Құжат мәтініне өту

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год

Өзге акт · № 12/4-VI · қабылданған 26.05.2016
Заңдық күші: Қолданыста · 26.05.2016 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2015/
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год Қолданыста Өзге акт ·№ 12/4-VI ·26.05.2016

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год

ҚАЗАстана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 12/4-VI · қабылданған 26.05.2016

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
Атауы (қаз.)
Астана қаласының 2015 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есебін бекіту туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
12/4-VI
Қабылданған күні
26.05.2016
Көрсетілген редакция
26.05.2016 · қолданыстағы 107897_129394.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
26.05.2016
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G16AAZ0124M
ЭКБ идентификаторы
107897
Редакция идентификаторы
107897_129394
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 09:00

0 Об утверждении отчета

об исполнении бюджета
города Астаны за 2015 год
Рассмотрев, отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год, представленный акиматом города Астаны, маслихат города Астаны отмечает, что бюджет города Астаны, утвержденный 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» с учетом изменений, внесенных решениями маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V, от 12 июня 2015 года № 373/53-V, от 10 сентября 2015 года № 405/56-V, от 16 октября 2015 года № 418/58-V, от 4 декабря 2015 года № 425/60-V, исполнен по доходам на 102,4 процентов (план 349 879 411,0 тыс.тенге, поступило 358 451 288,3 тыс.тенге), по затратам – 99,8 процента (план 340 740 759,8 тыс.тенге, исполнено 340 026 885,4 тыс.тенге) от соответствующих утвержденных показателей.
Чистое бюджетное кредитование составило 22 662 531,1 тыс.тенге, в том числе по бюджетным кредитам - 23 514 499,0 тыс.тенге (100%), погашению бюджетных кредитов - 851 967,9 тыс.тенге.
Сальдо по операциям с финансовыми активами составило 11 468 433,2 тыс.тенге, в том числе:
приобретению финансовых активов - 11 633 505,0 тыс.тенге;
поступлению от продажи финансовых активов государства - 165 071,8 тыс.тенге.
Дефицит бюджета составил (-15 706 561,4) тыс.тенге.
Финансирование дефицита бюджета составило 15 706 561,4 тыс.тенге.
В течение финансового года произведено погашение долга местного исполнительного органа в сумме 9 740 681,7 тыс.тенге.
Остатки бюджетных средств на конец года составили 9 286 416,3 тыс.тенге.
Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

1

1. Утвердить отчет о кассовом исполнении бюджета города Астаны за 2015 год по доходам в сумме 358 451 288,3 тыс.тенге, затратам в сумме 340 026 885,4 тыс.тенге, чистому бюджетному кредитованию – 22 662 531,1 тыс.тенге, сальдо по операциям с финансовыми активами – 11 468 433,2 тыс.тенге, дефициту бюджета – (-15 706 561,4) тыс.тенге, финансирование дефицита бюджета – 15 706 561,4 тыс.тенге (прилагается).

2 2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по городу Астане об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.

3

3. Рекомендовать администраторам бюджетных программ принять необходимые меры по качественной и эффективной реализации бюджетных программ с достижением целей, предусмотренных в бюджетных программах, обеспечив при этом соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о государственных закупках.

4 4. Рекомендовать акимату города Астаны принять меры по:

- улучшению координации работы между администраторами бюджетных программ при реализации бюджетных инвестиционных проектов;
- исполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, содержащихся в отчете об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год.

5 5. Признать утратившими силу некоторые решения маслихата города Астаны по перечню согласно приложению 2 к настоящему решению.

