
1
2
3
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
7 035 950,0
6 467 640,0
6 467 640,0
6 466 429,3
0,0
6 466 429,2
-1 210,8
100,0
004
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
2 636 296,0
2 388 665,0
2 388 665,0
2 388 191,8
0,0
2 388 191,7
-473,3
100,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
4 399 654,0
4 078 975,0
4 078 975,0
4 078 237,5
0,0
4 078 237,5
-737,5
100,0
3
5
2
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
12 875,0
7 778,0
7 778,0
7 777,9
0,0
7 777,9
-0,1
100,0
006
Повышение квалификации и переподготовка кадров
12 875,0
7 778,0
7 778,0
7 777,9
0,0
7 777,9
-0,1
100,0
3
5
3
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
688 703,0
483 300,0
483 300,0
480 064,6
0,0
480 064,6
-3 235,4
99,3
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
194 796,0
145 987,0
145 987,0
145 987,0
0,0
145 987,0
0,0
100,0
034
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения
51 019,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
347 996,0
271 874,0
271 874,0
268 639,0
0,0
268 639,0
-3 235,0
98,8
044
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
94 892,0
65 439,0
65 439,0
65 438,6
0,0
65 438,6
-0,4
100,0
3
5
9
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
1 162 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 162 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
0
Управление образования города республиканского значения, столицы
26 424 939,0
24 642 607,0
24 680 803,0
24 664 221,8
314,8
24 663 906,9
-16 896,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
177 560,0
159 073,0
159 073,0
159 003,5
0,0
159 003,5
-69,5
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
003
Общеобразовательное обучение
19 210 756,0
17 028 596,0
17 028 596,0
17 027 365,0
16,4
17 027 348,6
-1 247,4
100,0
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
200 852,0
191 196,0
191 196,0
191 195,2
291,6
190 903,6
-292,4
99,8
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
241 833,0
320 199,0
320 199,0
319 674,1
0,0
319 674,1
-524,9
99,8
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
7 633,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
0,0
4 200,0
0,0
100,0
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
481 500,0
1 052 389,0
1 052 389,0
1 052 389,0
0,0
1 052 389,0
0,0
100,0
008
Дополнительное образование для детей
1 470 052,0
1 481 779,0
1 481 779,0
1 478 885,9
0,0
1 478 885,9
-2 893,1
99,8
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
42 733,0
45 376,0
45 376,0
45 376,0
0,0
45 376,0
0,0
100,0
011
Капитальные расходы государственного органа
2 622,0
2 722,0
2 722,0
2 722,0
0,0
2 722,0
0,0
100,0
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
44 775,0
38 681,0
38 681,0
38 373,9
1,0
38 372,9
-308,1
99,2
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
89 004,0
83 990,0
83 990,0
83 082,7
5,9
83 076,9
-913,1
98,9
019
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
22 315,0
22 315,0
22 315,0
22 313,4
0,0
22 313,4
-1,6
100,0
021
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
138 361,0
138 361,0
138 361,0
128 411,7
0,0
128 411,7
-9 949,4
92,8
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 793 805,0
3 560 059,0
3 560 059,0
3 560 055,4
0,0
3 560 055,4
-3,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
027
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
8 946,0
10 727,0
10 727,0
10 719,6
0,0
10 719,6
-7,4
99,9
029
Методическая работа
67 576,0
74 701,0
74 701,0
74 697,9
0,0
74 697,9
-3,1
100,0
038
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Дорожной карты занятости 2020
0,0
0,0
38 196,0
38 007,9
0,0
38 007,9
-188,1
99,5
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
421 753,0
425 380,0
425 380,0
424 920,7
0,0
424 920,7
-459,3
99,9
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
2 863,0
2 863,0
2 863,0
2 828,0
0,0
2 828,0
-35,0
98,8
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
13 145 081,0
14 774 291,0
14 774 291,0
14 774 290,5
40 324,3
14 733 966,1
-40 324,9
99,7
037
Строительство и реконструкция объектов образования
13 145 081,0
14 774 291,0
14 774 291,0
14 774 290,5
40 324,3
14 733 966,1
-40 324,9
99,7
3
8
1
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
0,0
1 066 673,0
1 066 673,0
1 066 673,0
0,0
1 066 673,0
0,0
100,0
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
0,0
1 066 673,0
1 066 673,0
1 066 673,0
0,0
1 066 673,0
0,0
100,0
0
5
Здравоохранение
42 205 071,0
40 141 820,0
40 281 595,9
40 280 724,8
0,0
40 280 724,8
-871,1
100,0
3
5
3
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
29 293 172,0
28 763 508,0
28 903 283,9
28 902 417,0
0,0
28 902 417,0
-866,9
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
130 336,0
126 084,0
126 084,0
126 070,0
0,0
126 070,0
-14,0
100,0
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
769 327,0
948 339,0
948 339,0
948 339,0
0,0
948 339,0
0,0
100,0
006
Услуги по охране материнства и детства
273 891,0
259 424,0
259 424,0
259 421,5
0,0
259 421,5
-2,5
100,0
007
Пропаганда здорового образа жизни
183 663,0
183 663,0
183 663,0
183 663,0
0,0
183 663,0
0,0
100,0
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
376 003,0
365 718,0
365 718,0
365 701,7
0,0
365 701,7
-16,3
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
4 013 635,0
3 905 288,0
3 905 288,0
3 905 288,0
