Құжат мәтініне өту

О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы

Өзге акт · № 18/233 · қабылданған 03.01.2018
Заңдық күші: Қолданыста · 14.12.2018 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2018-2020-ekb-118395/
Басып шығарылды 2026-08-24 · adilet.kz
О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 18/233 ·03.01.2018

О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы

ҚАЗ2018-2020 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 18/233 · қабылданған 03.01.2018

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете сел, сельских округов на 2018-2020 годы
Атауы (қаз.)
2018-2020 жылдарға арналған ауыл, ауылдық округтер бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
18/233
Қабылданған күні
03.01.2018
Көрсетілген редакция
14.12.2018 · қолданыстағы 118395_380624.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
14.12.2018
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V18MG003525
ЭКБ идентификаторы
118395
Редакция идентификаторы
118395_380624
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 02:11

0 О бюджете сел, сельских округов

на 2018-2020 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мунайлинского районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 17/220 «О районном бюджете на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3508), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2018 год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 в следующих объемах:

1 1)доходы – 2 915 518,3 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 138 410,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 20 655,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 2 756 452,6 тысяч тенге;

2 2)затраты – 2 915 518,3 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге.

2 2. Учесть, что в бюджете сел, сельских округов на 2018 год из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов предусмотрены субвенции и текущие целевые трансферты в сумме 2 756 452,6 тысяч тенге, в том числе:

cельский округ Атамекен – 397 243,0 тысяч тенге;
cельский округ Баскудык - 502 719,0 тысяч тенге;
cельский округ Батыр – 335 233,0 тысяч тенге;
cело Баянды – 206 052,0 тысяч тенге;
cельский округ Даулет – 234 961,0 тысяч тенге;
cельский округ Кызылтобе – 409 817,6 тысяч тенге;
cело Мангистау – 670 427,0 тысяч тенге.

3 3. Предоставить право:

3.1 3.1. Социальная помощь в размере 12 100 тенге на приобретение топлива специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, за счет бюджетных средств.

3.2

3.2. Гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, за счет бюджетных средств установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

4 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию района (председатель комисии Б.Сулейменов).

5

5. Государственному учреждению «Аппарат Мунайлинского районного маслихата» (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и в средствах массовой информации.

6 6. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года.

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Мунайлинский
районный отдел экономики и финансов»
__________________ Ш. Сұңғат
«03» января 2018 год

15 Приложение 1

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет сельского округа Атамекен на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
429 750,4
1
Налоговые поступления
28 643,4
01
Подоходный налог
9 513,4
2
Индивидуальный подоходный налог
9 513,4
04
Hалоги на собственность
19 130,0
1
Hалоги на имущество
500,0
3
Земельный налог
230,0
4
Hалог на транспортные средства
18 400,0
2
Неналоговые поступления
3 864,0
01
Доходы от государственной собственности
180,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
180,0
06
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
1
Прочие неналоговые поступления
3 684,0
4
Поступления трансфертов
397 243,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
397 243,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
397 243,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
429 750,4
01
Государственные услуги общего характера
51 214,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 214,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 477,9
022
Капитальные расходы государственного органа
737,0
04
Образование
294 719,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
294 719,7
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
294 719,7
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
83 705,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 705,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
47 795,7
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
21 984,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 926,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
110,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
110,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
110,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

16 Приложение 2

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет сельского округо Баскудык на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
525 735,6
1
Налоговые поступления
22 313,9
01
Подоходный налог
3 982,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 982,0
04
Hалоги на собственность
18 331,9
1
Hалоги на имущество
602,0
3
Земельный налог
827,0
4
Hалог на транспортные средства
16 902,9
2
Неналоговые поступления
702,7
01
Доходы от государственной собственности
52,5
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,5
06
Прочие неналоговые поступления
650,2
1
Прочие неналоговые поступления
650,2
4
Поступления трансфертов
502 719,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
502 719,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
502 719,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
525 735,6
01
Государственные услуги общего характера
56 420,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 420,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 306,0
022
Капитальные расходы государственного органа
1 060,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
Образование
407 054,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
407 054,6
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
120 255,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
286 799,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
61 711,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 711,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
36 520,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 271,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 920,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
550,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
550,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
550,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