1 Приложение 1

к решению маслихата города Астаны
от 26 мая 2016 года № 12/4-VI
Отчет об исполнении бюджета города Астаны за 2015 год
тыс. тенге
Ка­те­го­рия
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
Класс
Под-класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. ДО­ХО­ДЫ
335 436 871,0
326 928 751,0
349 879 411,0
358 451 288,3
8 571 877,3
102,4
НА­ЛО­ГО­ВЫЕ ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ
146 128 266,0
164 482 562,0
164 482 562,0
170 739 685,8
6 257 123,8
103,8
1
На­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
146 128 266,0
164 482 562,0
164 482 562,0
170 739 685,8
6 257 123,8
103,8
01
По­до­ход­ный на­лог
66 238 936,0
76 074 504,0
76 074 504,0
78 422 812,4
2 348 308,4
103,1
2
Ин­ди­ви­ду­аль­ный по­до­ход­ный на­лог
66 238 936,0
76 074 504,0
76 074 504,0
78 422 812,4
2 348 308,4
103,1
03
Со­ци­аль­ный на­лог
54 416 783,0
58 806 789,0
58 806 789,0
61 502 483,9
2 695 694,9
104,6
1
Со­ци­аль­ный на­лог
54 416 783,0
58 806 789,0
58 806 789,0
61 502 483,9
2 695 694,9
104,6
04
Hа­ло­ги на соб­ствен­ность
19 270 298,0
20 797 705,0
20 797 705,0
21 281 320,0
483 615,0
102,3
1
Hа­ло­ги на иму­ще­ство
14 264 132,0
15 544 398,0
15 544 398,0
15 790 377,1
245 979,1
101,6
3
Зе­мель­ный на­лог
1 322 372,0
1 197 205,0
1 197 205,0
1 209 083,1
11 878,1
101,0
4
Hа­лог на транс­порт­ные сред­ства
3 683 794,0
4 055 808,0
4 055 808,0
4 281 103,5
225 295,5
105,6
5
Еди­ный зе­мель­ный на­лог
0,0
294,0
294,0
756,3
462,3
257,2
05
Внут­рен­ние на­ло­ги на то­ва­ры, ра­бо­ты и услу­ги
4 238 541,0
5 029 921,0
5 029 921,0
5 251 287,9
221 366,9
104,4
2
Ак­ци­зы
209 702,0
220 289,0
220 289,0
225 163,7
4 874,7
102,2
3
По­ступ­ле­ния за ис­поль­зо­ва­ние при­род­ных и дру­гих ре­сур­сов
2 440 833,0
2 758 625,0
2 758 625,0
2 854 747,0
96 122,0
103,5
4
Сбо­ры за ве­де­ние пред­при­ни­ма­тель­ской и про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти
1 235 838,0
1 776 582,0
1 776 582,0
1 886 629,5
110 047,5
106,2
5
На­лог на игор­ный биз­нес
352 168,0
274 425,0
274 425,0
284 747,7
10 322,7
103,8
07
Про­чие на­ло­ги
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
1
Про­чие на­ло­ги
0,0
0,0
0,0
185,0
185,0
0,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
0
8
Обя­за­тель­ные пла­те­жи, взи­ма­е­мые за со­вер­ше­ние юри­ди­че­ски зна­чи­мых дей­ствий и (или) вы­да­чу до­ку­мен­тов упол­но­мо­чен­ны­ми на то го­су­дар­ствен­ны­ми ор­га­на­ми или долж­ност­ны­ми ли­ца­ми
1 963 708,0
3 773 643,0
3 773 643,0
4 281 596,5
507 953,5
113,5
1
Го­су­дар­ствен­ная по­шли­на
1 963 708,0
3 773 643,0
3 773 643,0
4 281 596,5
507 953,5
113,5
НЕНА­ЛО­ГО­ВЫЕ ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ
711 012,0
6 945 930,0
6 945 930,0
7 015 744,6
69 814,6
101,0
2
Нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
711 012,0
6 945 930,0
6 945 930,0
7 015 744,6
69 814,6
101,0
0
1
До­хо­ды от го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
357 899,0
529 820,0
529 820,0
546 479,0
16 659,0
103,1
1
По­ступ­ле­ния ча­сти чи­сто­го до­хо­да го­су­дар­ствен­ных пред­при­я­тий
69 246,0
13 744,0
13 744,0
13 744,7
0,7
100,0
3
Ди­ви­ден­ды на го­су­дар­ствен­ные па­ке­ты ак­ций, на­хо­дя­щи­е­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
54 193,0
8 080,0
8 080,0
9 101,7
1 021,7
112,6
4
До­хо­ды на до­ли уча­стия в юри­ди­че­ских ли­цах, на­хо­дя­щи­е­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
0,0
62 643,0
62 643,0
63 982,8
1 339,8
102,1
5
До­хо­ды от арен­ды иму­ще­ства, на­хо­дя­ще­го­ся в го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
221 500,0
431 776,0
431 776,0
445 533,5
13 757,5
103,2
7
Воз­на­граж­де­ния по кре­ди­там, вы­дан­ным из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
12 960,0
13 544,0
13 544,0
13 564,9
20,9
100,2
9
Про­чие до­хо­ды от го­су­дар­ствен­ной соб­ствен­но­сти
0,0
33,0
33,0
551,5
518,5
1 671,1
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
0
2
По­ступ­ле­ния от ре­а­ли­за­ции то­ва­ров (ра­бот, услуг) го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
1
По­ступ­ле­ния от ре­а­ли­за­ции то­ва­ров (ра­бот, услуг) го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0
3
По­ступ­ле­ния де­нег от про­ве­де­ния го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок, ор­га­ни­зу­е­мых го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
0,0
226,0
226,0
1 117,4
891,4
494,4
1
По­ступ­ле­ния де­нег от про­ве­де­ния го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок, ор­га­ни­зу­е­мых го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
0,0
226,0
226,0
1 117,4
891,4
494,4
0
4
Штра­фы, пе­ни, санк­ции, взыс­ка­ния, на­ла­га­е­мые го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та, а та­к­же со­дер­жа­щи­ми­ся и фи­нан­си­ру­е­мы­ми из бюд­же­та (сме­ты рас­хо­дов) На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
1 996,0
3 356 954,0
3 356 954,0
3 253 550,7
-103 403,3
96,9
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
1
Штра­фы, пе­ни, санк­ции, взыс­ка­ния, на­ла­га­е­мые го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми, фи­нан­си­ру­е­мы­ми из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та, а та­к­же со­дер­жа­щи­ми­ся и фи­нан­си­ру­е­мы­ми из бюд­же­та (сме­ты рас­хо­дов) На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, за ис­клю­че­ни­ем по­ступ­ле­ний от ор­га­ни­за­ций неф­тя­но­го сек­то­ра
1 996,0
3 356 954,0
3 356 954,0
3 253 550,7
-103 403,3
96,9
0
6
Про­чие нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
351 117,0
3 058 930,0
3 058 930,0
3 214 597,3
155 667,3
105,1
1
Про­чие нена­ло­го­вые по­ступ­ле­ния
351 117,0
3 058 930,0
3 058 930,0
3 214 597,3
155 667,3
105,1
ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ ОТ ПРО­ДА­ЖИ ОС­НОВ­НО­ГО КА­ПИ­ТА­ЛА
13 122 500,0
10 151 353,0
10 151 353,0
12 396 292,0
2 244 939,0
122,1
3
По­ступ­ле­ния от про­да­жи ос­нов­но­го ка­пи­та­ла
13 122 500,0
10 151 353,0
10 151 353,0
12 396 292,0
2 244 939,0
122,1
0
1
Про­да­жа го­су­дар­ствен­но­го иму­ще­ства, за­креп­лен­но­го за го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми
9 740 876,0
8 149 239,0
8 149 239,0
10 293 990,2
2 144 751,2
126,3
1
Про­да­жа го­су­дар­ствен­но­го иму­ще­ства, за­креп­лен­но­го за го­су­дар­ствен­ны­ми учре­жде­ни­я­ми
9 740 876,0
8 149 239,0
8 149 239,0
10 293 990,2
2 144 751,2
126,3
0
3
Про­да­жа зем­ли и нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
3 381 624,0
2 002 114,0
2 002 114,0
2 102 301,8
100 187,8
105,0
1
Про­да­жа зем­ли
2 717 582,0
1 241 102,0
1 241 102,0
1 299 757,8
58 655,8
104,7
2
Про­да­жа нема­те­ри­аль­ных ак­ти­вов
664 042,0
761 012,0
761 012,0
802 544,0
41 532,0
105,5
ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ ТРАНС­ФЕР­ТОВ
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
4
По­ступ­ле­ния транс­фер­тов
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
0
2
Транс­фер­ты из вы­ше­сто­я­щих ор­га­нов го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
1
Транс­фер­ты из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
175 475 093,0
145 348 906,0
168 299 566,0
168 299 566,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
II. ЗА­ТРА­ТЫ
290 074 033,0
317 790 099,8
340 740 759,8
340 440 242,4
413 357,1
340 026 885,4
-713 874,4
99,8
0
1
Го­су­дар­ствен­ные услу­ги об­ще­го ха­рак­те­ра
3 273 475,0
3 321 883,0
3 325 069,4
3 322 259,2
0,2
3 322 259,0
-2 810,4
99,9
1
1
1
Ап­па­рат мас­ли­ха­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
91 976,0
85 693,0
85 693,0
85 692,2
0,0
85 692,2
-0,8
100,0
001
Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти мас­ли­ха­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
90 689,0
84 545,0
84 545,0
84 544,4
0,0
84 544,4
-0,6
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 287,0
1 148,0
1 148,0
1 147,8
0,0
1 147,8
-0,2
100,0
1
2
1
Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
1 296 080,0
1 259 565,0
1 259 565,0
1 259 532,6
0,0
1 259 532,6
-32,4
100,0
001
Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
841 340,0
836 205,0
836 205,0
836 175,4
0,0
836 175,4
-29,6
100,0
002
Со­зда­ние ин­фор­ма­ци­он­ных си­стем
379 100,0
342 413,0
342 413,0
342 412,1
0,0
342 412,1
-0,9
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
6 240,0
17 432,0
17 432,0
17 431,7
0,0
17 431,7
-0,3
100,0
013
Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти Ас­сам­блеи на­ро­да Ка­зах­ста­на го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
69 400,0
63 515,0
63 515,0
63 513,4
0,0
63 513,4
-1,6
100,0
1
2
3
Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га
648 792,0
783 177,0
783 177,0
783 099,3
0,0
783 099,3
-77,7
100,0
001
Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га
642 199,0
774 235,0
774 235,0
774 159,0
0,0
774 159,0
-76,0
100,0
022
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
6 593,0
8 942,0
8 942,0
8 940,3
0,0
8 940,3
-1,7
100,0
3
5
6
Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
310 137,0
278 228,0
281 414,4
281 409,1
0,0
281 409,1
-5,3
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ис­пол­не­ния мест­но­го бюд­же­та и управ­ле­ния ком­му­наль­ной соб­ствен­но­стью
270 060,0
252 237,0
252 237,0
252 233,4
0,0
252 233,4
-3,6
100,0
003
Про­ве­де­ние оцен­ки иму­ще­ства в це­лях на­ло­го­об­ло­же­ния
8 761,0
22 434,0
22 434,0
22 434,0
0,0
22 434,0
0,0
100,0
010
При­ва­ти­за­ция, управ­ле­ние ком­му­наль­ным иму­ще­ством, пост­при­ва­ти­за­ци­он­ная де­я­тель­ность и ре­гу­ли­ро­ва­ние спо­ров, свя­зан­ных с этим
8 621,0
2 346,0
2 346,0
2 345,4
0,0
2 345,4
-0,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
011
Учет, хра­не­ние, оцен­ка и ре­а­ли­за­ция иму­ще­ства, по­сту­пив­ше­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность
19 260,0
1 211,0
1 211,0
1 210,0
0,0
1 210,0
-1,0
99,9
014
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
3 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
3 186,4
3 186,4
0,0
3 186,4
0,0
100,0
3
5
7
Управ­ле­ние эко­но­ми­ки и бюд­жет­но­го пла­ни­ро­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
294 373,0
281 292,0
281 292,0
281 266,8
0,0
281 266,8
-25,2
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ки, си­сте­мы го­су­дар­ствен­но­го пла­ни­ро­ва­ния
290 938,0
280 357,0
280 357,0
280 332,3
0,0
280 332,3
-24,7
100,0
004
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
3 435,0
935,0
935,0
934,5
0,0
934,5
-0,5
100,0
3
6
4
Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
103 473,0
100 767,0
100 767,0
100 765,9
0,0
100 765,9
-1,1
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти
101 636,0
98 930,0
98 930,0
98 928,9
0,0
98 928,9
-1,1
100,0
004
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 837,0
1 837,0
1 837,0
1 837,0
0,0
1 837,0
0,0
100,0
3
6
9
Управ­ле­ние по де­лам ре­ли­гий го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
170 716,0
164 178,0
164 178,0
161 567,3
0,0
161 567,3
-2 610,7
98,4
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­ли­ги­оз­ной де­я­тель­но­сти на мест­ном уровне
42 942,0
49 127,0
49 127,0
49 126,6
0,0
49 126,6
-0,4
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
200,0
135,0
135,0
134,4
0,0
134,4
-0,6
99,6
004
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
27 000,0
27 000,0
27 000,0
0,0
27 000,0
0,0
100,0
005
Изу­че­ние и ана­лиз ре­ли­ги­оз­ной си­ту­а­ции в ре­ги­оне
127 574,0
87 916,0
87 916,0
85 306,3
0,0
85 306,3
-2 609,7
97,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
150 075,0
10 020,0
10 020,0
10 010,0
0,0
10 010,0
-10,0
99,9
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
061
Раз­ви­тие объ­ек­тов го­су­дар­ствен­ных ор­га­нов
150 075,0
10 020,0
10 020,0
10 010,0
0,0
10 010,0
-10,0
99,9
3
7
9
Ре­ви­зи­он­ная ко­мис­сия го­ро­да ре­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
207 853,0
224 166,0
224 166,0
224 120,9
0,2
224 120,7
-45,3
100,0
001
Услу­ги по обес­пе­че­нию де­я­тель­но­сти ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
197 115,0
213 538,0
213 538,0
213 493,6
0,2
213 493,4
-44,6
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
10 738,0
10 628,0
10 628,0
10 627,2
0,0
10 627,2
-0,8
100,0
3
9
8
Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го иму­ще­ства и го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
134 797,0
134 797,0
134 795,1
0,0
134 795,1
-1,9
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ком­му­наль­но­го иму­ще­ства и го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок на мест­ном уровне
0,0
79 874,0
79 874,0
79 873,8
0,0
79 873,8
-0,2
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
54 223,0
54 223,0
54 221,3
0,0
54 221,3
-1,7
100,0
010
При­ва­ти­за­ция, управ­ле­ние ком­му­наль­ным иму­ще­ством, пост­при­ва­ти­за­ци­он­ная де­я­тель­ность и ре­гу­ли­ро­ва­ние спо­ров, свя­зан­ных с этим
0,0
700,0
700,0
700,0
0,0
700,0
0,0
100,0
0
2
Обо­ро­на
429 576,0
393 835,0
393 835,0
393 824,9
0,0
393 824,9
-10,1
100,0
1
2
1
Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