0,0
3 905 288,0
0,0
100,0
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
2 446 945,0
2 351 383,0
2 351 383,0
2 351 383,0
0,0
2 351 383,0
0,0
100,0
012
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Ќазаќстан» на 2011-2015 годы
0,0
0,0
2 038,0
2 037,2
0,0
2 037,2
-0,8
100,0
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
190 266,0
181 632,0
181 632,0
181 632,0
0,0
181 632,0
0,0
100,0
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 468 891,0
1 842 269,0
1 842 269,0
1 842 269,0
0,0
1 842 269,0
0,0
100,0
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 327,0
712,0
712,0
711,4
0,0
711,4
-0,6
99,9
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 255,0
1 204,0
1 204,0
1 204,0
0,0
1 204,0
0,0
100,0
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
59 009,0
66 009,0
66 009,0
66 009,0
0,0
66 009,0
0,0
100,0
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
288 050,0
271 262,0
271 262,0
271 260,7
0,0
271 260,7
-1,3
100,0
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
446 316,0
439 299,0
439 299,0
439 290,7
0,0
439 290,7
-8,3
100,0
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
217 758,0
174 982,0
174 982,0
174 824,9
0,0
174 824,9
-157,1
99,9
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
784 015,0
756 474,0
756 474,0
756 468,3
0,0
756 468,3
-5,7
100,0
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
263 759,0
274 159,0
274 159,0
274 156,4
0,0
274 156,4
-2,6
100,0
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
1 444 485,0
1 321 866,0
1 321 866,0
1 321 839,1
0,0
1 321 839,1
-26,9
100,0
028
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
94 205,0
155 368,0
155 368,0
155 368,0
0,0
155 368,0
0,0
100,0
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
74 397,0
70 537,0
70 537,0
70 534,9
0,0
70 534,9
-2,1
100,0
030
Капитальные расходы государственного органа
968,0
1 166,0
1 166,0
1 163,1
0,0
1 163,1
-2,9
99,8
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
1 793 488,0
1 249 152,0
1 249 152,0
1 248 527,9
0,0
1 248 527,9
-624,1
100,0
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
5 516,0
5 438,0
5 438,0
5 436,4
0,0
5 436,4
-1,6
100,0
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
180 885,0
170 451,0
170 451,0
170 451,0
0,0
170 451,0
0,0
100,0
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
9 541 591,0
9 108 717,0
9 108 717,0
9 108 717,0
0,0
9 108 717,0
0,0
100,0
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
568 556,0
608 556,0
608 556,0
608 556,0
0,0
608 556,0
0,0
100,0
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
3 672 635,0
3 924 356,0
3 924 356,0
3 924 356,0
0,0
3 924 356,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
137 737,9
137 737,8
0,0
137 737,8
-0,1
100,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
12 911 899,0
11 378 312,0
11 378 312,0
11 378 307,8
0,0
11 378 307,8
-4,2
100,0
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
12 911 899,0
11 378 312,0
11 378 312,0
11 378 307,8
0,0
11 378 307,8
-4,2
100,0
0
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
8 214 599,0
8 011 472,0
8 216 432,0
8 203 892,1
360,7
8 203 531,4
-12 900,6
99,8
1
2
3
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
208 724,0
185 981,0
185 981,0
185 440,3
0,0
185 440,3
-540,7
99,7
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
208 724,0
185 981,0
185 981,0
185 440,3
0,0
185 440,3
-540,7
99,7
3
5
5
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы
7 017 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
208 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
520 455,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Программа занятости
785 065,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Государственная адресная социальная помощь
32 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Оказание жилищной помощи
168 944,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 237 465,0
0,0
0,0
0,0
0,0
009
Социальная поддержка инвалидов
303 620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
41 808,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5 067,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
554 767,0
0,0
0,0
0,0
0,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
154 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
139 974,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
465 068,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
342 895,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими паталогиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
580 692,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
026
Капитальные расходы государственного органа
2 622,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
80 165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
22 171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
5 656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
54 521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
155 366,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
72 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
82 897,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
0
Управление образования города республиканского значения, столицы
922 236,0
1 050 129,0
1 050 129,0
1 049 808,4
0,0
1 049 808,4
-320,6
100,0
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