17 Приложение 3

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет сельского округа Батыр на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
339 277,5
1
Налоговые поступления
3 905,3
01
Подоходный налог
655,0
2
Индивидуальный подоходный налог
655,0
04
Hалоги на собственность
3 250,3
1
Hалоги на имущество
373,0
3
Земельный налог
219,0
4
Hалог на транспортные средства
2 658,3
2
Неналоговые поступления
139,2
01
Доходы от государственной собственности
27,6
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
27,6
06
Прочие неналоговые поступления
111,6
1
Прочие неналоговые поступления
111,6
4
Поступления трансфертов
335 233,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
335 233,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
335 233,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
339 277,5
01
Государственные услуги общего характера
39 561,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 561,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 061,5
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
Образование
209 334,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
209 334,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
185 015,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
24 319,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
90 182,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
90 182,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
55 182,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
15 023,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
19 977,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

18 Приложение 4

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет села Баянды на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
222 654,0
1
Налоговые поступления
14 629,6
01
Подоходный налог
2 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 000,0
04
Hалоги на собственность
12 629,6
1
Hалоги на имущество
110,0
3
Земельный налог
150,0
4
Hалог на транспортные средства
12 369,6
2
Неналоговые поступления
1 972,4
01
Доходы от государственной собственности
137,8
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
137,8
06
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
1
Прочие неналоговые поступления
1 834,6
4
Поступления трансфертов
206 052,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
206 052,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
206 052,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
222 654,0
01
Государственные услуги общего характера
33 317 ,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 317,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 271,8
022
Капитальные расходы государственного органа
991,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
54,0
04
Образование
131 548,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
131 548,6
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
131 548,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
40 717,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 717,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
13 645,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17 622,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
9 450,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 071,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 071,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
300,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
16 771,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

19 Приложение 5

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет сельского округа Даулет на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
247 960,9
1
Налоговые поступления
11 694,9
01
Подоходный налог
5 492,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 492,0
04
Hалоги на собственность
6 202,9
1
Hалоги на имущество
168,0
3
Земельный налог
75,0
4
Hалог на транспортные средства
5 959,9
2
Неналоговые поступления
1 305,0
01
Доходы от государственной собственности
52,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
52,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
1
Прочие неналоговые поступления
1 253,0
4
Поступления трансфертов
234 961,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
234 961,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
234 961,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
247 960,9
01
Государственные услуги общего характера
41 395,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 395,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 895,9
022
Капитальные расходы государственного органа
500,0
04
Образование
136 472,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136 472,4
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
3 071,5
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
133 400,9
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 179,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 179,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
32 926,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 968,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 285,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
913,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
913,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

20 Приложение 6

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. ДОХОДЫ
443 784,7
1
Налоговые поступления
23 719,6
01
Подоходный налог
4 495,6
2
Индивидуальный подоходный налог
4 495,6
04
Hалоги на собственность
19 224,0
1
Hалоги на имущество
392,0
3
Земельный налог
988,0
4
Hалог на транспортные средства
17 844,0
2
Неналоговые поступления
10 247,5
01
Доходы от государственной собственности
7,9
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
7,9
06
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
1
Прочие неналоговые поступления
10 239,6
4
Поступления трансфертов
409 817,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
409 817,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
409 817,6
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
443 784,7
01
Государственные услуги общего характера
53 657,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 657,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 769,0
022
Капитальные расходы государственного органа
780,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
108,0
04
Образование
230 133,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
230 133,3
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
5 655,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
224 478,3
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
91 728,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
91 728,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
64 778,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 950,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
8 000,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
68 266,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 266,4
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
419,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
67 847,4
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