336 636,0
367 913,0
367 913,0
367 902,9
0,0
367 902,9
-10,1
100,0
010
Ме­ро­при­я­тия в рам­ках ис­пол­не­ния все­об­щей во­ин­ской обя­зан­но­сти
181 971,0
109 490,0
109 490,0
109 488,5
0,0
109 488,5
-1,5
100,0
011
Под­го­тов­ка тер­ри­то­ри­аль­ной обо­ро­ны и тер­ри­то­ри­аль­ная обо­ро­на го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
52 610,0
62 291,0
62 291,0
62 288,8
0,0
62 288,8
-2,2
100,0
012
Мо­би­ли­за­ци­он­ная под­го­тов­ка и мо­би­ли­за­ция го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
27 600,0
126 971,0
126 971,0
126 967,0
0,0
126 967,0
-4,0
100,0
014
Пре­ду­пре­жде­ние и лик­ви­да­ция чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций ма­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
74 455,0
69 161,0
69 161,0
69 158,6
0,0
69 158,6
-2,4
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
3
8
7
Тер­ри­то­ри­аль­ный ор­ган, упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов в об­ла­сти чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра, Граж­дан­ской обо­ро­ны, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
92 940,0
25 922,0
25 922,0
25 922,0
0,0
25 922,0
0,0
100,0
005
Пре­ду­пре­жде­ние и лик­ви­да­ция чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций ма­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
92 940,0
25 922,0
25 922,0
25 922,0
0,0
25 922,0
0,0
100,0
0
3
Об­ще­ствен­ный по­ря­док, без­опас­ность, пра­во­вая, су­деб­ная, уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ная де­я­тель­ность
10 173 206,0
9 735 495,0
9 735 495,0
9 735 473,8
0,3
9 735 473,5
-21,5
100,0
3
5
2
Ис­пол­ни­тель­ный ор­ган внут­рен­них дел, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
8 008 451,0
7 439 553,0
7 439 553,0
7 439 532,5
0,3
7 439 532,2
-20,8
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти обес­пе­че­ния охра­ны об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка и без­опас­но­сти на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
6 586 887,0
6 209 728,0
6 209 728,0
6 209 721,2
0,3
6 209 720,9
-7,1
100,0
003
По­ощ­ре­ние граж­дан, участ­ву­ю­щих в охране об­ще­ствен­но­го по­ряд­ка
13 000,0
13 000,0
13 000,0
12 999,9
0,0
12 999,9
-0,1
100,0
004
Услу­ги по про­фи­лак­ти­ке нар­ко­ма­нии и нар­ко­биз­не­са в го­ро­де Астане
15 000,0
14 995,0
14 995,0
14 993,5
0,0
14 993,5
-1,5
100,0
007
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 292 956,0
1 105 600,0
1 105 600,0
1 105 597,9
0,0
1 105 597,9
-2,1
100,0
012
Услу­ги по раз­ме­ще­нию лиц, не име­ю­щих опре­де­лен­но­го ме­ста жи­тель­ства и до­ку­мен­тов
70 098,0
67 229,0
67 229,0
67 224,7
0,0
67 224,7
-4,3
100,0
013
Ор­га­ни­за­ция со­дер­жа­ния лиц, аре­сто­ван­ных в ад­ми­ни­стра­тив­ном по­ряд­ке
30 510,0
29 001,0
29 001,0
28 995,4
0,0
28 995,4
-5,6
100,0
3
6
8
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны
995 635,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Обес­пе­че­ние без­опас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах
995 635,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
1 169 120,0
169 117,0
169 117,0
169 116,3
0,0
169 116,3
-0,7
100,0
004
Раз­ви­тие объ­ек­тов ор­га­нов внут­рен­них дел
1 169 120,0
169 117,0
169 117,0
169 116,3
0,0
169 116,3
-0,7
100,0
3
8
4
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
2 126 825,0
2 126 825,0
2 126 825,0
0,0
2 126 825,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
004
Обес­пе­че­ние без­опас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния в на­се­лен­ных пунк­тах
0,0
2 126 825,0
2 126 825,0
2 126 825,0
0,0
2 126 825,0
0,0
100,0
0
4
Об­ра­зо­ва­ние
48 469 847,0
47 442 289,0
47 480 485,0
47 459 456,9
40 639,2
47 418 817,8
-61 667,2
99,9
1
2
3
Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га
7 035 950,0
6 467 640,0
6 467 640,0
6 466 429,3
0,0
6 466 429,2
-1 210,8
100,0
004
Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти ор­га­ни­за­ций до­школь­но­го вос­пи­та­ния и обу­че­ния
2 636 296,0
2 388 665,0
2 388 665,0
2 388 191,8
0,0
2 388 191,7
-473,3
100,0
041
Ре­а­ли­за­ция го­су­дар­ствен­но­го об­ра­зо­ва­тель­но­го за­ка­за в до­школь­ных ор­га­ни­за­ци­ях об­ра­зо­ва­ния
4 399 654,0
4 078 975,0
4 078 975,0
4 078 237,5
0,0
4 078 237,5
-737,5
100,0
3
5
2
Ис­пол­ни­тель­ный ор­ган внут­рен­них дел, фи­нан­си­ру­е­мый из бюд­же­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
12 875,0
7 778,0
7 778,0
7 777,9
0,0
7 777,9
-0,1
100,0
006
По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров
12 875,0
7 778,0
7 778,0
7 777,9
0,0
7 777,9
-0,1
100,0
3
5
3
Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
688 703,0
483 300,0
483 300,0
480 064,6
0,0
480 064,6
-3 235,4
99,3
003
По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров
194 796,0
145 987,0
145 987,0
145 987,0
0,0
145 987,0
0,0
100,0
034
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­ных ор­га­ни­за­ций об­ра­зо­ва­ния си­сте­мы здра­во­охра­не­ния
51 019,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
043
Под­го­тов­ка спе­ци­а­ли­стов в ор­га­ни­за­ци­ях тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го, по­сле­сред­не­го об­ра­зо­ва­ния
347 996,0
271 874,0
271 874,0
268 639,0
0,0
268 639,0
-3 235,0
98,8
044
Ока­за­ние со­ци­аль­ной под­держ­ки обу­ча­ю­щим­ся по про­грам­мам тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го, по­сле­сред­не­го об­ра­зо­ва­ния
94 892,0
65 439,0
65 439,0
65 438,6
0,0
65 438,6
-0,4
100,0
3
5
9
Управ­ле­ние ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да Аста­ны
1 162 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
До­пол­ни­тель­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей и юно­ше­ства по спор­ту
1 162 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
0
Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
26 424 939,0
24 642 607,0
24 680 803,0
24 664 221,8
314,8
24 663 906,9
-16 896,1
99,9
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти об­ра­зо­ва­ния
177 560,0
159 073,0
159 073,0
159 003,5
0,0
159 003,5
-69,5
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
003
Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние
19 210 756,0
17 028 596,0
17 028 596,0
17 027 365,0
16,4
17 027 348,6
-1 247,4
100,0
004
Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние по спе­ци­аль­ным об­ра­зо­ва­тель­ным про­грам­мам
200 852,0
191 196,0
191 196,0
191 195,2
291,6
190 903,6
-292,4
99,8
005
Об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ное обу­че­ние ода­рен­ных де­тей в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ор­га­ни­за­ци­ях об­ра­зо­ва­ния
241 833,0
320 199,0
320 199,0
319 674,1
0,0
319 674,1
-524,9
99,8
006
Ин­фор­ма­ти­за­ция си­сте­мы об­ра­зо­ва­ния в го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ни­ях об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
7 633,0
4 200,0
4 200,0
4 200,0
0,0
4 200,0
0,0
100,0
007
При­об­ре­те­ние и до­став­ка учеб­ни­ков, учеб­но-ме­то­ди­че­ских ком­плек­сов для го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
481 500,0
1 052 389,0
1 052 389,0
1 052 389,0
0,0
1 052 389,0
0,0
100,0
008
До­пол­ни­тель­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей
1 470 052,0
1 481 779,0
1 481 779,0
1 478 885,9
0,0
1 478 885,9
-2 893,1
99,8
009
Про­ве­де­ние школь­ных олим­пи­ад, вне­школь­ных ме­ро­при­я­тий и кон­кур­сов мас­шта­ба го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
42 733,0
45 376,0
45 376,0
45 376,0
0,0
45 376,0
0,0
100,0
011
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
2 622,0
2 722,0
2 722,0
2 722,0
0,0
2 722,0
0,0
100,0
013
Об­сле­до­ва­ние пси­хи­че­ско­го здо­ро­вья де­тей и под­рост­ков и ока­за­ние пси­хо­ло­го-ме­ди­ко-пе­да­го­ги­че­ской кон­суль­та­тив­ной по­мо­щи на­се­ле­нию
44 775,0
38 681,0
38 681,0
38 373,9
1,0
38 372,9
-308,1
99,2
014
Ре­а­би­ли­та­ция и со­ци­аль­ная адап­та­ция де­тей и под­рост­ков с про­бле­ма­ми в раз­ви­тии
89 004,0
83 990,0
83 990,0
83 082,7
5,9
83 076,9
-913,1
98,9
019
При­суж­де­ние гран­тов го­су­дар­ствен­ным учре­жде­ни­ям об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы за вы­со­кие по­ка­за­те­ли ра­бо­ты
22 315,0
22 315,0
22 315,0
22 313,4
0,0
22 313,4
-1,6
100,0
021
Еже­ме­сяч­ные вы­пла­ты де­неж­ных средств опе­ку­нам (по­пе­чи­те­лям) на со­дер­жа­ние ре­бен­ка-си­ро­ты (де­тей-си­рот), и ре­бен­ка (де­тей), остав­ше­го­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей
138 361,0
138 361,0
138 361,0
128 411,7
0,0
128 411,7
-9 949,4
92,8
024
Под­го­тов­ка спе­ци­а­ли­стов в ор­га­ни­за­ци­ях тех­ни­че­ско­го и про­фес­си­о­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния
3 793 805,0
3 560 059,0
3 560 059,0
3 560 055,4
0,0
3 560 055,4
-3,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь­
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
027
Вы­пла­та еди­но­вре­мен­ных де­неж­ных средств ка­зах­стан­ским граж­да­нам, усы­но­вив­шим (удо­че­рив­шим) ре­бен­ка (де­тей)-си­ро­ту и ре­бен­ка (де­тей), остав­ше­го­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей
8 946,0
10 727,0
10 727,0
10 719,6
0,0
10 719,6
-7,4
99,9
029
Ме­то­ди­че­ская ра­бо­та
67 576,0
74 701,0
74 701,0
74 697,9
0,0
74 697,9
-3,1
100,0
038
По­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции, под­го­тов­ка и пе­ре­под­го­тов­ка кад­ров в рам­ках ре­а­ли­за­ции До­рож­ной кар­ты за­ня­то­сти 2020
0,0
0,0
38 196,0
38 007,9
0,0
38 007,9
-188,1
99,5
067
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
421 753,0
425 380,0
425 380,0
424 920,7
0,0
424 920,7
-459,3
99,9
068
Обес­пе­че­ние по­вы­ше­ния ком­пью­тер­ной гра­мот­но­сти на­се­ле­ния
2 863,0
2 863,0
2 863,0
2 828,0
0,0
2 828,0
-35,0
98,8
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
13 145 081,0
14 774 291,0
14 774 291,0
14 774 290,5
40 324,3
14 733 966,1
-40 324,9
99,7
037
Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов об­ра­зо­ва­ния
13 145 081,0
14 774 291,0
14 774 291,0
14 774 290,5
40 324,3
14 733 966,1
-40 324,9
99,7
3
8
1
Управ­ле­ние фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
1 066 673,0
1 066 673,0
1 066 673,0
0,0
1 066 673,0
0,0
100,0
006
До­пол­ни­тель­ное об­ра­зо­ва­ние для де­тей и юно­ше­ства по спор­ту
0,0
1 066 673,0
1 066 673,0
1 066 673,0
0,0
1 066 673,0
0,0
100,0
0
5
Здра­во­охра­не­ние
42 205 071,0
40 141 820,0
40 281 595,9
40 280 724,8
0,0
40 280 724,8
-871,1
100,0
3
5
3
Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
29 293 172,0
28 763 508,0
28 903 283,9
28 902 417,0
0,0
28 902 417,0
-866,9
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти здра­во­охра­не­ния
130 336,0
126 084,0
126 084,0
126 070,0
0,0
126 070,0
-14,0
100,0
005
Про­из­вод­ство кро­ви, ее ком­по­нен­тов и пре­па­ра­тов для мест­ных ор­га­ни­за­ций здра­во­охра­не­ния
769 327,0
948 339,0
948 339,0
948 339,0
0,0
948 339,0
0,0
100,0
006
Услу­ги по охране ма­те­рин­ства и дет­ства
273 891,0
259 424,0
259 424,0
259 421,5
0,0
259 421,5
-2,5
100,0
007
Про­па­ган­да здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни
183 663,0
183 663,0
183 663,0
183 663,0
0,0
183 663,0
0,0
100,0
008
Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий по про­фи­лак­ти­ке и борь­бе со СПИД в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан
376 003,0
365 718,0
365 718,0
365 701,7
0,0
365 701,7
-16,3
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
009
Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи ли­цам, стра­да­ю­щим ту­бер­ку­ле­зом, ин­фек­ци­он­ны­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, пси­хи­че­ски­ми рас­строй­ства­ми и рас­строй­ства­ми по­ве­де­ния, в том чис­ле свя­зан­ные с упо­треб­ле­ни­ем пси­хо­ак­тив­ных ве­ществ
4 013 635,0
3 905 288,0
3 905 288,0
3 905 288,0
0,0
3 905 288,0
0,0
100,0
011
Ока­за­ние ско­рой ме­ди­цин­ской по­мо­щи и са­ни­тар­ная авиа­ция, за ис­клю­че­ни­ем ока­зы­ва­е­мой за счет средств рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
2 446 945,0
2 351 383,0
2 351 383,0
2 351 383,0
0,0
2 351 383,0
0,0
100,0
012
Ре­а­ли­за­ция со­ци­аль­ных про­ек­тов на про­фи­лак­ти­ку ВИЧ-ин­фек­ции сре­ди лиц на­хо­дя­щих­ся и осво­бо­див­ших­ся из мест ли­ше­ния сво­бо­ды в рам­ках Го­су­дар­ствен­ной про­грам­мы «Са­ла­мат­ты Ќазаќстан» на 2011-2015 го­ды
0,0
0,0
2 038,0
2 037,2
0,0
2 037,2
-0,8
100,0
013
Про­ве­де­ние па­то­ло­го­ана­то­ми­че­ско­го вскры­тия
190 266,0
181 632,0
181 632,0
181 632,0
0,0
181 632,0
0,0
100,0
014
Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми про­дук­та­ми дет­ско­го и ле­чеб­но­го пи­та­ния от­дель­ных ка­те­го­рий на­се­ле­ния на ам­бу­ла­тор­ном уровне
1 468 891,0
1 842 269,0
1 842 269,0
1 842 269,0
0,0
1 842 269,0
0,0
100,0
016
Обес­пе­че­ние граж­дан бес­плат­ным или льгот­ным про­ез­дом за пре­де­лы на­се­лен­но­го пунк­та на ле­че­ние
3 327,0
712,0
712,0
711,4
0,0
711,4
-0,6
99,9
017
При­об­ре­те­ние тест-си­стем для про­ве­де­ния до­зор­но­го эпи­де­мио­ло­ги­че­ско­го над­зо­ра
1 255,0
1 204,0
1 204,0
1 204,0