601 763,0
544 380,0
544 380,0
544 059,9
0,0
544 059,9
-320,1
99,9
017
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
272 563,0
466 201,0
466 201,0
466 200,5
0,0
466 200,5
-0,5
100,0
037
Социальная реабилитация
47 910,0
39 548,0
39 548,0
39 548,0
0,0
39 548,0
0,0
100,0
3
7
0
Управление по инспекции труда города Астаны
65 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
65 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
100,0
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
100,0
3
9
5
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
0,0
6 775 352,0
6 980 312,0
6 968 633,4
360,7
6 968 272,7
-12 039,3
99,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне
0,0
278 645,0
278 645,0
278 492,8
0,5
278 492,3
-152,7
99,9
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
0,0
428 986,0
428 986,0
428 981,3
0,0
428 981,3
-4,7
100,0
003
Программа занятости
0,0
595 221,0
719 843,0
718 796,0
0,0
718 796,0
-1 047,0
99,9
004
Государственная адресная социальная помощь
0,0
24 006,0
24 006,0
23 705,9
0,0
23 705,9
-300,1
98,7
007
Оказание жилищной помощи
0,0
92 654,0
92 654,0
92 366,0
0,0
92 365,9
-288,1
99,7
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
0,0
2 538 216,0
2 538 216,0
2 536 509,3
0,0
2 536 509,3
-1 706,7
99,9
009
Социальная поддержка инвалидов
0,0
371 439,0
371 439,0
365 479,2
0,0
365 479,2
-5 959,8
98,4
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
0,0
43 008,0
43 008,0
42 347,6
0,0
42 347,6
-660,4
98,5
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
0,0
5 767,0
5 767,0
5 396,3
0,0
5 396,3
-370,7
93,6
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
0,0
533 258,0
533 258,0
533 049,0
0,0
533 049,0
-209,0
100,0
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
0,0
136 608,0
136 608,0
136 072,7
96,3
135 976,3
-631,7
99,5
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
0,0
128 561,0
128 561,0
128 477,2
0,0
128 477,2
-83,8
99,9
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
0,0
429 353,0
429 353,0
429 324,1
0,0
429 324,1
-28,9
100,0
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
0,0
38 766,0
38 766,0
38 760,4
0,0
38 760,4
-5,6
100,0
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
0,0
543 438,0
543 438,0
543 279,8
0,0
543 279,8
-158,2
100,0
026
Капитальные расходы государственного органа
0,0
3 967,0
3 967,0
3 964,7
0,0
3 964,7
-2,3
99,9
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
0,0
101 593,0
101 593,0
101 578,1
0,2
101 577,8
-15,2
100,0
030
Обеспечение деятельности центров занятости
0,0
31 837,0
112 175,0
112 147,0
242,4
111 904,6
-270,4
99,8
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
прог-рамм
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
0,0
4 436,0
4 436,0
4 332,3
20,6
4 311,7
-124,3
97,2
045
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
0,0
58 521,0
58 521,0
58 513,4
0,6
58 512,7
-8,3
100,0
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
0,0
144 420,0
144 420,0
144 419,5
0,0
144 419,5
-0,5
100,0
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
0,0
75 112,0
75 112,0
75 110,1
0,0
75 110,1
-1,9
100,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
167 540,0
167 540,0
167 530,9
0,0
167 530,9
-9,1
100,0
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
86 368 690,0
79 174 163,0
79 938 249,1
79 936 460,5
220 385,3
79 716 075,2
-222 173,9
99,7
1
2
3
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
26 678 963,0
28 673 029,0
28 673 029,0
28 673 028,2
0,0
28 673 028,2
-0,8
100,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 901 533,0
1 710 533,0
1 710 533,0
1 710 533,0
0,0
1 710 533,0
0,0
100,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 354 423,0
15 213 198,0
15 213 198,0
15 213 197,4
0,0
15 213 197,4
-0,6
100,0
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
117 708,0
146 708,0
146 708,0
146 708,0
0,0
146 708,0
0,0
100,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11 305 299,0
11 602 590,0
11 602 590,0
11 602 589,9
0,0
11 602 589,9
-0,1
100,0
3
5
3
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
0,0
3 450,0
33 890,0
33 888,5
0,0
33 888,5
-1,5
100,0
037
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
3 450,0
33 890,0
33 888,5
0,0
33 888,5
-1,5
100,0
3
5
4
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
956 704,0
1 218 891,0
1 218 891,0
1 218 889,3
2 260,9
1 216 628,4
-2 262,6
99,8
017
Развитие благоустройства города
956 704,0
1 218 891,0
1 218 891,0
1 218 889,3
2 260,9
1 216 628,4
-2 262,6
99,8
3
6
0
Управление образования города республиканского значения, столицы
0,0
7 491,0
74 370,0
74 290,1
2 581,2
71 708,9
-2 661,1
96,4
035
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
7 491,0
74 370,0
74 290,1
2 581,2
71 708,9
-2 661,1
96,4
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
3
6
7
Управление коммунального хозяйства города Астаны
35 471 081,0
27 018 990,0
27 328 485,7
27 328 106,5
51,0
27 328 055,5
-430,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
79 075,0
158 637,0
158 637,0
158 631,3
0,0
158 631,3
-5,7
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 179,0
5 440,0
5 440,0
5 439,4
0,0
5 439,4
-0,6
100,0
005
Развитие коммунального хозяйства
2 978 642,0
4 449 698,0
4 449 698,0
4 449 695,1
31,0
4 449 664,1
-33,9
100,0
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
