Құжат мәтініне өту

О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

Өзге акт · № С-27/2 · қабылданған 24.12.2018
Заңдық күші: Қолданыста · 09.12.2019 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2019-2021-ekb-128394/
Басып шығарылды 2026-08-27 · adilet.kz
О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный Қолданыста Өзге акт ·№ С-27/2 ·24.12.2018

О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

ҚАЗ2019-2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ С-27/2 · қабылданған 24.12.2018

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный
Атауы (қаз.)
2019-2021 жылдарға арналған Краснояр ауылдық округі және Станционный кентінің бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
С-27/2
Қабылданған күні
24.12.2018
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2019
Көрсетілген редакция
09.12.2019 · қолданыстағы 128394_431559.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
09.12.2019
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V18BA007039
ЭКБ идентификаторы
128394
Редакция идентификаторы
128394_431559
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 21:51

0 О бюджете на 2019-2021 годы Красноярского сельского округа и поселка Станционный

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:

1 1. Утвердить бюджет Красноярского сельского округа на 2019–2021 годы согласно приложениям 1, 1-1 и 1-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 167 892,5 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 27 403,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 1 093,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 139 396,5 тысяч тенге;

2 2) затраты – 171 239,5 тысяч тенге;

3 3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тенге;

4 4) дефицит (профицит) бюджета – -3 347,0 тысяч тенге;

5 5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 347,0 тысяч тенге.

2 2. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2019–2021 годы согласно приложениям 2, 2-1 и 2-2 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 69 083,6 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 4 814,4 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 43,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 64 226,0 тысяч тенге;

2 2) затраты – 69 697,9 тысяч тенге;

3 3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0 тенге;

4 4) дефицит (профицит) бюджета – - 614,3 тысяч тенге;

5 5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 614,3 тысяч тенге.

3 3. Учесть, что в составе поступлений бюджета Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены бюджетные субвенции из бюджета города Кокшетау в сумме 177 423,0 тысячи тенге, в том числе:

Красноярскому сельскому округу в сумме 117 825,0 тысяч тенге;
поселку Станционный в сумме 59 598,0 тысяч тенге.

3-1 3-1. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты из городского бюджета согласно приложению 3.

3-2

3-2. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий согласно приложению 4.

3-3 3-3. Учесть, что в бюджете Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих согласно приложению 5.

4

4. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

5 5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.

«СОГЛАСОВАНО»
Акимат города Кокшетау

19 Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа

Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2019 год Красноярского сельского округа
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
167892,5
1
Налоговые поступления
27403,0
1
01
Подоходный налог
4500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4500,0
1
04
Hалоги на собственность
22607,0
1
Hалоги на имущество
4250,0
3
Земельный налог
1540,0
4
Hалог на транспортные средства
16817,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
296,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
296,0
2
Неналоговые поступления
1093,0
2
01
Доходы от государственной собственности
700,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
700,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
393,0
1
Прочие неналоговые поступления
393,0
4
Поступления трансфертов
139396,5
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
139396,5
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
139396,5
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
171239,5
01
Государственные услуги общего характера
38033,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38033,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
37569,4
022
Капитальные расходы государственного органа
464,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
39806,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39806,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10864,4
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
16058,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
12884,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
39101,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39101,5
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
39101,5
12
Транспорт и коммуникации
44486,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44486,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
44486,2
13
Прочие
9579,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9579,5
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9579,5
15
Трансферты
232,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
232,3
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
232,3
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
-3347,0
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3347,0

20 Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа

Приложение 1-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2020 год Красноярского сельского округа
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
153055,0
1
Налоговые поступления
31526,0
1
01
Подоходный налог
6776,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6776,0
1
04
Hалоги на собственность
24541,0
1
Hалоги на имущество
2420,0
3
Земельный налог
1196,0
4
Hалог на транспортные средства
20925,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
209,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
209,0
2
Неналоговые поступления
370,0
2
01
Доходы от государственной собственности
315,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
315,0
2
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
5,0
1
Прочие неналоговые поступления
5,0
4
Поступления трансфертов
121159,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
121159,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
121159,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
153055,0
01
Государственные услуги общего характера
24242,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24242,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24242,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
52327,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52327,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
22698,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
16589,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13040,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
33584,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33584,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
33584,0
12
Транспорт и коммуникации
33196,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33196,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
33196,0
13
Прочие
9706,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9706,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9706,0
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