0,0
1 204,0
0,0
100,0
018
Ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ские услу­ги в об­ла­сти здра­во­охра­не­ния
59 009,0
66 009,0
66 009,0
66 009,0
0,0
66 009,0
0,0
100,0
019
Обес­пе­че­ние боль­ных ту­бер­ку­ле­зом про­ти­во­ту­бер­ку­лез­ны­ми пре­па­ра­та­ми
288 050,0
271 262,0
271 262,0
271 260,7
0,0
271 260,7
-1,3
100,0
020
Обес­пе­че­ние боль­ных диа­бе­том про­ти­во­ди­а­бе­ти­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми
446 316,0
439 299,0
439 299,0
439 290,7
0,0
439 290,7
-8,3
100,0
021
Обес­пе­че­ние он­ко­ге­ма­то­ло­ги­че­ских боль­ных хи­мио­пре­па­ра­та­ми
217 758,0
174 982,0
174 982,0
174 824,9
0,0
174 824,9
-157,1
99,9
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь­
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
022
Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми боль­ных с хро­ни­че­ской по­чеч­ной недо­ста­точ­но­стью, ауто­им­мун­ны­ми, ор­фан­ны­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, им­му­но­де­фи­цит­ны­ми со­сто­я­ни­я­ми, а та­к­же боль­ных по­сле транс­план­та­ции по­чек
784 015,0
756 474,0
756 474,0
756 468,3
0,0
756 468,3
-5,7
100,0
026
Обес­пе­че­ние фак­то­ра­ми свер­ты­ва­ния кро­ви боль­ных ге­мо­фи­ли­ей
263 759,0
274 159,0
274 159,0
274 156,4
0,0
274 156,4
-2,6
100,0
027
Цен­тра­ли­зо­ван­ный за­куп и хра­не­ние вак­цин и дру­гих ме­ди­цин­ских им­му­но­био­ло­ги­че­ских пре­па­ра­тов для про­ве­де­ния им­му­но­про­фи­лак­ти­ки на­се­ле­ния
1 444 485,0
1 321 866,0
1 321 866,0
1 321 839,1
0,0
1 321 839,1
-26,9
100,0
028
Со­дер­жа­ние вновь вво­ди­мых объ­ек­тов здра­во­охра­не­ния
94 205,0
155 368,0
155 368,0
155 368,0
0,0
155 368,0
0,0
100,0
029
Ба­зы спец­мед­снаб­же­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
74 397,0
70 537,0
70 537,0
70 534,9
0,0
70 534,9
-2,1
100,0
030
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
968,0
1 166,0
1 166,0
1 163,1
0,0
1 163,1
-2,9
99,8
033
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды ме­ди­цин­ских ор­га­ни­за­ций здра­во­охра­не­ния
1 793 488,0
1 249 152,0
1 249 152,0
1 248 527,9
0,0
1 248 527,9
-624,1
100,0
036
Обес­пе­че­ние тром­бо­ли­ти­че­ски­ми пре­па­ра­та­ми боль­ных с ост­рым ин­фарк­том мио­кар­да
5 516,0
5 438,0
5 438,0
5 436,4
0,0
5 436,4
-1,6
100,0
038
Про­ве­де­ние скри­нин­го­вых ис­сле­до­ва­ний в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи
180 885,0
170 451,0
170 451,0
170 451,0
0,0
170 451,0
0,0
100,0
039
Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи на­се­ле­нию субъ­ек­та­ми здра­во­охра­не­ния рай­он­но­го зна­че­ния и се­ла и ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­ни­че­ской по­мо­щи в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи
9 541 591,0
9 108 717,0
9 108 717,0
9 108 717,0
0,0
9 108 717,0
0,0
100,0
045
Обес­пе­че­ние ле­кар­ствен­ны­ми сред­ства­ми на льгот­ных усло­ви­ях от­дель­ных ка­те­го­рий граж­дан на ам­бу­ла­тор­ном уровне ле­че­ния
568 556,0
608 556,0
608 556,0
608 556,0
0,0
608 556,0
0,0
100,0
046
Ока­за­ние ме­ди­цин­ской по­мо­щи он­ко­ло­ги­че­ским боль­ным в рам­ках га­ран­ти­ро­ван­но­го объ­е­ма бес­плат­ной ме­ди­цин­ской по­мо­щи
3 672 635,0
3 924 356,0
3 924 356,0
3 924 356,0
0,0
3 924 356,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь­
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
137 737,9
137 737,8
0,0
137 737,8
-0,1
100,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
12 911 899,0
11 378 312,0
11 378 312,0
11 378 307,8
0,0
11 378 307,8
-4,2
100,0
038
Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов здра­во­охра­не­ния
12 911 899,0
11 378 312,0
11 378 312,0
11 378 307,8
0,0
11 378 307,8
-4,2
100,0
0
6
Со­ци­аль­ная по­мощь и со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние
8 214 599,0
8 011 472,0
8 216 432,0
8 203 892,1
360,7
8 203 531,4
-12 900,6
99,8
1
2
3
Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га
208 724,0
185 981,0
185 981,0
185 440,3
0,0
185 440,3
-540,7
99,7
003
Ока­за­ние со­ци­аль­ной по­мо­щи нуж­да­ю­щим­ся граж­да­нам на до­му
208 724,0
185 981,0
185 981,0
185 440,3
0,0
185 440,3
-540,7
99,7
3
5
5
Управ­ле­ние за­ня­то­сти и со­ци­аль­ных про­грамм го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
7 017 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти обес­пе­че­ния за­ня­то­сти и ре­а­ли­за­ции со­ци­аль­ных про­грамм для на­се­ле­ния
208 887,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых и ин­ва­ли­дов в ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях) об­ще­го ти­па
520 455,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Про­грам­ма за­ня­то­сти
785 065,0
0,0
0,0
0,0
0,0
006
Го­су­дар­ствен­ная ад­рес­ная со­ци­аль­ная по­мощь
32 297,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Ока­за­ние жи­лищ­ной по­мо­щи
168 944,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Со­ци­аль­ная по­мощь от­дель­ным ка­те­го­ри­ям нуж­да­ю­щих­ся граж­дан по ре­ше­ни­ям мест­ных пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов
2 237 465,0
0,0
0,0
0,0
0,0
009
Со­ци­аль­ная под­держ­ка ин­ва­ли­дов
303 620,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Го­су­дар­ствен­ные по­со­бия на де­тей до 18 лет
41 808,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
Опла­та услуг по за­чис­ле­нию, вы­пла­те и до­став­ке по­со­бий и дру­гих со­ци­аль­ных вы­плат
5 067,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
015
Обес­пе­че­ние нуж­да­ю­щих­ся ин­ва­ли­дов обя­за­тель­ны­ми ги­ги­е­ни­че­ски­ми сред­ства­ми, предо­став­ле­ние со­ци­аль­ных услуг ин­ди­ви­ду­аль­но­го по­мощ­ни­ка для ин­ва­ли­дов пер­вой груп­пы, име­ю­щих за­труд­не­ние в пе­ре­дви­же­нии, и спе­ци­а­ли­ста же­сто­во­го язы­ка для ин­ва­ли­дов по слу­ху в со­от­вест­вии с ин­ди­ви­ду­аль­ной про­грам­мой ре­а­би­ли­та­ции ин­ва­ли­да
554 767,0
0,0
0,0
0,0
0,0
016
Со­ци­аль­ная адап­та­ция лиц, не име­ю­щих опре­де­лен­но­го ме­сто­жи­тель­ства
154 561,0
0,0
0,0
0,0
0,0
019
Раз­ме­ще­ние го­су­дар­ствен­но­го со­ци­аль­но­го за­ка­за в непра­ви­тель­ствен­ном сек­то­ре
139 974,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
020
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, в пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)
465 068,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
021
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых, ин­ва­ли­дов, в том чис­ле де­тей-ин­ва­ли­дов, в ре­а­би­ли­та­ци­он­ных цен­трах
342 895,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
022
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для де­тей-ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми па­та­ло­ги­я­ми в дет­ских пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)
580 692,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
026
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
2 622,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
028
Услу­ги ли­цам из групп рис­ка, по­пав­шим в слож­ную си­ту­а­цию вслед­ствие на­си­лия или угро­зы на­си­лия
80 165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
030
Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти цен­тров за­ня­то­сти
22 171,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
044
Ре­а­ли­за­ция ми­гра­ци­он­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
5 656,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
045
Ре­а­ли­за­ция Пла­на ме­ро­при­я­тий по обес­пе­че­нию прав и улуч­ше­нию ка­че­ства жиз­ни ин­ва­ли­дов
54 521,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
052
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий, по­свя­щен­ных се­ми­де­ся­ти­ле­тию По­бе­ды в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне
155 366,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
053
Услу­ги по за­мене и на­строй­ке ре­че­вых про­цес­со­ров к кохле­ар­ным им­план­там
72 750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
067
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
82 897,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
0
Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
922 236,0
1 050 129,0
1 050 129,0
1 049 808,4
0,0
1 049 808,4
-320,6
100,0
016
Со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние си­рот, де­тей, остав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей
601 763,0
544 380,0
544 380,0
544 059,9
0,0
544 059,9
-320,1
99,9
017
Со­ци­аль­ная под­держ­ка обу­ча­ю­щих­ся и вос­пи­тан­ни­ков ор­га­ни­за­ций об­ра­зо­ва­ния оч­ной фор­мы обу­че­ния
272 563,0
466 201,0
466 201,0
466 200,5
0,0
466 200,5
-0,5
100,0
037
Со­ци­аль­ная ре­а­би­ли­та­ция
47 910,0
39 548,0
39 548,0
39 548,0
0,0
39 548,0
0,0
100,0
3
7
0
Управ­ле­ние по ин­спек­ции тру­да го­ро­да Аста­ны
65 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых от­но­ше­ний на мест­ном уровне
65 926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
100,0
039
Стро­и­тель­ство и ре­кон­струк­ция объ­ек­тов со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
0,0
100,0
3
9
5
Управ­ле­ние за­ня­то­сти, тру­да и со­ци­аль­ной за­щи­ты го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
6 775 352,0
6 980 312,0
6 968 633,4
360,7
6 968 272,7
-12 039,3
99,8
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти обес­пе­че­ния за­ня­то­сти и ре­а­ли­за­ции со­ци­аль­ных про­грамм для на­се­ле­ния, ре­гу­ли­ро­ва­ния тру­до­вых от­но­ше­ний на мест­ном уровне
0,0
278 645,0
278 645,0
278 492,8
0,5
278 492,3
-152,7
99,9
002
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых и ин­ва­ли­дов в ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях) об­ще­го ти­па
0,0
428 986,0
428 986,0
428 981,3
0,0
428 981,3
-4,7
100,0
003
Про­грам­ма за­ня­то­сти
0,0
595 221,0
719 843,0
718 796,0
0,0
718 796,0
-1 047,0
99,9
004
Го­су­дар­ствен­ная ад­рес­ная со­ци­аль­ная по­мощь
0,0
24 006,0
24 006,0
23 705,9
0,0
23 705,9
-300,1
98,7
007
Ока­за­ние жи­лищ­ной по­мо­щи
0,0
92 654,0
92 654,0
92 366,0
0,0
92 365,9
-288,1
99,7
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
008
Со­ци­аль­ная по­мощь от­дель­ным ка­те­го­ри­ям нуж­да­ю­щих­ся граж­дан по ре­ше­ни­ям мест­ных пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов
0,0
2 538 216,0
2 538 216,0
2 536 509,3
0,0
2 536 509,3
-1 706,7
99,9
009
Со­ци­аль­ная под­держ­ка ин­ва­ли­дов
0,0
371 439,0
371 439,0
365 479,2
0,0
365 479,2
-5 959,8
98,4
012
Го­су­дар­ствен­ные по­со­бия на де­тей до 18 лет
0,0
43 008,0
43 008,0
42 347,6
0,0
42 347,6
-660,4
98,5
013
Опла­та услуг по за­чис­ле­нию, вы­пла­те и до­став­ке по­со­бий и дру­гих со­ци­аль­ных вы­плат
0,0
5 767,0
5 767,0
5 396,3
0,0
5 396,3
-370,7
93,6
015
Обес­пе­че­ние нуж­да­ю­щих­ся ин­ва­ли­дов обя­за­тель­ны­ми ги­ги­е­ни­че­ски­ми сред­ства­ми, предо­став­ле­ние со­ци­аль­ных услуг ин­ди­ви­ду­аль­но­го по­мощ­ни­ка для ин­ва­ли­дов пер­вой груп­пы, име­ю­щих за­труд­не­ние в пе­ре­дви­же­нии, и спе­ци­а­ли­ста же­сто­во­го язы­ка для ин­ва­ли­дов по слу­ху в со­от­вет­ствии с ин­ди­ви­ду­аль­ной про­грам­мой ре­а­би­ли­та­ции ин­ва­ли­да
0,0
533 258,0
533 258,0
533 049,0
0,0
533 049,0
-209,0
100,0
016
Со­ци­аль­ная адап­та­ция лиц, не име­ю­щих опре­де­лен­но­го ме­сто­жи­тель­ства
0,0
136 608,0
136 608,0
136 072,7
96,3
135 976,3
-631,7
99,5
019
Раз­ме­ще­ние го­су­дар­ствен­но­го со­ци­аль­но­го за­ка­за в непра­ви­тель­ствен­ном сек­то­ре
0,0
128 561,0
128 561,0
128 477,2
0,0
128 477,2
-83,8
99,9
020
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми, в пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)
0,0
429 353,0
429 353,0
429 324,1
0,0
429 324,1
-28,9
100,0
021
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для пре­ста­ре­лых, ин­ва­ли­дов, в том чис­ле де­тей-ин­ва­ли­дов, в ре­а­би­ли­та­ци­он­ных цен­трах
0,0
38 766,0
38 766,0
38 760,4
0,0
38 760,4
-5,6
100,0
022
Предо­став­ле­ние спе­ци­аль­ных со­ци­аль­ных услуг для де­тей-ин­ва­ли­дов с пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ски­ми па­то­ло­ги­я­ми в дет­ских пси­хо­нев­ро­ло­ги­че­ских ме­ди­ко-со­ци­аль­ных учре­жде­ни­ях (ор­га­ни­за­ци­ях)
0,0
543 438,0
543 438,0
543 279,8
0,0
543 279,8
-158,2
100,0
026
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
3 967,0
3 967,0
3 964,7
0,0
3 964,7
-2,3
99,9
028
Услу­ги ли­цам из групп рис­ка, по­пав­шим в слож­ную си­ту­а­цию вслед­ствие на­си­лия или угро­зы на­си­лия
0,0
101 593,0
101 593,0
101 578,1
0,2
101 577,8
-15,2
100,0
030
Обес­пе­че­ние де­я­тель­но­сти цен­тров за­ня­то­сти
0,0
31 837,0
112 175,0
112 147,0
242,4
111 904,6
-270,4
99,8
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
прог-рамм
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
044
Ре­а­ли­за­ция ми­гра­ци­он­ных ме­ро­при­я­тий на мест­ном уровне
0,0
4 436,0
4 436,0
4 332,3
20,6
4 311,7
-124,3
97,2
045
Ре­а­ли­за­ция Пла­на ме­ро­при­я­тий по обес­пе­че­нию прав и улуч­ше­нию ка­че­ства жиз­ни ин­ва­ли­дов
0,0
58 521,0
58 521,0
58 513,4
0,6
58 512,7
-8,3
100,0
052