270 258,0
311 502,0
311 502,0
311 502,0
0,0
311 502,0
0,0
100,0
007
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
15 635 083,0
17 226 284,0
17 226 284,0
17 226 274,9
16,3
17 226 258,6
-25,4
100,0
008
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
16 235 630,0
4 633 684,0
4 633 684,0
4 633 325,0
3,7
4 633 321,3
-362,7
100,0
041
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
271 214,0
233 745,0
233 745,0
233 743,7
0,0
233 743,7
-1,3
100,0
106
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
185 988,3
185 988,2
0,0
185 988,2
-0,1
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
81 324,0
81 323,5
0,0
81 323,5
-0,5
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
42 183,4
42 183,3
0,0
42 183,3
-0,1
100,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
17 991 252,0
13 984 224,0
13 984 224,0
13 983 329,0
172 047,0
13 811 282,1
-172 941,9
98,8
012
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
11 643 785,0
9 864 110,0
9 864 110,0
9 864 108,7
2,2
9 864 106,5
-3,5
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
013
Развитие благоустройства города
2 368 097,0
119 026,0
119 026,0
119 025,2
0,5
119 024,7
-1,3
100,0
017
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 979 370,0
4 001 088,0
4 001 088,0
4 000 195,2
172 044,3
3 828 151,0
-172 937,0
95,7
3
7
4
Управление жилья города Астаны
4 598 706,0
6 975 925,0
6 985 229,0
6 985 072,6
1,4
6 985 071,2
-157,8
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
70 329,0
87 060,0
87 060,0
86 979,7
1,4
86 978,3
-81,7
99,9
004
Снос аварийного и ветхого жилья
24 208,0
142 718,0
142 718,0
142 718,0
0,0
142 718,0
0,0
100,0
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
4 369 163,0
6 599 317,0
6 599 317,0
6 599 242,2
0,0
6 599 242,2
-74,8
100,0
006
Организация сохранения государственного жилищного фонда
133 433,0
130 624,0
130 624,0
130 624,0
0,0
130 624,0
0,0
100,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
2 521,0
2 521,0
2 520,6
0,0
2 520,6
-0,4
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
13 685,0
13 685,0
13 684,1
0,0
13 684,1
-0,9
100,0
106
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
6 686,0
6 686,0
0,0
6 686,0
0,0
100,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
0,0
858,0
858,0
0,0
858,0
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
1 760,0
1 760,0
0,0
1 760,0
0,0
100,0
3
8
2
Управление жилищной инспекции города Астаны
271 984,0
285 581,0
448 954,4
448 943,9
0,0
448 943,9
-10,5
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
200 075,0
213 864,0
213 864,0
213 855,4
0,0
213 855,4
-8,6
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 539,0
1 539,0
1 539,0
1 538,9
0,0
1 538,9
-0,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
006
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
57 245,0
57 053,0
57 053,0
57 052,2
0,0
57 052,2
-0,8
100,0
008
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
13 125,0
13 125,0
13 125,0
13 124,2
0,0
13 124,2
-0,8
100,0
106
Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
0,0
0,0
160 579,6
160 579,5
0,0
160 579,5
-0,1
100,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
0,0
2 793,8
2 793,7
0,0
2 793,7
-0,1
100,0
3
8
6
Управление энергетики города Астаны
400 000,0
986 072,0
986 072,0
986 071,2
43 443,9
942 627,3
-43 444,7
95,6
005
Развитие объектов коммунального хозяйства
400 000,0
986 072,0
986 072,0
986 071,2
43 443,9
942 627,3
-43 444,7
95,6
3
9
5
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
0,0
20 510,0
205 104,0
204 841,1
0,0
204 841,1
-262,9
99,9
031
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
0,0
20 510,0
205 104,0
204 841,1
0,0
204 841,1
-262,9
99,9
0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 303 787,0
22 842 399,0
22 842 399,0
22 841 629,9
0,0
22 841 629,9
-769,1
100,0
3
5
8
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы
129 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
41 472,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
81 396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Капитальные расходы государственного органа
917,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
5
9
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны
4 393 140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
69 893,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Проведение спортивных соревнований на уровне столицы
153 804,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
004
Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
4 002 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Капитальные расходы государственного органа
1 329,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
Регулирование туристской деятельности
66 091,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
1
Управление культуры города республиканского значения, столицы
12 585 912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
84 975,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 632 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
334 219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
1 708 126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
174 472,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
8 650 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
2
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
