Құжат мәтініне өту

О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы

Өзге акт · № 78/17-8 · қабылданған 26.12.2023
Заңдық күші: Қолданыста · 12.12.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/2024-2026-ekb-192270/
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы Қолданыста Өзге акт ·№ 78/17-8 ·26.12.2023

О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы

ҚАЗ2024-2026 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 78/17-8 · қабылданған 26.12.2023

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы
Атауы (қаз.)
2024-2026 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
78/17-8
Қабылданған күні
26.12.2023
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2024
Көрсетілген редакция
12.12.2024 · қолданыстағы 192270_733716.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
12.12.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G23B078178M
ЭКБ идентификаторы
192270
Редакция идентификаторы
192270_733716
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 14:19

0 О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, маслихат города Косшы РЕШИЛ:

1 1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы –21 936 640,1 тысячи тенге, в том числе :

налоговые поступления 3 121 840,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 41 627,2 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36 209,6 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 18 736 963,3 тысячи тенге;

2 2) затраты – 25 097 504,3 тысяча тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 160 864,2 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 160 864,2 тысяч тенге

2 2. Учесть, что в затратах бюджета города Косшы предусмотрены целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам в сумме 11 557,2 тысячи тенге, в том числе:

- селу Тайтобе в сумме 11 557,2 тысячи тенге.

2-1 2-1. Учесть,что в составе поступлений трансфертов предусмотрены кредиты из областного бюджета в сумме 1 911 256,0 тысяч тенге в том числе:

поступлений от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве- в сумме 1 592 716,0 тысяч тенге;
поступления бюджетных кредитов из областного бюджета для приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в сумме 318 540,0 тысяч тенге.

3 3. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета предусмотрена субвенция из областного бюджета в сумме 98 048,0 тысяч тенге.

4 4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 50 956,0 тысяч тенге, в том числе:

селу Тайтобе в сумме 50 956,0 тысяч тенге.

5 5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в сумме 39 736,0 тысяч тенге.

6 6. Учесть в затратах городского бюджета на 2024 год выплату вознаграждений по кредитам из областного бюджетов в сумме 1 142,0 тысячи тенге, в том числе:

на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 1 142,0 тысячи тенге.

7 7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

15 Городской бюджет на 2024 год

Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2024 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
21 936 640,1
1
Налоговые поступления
3 121 840,0
01
Подоходный налог
1 382 632,0
1
Корпоративный подоходный налог
544 788,0
2
Индивидуальный подоходный налог
837 844,0
03
Социальный налог
1 141 479,3
1
Социальный налог
1 141 479,3
04
Hалоги на собственность
477 971,0
1
Hалоги наимущество
290 172,0
3
Земельный налог
76  069,0
4
Налог на транспортные средства
111 595,0
5
Единый земельный налог
135,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
44 677,7
2
Акцизы
3 153,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
5 992,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
35 532,7
07
Прочие налоги
18,0
1
Прочие налоги
18,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
75 062,0
1
Государственная пошлина
75 062,0
2
Неналоговые поступления
41 627,2
01
Доходы от государственной собственности
4 150,7
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
4 149,2
9
Прочие доходы от государственной собственности
1,5
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,3
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
85,3
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
25 168,8
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
25 168,8
06
Прочие неналоговые поступления
12 222,4
1
Прочие неналоговые поступления
12 222,4
3
Поступления от продажи основного капитала
36 209,6
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
15 551,1
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
15 551,1
03
Продажа земли и нематериальных активов
20 658,5
1
Продажа земли
20 628,3
2
Продажа нематериальных активов
30,2
4
Поступления трансфертов
18 736 963,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
18 736 963,3
2
Трансферты из областного бюджета
18 736 963,3
Функциональная группа
Сумма,тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
25 097 504,3
01
Государственные услуги общего характера
855 629,4
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
58 538,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
56 501,2
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
2 036 ,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
545 561,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
540 501,3
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 060,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 740,4
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 740,4
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
28 345,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
28 345,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
60 985,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
60 985,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
110 000,0
040
Развитие объектов государственных органов
110 000,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
50 459,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
50 459,0
02
Оборона
42 413,2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
42 413,2
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 866,3
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
8 546,9
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
18 000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
330 088,6
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
330 088,6
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
330 088,6
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
329 991,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
186 751,4
005
Государственная адресная социальная помощь
86 069,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4 319,7
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
36 343,2
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
653,5
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 660,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
39 819,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
17 887,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 600,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
5 600,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
137 640,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
56 736,2
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
53 301,9
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
27 602,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
9 321 118,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 076 207,2
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
645 595,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
103 403,9
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
3 327 207,4
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
151 019,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
43 319,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
107 700,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
545 824,2
005
Развитие коммунального хозяйства
438 730,1
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
107 094,1
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
4 548 068,5
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
161 142,0
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
34 231,5
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
426 370,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 201 196,0
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
6 250,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
1 572 150,3
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
146 728,7
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
715 078,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
24 079,2
011
Развитие объектов культуры
24 079,2
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
115 066,3
009
Поддержка культурно-досуговой работы
115 066,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
339 349,9
008
Развитие объектов спорта
339 349,9
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
236 582,9
006
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
57 592,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4 920,7
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
30 398,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
21 357,9
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
18 246,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
74 279,3
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
29 789,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
4 691 231,9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 495 941,0
009
Развитие тепло энергетической системы
495 941,0
036
Развитие газо-транспортной системы
4 000 000,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
195 290,9
009
Развитие тепло-энергетической системы
195 290,9
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
3 692,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 692,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3 692,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
43 596,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
43 596,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
43 596,8
12
Транспорт и коммуникации
5 879 780,4
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 879 780,4
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 193 096,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 300 796,3
025
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
3 320 921,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
31 156,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
11 557,2
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
22 253,0
13
Прочие
2  581 627,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 581 627,0
071
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
2 581 627,0
14
Обслуживание долга
1 142,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 142,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
1 142,0
15
Трансферты
302 114,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
302 114,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
21 583,1
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
229 575,0
038
Субвенции
50 956,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
0,2
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 160 864,2
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 160 864,2
Поступление займов
3 153 358,0