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий, по­свя­щен­ных се­ми­де­ся­ти­ле­тию По­бе­ды в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне
0,0
144 420,0
144 420,0
144 419,5
0,0
144 419,5
-0,5
100,0
053
Услу­ги по за­мене и на­строй­ке ре­че­вых про­цес­со­ров к кохле­ар­ным им­план­там
0,0
75 112,0
75 112,0
75 110,1
0,0
75 110,1
-1,9
100,0
067
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
167 540,0
167 540,0
167 530,9
0,0
167 530,9
-9,1
100,0
0
7
Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
86 368 690,0
79 174 163,0
79 938 249,1
79 936 460,5
220 385,3
79 716 075,2
-222 173,9
99,7
1
2
3
Ап­па­рат аки­ма рай­о­на в го­ро­де, го­ро­да рай­он­но­го зна­че­ния, по­сел­ка, се­ла, сель­ско­го окру­га
26 678 963,0
28 673 029,0
28 673 029,0
28 673 028,2
0,0
28 673 028,2
-0,8
100,0
008
Осве­ще­ние улиц на­се­лен­ных пунк­тов
1 901 533,0
1 710 533,0
1 710 533,0
1 710 533,0
0,0
1 710 533,0
0,0
100,0
009
Обес­пе­че­ние са­ни­та­рии на­се­лен­ных пунк­тов
13 354 423,0
15 213 198,0
15 213 198,0
15 213 197,4
0,0
15 213 197,4
-0,6
100,0
010
Со­дер­жа­ние мест за­хо­ро­не­ний и по­гре­бе­ние без­род­ных
117 708,0
146 708,0
146 708,0
146 708,0
0,0
146 708,0
0,0
100,0
011
Бла­го­устрой­ство и озе­ле­не­ние на­се­лен­ных пунк­тов
11 305 299,0
11 602 590,0
11 602 590,0
11 602 589,9
0,0
11 602 589,9
-0,1
100,0
3
5
3
Управ­ле­ние здра­во­охра­не­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
3 450,0
33 890,0
33 888,5
0,0
33 888,5
-1,5
100,0
037
Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020
0,0
3 450,0
33 890,0
33 888,5
0,0
33 888,5
-1,5
100,0
3
5
4
Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
956 704,0
1 218 891,0
1 218 891,0
1 218 889,3
2 260,9
1 216 628,4
-2 262,6
99,8
017
Раз­ви­тие бла­го­устрой­ства го­ро­да
956 704,0
1 218 891,0
1 218 891,0
1 218 889,3
2 260,9
1 216 628,4
-2 262,6
99,8
3
6
0
Управ­ле­ние об­ра­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
7 491,0
74 370,0
74 290,1
2 581,2
71 708,9
-2 661,1
96,4
035
Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020
0,0
7 491,0
74 370,0
74 290,1
2 581,2
71 708,9
-2 661,1
96,4
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
3
6
7
Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны
35 471 081,0
27 018 990,0
27 328 485,7
27 328 106,5
51,0
27 328 055,5
-430,2
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
79 075,0
158 637,0
158 637,0
158 631,3
0,0
158 631,3
-5,7
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 179,0
5 440,0
5 440,0
5 439,4
0,0
5 439,4
-0,6
100,0
005
Раз­ви­тие ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
2 978 642,0
4 449 698,0
4 449 698,0
4 449 695,1
31,0
4 449 664,1
-33,9
100,0
006
Функ­ци­о­ни­ро­ва­ние си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
270 258,0
311 502,0
311 502,0
311 502,0
0,0
311 502,0
0,0
100,0
007
Раз­ви­тие си­сте­мы во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
15 635 083,0
17 226 284,0
17 226 284,0
17 226 274,9
16,3
17 226 258,6
-25,4
100,0
008
Про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ви­тие и (или) обу­строй­ство ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры
16 235 630,0
4 633 684,0
4 633 684,0
4 633 325,0
3,7
4 633 321,3
-362,7
100,0
041
Про­ве­де­ние про­фи­лак­ти­че­ской дезин­сек­ции и де­ра­ти­за­ции (за ис­клю­че­ни­ем дезин­сек­ции и де­ра­ти­за­ции на тер­ри­то­рии при­род­ных оча­гов ин­фек­ци­он­ных и па­ра­зи­тар­ных за­бо­ле­ва­ний, а та­к­же в оча­гах ин­фек­ци­он­ных и па­ра­зи­тар­ных за­бо­ле­ва­ний)
271 214,0
233 745,0
233 745,0
233 743,7
0,0
233 743,7
-1,3
100,0
106
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет чрез­вы­чай­но­го ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на для лик­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций со­ци­аль­но­го, при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра
0,0
0,0
185 988,3
185 988,2
0,0
185 988,2
-0,1
100,0
108
Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов
0,0
0,0
81 324,0
81 323,5
0,0
81 323,5
-0,5
100,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
42 183,4
42 183,3
0,0
42 183,3
-0,1
100,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
17 991 252,0
13 984 224,0
13 984 224,0
13 983 329,0
172 047,0
13 811 282,1
-172 941,9
98,8
012
Про­ек­ти­ро­ва­ние и (или) стро­и­тель­ство, ре­кон­струк­ция жи­лья ком­му­наль­но­го жи­лищ­но­го фон­да
11 643 785,0
9 864 110,0
9 864 110,0
9 864 108,7
2,2
9 864 106,5
-3,5
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
013
Раз­ви­тие бла­го­устрой­ства го­ро­да
2 368 097,0
119 026,0
119 026,0
119 025,2
0,5
119 024,7
-1,3
100,0
017
Про­ек­ти­ро­ва­ние, раз­ви­тие и (или) обу­строй­ство ин­же­нер­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры
3 979 370,0
4 001 088,0
4 001 088,0
4 000 195,2
172 044,3
3 828 151,0
-172 937,0
95,7
3
7
4
Управ­ле­ние жи­лья го­ро­да Аста­ны
4 598 706,0
6 975 925,0
6 985 229,0
6 985 072,6
1,4
6 985 071,2
-157,8
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по во­про­сам жи­лья
70 329,0
87 060,0
87 060,0
86 979,7
1,4
86 978,3
-81,7
99,9
004
Снос ава­рий­но­го и вет­хо­го жи­лья
24 208,0
142 718,0
142 718,0
142 718,0
0,0
142 718,0
0,0
100,0
005
Изъ­я­тие, в том чис­ле пу­тем вы­ку­па, зе­мель­ных участ­ков для го­су­дар­ствен­ных на­доб­но­стей и свя­зан­ное с этим от­чуж­де­ние недви­жи­мо­го иму­ще­ства
4 369 163,0
6 599 317,0
6 599 317,0
6 599 242,2
0,0
6 599 242,2
-74,8
100,0
006
Ор­га­ни­за­ция со­хра­не­ния го­су­дар­ствен­но­го жи­лищ­но­го фон­да
133 433,0
130 624,0
130 624,0
130 624,0
0,0
130 624,0
0,0
100,0
008
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 573,0
2 521,0
2 521,0
2 520,6
0,0
2 520,6
-0,4
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
13 685,0
13 685,0
13 684,1
0,0
13 684,1
-0,9
100,0
106
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет чрез­вы­чай­но­го ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на для лик­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций со­ци­аль­но­го, при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра
0,0
0,0
6 686,0
6 686,0
0,0
6 686,0
0,0
100,0
107
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на на неот­лож­ные за­тра­ты
0,0
0,0
858,0
858,0
0,0
858,0
0,0
100,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
1 760,0
1 760,0
0,0
1 760,0
0,0
100,0
3
8
2
Управ­ле­ние жи­лищ­ной ин­спек­ции го­ро­да Аста­ны
271 984,0
285 581,0
448 954,4
448 943,9
0,0
448 943,9
-10,5
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти жи­лищ­но­го фон­да на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
200 075,0
213 864,0
213 864,0
213 855,4
0,0
213 855,4
-8,6
100,0
005
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 539,0
1 539,0
1 539,0
1 538,9
0,0
1 538,9
-0,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
006
Тех­ни­че­ское об­сле­до­ва­ние об­ще­го иму­ще­ства и из­го­тов­ле­ние тех­ни­че­ских пас­пор­тов на объ­ек­ты кон­до­ми­ни­у­мов
57 245,0
57 053,0
57 053,0
57 052,2
0,0
57 052,2
-0,8
100,0
008
Про­ве­де­ние энер­ге­ти­че­ско­го ауди­та мно­го­квар­тир­ных жи­лых до­мов
13 125,0
13 125,0
13 125,0
13 124,2
0,0
13 124,2
-0,8
100,0
106
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет чрез­вы­чай­но­го ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на для лик­ви­да­ции чрез­вы­чай­ных си­ту­а­ций со­ци­аль­но­го, при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра
0,0
0,0
160 579,6
160 579,5
0,0
160 579,5
-0,1
100,0
107
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на на неот­лож­ные за­тра­ты
0,0
0,0
2 793,8
2 793,7
0,0
2 793,7
-0,1
100,0
3
8
6
Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны
400 000,0
986 072,0
986 072,0
986 071,2
43 443,9
942 627,3
-43 444,7
95,6
005
Раз­ви­тие объ­ек­тов ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства
400 000,0
986 072,0
986 072,0
986 071,2
43 443,9
942 627,3
-43 444,7
95,6
3
9
5
Управ­ле­ние за­ня­то­сти, тру­да и со­ци­аль­ной за­щи­ты го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
20 510,0
205 104,0
204 841,1
0,0
204 841,1
-262,9
99,9
031
Ре­монт объ­ек­тов в рам­ках раз­ви­тия го­ро­дов по До­рож­ной кар­те за­ня­то­сти 2020
0,0
20 510,0
205 104,0
204 841,1
0,0
204 841,1
-262,9
99,9
0
8
Куль­ту­ра, спорт, ту­ризм и ин­фор­ма­ци­он­ное про­стран­ство
19 303 787,0
22 842 399,0
22 842 399,0
22 841 629,9
0,0
22 841 629,9
-769,1
100,0
3
5
8
Управ­ле­ние ар­хи­вов и до­ку­мен­та­ции го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
129 785,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по управ­ле­нию ар­хив­ным де­лом
41 472,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ар­хив­но­го фон­да
81 396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
917,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
5
9
Управ­ле­ние ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да Аста­ны
4 393 140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре ту­риз­ма, фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та
69 893,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Про­ве­де­ние спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний на уровне сто­ли­цы
153 804,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
004
Под­го­тов­ка и уча­стие чле­нов  сбор­ных ко­манд сто­ли­цы по раз­лич­ным ви­дам спор­та на рес­пуб­ли­кан­ских и меж­ду­на­род­ных спор­тив­ных со­рев­но­ва­ни­ях
4 002 023,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 329,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
013
Ре­гу­ли­ро­ва­ние ту­рист­ской де­я­тель­но­сти
66 091,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
1
Управ­ле­ние куль­ту­ры го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
12 585 912,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти куль­ту­ры
84 975,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты
1 632 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го на­сле­дия и до­сту­па к ним
334 219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Под­держ­ка те­ат­раль­но­го и му­зы­каль­но­го ис­кус­ства
1 708 126,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
009
Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния го­род­ских биб­лио­тек
174 472,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
010
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 573,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Про­ве­де­ние со­ци­аль­но зна­чи­мых и куль­тур­ных ме­ро­при­я­тий
8 650 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
2
Управ­ле­ние внут­рен­ней по­ли­ти­ки го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
992 555,0
1 082 382,0
1 082 382,0
1 081 819,9
0,0
1 081 819,9
-562,1
99,9
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной, внут­рен­ней по­ли­ти­ки на мест­ном уровне
215 160,0
276 720,0
276 720,0
276 705,8
0,0
276 705,8
-14,2
100,0
005
Услу­ги по про­ве­де­нию го­су­дар­ствен­ной ин­фор­ма­ци­он­ной по­ли­ти­ки
775 822,0
799 202,0
799 202,0
799 202,0
0,0
799 202,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
007
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 573,0
6 460,0
6 460,0
5 912,2
0,0
5 912,2
-547,8
91,5
3
6
3
Управ­ле­ние по раз­ви­тию язы­ков го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
238 986,0
226 936,0
226 936,0
226 923,4
0,0
226 923,4
-12,6
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти раз­ви­тия язы­ков
57 952,0
55 931,0
55 931,0
55 918,5
0,0
55 918,5
-12,5
100,0
002
Раз­ви­тие го­су­дар­ствен­но­го язы­ка и дру­гих язы­ков на­ро­да Ка­зах­ста­на
181 034,0
171 005,0
171 005,0
171 004,9
0,0
171 004,9
-0,1
100,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
251 942,0
253 561,0
253 561,0
253 561,0
0,0
253 561,0
0,0
100,0
014
Раз­ви­тие объ­ек­тов куль­ту­ры
140 320,0
10 320,0
10 320,0
10 320,0
0,0
10 320,0
0,0
100,0
015
Раз­ви­тие объ­ек­тов спор­та
111 622,0
243 241,0
243 241,0
243 241,0
0,0
243 241,0
0,0
100,0
3
7
7
Управ­ле­ние по во­про­сам мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
711 467,0
881 839,0
881 839,0
881 798,1
0,0
881 798,1
-40,9
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне по во­про­сам мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки
62 484,0
59 777,0
59 777,0
59 774,7
0,0
59 774,7
-2,3
100,0
004
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 070,0
1 070,0
1 070,0
1 070,0
0,0
1 070,0
0,0
100,0
005
Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий в сфе­ре мо­ло­деж­ной по­ли­ти­ки
647 913,0
812 992,0
812 992,0
812 953,4
0,0
812 953,4
-38,6
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
8 000,0
8 000,0
8 000,0
0,0
8 000,0
0,0
100,0
3
8
1
Управ­ле­ние фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
4 160 509,0
4 160 509,0
4 160 506,6
0,0
4 160 506,6
-2,4
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та
0,0
67 328,0
67 328,0
67 326,8
0,0
67 326,8
-1,2
100,0
002
Про­ве­де­ние спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний на мест­ном уровне
0,0
116 576,0
116 576,0
116 576,0
0,0