992 555,0
1 082 382,0
1 082 382,0
1 081 819,9
0,0
1 081 819,9
-562,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
215 160,0
276 720,0
276 720,0
276 705,8
0,0
276 705,8
-14,2
100,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
775 822,0
799 202,0
799 202,0
799 202,0
0,0
799 202,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
007
Капитальные расходы государственного органа
1 573,0
6 460,0
6 460,0
5 912,2
0,0
5 912,2
-547,8
91,5
3
6
3
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
238 986,0
226 936,0
226 936,0
226 923,4
0,0
226 923,4
-12,6
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
57 952,0
55 931,0
55 931,0
55 918,5
0,0
55 918,5
-12,5
100,0
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
181 034,0
171 005,0
171 005,0
171 004,9
0,0
171 004,9
-0,1
100,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
251 942,0
253 561,0
253 561,0
253 561,0
0,0
253 561,0
0,0
100,0
014
Развитие объектов культуры
140 320,0
10 320,0
10 320,0
10 320,0
0,0
10 320,0
0,0
100,0
015
Развитие объектов спорта
111 622,0
243 241,0
243 241,0
243 241,0
0,0
243 241,0
0,0
100,0
3
7
7
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
711 467,0
881 839,0
881 839,0
881 798,1
0,0
881 798,1
-40,9
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
62 484,0
59 777,0
59 777,0
59 774,7
0,0
59 774,7
-2,3
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1 070,0
1 070,0
1 070,0
1 070,0
0,0
1 070,0
0,0
100,0
005
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
647 913,0
812 992,0
812 992,0
812 953,4
0,0
812 953,4
-38,6
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
100,0
3
8
1
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
0,0
4 160 509,0
4 160 509,0
4 160 506,6
0,0
4 160 506,6
-2,4
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
0,0
67 328,0
67 328,0
67 326,8
0,0
67 326,8
-1,2
100,0
002
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
0,0
116 576,0
116 576,0
116 576,0
0,0
116 576,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
003
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
0,0
3 924 678,0
3 924 678,0
3 924 677,5
0,0
3 924 677,5
-0,5
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
0,0
1 303,0
1 303,0
1 303,0
0,0
1 303,0
0,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
50 624,0
50 624,0
50 623,3
0,0
50 623,3
-0,7
100,0
3
9
6
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
0,0
16 237 172,0
16 237 172,0
16 237 020,8
0,0
16 237 020,8
-151,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации
0,0
125 876,0
125 876,0
125 874,5
0,0
125 874,5
-1,5
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
1 623,0
1 623,0
1 622,3
0,0
1 622,3
-0,7
100,0
004
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
0,0
11 574 940,0
11 574 940,0
11 574 930,0
0,0
11 574 930,0
-10,0
100,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы
0,0
1 754 105,0
1 754 105,0
1 754 098,2
0,0
1 754 098,2
-6,8
100,0
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
0,0
372 882,0
372 882,0
372 882,0
0,0
372 882,0
0,0
100,0
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
0,0
1 941 476,0
1 941 476,0
1 941 476,0
0,0
1 941 476,0
0,0
100,0
010
Обеспечение функционирования городских библиотек
0,0
150 982,0
150 982,0
150 850,1
0,0
150 850,1
-131,9
99,9
011
Обеспечение сохранности архивного фонда
0,0
86 787,0
86 787,0
86 787,0
0,0
86 787,0
0,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
228 501,0
228 501,0
228 500,8
0,0
228 500,8
-0,2
100,0
0
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
25 919 895,0
37 764 039,0
37 990 960,2
37 951 575,7
62 639,6
37 888 936,1
-102 024,1
99,7
3
8
6
Управление энергетики города Астаны
25 919 895,0
37 764 039,0
37 990 960,2
37 951 575,7
62 639,6
37 888 936,1
-102 024,1
99,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
86 970,0
149 728,0
149 728,0
149 727,4
0,0
149 727,4
-0,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
003
Капитальные расходы государственного органа
1 442,0
694,0
694,0
693,2
0,0
693,2
-0,8
99,9
012
Развитие теплоэнергетической системы
25 831 483,0
37 613 617,0
37 613 617,0
37 574 233,9
62 638,6
37 511 595,3
-102 021,7
99,7
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
84 816,0
84 816,0
1,0
84 815,0
-1,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
142 105,2
142 105,2
0,0
142 105,2
0,0
100,0
1
0
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
4 451 293,0
4 948 114,0
5 054 343,0
5 054 062,4
6,0
5 054 056,4
-286,6
100,0
3
5
1
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы
94 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы
93 149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Капитальные расходы государственного органа
917,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
5
4
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
4 188 496,0
4 548 587,0
4 554 078,0
4 554 061,2
6,0
4 554 055,2
-22,8
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
80 258,0
80 937,0
80 937,0
80 930,6
0,0
80 930,6
-6,4
100,0
004
Мероприятия по охране окружающей среды
203 121,0
634 843,0
634 843,0
634 842,5
6,0
634 836,5
-6,5
100,0
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
1 765 372,0
1 865 433,0
1 865 433,0
1 865 431,9
0,0
1 865 431,9
-1,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
012
