Құжат мәтініне өту

О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы

Өзге акт · № 241 · қабылданған 27.12.2018
Заңдық күші: Қолданыста · 18.12.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2019-2021-ekb-127806/
Басып шығарылды 2026-08-27 · adilet.kz
О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 241 ·27.12.2018

О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы

ҚАЗТаран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 241 · қабылданған 27.12.2018

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы
Атауы (қаз.)
Таран ауданы Тобыл кентінің, ауылдық округтерінің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттері туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
241
Қабылданған күні
27.12.2018
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
18.12.2019 · қолданыстағы 127806_432398.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
18.12.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V18NR008229
ЭКБ идентификаторы
127806
Редакция идентификаторы
127806_432398
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 21:40

0 О бюджетах сельских округов, поселка Тобол района Беимбета Майлина на 2019-2021 годы

В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 25 848,7 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 14 902,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10 946,7 тысяч тенге;

2 2) затраты – 30 247,5 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -4 398,8 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 398,8 тысяч тенге.

2 2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 8 938,0 тысяч тенге.

2-1

2-1. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

2-2 2-2. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

3 3. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 60 302,8 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 11 862,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 440,8 тысяч тенге;

2 2) затраты – 63 700,4 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -3 397,6 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 397,6 тысяч тенге.

4 4. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 39 329,0 тысяч тенге.

4-1

4-1. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

4-2 4-2. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

5 5. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 23 445,4 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 8 858,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 587,4 тысяч тенге;

2 2) затраты – 25 401,6 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -1 956,2 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 956,2 тысяч тенге.

6 6. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 12 221,0 тысяч тенге.

6-1

6-1. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

6-2 6-2. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

7 7. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2019-2021 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 205 687,6 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 31 919,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 21,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 173 747,6 тысяч тенге;

2 2) затраты – 208 711,9 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -3 024,3 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 024,3 тысяч тенге.

8 8. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 88 997,0 тысяч тенге.

9 9. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета на средний ремонт дорог.

10 10. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

1 1) замену уличного освещения в селе Әйет;

2 2) обустройство тротуаров села Әйет;

3 3) текущий ремонт кровли здания детского сада «Айгөлек».

10-1

10-1. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

10-2 10-2. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

11 11. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2019-2021 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 118 884,2 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 27 741, 0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 162,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 90 981,2 тысяч тенге;

2 2) затраты – 119 211,1 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -326,9 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,9 тысяч тенге.

12 12. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2019 год в сумме 65 596,0 тысяч тенге.

13 13. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе на:

1 1) замену уличного освещения в поселке Тобол;

2

13-1

13-1. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

13-2 13-2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в сумме 0,2 тысяч тенге, в том числе трансфертов, выделенных из районного бюджета в сумме 0,2 тысяч тенге.

13-3 13-3. Учесть, что в бюджете поселка Тобол на 2019 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих.

14 14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

61 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год

Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
25 848,7
1
Налоговые поступления
14 902,0
01
Подоходный налог
8 372,0
2
Индивидуальный подоходный налог
8 372,0
04
Hалоги на собственность
6 530,0
1
Hалоги на имущество
80,0
3
Земельный налог
169,0
4
Hалог на транспортные средства
6 281,0
4
Поступления трансфертов
10 946,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
10 946,7
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
10 946,7
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
30 247,5
01
Государственные услуги общего характера
16 802,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 802,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 802,2
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 552,2
022
Капитальные расходы государственного органа
250,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
11 404,3
3
Благоустройство населенных пунктов
11 404,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 404,3
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 690,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 714,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
137,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
1 904,0
1
Автомобильный транспорт
1 904,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 904,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 904,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-4 398,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
4 398,8