21 Приложение 7

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года № 18/233
Бюджет села Мангистау на 2018 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
706 355,2
1
Налоговые поступления
33 504,0
01
Подоходный налог
13 019,0
2
Индивидуальный подоходный налог
13 019,0
04
Hалоги на собственность
20 485,0
1
Hалоги на имущество
482,0
3
Земельный налог
329,0
4
Hалог на транспортные средства
19 674,0
2
Неналоговые поступления
2 424,2
01
Доходы от государственной собственности
118,2
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
118,2
06
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
1
Прочие неналоговые поступления
2 306,0
4
Поступления трансфертов
670 427,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
670 427,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
670 427,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
706 355,2
01
Государственные услуги общего характера
53 832,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 832,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 313,3
022
Капитальные расходы государственного органа
1 278,8
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
240,0
04
Образование
503 676,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
503 676,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
503 676,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 265,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 265,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 265,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
146 382,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
146 382,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
69 267,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
63 936,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 179,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

22 Приложение 8

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
397 836
1
Налоговые поступления
31 168
01
Подоходный налог
11 743
2
Индивидуальный подоходный налог
11 743
04
Hалоги на собственность
19 425
1
Hалоги на имущество
596
3
Земельный налог
508
4
Hалог на транспортные средства
18 321
2
Неналоговые поступления
898
01
Доходы от государственной собственности
898
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
898
4
Поступления трансфертов
365 770
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
365 770
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
365 770
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
397 836
01
Государственные услуги общего характера
31 356
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 356
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 356
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
272 031
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
272 031
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
272 031
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
93 949
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
93 949
008
Освещение улиц в населенных пунктах
36 905
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
39 896
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 148
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
500
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
500
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

23 Приложение 9

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
460 662
1
Налоговые поступления
35 339
01
Подоходный налог
8 075
2
Индивидуальный подоходный налог
8 075
04
Hалоги на собственность
27 264
1
Hалоги на имущество
614
3
Земельный налог
435
4
Hалог на транспортные средства
26 215
2
Неналоговые поступления
236
01
Доходы от государственной собственности
236
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
236
4
Поступления трансфертов
425 087
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
425 087
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
425 087
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
460 662
01
Государственные услуги общего характера
39 577
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 577
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 577
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
339 575
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
339 575
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
111 710
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
227 865
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
81 010
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 010
008
Освещение улиц в населенных пунктах
35 455
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 425
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 130
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
500
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
500
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

24 Приложение 10

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
451 228
1
Налоговые поступления
6 368
01
Подоходный налог
4 161
2
Индивидуальный подоходный налог
4 161
04
Hалоги на собственность
2 207
1
Hалоги на имущество
252
3
Земельный налог
1 141
4
Hалог на транспортные средства
814
2
Неналоговые поступления
122
01
Доходы от государственной собственности
122
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
122
4
Поступления трансфертов
444 738
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
444 738
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
444 738
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
451 228
01
Государственные услуги общего характера
36 004
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 004
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 004
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
205 301
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
205 301
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
205 301
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
209 723
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
209 723
008
Освещение улиц в населенных пунктах
51 320
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
38 564
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
119 839
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

25 Приложение 11

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет села Баянды на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
217 084
1
Налоговые поступления
16 082
01
Подоходный налог
5 876
2
Индивидуальный подоходный налог
5 876
04
Hалоги на собственность
10 206
1
Hалоги на имущество
517
3
Земельный налог
269
4
Hалог на транспортные средства
9 420
2
Неналоговые поступления
694
01
Доходы от государственной собственности
694
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
694
4
Поступления трансфертов
200 308
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
200 308
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
200 308
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
217 084
01
Государственные услуги общего характера
23 598
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 598
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 598
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
119 408
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
119 408
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
119 408
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
55 465
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
55 465
008
Освещение улиц в населенных пунктах
14 600
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
18 100
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
22 765
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
18 613
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18 613
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
300
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 313
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