116 576,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
003
Под­го­тов­ка и уча­стие чле­нов сбор­ных ко­манд по раз­лич­ным ви­дам спор­та на рес­пуб­ли­кан­ских и меж­ду­на­род­ных спор­тив­ных со­рев­но­ва­ни­ях
0,0
3 924 678,0
3 924 678,0
3 924 677,5
0,0
3 924 677,5
-0,5
100,0
005
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
1 303,0
1 303,0
1 303,0
0,0
1 303,0
0,0
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
50 624,0
50 624,0
50 623,3
0,0
50 623,3
-0,7
100,0
3
9
6
Управ­ле­ние куль­ту­ры, ар­хи­вов и до­ку­мен­та­ции го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
16 237 172,0
16 237 172,0
16 237 020,8
0,0
16 237 020,8
-151,2
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти куль­ту­ры, ар­хи­вов и до­ку­мен­та­ции
0,0
125 876,0
125 876,0
125 874,5
0,0
125 874,5
-1,5
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
1 623,0
1 623,0
1 622,3
0,0
1 622,3
-0,7
100,0
004
Про­ве­де­ние со­ци­аль­но зна­чи­мых и куль­тур­ных ме­ро­при­я­тий
0,0
11 574 940,0
11 574 940,0
11 574 930,0
0,0
11 574 930,0
-10,0
100,0
006
Под­держ­ка куль­тур­но-до­су­го­вой ра­бо­ты
0,0
1 754 105,0
1 754 105,0
1 754 098,2
0,0
1 754 098,2
-6,8
100,0
007
Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го на­сле­дия и до­сту­па к ним
0,0
372 882,0
372 882,0
372 882,0
0,0
372 882,0
0,0
100,0
008
Под­держ­ка те­ат­раль­но­го и му­зы­каль­но­го ис­кус­ства
0,0
1 941 476,0
1 941 476,0
1 941 476,0
0,0
1 941 476,0
0,0
100,0
010
Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния го­род­ских биб­лио­тек
0,0
150 982,0
150 982,0
150 850,1
0,0
150 850,1
-131,9
99,9
011
Обес­пе­че­ние со­хран­но­сти ар­хив­но­го фон­да
0,0
86 787,0
86 787,0
86 787,0
0,0
86 787,0
0,0
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
228 501,0
228 501,0
228 500,8
0,0
228 500,8
-0,2
100,0
0
9
Топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ский ком­плекс и недро­поль­зо­ва­ние
25 919 895,0
37 764 039,0
37 990 960,2
37 951 575,7
62 639,6
37 888 936,1
-102 024,1
99,7
3
8
6
Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны
25 919 895,0
37 764 039,0
37 990 960,2
37 951 575,7
62 639,6
37 888 936,1
-102 024,1
99,7
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти энер­ге­ти­ки
86 970,0
149 728,0
149 728,0
149 727,4
0,0
149 727,4
-0,6
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 442,0
694,0
694,0
693,2
0,0
693,2
-0,8
99,9
012
Раз­ви­тие теп­ло­энер­ге­ти­че­ской си­сте­мы
25 831 483,0
37 613 617,0
37 613 617,0
37 574 233,9
62 638,6
37 511 595,3
-102 021,7
99,7
108
Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов
0,0
0,0
84 816,0
84 816,0
1,0
84 815,0
-1,0
100,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
142 105,2
142 105,2
0,0
142 105,2
0,0
100,0
1
0
Сель­ское, вод­ное, лес­ное, рыб­ное хо­зяй­ство, осо­бо охра­ня­е­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, охра­на окру­жа­ю­щей сре­ды и жи­вот­но­го ми­ра, зе­мель­ные от­но­ше­ния
4 451 293,0
4 948 114,0
5 054 343,0
5 054 062,4
6,0
5 054 056,4
-286,6
100,0
3
5
1
Управ­ле­ние зе­мель­ных от­но­ше­ний го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
94 066,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния зе­мель­ных от­но­ше­ний на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
93 149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
008
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
917,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
5
4
Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
4 188 496,0
4 548 587,0
4 554 078,0
4 554 061,2
6,0
4 554 055,2
-22,8
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре охра­ны окру­жа­ю­щей сре­ды на мест­ном уровне
80 258,0
80 937,0
80 937,0
80 930,6
0,0
80 930,6
-6,4
100,0
004
Ме­ро­при­я­тия по охране окру­жа­ю­щей сре­ды
203 121,0
634 843,0
634 843,0
634 842,5
6,0
634 836,5
-6,5
100,0
005
Раз­ви­тие объ­ек­тов охра­ны окру­жа­ю­щей сре­ды
1 765 372,0
1 865 433,0
1 865 433,0
1 865 431,9
0,0
1 865 431,9
-1,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
012
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
917,0
917,0
917,0
910,6
0,0
910,6
-6,4
99,3
016
Со­зда­ние «зе­ле­но­го по­я­са»
1 911 488,0
1 911 488,0
1 911 488,0
1 911 486,5
0,0
1 911 486,5
-1,5
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
227 340,0
54 969,0
54 969,0
54 968,2
0,0
54 968,2
-0,8
100,0
108
Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов
0,0
0,0
5 491,0
5 491,0
0,0
5 491,0
0,0
100,0
3
7
5
Управ­ле­ние сель­ско­го хо­зяй­ства го­ро­да ре­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
168 731,0
252 035,0
352 773,0
352 510,9
0,0
352 510,9
-262,1
99,9
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре сель­ско­го хо­зяй­ства
53 060,0
87 475,0
87 475,0
87 474,9
0,0
87 474,9
-0,1
100,0
008
Ор­га­ни­за­ция са­ни­тар­но­го убоя боль­ных жи­вот­ных
20,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
-20,0
0,0
010
Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ско­то­мо­гиль­ни­ков (био­тер­ми­че­ских ям)
8 831,0
8 831,0
8 831,0
8 831,0
0,0
8 831,0
0,0
100,0
011
Воз­ме­ще­ние вла­дель­цам сто­и­мо­сти изы­ма­е­мых и уни­что­жа­е­мых боль­ных жи­вот­ных, про­дук­тов и сы­рья жи­вот­но­го про­ис­хож­де­ния
197,0
197,0
197,0
0,0
0,0
0,0
-197,0
0,0
014
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
655,0
2 165,0
2 165,0
2 165,0
0,0
2 165,0
0,0
100,0
016
Про­ве­де­ние про­ти­во­эпи­зоо­ти­че­ских ме­ро­при­я­тий
12 237,0
27 619,0
27 619,0
27 619,0
0,0
27 619,0
0,0
100,0
020
Суб­си­ди­ро­ва­ние по­вы­ше­ния уро­жай­но­сти и ка­че­ства про­дук­ции рас­те­ние­вод­ства, уде­шев­ле­ние сто­и­мо­сти го­рю­че-сма­зоч­ных ма­те­ри­а­лов и дру­гих то­вар­но-ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей, необ­хо­ди­мых для про­ве­де­ния ве­сенне-по­ле­вых и убо­роч­ных ра­бот, пу­тем суб­си­ди­ро­ва­ния про­из­вод­ства при­о­ри­тет­ных куль­тур
0,0
13 294,0
13 294,0
13 250,0
0,0
13 250,0
-44,0
99,7
021
Ме­ро­при­я­тия по борь­бе с вред­ны­ми ор­га­низ­ма­ми сель­ско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур
6 089,0
6 089,0
6 089,0
6 089,0
0,0
6 089,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
025
Ор­га­ни­за­ция от­ло­ва и уни­что­же­ния бро­дя­чих со­бак и ко­шек
23 521,0
63 527,0
63 527,0
63 527,0
0,0
63 527,0
0,0
100,0
041
Уде­шев­ле­ние сель­хоз­то­ва­ро­про­из­во­ди­те­лям сто­и­мо­сти гер­би­ци­дов, био­аген­тов (эн­то­мо­фа­гов) и био­пре­па­ра­тов, пред­на­зна­чен­ных для об­ра­бот­ки сель­ско­хо­зяй­ствен­ных куль­тур в це­лях за­щи­ты рас­те­ний
2 581,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
043
Го­су­дар­ствен­ный учет и ре­ги­стра­ция трак­то­ров, при­це­пов к ним, са­мо­ход­ных сель­ско­хо­зяй­ствен­ных, ме­ли­о­ра­тив­ных и до­рож­но-стро­и­тель­ных ма­шин и ме­ха­низ­мов
2 259,0
3 250,0
3 250,0
3 249,0
0,0
3 249,0
-1,0
100,0
044
Суб­си­ди­ро­ва­ние сто­и­мо­сти удоб­ре­ний (за ис­клю­че­ни­ем ор­га­ни­че­ских)
10 713,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
050
Воз­ме­ще­ние ча­сти рас­хо­дов, по­не­сен­ных субъ­ек­том аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са, при ин­ве­сти­ци­он­ных вло­же­ни­ях
39 568,0
39 568,0
39 568,0
39 568,0
0,0
39 568,0
0,0
100,0
051
Суб­си­ди­ро­ва­ние в рам­ках стра­хо­ва­ния и га­ран­ти­ро­ва­ния зай­мов субъ­ек­тов аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на неот­лож­ные за­тра­ты
0,0
0,0
100 738,0
100 738,0
0,0
100 738,0
0,0
100,0
3
9
4
Управ­ле­ние зе­мель­ных от­но­ше­ний и по кон­тро­лю за ис­поль­зо­ва­ни­ем и охра­ной зе­мель го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
147 492,0
147 492,0
147 490,2
0,0
147 490,2
-1,8
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти ре­гу­ли­ро­ва­ния зе­мель­ных от­но­ше­ний, кон­тро­ля за ис­поль­зо­ва­ни­ем и охра­ной зе­мель на тер­ри­то­рии го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
144 475,0
144 475,0
144 473,2
0,0
144 473,2
-1,8
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
3 017,0
3 017,0
3 017,0
0,0
3 017,0
0,0
100,0
1
1
Про­мыш­лен­ность, ар­хи­тек­тур­ная, гра­до­стро­и­тель­ная и стро­и­тель­ная де­я­тель­ность
1 574 913,0
1 986 115,0
2 181 475,5
2 181 468,0
0,0
2 181 468,0
-7,5
100,0
Ф
у
н
к­
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
3
6
5
Управ­ле­ние ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
1 104 531,0
1 416 356,0
1 416 356,0
1 416 355,8
0,0
1 416 355,8
-0,2
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­стро­и­тель­ства на мест­ном уровне
131 629,0
128 297,0
128 297,0
128 296,8
0,0
128 296,8
-0,2
100,0
002
Раз­ра­бот­ка ге­не­раль­ных пла­нов за­строй­ки на­се­лен­ных пунк­тов
970 936,0
1 193 393,0
1 193 393,0
1 193 393,0
0,0
1 193 393,0
0,0
100,0
005
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 966,0
1 966,0
1 966,0
1 966,0
0,0
1 966,0
0,0
100,0
032
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды под­ве­дом­ствен­ных го­су­дар­ствен­ных учре­жде­ний и ор­га­ни­за­ций
0,0
92 700,0
92 700,0
92 700,0
0,0
92 700,0
0,0
100,0
3
7
3
Управ­ле­ние стро­и­тель­ства го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
170 382,0
194 939,0
390 299,5
390 292,9
0,0
390 292,9
-6,6
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в об­ла­сти стро­и­тель­ства
168 951,0
193 508,0
193 508,0
193 501,4
0,0
193 501,4
-6,6
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 431,0
1 431,0
1 431,0
1 431,0
0,0
1 431,0
0,0
100,0
108
Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов
0,0
0,0
132 779,0
132 779,0
0,0
132 779,0
0,0
100,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
62 581,5
62 581,5
0,0
62 581,5
0,0
100,0
3
8
6
Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
0,0
300 000,0
0,0
100,0
040
Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­но-ин­но­ва­ци­он­ной ин­фра­струк­ту­ры
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
0,0
300 000,0
0,0
100,0
3
9
0
Управ­ле­ние го­су­дар­ствен­но­го ар­хи­тек­тур­но-стро­и­тель­но­го кон­тро­ля го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
74 820,0
74 820,0
74 819,2
0,0
74 819,2
-0,8
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки на мест­ном уровне в сфе­ре го­су­дар­ствен­но­го ар­хи­тек­тур­но-стро­и­тель­но­го кон­тро­ля
0,0
70 269,0
70 269,0
70 268,2
0,0
70 268,2
-0,8
100,0
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
4 551,0
4 551,0
4 551,0
0,0
4 551,0
0,0
100,0
1
2
Транс­порт и ком­му­ни­ка­ции
27 131 961,0
45 448 936,0
67 776 639,6
67 736 430,1
89 274,4
67 647 155,7
-129 483,9
99,8
3
5
4
Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
50 000,0
44 643,0
44 643,0
44 642,9
0,0
44 642,9
-0,1
100,0
020
Обес­пе­че­ние про­ве­де­ния пу­те­вых ра­бот на су­до­ход­ном участ­ке ре­ки Есиль в пре­де­лах ад­ми­ни­стра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­ной гра­ни­цы го­ро­да Аста­ны
50 000,0
44 643,0
44 643,0
44 642,9
0,0
44 642,9
-0,1
100,0
3
6
8
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны
27 081 961,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти транс­пор­та и ком­му­ни­ка­ций на мест­ном уровне
87 204,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
002
Раз­ви­тие транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры
23 190 951,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
003
Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ав­то­мо­биль­ных до­рог
3 500 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Суб­си­ди­ро­ва­ние пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок по со­ци­аль­но зна­чи­мым внут­рен­ним соб­ще­ни­ям
301 969,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
010
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
1 837,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
422 415,0
19 422 415,0
19 422 381,9
0,0
19 422 381,9
-33,1
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в об­ла­сти пас­са­жир­ско­го транс­пор­та на мест­ном уровне
0,0
6 316,0
6 316,0
6 286,5
0,0
6 286,5
-29,5
99,5
003
Суб­си­ди­ро­ва­ние пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок по со­ци­аль­но зна­чи­мым внут­рен­ним со­об­ще­ни­ям
0,0
415 499,0
415 499,0
415 499,0
0,0
415 499,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
007
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
600,0
600,0
596,4
0,0
596,4
-3,6
99,4
109
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на неот­лож­ные за­тра­ты
0,0
0,0
19 000 000,0
19 000 000,0
0,0
19 000 000,0
0,0
100,0
3
8
5
Управ­ле­ние ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
44 981 878,0
48 309 581,6
48 269 405,4
89 274,4
48 180 131,0
-129 450,6
99,7
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки в сфе­ре ав­то­мо­биль­ных до­рог на мест­ном уровне
0,0
731 622,0
731 622,0
731 588,9
0,0
731 588,9
-33,1
100,0
003
Раз­ви­тие транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры
0,0
37 992 085,0
37 992 085,0
37 952 128,9
89 274,4
37 862 854,6
-129 230,4
99,7
004
Обес­пе­че­ние функ­ци­о­ни­ро­ва­ния ав­то­мо­биль­ных до­рог