Капитальные расходы государственного органа
917,0
917,0
917,0
910,6
0,0
910,6
-6,4
99,3
016
Создание «зеленого пояса»
1 911 488,0
1 911 488,0
1 911 488,0
1 911 486,5
0,0
1 911 486,5
-1,5
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
227 340,0
54 969,0
54 969,0
54 968,2
0,0
54 968,2
-0,8
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
5 491,0
5 491,0
0,0
5 491,0
0,0
100,0
3
7
5
Управление сельского хозяйства города републиканского значения, столицы
168 731,0
252 035,0
352 773,0
352 510,9
0,0
352 510,9
-262,1
99,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
53 060,0
87 475,0
87 475,0
87 474,9
0,0
87 474,9
-0,1
100,0
008
Организация санитарного убоя больных животных
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
010
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
8 831,0
8 831,0
8 831,0
8 831,0
0,0
8 831,0
0,0
100,0
011
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
197,0
197,0
197,0
0,0
0,0
0,0
-197,0
0,0
014
Капитальные расходы государственного органа
655,0
2 165,0
2 165,0
2 165,0
0,0
2 165,0
0,0
100,0
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
12 237,0
27 619,0
27 619,0
27 619,0
0,0
27 619,0
0,0
100,0
020
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
0,0
13 294,0
13 294,0
13 250,0
0,0
13 250,0
-44,0
99,7
021
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
6 089,0
6 089,0
6 089,0
6 089,0
0,0
6 089,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
23 521,0
63 527,0
63 527,0
63 527,0
0,0
63 527,0
0,0
100,0
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
2 581,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
043
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
2 259,0
3 250,0
3 250,0
3 249,0
0,0
3 249,0
-1,0
100,0
044
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
10 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
39 568,0
39 568,0
39 568,0
39 568,0
0,0
39 568,0
0,0
100,0
051
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
100 738,0
100 738,0
0,0
100 738,0
0,0
100,0
3
9
4
Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы
0,0
147 492,0
147 492,0
147 490,2
0,0
147 490,2
-1,8
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы
0,0
144 475,0
144 475,0
144 473,2
0,0
144 473,2
-1,8
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
3 017,0
3 017,0
3 017,0
0,0
3 017,0
0,0
100,0
1
1
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 574 913,0
1 986 115,0
2 181 475,5
2 181 468,0
0,0
2 181 468,0
-7,5
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
3
6
5
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
1 104 531,0
1 416 356,0
1 416 356,0
1 416 355,8
0,0
1 416 355,8
-0,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
131 629,0
128 297,0
128 297,0
128 296,8
0,0
128 296,8
-0,2
100,0
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
970 936,0
1 193 393,0
1 193 393,0
1 193 393,0
0,0
1 193 393,0
0,0
100,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 966,0
1 966,0
1 966,0
1 966,0
0,0
1 966,0
0,0
100,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
0,0
92 700,0
0,0
100,0
3
7
3
Управление строительства города республиканского значения, столицы
170 382,0
194 939,0
390 299,5
390 292,9
0,0
390 292,9
-6,6
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
168 951,0
193 508,0
193 508,0
193 501,4
0,0
193 501,4
-6,6
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
1 431,0
1 431,0
1 431,0
1 431,0
0,0
1 431,0
0,0
100,0
108
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
0,0
0,0
132 779,0
132 779,0
0,0
132 779,0
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
62 581,5
62 581,5
0,0
62 581,5
0,0
100,0
3
8
6
Управление энергетики города Астаны
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
0,0
300 000,0
0,0
100,0
040
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
0,0
300 000,0
0,0
100,0
3
9
0
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
0,0
74 820,0
74 820,0
74 819,2
0,0
74 819,2
-0,8
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
0,0
70 269,0
70 269,0
70 268,2
0,0
70 268,2
-0,8
100,0
003
Капитальные расходы государственного органа
0,0
4 551,0
4 551,0
4 551,0
0,0
4 551,0
0,0
100,0
1
2
Транспорт и коммуникации
27 131 961,0
45 448 936,0
67 776 639,6
67 736 430,1
89 274,4
67 647 155,7
-129 483,9
99,8
3
5
4
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
50 000,0
44 643,0
44 643,0
44 642,9
0,0
44 642,9
-0,1
100,0
020
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
50 000,0
44 643,0
44 643,0
44 642,9
0,0
44 642,9
-0,1
100,0
3
6
8
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
27 081 961,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
87 204,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Развитие транспортной инфраструктуры
23 190 951,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
3 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним собщениям
301 969,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 837,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
0,0
422 415,0
19 422 415,0
19 422 381,9
0,0
19 422 381,9
-33,1
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне
0,0
6 316,0
6 316,0
6 286,5
0,0
6 286,5
-29,5
99,5
003
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
0,0
415 499,0
415 499,0
415 499,0
0,0
415 499,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