62 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год

Приложение 2
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
17 967,0
1
Налоговые поступления
8 592,0
01
Подоходный налог
2 455,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 455,0
04
Hалоги на собственность
6 137,0
1
Hалоги на имущество
83,0
3
Земельный налог
155,0
4
Hалог на транспортные средства
5 899,0
4
Поступления трансфертов
9 375,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 375,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 375,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
17 967,0
01
Государственные услуги общего характера
14 380,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 380,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 380,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 380,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 616,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 616,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 616,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 368,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
248,0
12
Транспорт и коммуникации
1 971,0
1
Автомобильный транспорт
1 971,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 971,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 971,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

63 Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021 год

Приложение 3
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
18 221,0
1
Налоговые поступления
8 893,0
01
Подоходный налог
2 541,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 541,0
04
Hалоги на собственность
6 352,0
1
Hалоги на имущество
86,0
3
Земельный налог
160,0
4
Hалог на транспортные средства
6 106,0
4
Поступления трансфертов
9 328,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 328,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
9 328,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
18 221,0
01
Государственные услуги общего характера
14 508,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
14 508,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 508,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 508,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 673,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 673,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 673,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 416,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
257,0
12
Транспорт и коммуникации
2 040,0
1
Автомобильный транспорт
2 040,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 040,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 040,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

64 Бюджет Майского сельского округа на 2019 год

Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Майского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
60 302,8
1
Налоговые поступления
11 862,0
01
Подоходный налог
6 736,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 736,0
04
Hалоги на собственность
5 126,0
1
Hалоги на имущество
80,0
3
Земельный налог
80,0
4
Hалог на транспортные средства
4 966,0
4
Поступления трансфертов
48 440,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
48 440,8
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
48 440,8
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
63 700,4
01
Государственные услуги общего характера
20 156,8
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
20 156,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 156,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 156,8
04
Образование
36 907,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
36 907,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 907,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
36 907,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 801,6
3
Благоустройство населенных пунктов
5 801,6
3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 801,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 272,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 529,6
12
Транспорт и коммуникации
835,0
1
Автомобильный транспорт
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
835,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 397,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 397,6

65 Бюджет Майского сельского округа на 2020 год

Приложение 5
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Майского сельского округа на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
51 010,0
1
Налоговые поступления
9 896,0
01
Подоходный налог
5 212,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 212,0
04
Hалоги на собственность
4 684,0
1
Hалоги на имущество
186,0
3
Земельный налог
186,0
4
Hалог на транспортные средства
4 312,0
4
Поступления трансфертов
41 114,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
41 114,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
41 114,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
51 010,0
01
Государственные услуги общего характера
16 289,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 289,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 289,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 289,0
04
Образование
31 369,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
31 369,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 369,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
31 369,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 488,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 488,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 488,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 152,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
336,0
12
Транспорт и коммуникации
864,0
1
Автомобильный транспорт
864,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
864,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
864,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

66 Бюджет Майского сельского округа на 2021 год

Приложение 6
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Майского сельского округа на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
51 482,0
1
Налоговые поступления
10 243,0
01
Подоходный налог
5 394,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 394,0
04
Hалоги на собственность
4 849,0
1
Hалоги на имущество
193,0
3
Земельный налог
193,0
4
Hалог на транспортные средства
4 463,0
4
Поступления трансфертов
41 239,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
41 239,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
41 239,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
51 482,0
01
Государственные услуги общего характера
16 399,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 399,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 399,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 399,0
04
Образование
31 614,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
31 614,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 614,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
31 614,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 575,0
3
Благоустройство населенных пунктов
2 575,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 575,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 227,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
348,0
12
Транспорт и коммуникации
894,0
1
Автомобильный транспорт
894,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
894,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
894,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

67 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год

Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
23 445,4
1
Налоговые поступления
8 858,0
01
Подоходный налог
4 042,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 042,0
04
Hалоги на собственность
4 816,0
1
Hалоги на имущество
125,0
3
Земельный налог
260,0
4
Hалог на транспортные средства
4 431,0
4
Поступления трансфертов
14 587,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 587,4
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
14 587,4
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
25 401,6
01
Государственные услуги общего характера
21 245,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
21 245,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 245,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 787,6
022
Капитальные расходы государственного органа
457,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 893,5
3
Благоустройство населенных пунктов
1 893,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 893,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 519,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
374,5
12
Транспорт и коммуникации
2 263,0
1
Автомобильный транспорт
2 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 263,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 263,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1 956,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 956,2