21 Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа

Приложение 1-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2021 год Красноярского сельского округа
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
156229,0
1
Налоговые поступления
31526,0
1
01
Подоходный налог
6776,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6776,0
1
04
Hалоги на собственность
24541,0
1
Hалоги на имущество
2420,0
3
Земельный налог
1196,0
4
Hалог на транспортные средства
20925,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
209,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
209,0
2
Неналоговые поступления
370,0
2
01
Доходы от государственной собственности
315,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
315,0
2
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
50,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
50,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
5,0
1
Прочие неналоговые поступления
5,0
4
Поступления трансфертов
124333,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
124333,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
124333,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
156229,0
01
Государственные услуги общего характера
24440,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24440,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
24440,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
53909,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53909,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
23379,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
17087,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
13443,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
33982,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
33982,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
33982,0
12
Транспорт и коммуникации
34192,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34192,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
34192,0
13
Прочие
9706,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9706,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
9706,0
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

22 Бюджет на 2019 год поселка Станционный

Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2019 год поселка Станционный
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
69083,6
1
Налоговые поступления
4814,4
1
01
Подоходный налог
770,3
2
Индивидуальный подоходный налог
770,3
1
04
Hалоги на собственность
4044,1
1
Hалоги на имущество
581,4
3
Земельный налог
1118,2
4
Hалог на транспортные средства
2344,5
2
Неналоговые поступления
43,2
2
01
Доходы от государственной собственности
38,2
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
38,2
2
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
5,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
5,0
4
Поступления трансфертов
64226,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
64226,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
64226,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
69697,9
01
Государственные услуги общего характера
19211,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19211,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
18649,3
022
Капитальные расходы государственного органа
562,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15275,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15275,7
008
Освещение улиц в населенных пунктах
1700,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1914,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
11661,7
12
Транспорт и коммуникации
35210,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35210,9
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
35210,9
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
-614,3
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
614,3

23 Бюджет на 2020 год поселка Станционный

Приложение 2-1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2020 год поселка Станционный
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
22834,0
1
Налоговые поступления
3585,0
1
01
Подоходный налог
428,0
2
Индивидуальный подоходный налог
428,0
1
04
Hалоги на собственность
3157,0
1
Hалоги на имущество
437,0
3
Земельный налог
974,0
4
Hалог на транспортные средства
1746,0
2
Неналоговые поступления
184,0
2
01
Доходы от государственной собственности
184,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
184,0
4
Поступления трансфертов
19065,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
19065,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
19065,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
22834,0
01
Государственные услуги общего характера
13951,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13951,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13951,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6005,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6005,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2031,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1981,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1993,0
12
Транспорт и коммуникации
2878,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2878,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
2878,0
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

24 Бюджет на 2021 год поселка Станционный

Приложение 2-2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Бюджет на 2021 год поселка Станционный
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
23098,0
1
Налоговые поступления
3585,0
1
01
Подоходный налог
428,0
2
Индивидуальный подоходный налог
428,0
1
04
Hалоги на собственность
3157
1
Hалоги на имущество
437,0
3
Земельный налог
974,0
4
Hалог на транспортные средства
1746,0
2
Неналоговые поступления
184,0
2
01
Доходы от государственной собственности
184,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
184,0
4
Поступления трансфертов
19329,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
19329,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
19329,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма
тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
23098,0
01
Государственные услуги общего характера
13948,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13948,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13948,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6186,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6186,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2092,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2041,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2053,0
12
Транспорт и коммуникации
2964,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2964,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
2964,0
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
приобретение финансовых активов
0,0
IV. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

25 Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год

Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Целевые текущие трансферты из бюджета города Кокшетау в бюджет Красноярского сельского округа и поселка Станционный на 2019 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
15 115,7
Целевые текущие трансферты
15 115,7
в том числе:
15 115,7
Аппарата акима Красноярского сельского округа
12 505,7
Текущий ремонт дорог улицы Нурлы Кош села Красный Яр
12 505,7
Аппарата акима поселка Станционный
2 610,0
Благоустройство поселка Станционный
2 610,0

26 Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2019 год

Приложение 4 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2019 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
7 952,8
Целевые трансферты
7 952,8
в том числе:
7 952,8
Аппарата акима Красноярского сельского округа
7 029,8
Аппарата акима поселка Станционный
923,0

27 Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих на 2019 год

Приложение 5 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 24 декабря
2018 года № С-27/2
Целевые трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих на 2019 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
2 531,0
Целевые трансферты
2 531,0
в том числе:
2 531,0
Аппарата акима Красноярского сельского округа
1 736,0
Аппарата акима поселка Станционный
795,0