600,0
600,0
596,4
0,0
596,4
-3,6
99,4
109
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
19 000 000,0
19 000 000,0
0,0
19 000 000,0
0,0
100,0
3
8
5
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
0,0
44 981 878,0
48 309 581,6
48 269 405,4
89 274,4
48 180 131,0
-129 450,6
99,7
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне
0,0
731 622,0
731 622,0
731 588,9
0,0
731 588,9
-33,1
100,0
003
Развитие транспортной инфраструктуры
0,0
37 992 085,0
37 992 085,0
37 952 128,9
89 274,4
37 862 854,6
-129 230,4
99,7
004
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
0,0
6 256 934,0
6 256 934,0
6 256 934,0
0,0
6 256 934,0
0,0
100,0
007
Капитальные расходы государственного органа
0,0
1 237,0
1 237,0
1 050,0
0,0
1 050,0
-187,0
84,9
109
Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
0,0
0,0
3 322 815,0
3 322 815,0
0,0
3 322 815,0
0,0
100,0
115
Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа
0,0
0,0
4 888,6
4 888,5
0,0
4 888,5
-0,1
100,0
1
3
Прочие
5 083 554,0
7 508 707,0
6 452 948,3
6 272 153,0
51,3
6 272 101,6
-180 846,7
97,2
3
5
6
Управление финансов города республиканского значения, столицы
782 602,0
932 136,0
180 787,3
0,0
0,0
0,0
-180 787,3
0,0
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
782 602,0
932 136,0
180 787,3
0,0
0,0
0,0
-180 787,3
0,0
3
5
7
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
374 871,0
304 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
374 871,0
304 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
4
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
2 697 770,0
4 485 937,0
4 485 937,0
4 485 937,0
0,0
4 485 937,0
0,0
100,0
002
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
100,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
5 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
4 669,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
2 612 937,0
4 410 937,0
4 410 937,0
4 410 937,0
0,0
4 410 937,0
0,0
100,0
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
100,0
3
6
7
Управление коммунального хозяйства города Астаны
25 029,0
60 377,0
60 377,0
60 375,2
42,9
60 332,4
-44,6
99,9
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
25 029,0
60 377,0
60 377,0
60 375,2
42,9
60 332,4
-44,6
99,9
3
7
2
Управление администрирования специальной экономической зоны «Астана-новый город»
954 573,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
76 787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
003
Капитальные расходы государственного органа
857,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
004
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
729 183,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
147 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
6
Управление энергетики города Астаны
248 709,0
253 224,0
253 224,0
253 217,9
8,4
253 209,5
-14,5
100,0
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
248 709,0
253 224,0
253 224,0
253 217,9
8,4
253 209,5
-14,5
100,0
3
9
7
Управление по инвестициям и развитию города Астаны
0,0
1 472 623,0
1 472 623,0
1 472 622,8
0,0
1 472 622,8
-0,2
100,0
001
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
0,0
79 837,0
79 837,0
79 836,8
0,0
79 836,8
-0,2
100,0
004
Капитальные расходы государственного органа
0,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
005
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
0,0
1 244 183,0
1 244 183,0
1 244 183,0
0,0
1 244 183,0
0,0
100,0
006
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
0,0
147 746,0
147 746,0
147 746,0
0,0
147 746,0
0,0
100,0
1
4
Обслуживание долга
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
3
5
6
Управление финансов города республиканского значения, столицы
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
1
5
Трансферты
7 472 514,0
9 068 797,8
9 068 797,8
9 068 796,8
0,0
9 068 796,8
-1,0
100,0
3
5
6
Управление финансов города республиканского значения, столицы
7 472 514,0
9 068 797,8
9 068 797,8
9 068 796,8
0,0
9 068 796,8
-1,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
1 596 283,8
1 596 283,8
1 596 282,8
0,0
1 596 282,8
-1,0
100,0
007
Бюджетные изъятия
7 472 514,0
7 472 514,0
7 472 514,0
7 472 514,0
0,0
7 472 514,0
0,0
100,0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
-351 968,0
22 662 531,0
22 662 531,0
22 662 531,1
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
500 000,0
23 514 499,0
23 514 499,0
23 514 499,0
0,0
23 514 499,0
0,0
100,0
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
3
8
6
Управление энергетики города Астаны
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
046
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепловодоснабжения и водоотведения
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
1
3
Прочие
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
3
6
4
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
010
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
Класс
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
5
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
01
Погашение бюджетных кредитов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
39 873 930,0
11 469 097,0
11 469 097,0
11 468 433,2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
39 873 930,0
11 633 506,0
11 633 506,0
11 633 505,0
0,0
11 633 505,0
-1,0
100,0