16 Городской бюджет на 2025 год

Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2025 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
2 143 201,0
1
Налоговые поступления
1 952 762,0
01
Подоходный налог
658 000,0
1
Корпоративный подоходный налог
362 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
296 000,0
03
Социальный налог
718 000,0
1
Социальный налог
718 000,0
04
Hалоги на собственность
475 002,0
1
Hалоги на имущество
306 000,0
3
Земельный налог
72 500,0
4
Налог на транспортные средства
96 500,0
5
Единый земельный налог
2,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
35 600,0
2
Акцизы
3 100,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
29 500,0
07
Прочие налоги
160,0
1
Прочие налоговые поступления
160,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
66 000,0
1
Государственная пошлина
66 000,0
2
Неналоговые поступления
9 740,0
06
Прочие неналоговые поступления
9 740,0
1
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
9 740,0
3
Поступления от продажи основного капитала
39 300,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
38 100,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
38 100,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 200,0
2
Продажа нематериальных активов
1 200,0
4
Поступления трансфертов
141 399,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
141 399,0
2
Трансферты из областного бюджета
141 399,0
Функциональная группа
Сумма,
Администратор
тысяч тенге
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
2 143 201,0
01
Государственные услуги общего характера
530 263,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
64 713,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
56 822,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 504,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата
3 387,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
319 181,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
260 331,0
003
Капитальные расходы государственного органа
21 400,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
37 450,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 745,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 210,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
535,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
30 602,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
30 602,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
58 526,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
58 526,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
53 496,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
50 821,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 675,0
02
Оборона
50 127,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
50 127,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 422,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
14 445,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
19 260,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
64 200,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
64 200,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
64 200,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
130 427,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
130 427,0
005
Государственная адресная социальная помощь
11 738,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
27 585,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
411,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 485,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
62 124,0
021
Капитальные расходы государственного органа
86,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
25 998,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
315 119,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
43 636,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
43 636,0
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 700,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
240 453,0
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 330,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
384 819,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
384 819,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
111 252,0
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
12 043,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
27 935,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
35 109,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
27 691,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
24 007,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
99 795,0
003
Капитальные расходы государственного органа
5 029,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
41 958,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
50 120,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
50 120,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
50 120,0
12
Транспорт и коммуникации
281 566,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
281 566,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
246 684,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
34 882,0
13
Прочие
40 036,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
40 036,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
40 036,0
14
Обслуживание долга
892,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
892,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
892,0
15
Трансферты
295 632,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
295 632,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
249 182,0
038
Субвенции
46 450,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