26 Приложение 12

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
283 294
1
Налоговые поступления
18 711
01
Подоходный налог
4 080
2
Индивидуальный подоходный налог
4 080
04
Hалоги на собственность
14 631
1
Hалоги на имущество
164
3
Земельный налог
290
4
Hалог на транспортные средства
14 177
2
Неналоговые поступления
310
01
Доходы от государственной собственности
310
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
310
4
Поступления трансфертов
264 273
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
264 273
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
264 273
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
283 294
01
Государственные услуги общего характера
28 851
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 851
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 851
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
146 846
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
146 846
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
10 593
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
136 253
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
106 684
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
106 684
008
Освещение улиц в населенных пунктах
26 265
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 982
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
50 437
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
913
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
913
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

27 Приложение 13

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
391 846
1
Налоговые поступления
36 022
01
Подоходный налог
4 080
2
Индивидуальный подоходный налог
4 080
04
Hалоги на собственность
31 942
1
Hалоги на имущество
436
3
Земельный налог
396
4
Hалог на транспортные средства
31 110
2
Неналоговые поступления
163
01
Доходы от государственной собственности
163
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
163
4
Поступления трансфертов
355 661
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
355 661
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
355 661
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
391 846
01
Государственные услуги общего характера
31 893
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 893
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 893
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
183 418
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
183 418
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
8 385
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
175 033
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
112 188
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 188
008
Освещение улиц в населенных пунктах
59 748
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
39 896
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 544
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
64 347
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 347
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
500
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
63 847
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

28 Приложение 14

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет села Мангистау на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
4
1. ДОХОДЫ
708 859
1
Налоговые поступления
26 622
01
Подоходный налог
1 020
2
Индивидуальный подоходный налог
1 020
04
Hалоги на собственность
25 602
1
Hалоги на имущество
2 040
3
Земельный налог
612
4
Hалог на транспортные средства
22 950
2
Неналоговые поступления
2 244
01
Доходы от государственной собственности
2 244
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 244
4
Поступления трансфертов
679 993
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
679 993
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
679 993
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
708 859
01
Государственные услуги общего характера
47 740
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 740
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 740
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
513 515
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
513 515
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
513 515
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 278
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 278
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 278
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
140 358
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
140 358
008
Освещение улиц в населенных пунктах
62 958
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
63 400
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
14 000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
4 968
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 968
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
4 968
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

29 Приложение 15

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Атамекен на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
406 359
1
Налоговые поступления
31 700
01
Подоходный налог
11 978
2
Индивидуальный подоходный налог
11 978
04
Hалоги на собственность
19 722
1
Hалоги на имущество
607
3
Земельный налог
427
4
Hалог на транспортные средства
18 688
2
Неналоговые поступления
916
01
Доходы от государственной собственности
916
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
916
4
Поступления трансфертов
373 743
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
373 743
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
373 743
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
5
2. ЗАТРАТЫ
406 359
01
Государственные услуги общего характера
32 670
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 670
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 670
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
272 031
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
272 031
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
272 031
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
100 958
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
100 958
008
Освещение улиц в населенных пунктах
39 488
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
43 086
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
18 384
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
700
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
700
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
700
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

30 Приложение 16

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Баскудык на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
492 831
1
Налоговые поступления
36 047
01
Подоходный налог
8 237
2
Индивидуальный подоходный налог
8 237
04
Hалоги на собственность
27 810
1
Hалоги на имущество
626
3
Земельный налог
444
4
Hалог на транспортные средства
26 740
2
Неналоговые поступления
240
01
Доходы от государственной собственности
240
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
240
4
Поступления трансфертов
456 544
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
456 544
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
456 544
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
5
2. ЗАТРАТЫ
492 831
01
Государственные услуги общего характера
41 442
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 442
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 442
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
363 361
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
363 361
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
119 350
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
244 011
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
87 328
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87 328
008
Освещение улиц в населенных пунктах
37 936
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
32 102
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 290
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
700
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
700
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
700
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