68 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год

Приложение 8
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
20 407,0
1
Налоговые поступления
7 616,0
01
Подоходный налог
3 071,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 071,0
04
Hалоги на собственность
4 545,0
1
Hалоги на имущество
207,0
3
Земельный налог
269,0
4
Hалог на транспортные средства
4 069,0
4
Поступления трансфертов
12 791,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 791,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 791,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
20 407,0
01
Государственные услуги общего характера
16 323,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 323,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 323,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 323,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 741,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 741,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 741,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 572,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
169,0
12
Транспорт и коммуникации
2 343,0
1
Автомобильный транспорт
2 343,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 343,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 343,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

69 Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021 год

Приложение 9
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
20 649,0
1
Налоговые поступления
7 882,0
01
Подоходный налог
3 179,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 179,0
04
Hалоги на собственность
4 703,0
1
Hалоги на имущество
214,0
3
Земельный налог
278,0
4
Hалог на транспортные средства
4 211,0
4
Поступления трансфертов
12 767,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 767,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
12 767,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
20 649,0
01
Государственные услуги общего характера
16 422,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
16 422,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 422,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 422,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 802,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 802,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 802,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1 627,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
175,0
12
Транспорт и коммуникации
2 425,0
1
Автомобильный транспорт
2 425,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 425,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 425,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

70 Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
205 687,6
1
Налоговые поступления
31 919,0
01
Подоходный налог
18 759,0
2
Индивидуальный подоходный налог
18 759,0
04
Hалоги на собственность
12 792,0
1
Hалоги на имущество
520,0
3
Земельный налог
630,0
4
Hалог на транспортные средства
11 642,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
368,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
368,0
2
Неналоговые поступления
21,0
01
Доходы от государственной собственности
21,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
21,0
4
Поступления трансфертов
173 747,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
173 747,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
173 747,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
208 711,9
01
Государственные услуги общего характера
33 239,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
33 239,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 239,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 839,7
022
Капитальные расходы государственного органа
400,0
04
Образование
66 068,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
66 068,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 068,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
66 068,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
47 293,6
3
Благоустройство населенных пунктов
47 293,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 293,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 988,7
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 224,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
24 080,6
12
Транспорт и коммуникации
62 110,6
1
Автомобильный транспорт
62 110,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 110,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 462,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
50 648,6
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 024,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 024,3

71 Бюджет сельского округа Әйет на 2020 год

Приложение 11
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
121 267,0
1
Налоговые поступления
30 298,0
01
Подоходный налог
18 484,0
2
Индивидуальный подоходный налог
18 484,0
04
Hалоги на собственность
11 433,0
1
Hалоги на имущество
249,0
3
Земельный налог
311,0
4
Hалог на транспортные средства
10 873,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
381,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
381,0
2
Неналоговые поступления
70,0
01
Доходы от государственной собственности
70,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
70,0
4
Поступления трансфертов
90 899,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
90 899,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
90 899,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
121 267,0
01
Государственные услуги общего характера
23 479,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 479,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 479,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 479,0
04
Образование
57 220,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
57 220,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 220,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
57 220,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
28 705,0
3
Благоустройство населенных пунктов
28 705,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 705,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 285,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 140,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 280,0
12
Транспорт и коммуникации
11 863,0
1
Автомобильный транспорт
11 863,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 863,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 863,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