0,0
6 256 934,0
6 256 934,0
6 256 934,0
0,0
6 256 934,0
0,0
100,0
007
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
1 237,0
1 237,0
1 050,0
0,0
1 050,0
-187,0
84,9
109
Про­ве­де­ние ме­ро­при­я­тий за счет ре­зер­ва Пра­ви­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан на неот­лож­ные за­тра­ты
0,0
0,0
3 322 815,0
3 322 815,0
0,0
3 322 815,0
0,0
100,0
115
Вы­пол­не­ние обя­за­тельств мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по ре­ше­ни­ям су­дов за счет средств ре­зер­ва мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на
0,0
0,0
4 888,6
4 888,5
0,0
4 888,5
-0,1
100,0
1
3
Про­чие
5 083 554,0
7 508 707,0
6 452 948,3
6 272 153,0
51,3
6 272 101,6
-180 846,7
97,2
3
5
6
Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
782 602,0
932 136,0
180 787,3
0,0
0,0
0,0
-180 787,3
0,0
013
Ре­зерв мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
782 602,0
932 136,0
180 787,3
0,0
0,0
0,0
-180 787,3
0,0
3
5
7
Управ­ле­ние эко­но­ми­ки и бюд­жет­но­го пла­ни­ро­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
374 871,0
304 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
003
Раз­ра­бот­ка или кор­рек­ти­ров­ка, а та­к­же про­ве­де­ние необ­хо­ди­мых экс­пер­тиз тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ских обос­но­ва­ний мест­ных бюд­жет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов и кон­курс­ных до­ку­мен­та­ций кон­цес­си­он­ных про­ек­тов, кон­суль­та­тив­ное со­про­вож­де­ние кон­цес­си­он­ных про­ек­тов
374 871,0
304 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
6
4
Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
2 697 770,0
4 485 937,0
4 485 937,0
4 485 937,0
0,0
4 485 937,0
0,0
100,0
002
Под­держ­ка част­но­го пред­при­ни­ма­тель­ства в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
15 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
0,0
15 000,0
0,0
100,0
003
Под­держ­ка пред­при­ни­ма­тель­ской де­я­тель­но­сти
5 164,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
007
Ре­а­ли­за­ция ме­ро­при­я­тий в рам­ках го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки ин­ду­стри­аль­но-ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­но­сти
4 669,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
017
Суб­си­ди­ро­ва­ние про­цент­ной став­ки по кре­ди­там в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
2 612 937,0
4 410 937,0
4 410 937,0
4 410 937,0
0,0
4 410 937,0
0,0
100,0
018
Ча­стич­ное га­ран­ти­ро­ва­ние кре­ди­тов ма­ло­му и сред­не­му биз­не­су в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
60 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
0,0
60 000,0
0,0
100,0
3
6
7
Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны
25 029,0
60 377,0
60 377,0
60 375,2
42,9
60 332,4
-44,6
99,9
020
Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
25 029,0
60 377,0
60 377,0
60 375,2
42,9
60 332,4
-44,6
99,9
3
7
2
Управ­ле­ние ад­ми­ни­стри­ро­ва­ния спе­ци­аль­ной эко­но­ми­че­ской зо­ны «Аста­на-но­вый го­род»
954 573,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки по обес­пе­че­нию устой­чи­во­го ро­ста кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти и по­вы­ше­нию ими­джа го­ро­да Аста­ны как но­вой сто­ли­цы на меж­ду­на­род­ном уровне
76 787,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
003
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
857,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
004
Услу­ги по обес­пе­че­нию раз­ви­тия ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­но­сти го­ро­да Аста­ны
729 183,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
005
Под­го­тов­ка к про­ве­де­нию Все­мир­ной вы­став­ки «EXPO-2017»
147 746,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
6
Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны
248 709,0
253 224,0
253 224,0
253 217,9
8,4
253 209,5
-14,5
100,0
020
Раз­ви­тие ин­ду­стри­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры в рам­ках про­грам­мы «До­рож­ная кар­та биз­не­са 2020»
248 709,0
253 224,0
253 224,0
253 217,9
8,4
253 209,5
-14,5
100,0
3
9
7
Управ­ле­ние по ин­ве­сти­ци­ям и раз­ви­тию го­ро­да Аста­ны
0,0
1 472 623,0
1 472 623,0
1 472 622,8
0,0
1 472 622,8
-0,2
100,0
001
Услу­ги по ре­а­ли­за­ции го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки по обес­пе­че­нию устой­чи­во­го ро­ста кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти и по­вы­ше­нию ими­джа го­ро­да Аста­ны как но­вой сто­ли­цы на меж­ду­на­род­ном уровне
0,0
79 837,0
79 837,0
79 836,8
0,0
79 836,8
-0,2
100,0
004
Ка­пи­таль­ные рас­хо­ды го­су­дар­ствен­но­го ор­га­на
0,0
857,0
857,0
857,0
0,0
857,0
0,0
100,0
005
Услу­ги по обес­пе­че­нию раз­ви­тия ин­но­ва­ци­он­ной де­я­тель­но­сти го­ро­да Аста­ны
0,0
1 244 183,0
1 244 183,0
1 244 183,0
0,0
1 244 183,0
0,0
100,0
006
Под­го­тов­ка к про­ве­де­нию Все­мир­ной вы­став­ки «EXPO-2017»
0,0
147 746,0
147 746,0
147 746,0
0,0
147 746,0
0,0
100,0
1
4
Об­слу­жи­ва­ние дол­га
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
3
5
6
Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
018
Об­слу­жи­ва­ние дол­га мест­ных ис­пол­ни­тель­ных ор­га­нов по вы­пла­те воз­на­граж­де­ний и иных пла­те­жей по зай­мам из рес­пуб­ли­кан­ско­го бюд­же­та
1 652,0
2 035,0
2 035,0
2 034,4
0,0
2 034,4
-0,6
100,0
1
5
Транс­фер­ты
7 472 514,0
9 068 797,8
9 068 797,8
9 068 796,8
0,0
9 068 796,8
-1,0
100,0
3
5
6
Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
7 472 514,0
9 068 797,8
9 068 797,8
9 068 796,8
0,0
9 068 796,8
-1,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
006
Воз­врат неис­поль­зо­ван­ных (недо­ис­поль­зо­ван­ных) це­ле­вых транс­фер­тов
0,0
1 596 283,8
1 596 283,8
1 596 282,8
0,0
1 596 282,8
-1,0
100,0
007
Бюд­жет­ные изъ­я­тия
7 472 514,0
7 472 514,0
7 472 514,0
7 472 514,0
0,0
7 472 514,0
0,0
100,0
III. ЧИ­СТОЕ БЮД­ЖЕТ­НОЕ КРЕ­ДИ­ТО­ВА­НИЕ
-351 968,0
22 662 531,0
22 662 531,0
22 662 531,1
БЮД­ЖЕТ­НЫЕ КРЕ­ДИ­ТЫ
500 000,0
23 514 499,0
23 514 499,0
23 514 499,0
0,0
23 514 499,0
0,0
100,0
0
7
Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
3
8
6
Управ­ле­ние энер­ге­ти­ки го­ро­да Аста­ны
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
046
Кре­ди­то­ва­ние на ре­кон­струк­цию и стро­и­тель­ство си­стем теп­ло­во­до­снаб­же­ния и во­до­от­ве­де­ния
0,0
22 714 499,0
22 714 499,0
22 714 499,0
0,0
22 714 499,0
0,0
100,0
1
3
Про­чие
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
3
6
4
Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
010
Кре­ди­то­ва­ние АО «Фонд раз­ви­тия пред­при­ни­ма­тель­ства «Да­му»
500 000,0
800 000,0
800 000,0
800 000,0
0,0
800 000,0
0,0
100,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
Класс
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
ПО­ГА­ШЕ­НИЕ БЮД­ЖЕТ­НЫХ КРЕ­ДИ­ТОВ
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
5
По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
01
По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
1
По­га­ше­ние бюд­жет­ных кре­ди­тов, вы­дан­ных из го­су­дар­ствен­но­го бюд­же­та
851 968,0
851 968,0
851 968,0
851 967,9
-0,1
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
IV. САЛЬ­ДО ПО ОПЕ­РА­ЦИ­ЯМ С ФИ­НАН­СО­ВЫ­МИ АК­ТИ­ВА­МИ
39 873 930,0
11 469 097,0
11 469 097,0
11 468 433,2
ПРИ­ОБ­РЕ­ТЕ­НИЕ ФИ­НАН­СО­ВЫХ АК­ТИ­ВОВ
39 873 930,0
11 633 506,0
11 633 506,0
11 633 505,0
0,0
11 633 505,0
-1,0
100,0
0
7
Жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ство
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
3
8
2
Управ­ле­ние жи­лищ­ной ин­спек­ции го­ро­да Аста­ны
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
007
Уве­ли­че­ние устав­ных ка­пи­та­лов спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных упол­но­мо­чен­ных ор­га­ни­за­ций
191 888,0
427 214,0
427 214,0
427 214,0
0,0
427 214,0
0,0
100,0
1
2
Транс­порт и ком­му­ни­ка­ции
38 102 290,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
3
6
8
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны
38 102 290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
012
Уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц для ре­а­ли­за­ции про­ек­та «Но­вая транс­порт­ная си­сте­ма»
38 102 290,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
015
Уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц для ре­а­ли­за­ции про­ек­та «Но­вая транс­порт­ная си­сте­ма»
0,0
2 124 614,0
2 124 614,0
2 124 614,0
0,0
2 124 614,0
0,0
100,0
1
3
Про­чие
1 579 752,0
9 081 678,0
9 081 678,0
9 081 677,0
0,0
9 081 677,0
-1,0
100,0
1
2
1
Ап­па­рат аки­ма го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
37 775,0
77 063,0
77 063,0
77 063,0
0,0
77 063,0
0,0
100,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
37 775,0
77 063,0
77 063,0
77 063,0
0,0
77 063,0
0,0
100,0
3
5
4
Управ­ле­ние при­род­ных ре­сур­сов и ре­гу­ли­ро­ва­ния при­ро­до­поль­зо­ва­ния го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
131 777,0
543 136,0
543 136,0
543 135,0
0,0
543 135,0
-1,0
100,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
131 777,0
543 136,0
543 136,0
543 135,0
0,0
543 135,0
-1,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
Прог-рам­ма
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
3
6
4
Управ­ле­ние пред­при­ни­ма­тель­ства и про­мыш­лен­но­сти го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
355 600,0
355 600,0
355 600,0
0,0
355 600,0
0,0
100,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
0,0
355 600,0
355 600,0
355 600,0
0,0
355 600,0
0,0
100,0
3
6
7
Управ­ле­ние ком­му­наль­но­го хо­зяй­ства го­ро­да Аста­ны
110 200,0
654 937,0
654 937,0
654 937,0
0,0
654 937,0
0,0
100,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
110 200,0
654 937,0
654 937,0
654 937,0
0,0
654 937,0
0,0
100,0
3
6
8
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та и ав­то­мо­биль­ных до­рог го­ро­да Аста­ны
1 300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
1 300 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
8
4
Управ­ле­ние пас­са­жир­ско­го транс­пор­та го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
0,0
7 450 942,0
7 450 942,0
7 450 942,0
0,0
7 450 942,0
0,0
100,0
065
Фор­ми­ро­ва­ние или уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла юри­ди­че­ских лиц
0,0
7 450 942,0
7 450 942,0
7 450 942,0
0,0
7 450 942,0
0,0
100,0
К
а
т
е
г
о
р
и
я
К
л
а
с
с
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
ПО­СТУП­ЛЕ­НИЯ ОТ ПРО­ДА­ЖИ ФИ­НАН­СО­ВЫХ АК­ТИ­ВОВ ГО­СУ­ДАР­СТВА
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
6
По­ступ­ле­ния от про­да­жи фи­нан­со­вых ак­ти­вов го­су­дар­ства
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
01
По­ступ­ле­ния от про­да­жи фи­нан­со­вых ак­ти­вов го­су­дар­ства
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
1
По­ступ­ле­ния от про­да­жи фи­нан­со­вых ак­ти­вов внут­ри стра­ны
0,0
164 409,0
164 409,0
165 071,8
662,8
100,4
V. ДЕ­ФИ­ЦИТ (ПРО­ФИ­ЦИТ) БЮД­ЖЕ­ТА
5 840 876,0
-24 992 976,8
-24 992 976,8
-15 706 561,4
9 286 415,4
К
а
т
е
г
о
р
и
я
Класс
Под-класс
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
VI. ФИ­НАН­СИ­РО­ВА­НИЕ ДЕ­ФИ­ЦИ­ТА (ИС­ПОЛЬ­ЗО­ВА­НИЕ ПРО­ФИ­ЦИ­ТА) БЮД­ЖЕ­ТА
-5 840 876,0
24 992 976,8
24 992 976,8
15 706 561,4
ПО­СТУП­ЛЕ­НИЕ ЗАЙ­МОВ
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
7
По­ступ­ле­ния зай­мов
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
01
Внут­рен­ние го­су­дар­ствен­ные зай­мы
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
2
До­го­во­ры зай­ма
3 900 000,0
27 248 913,0
27 248 913,0
27 248 913,0
0,0
100,0
Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а
А
д
м
и
н
и
с
т
р
а
т
о
р
б
ю
д
ж
е
т
н
ы
х
п
р
о
г
р
а
м
м
П
р
о
г
р
а
м
м
а
На­име­но­ва­ние
Утвер­жден­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 11 де­каб­ря
2014 го­да
№ 303/45-V
«О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Уточ­нен­ный бюд­жет на 2015 год (ре­ше­ние мас­ли­ха­та го­ро­да Аста­ны
от 4 де­каб­ря 2015 го­да
№ 425/60-V «О бюд­же­те го­ро­да Аста­ны на 2015-2017 го­ды»)
Скор­рек­ти­ро-ван­ный бюд­жет на 2015 год
При­ня­тые обя­за­тель­ства
Неопла-чен­ные обя­за­тель-ства
Ис­пол­не­ние по­ступ­ле­ний бюд­же­та и/или опла­чен­ных обя­за­тельств по бюд­жет­ным про­грам­мам (под­про­грам-мам)
От­клоне-ние
(+,-) от скор­рек­ти-ро­ван­но­го бюд­же­та
% ис-пол-нения к скор-рек-ти­ро-ван-но­му бюд-же­ту
ПО­ГА­ШЕ­НИЕ ЗАЙ­МОВ
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
1
6
По­га­ше­ние зай­мов
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
3
5
6
Управ­ле­ние фи­нан­сов го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния, сто­ли­цы
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
0
0
9
По­га­ше­ние дол­га мест­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на пе­ред вы­ше­сто­я­щим бюд­же­том
9 740 876,0
9 740 682,0
9 740 682,0
9 740 681,7
0,0
9 740 681,7
-0,3
100,0
ИС­ПОЛЬ­ЗУ­Е­МЫЕ ОСТАТ­КИ БЮД­ЖЕТ­НЫХ СРЕДСТВ
0,0
7 484 745,8
7 484 745,8
-1 801 669,9