31 Приложение 17

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Батыр на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
410 339
1
Налоговые поступления
6 507
01
Подоходный налог
4 245
2
Индивидуальный подоходный налог
4 245
04
Hалоги на собственность
2 262
1
Hалоги на имущество
257
3
Земельный налог
1 174
4
Hалог на транспортные средства
831
2
Неналоговые поступления
125
01
Доходы от государственной собственности
125
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
125
4
Поступления трансфертов
403 707
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
403 707
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
403 707
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
410 339
01
Государственные услуги общего характера
38 102
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 102
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 102
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
219 672
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
219 672
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
219 672
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
152 365
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
152 365
008
Освещение улиц в населенных пунктах
54 812
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
41 648
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 905
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
200
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
200
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

32 Приложение 18

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет села Баянды на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
232 379
1
Налоговые поступления
16 383
01
Подоходный налог
5 994
2
Индивидуальный подоходный налог
5 994
04
Hалоги на собственность
10 389
1
Hалоги на имущество
527
3
Земельный налог
254
4
Hалог на транспортные средства
9 608
2
Неналоговые поступления
707
01
Доходы от государственной собственности
707
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
707
4
Поступления трансфертов
215 289
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
215 289
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
215 289
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
232 379
01
Государственные услуги общего характера
24 777
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 777
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24 777
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
119 408
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
119 408
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
119 408
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
69 072
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
69 072
008
Освещение улиц в населенных пунктах
15 726
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 143
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
26 203
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 122
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 122
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
300
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
18 822
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

33 Приложение 19

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Даулет на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
293 363
1
Налоговые поступления
19 085
01
Подоходный налог
4 162
2
Индивидуальный подоходный налог
4 162
04
Hалоги на собственность
14 923
1
Hалоги на имущество
167
3
Земельный налог
296
4
Hалог на транспортные средства
14 460
2
Неналоговые поступления
316
01
Доходы от государственной собственности
316
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
316
4
Поступления трансфертов
273 962
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
273 962
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
273 962
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
293 363
01
Государственные услуги общего характера
30 310
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 310
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 310
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
147 588
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
147 588
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
11 335
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
136 253
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
114 552
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
114 552
008
Освещение улиц в населенных пунктах
28 102
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
32 380
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
54 070
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
913
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
913
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
913
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

34 Приложение 20

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
408 317
1
Налоговые поступления
36 743
01
Подоходный налог
4 162
2
Индивидуальный подоходный налог
4 162
04
Hалоги на собственность
32 581
1
Hалоги на имущество
445
3
Земельный налог
404
4
Hалог на транспортные средства
31 732
2
Неналоговые поступления
166
01
Доходы от государственной собственности
166
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
166
4
Поступления трансфертов
371 408
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
371 408
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
371 408
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
408 317
01
Государственные услуги общего характера
33 259
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 259
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 259
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
187 986
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
187 986
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
8 972
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
179 014
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
120 164
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
120 164
008
Освещение улиц в населенных пунктах
63 930
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
43 086
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13 148
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
66 908
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 908
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
500
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
66 408
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0

35 Приложение 21

к решению Мунайлинского районного
маслихата от 03 января 2018 года №18/233
Бюджет села Мангистау на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
3
1. ДОХОДЫ
739 003
1
Налоговые поступления
27 154
01
Подоходный налог
1 040
2
Индивидуальный подоходный налог
1 040
04
Hалоги на собственность
26 114
1
Hалоги на имущество
2 081
3
Земельный налог
624
4
Hалог на транспортные средства
23 409
2
Неналоговые поступления
2 288
01
Доходы от государственной собственности
2 288
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2 288
4
Поступления трансфертов
709 561
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
709 561
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
709 561
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. ЗАТРАТЫ
739 003
01
Государственные услуги общего характера
50 254
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 254
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 254
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
524 610
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
524 610
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
524 610
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 278
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 278
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 278
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
156 741
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
156 741
008
Освещение улиц в населенных пунктах
67 365
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
72 874
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
16 502
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 120
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 120
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
5 120
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0