72 Бюджет сельского округа Әйет на 2021 год

Приложение 12
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
123 199,0
1
Налоговые поступления
31 456,0
01
Подоходный налог
19 131,0
2
Индивидуальный подоходный налог
19 131,0
04
Hалоги на собственность
11 834,0
1
Hалоги на имущество
258,0
3
Земельный налог
322,0
4
Hалог на транспортные средства
11 254,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
491,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
491,0
2
Неналоговые поступления
72,0
01
Доходы от государственной собственности
72,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
72,0
4
Поступления трансфертов
91 671,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
91 671,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
91 671,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
123 199,0
01
Государственные услуги общего характера
23 621,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
23 621,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 621,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 621,0
04
Образование
57 591,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
57 591,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 591,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
57 591,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
29 709,0
3
Благоустройство населенных пунктов
29 709,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 709,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
12 715,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 284,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12 710,0
12
Транспорт и коммуникации
12 278,0
1
Автомобильный транспорт
12 278,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 278,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
12 278,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

73 Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год

Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет сельского округа Әйет на 2019 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
205 687,6
1
Налоговые поступления
31 919,0
01
Подоходный налог
18 759,0
2
Индивидуальный подоходный налог
18 759,0
04
Hалоги на собственность
12 792,0
1
Hалоги на имущество
520,0
3
Земельный налог
630,0
4
Hалог на транспортные средства
11 642,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
368,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
368,0
2
Неналоговые поступления
21,0
01
Доходы от государственной собственности
21,0
5
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
21,0
4
Поступления трансфертов
173 747,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
173 747,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
173 747,6
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
208 711,9
01
Государственные услуги общего характера
33 239,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
33 239,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33 239,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 839,7
022
Капитальные расходы государственного органа
400,0
04
Образование
66 068,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
66 068,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 068,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
66 068,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
47 293,6
3
Благоустройство населенных пунктов
47 293,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 293,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 988,7
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 224,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
24 080,6
12
Транспорт и коммуникации
62 110,6
1
Автомобильный транспорт
62 110,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 110,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 462,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
50 648,6
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 024,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 024,3

74 Бюджет поселка Тобол на 2020 год

Приложение 14
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет поселка Тобол на 2020 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
89 171,0
1
Налоговые поступления
31 379,0
01
Подоходный налог
12 765,0
2
Индивидуальный подоходный налог
12 765,0
04
Hалоги на собственность
18 527,0
1
Hалоги на имущество
455,0
3
Земельный налог
3 757,0
4
Hалог на транспортные средства
14 315,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
87,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
87,0
2
Неналоговые поступления
88,0
01
Доходы от государственной собственности
88,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
88,0
4
Поступления трансфертов
57 704,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
57 704,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
57 704,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
89 171,0
01
Государственные услуги общего характера
25 710,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25 710,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 710,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 710,0
04
Образование
50 118,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
50 118,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 118,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
50 118,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 934,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 934,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 934,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 714,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 743,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 477,0
12
Транспорт и коммуникации
4 409,0
1
Автомобильный транспорт
4 409,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 409,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 409,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

75 Бюджет поселка Тобол на 2021 год

Приложение 15
к решению маслихата
от 27 декабря 2018 года
№ 241
Бюджет поселка Тобол на 2021 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
90 184,0
1
Налоговые поступления
32 478,0
01
Подоходный налог
13 212,0
2
Индивидуальный подоходный налог
13 212,0
04
Hалоги на собственность
19 176,0
1
Hалоги на имущество
471,0
3
Земельный налог
3 889,0
4
Hалог на транспортные средства
14 816,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
90,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
90,0
2
Неналоговые поступления
91,0
01
Доходы от государственной собственности
91,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
91,0
4
Поступления трансфертов
57 615,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
57 615,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
57 615,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
90 184,0
01
Государственные услуги общего характера
25 896,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
25 896,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 896,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 896,0
04
Образование
50 479,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
50 479,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
50 479,0
041
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
50 479,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 246,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 246,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 246,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 879,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 838,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 529,0
12
Транспорт и коммуникации
4 563,0
1
Автомобильный транспорт
4 563,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 563,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
4 563,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0