2 Приложение 2

к решению маслихата
города Астаны от 26 мая
2016 года № 12 /4-VI
Перечень
некоторых решений маслихата города Астаны, утративших силу

1

1. Решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 5 января 2015 года № 869, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 13 января 2015 года № 3, «Вечерняя Астана» от 13 января 2015 года № 3).

2

2. Пункт 6 решения маслихата города Астаны от 18 марта 2015 года № 345/48-V «О внесении изменений в некоторые решения маслихата города Астаны» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 апреля 2015 года № 903, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 5 мая 2015 года № 47, «Вечерняя Астана» от 5 мая 2015 года № 47).

3

3. Решение маслихата города Астаны от 31 марта 2015 года № 351/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 24 апреля 2015 года № 900, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 30 апреля 2015 года № 46, «Вечерняя Астана» от 30 апреля 2015 года № 46).

4

4. Решение маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015 - 2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 июня 2015 года № 918, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 27 июня 2015 года № 69, «Вечерняя Астана» от 27 июня 2015 года № 69).

5

5. Решение маслихата города Астаны от 10 сентября 2015 года № 405/56-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V «О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 октября 2015 года № 949, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 15 октября 2015 года № 115, «Вечерняя Астана» от 15 октября 2015 года № 115).

6

6. Решение маслихата города Астаны от 16 октября 2015 года № 418/58-V «О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 9 ноября 2015 года № 964, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 12 ноября 2015 года № 127, «Вечерняя Астана» от 12 ноября 2015 года № 127).

7

7. Решение маслихата города Астаны от 4 декабря 2015 года № 425/60-V «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 года» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 11 декабря 2015 года № 979, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 19 декабря 2015 года № 142, «Вечерняя Астана» от 19 декабря 2015 года № 142).