0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
3
8
2
Управление жилищной инспекции города Астаны
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
007
Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
1
2
Транспорт и коммуникации
38 102 290,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
3
6
8
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
38 102 290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
38 102 290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
0,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
015
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
0,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
1
3
Прочие
1 579 752,0
9 081 678,0
9 081 678,0
9 081 677,0
0,0
9 081 677,0
-1,0
100,0
1
2
1
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
37 775,0
77 063,0
77 063,0
77 063,0
0,0
77 063,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
37 775,0
77 063,0
77 063,0
77 063,0
0,0
77 063,0
0,0
100,0
3
5
4
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
131 777,0
543 136,0
543 136,0
543 135,0
0,0
543 135,0
-1,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
131 777,0
543 136,0
543 136,0
543 135,0
0,0
543 135,0
-1,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рамма
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
3
6
4
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
0,0
355 600,0
355 600,0
355 600,0
0,0
355 600,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
355 600,0
355 600,0
355 600,0
0,0
355 600,0
0,0
100,0
3
6
7
Управление коммунального хозяйства города Астаны
110 200,0
654 937,0
654 937,0
654 937,0
0,0
654 937,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
110 200,0
654 937,0
654 937,0
654 937,0
0,0
654 937,0
0,0
100,0
3
6
8
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
1 300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
1 300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
0,0
7 450 942,0
7 450 942,0
7 450 942,0
0,0
7 450 942,0
0,0
100,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
0,0
7 450 942,0
7 450 942,0
7 450 942,0
0,0
7 450 942,0
0,0
100,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
5 840 876,0
-24 992 976,8
-24 992 976,8
-15 706 561,4
9 286 415,4
К
а
т
е
г
о
р
и
я
Класс
Под-класс
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
-5 840 876,0
24 992 976,8
24 992 976,8
15 706 561,4
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
7
Поступления займов
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
01
Внутренние государственные займы
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
2
Договоры займа
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
П
р
о
г
р
а
м
м
а
Наименование
Утвержденный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 11 декабря
2014 года
№ 303/45-V
«О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Уточненный бюджет на 2015 год (решение маслихата города Астаны
от 4 декабря 2015 года
№ 425/60-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы»)
Скорректиро-ванный бюджет на 2015 год
Принятые обязательства
Неопла-ченные обязатель-ства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограм-мам)
Отклоне-ние
(+,-) от скорректи-рованного бюджета
% ис-пол-нения к скор-рек-тиро-ван-ному бюд-жету
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
1
6
Погашение займов
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
3
5
6
Управление финансов города республиканского значения, столицы
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
0
0
9
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
0,0
7 484 745,8
7 484 745,8
-1 801 669,9
2 Приложение 2
к решению маслихата
города Астаны от 26 мая
2016 года № 12 /4-VI
Перечень
некоторых решений маслихата города Астаны, утративших силу
1
1. Решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 января 2015 года № 869, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 13 января 2015 года № 3, «Вечерняя Астана» от 13 января 2015 года № 3).
2
2. Пункт 6 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).
3
3. Решение маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 апреля 2015 года № 900, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 30 апреля 2015 года № 46, «Вечерняя Астана» от 30 апреля 2015 года № 46).
4
4. Решение маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015 - 2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 июня 2015 года № 918, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 27 июня 2015 года № 69, «Вечерняя Астана» от 27 июня 2015 года № 69).
5
5. Решение маслихата города Астаны от 10 сентября 2015 года № 405/56-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 октября 2015 года № 949, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 15 октября 2015 года № 115, «Вечерняя Астана» от 15 октября 2015 года № 115).
6
6. Решение маслихата города Астаны от 16 октября 2015 года № 418/58-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9 ноября 2015 года № 964, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 12 ноября 2015 года № 127, «Вечерняя Астана» от 12 ноября 2015 года № 127).
7
7. Решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 декабря 2015 года № 979, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 19 декабря 2015 года № 142, «Вечерняя Астана» от 19 декабря 2015 года № 142).