17 Городской бюджет на 2026 год

Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2026 год
Категория
Сумма,
Класс
тысяч тенге
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
2 173 962,0
1
Налоговые поступления
1 982 963,0
01
Подоходный налог
680 000,0
1
Корпоративный подоходный налог
380 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
300 000,0
03
Социальный налог
720 000,0
1
Социальный налог
720 000,0
04
Hалоги на собственность
480 002,0
1
Hалоги на имущество
308 500,0
3
Земельный налог
73 000,0
4
Налог на транспортные средства
98 500,0
5
Единый земельный налог
2,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
36 300,0
2
Акцизы
3 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
3 100,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
30 000,0
07
Прочие налоги
161,0
1
Прочие налоговые поступления
161,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
66 500,0
1
Государственная пошлина
66 500,0
2
Неналоговые поступления
10 000,0
06
Прочие неналоговые поступления
10 000,0
1
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
10 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
39 600,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
38 300,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
38 300,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 300,0
2
Продажа нематериальных активов
1 300,0
4
Поступления трансфертов
141 399,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
141 399,0
2
Трансферты из областного бюджета
141 399,0
Функциональная группа
Сумма,
Администратор
тысяч тенге
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
2 173 962,0
01
Государственные услуги общего характера
530 263,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
64 713,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
56 822,0
003
Капитальные расходы государственного органа
4 504,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата
3 387,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
319 181,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
260 331,0
003
Капитальные расходы государственного органа
21 400,0
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
37 450,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 745,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 210,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
535,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
30 602,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
30 602,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
58 526,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
58 526,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
53 496,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
50 821,0
003
Капитальные расходы государственного органа
2 675,0
02
Оборона
50 127,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
50 127,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 422,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
14 445,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
19 260,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
64 200,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
64 200,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
64 200,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
130 427,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
130 427,0
005
Государственная адресная социальная помощь
11 738,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
27 585,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
411,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
2 485,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
62 124,0
021
Капитальные расходы государственного органа
86,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
25 998,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
331 951,0
487
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
331 951,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
43 636,0
017
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 700,0
025
Освещение улиц в населенных пунктах
257 285,0
030
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 330,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
384 819,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
384 819,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
111 252,0
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
12 043,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
27 935,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
35 109,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
27 691,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
24 007,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
99 795,0
003
Капитальные расходы государственного органа
5 029,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
41 958,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
50 120,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
50 120,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
50 120,0
12
Транспорт и коммуникации
291 597,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
291 597,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
256 715,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
34 882,0
13
Прочие
40 651,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
40 651,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
40 651,0
14
Обслуживание долга
892,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
892,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
892,0
15
Трансферты
298 915,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
298 915,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
249 182,0
038
Субвенции
49 733,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

18 Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2024 год

Приложение 4 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
6 964 718,3
Целевые текущие трансферты
2 820 595,3
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ города Косшы
16 837,0
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
16 837,0
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
2 570 905,0
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе города Косшы
2 570 898,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
7,0
Отдел строительства городаКосшы
232 401,3
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
232 401,3
Аппарат акима района (города областного значения)
334,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
334,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
3,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
3,0
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
115,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
115,0
Трансферты на развитие
4 144 123,0
в том числе:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
2148 196,0
Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)
2148 196,0
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
1 995 927,0
Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь)
1 675 971,0
Строительство улично-дорожной сети с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области. II очередь
319 956,0

19 Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2024 год

Приложение 5 к решению
маслихата города Косшы
от 26декабря 2023 года
№ 78/17-8
Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
Всего
14 827 555,5
Целевые текущие трансферты
4 179 121,9
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ города Косшы
164 195,1
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
27 602,0
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
39 819,0
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
3 987,0
На социальную помощь отдельным категориям граждан
4069,1
На создание и содержание центров по поддержке семей
17 887,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
70 831,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
1 096 483,6
На завершение отопительного сезона 2023-2024 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля)
126 411,0
Устройство контейнерных площадок в г. Косшы
74 104,7
Текущий ремонт КНС в г. Косшы Акмолинской области
85 409,0
Обустройство аллеи имени Р.Кошкарбаева в селе Тайтобег.Косшы Акмолинской области
70 000,0
Востановление обьектов водоснабжения города Косшы
75 733,0
На укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ «Косшы Су»
97 850,0
Текущий ремонт центральной котельной города Косшы
299 959,0
Текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования города Косшы
242 016,9
Ремонт уличного освещения в г. Косшы
25 000,0
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
2 371 983,1
На обеспечение льготного проезда
5 600,0
Текущий ремонт проездов жилых массивов улиц города Косшы
90 720,0
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы
750 023,0
Установка, монтаж ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением, дорожных знаков, в городе Косшы
330 088,6
Услуги по механизированной, ручной уборки внутриквартального и частного сектора, центральных и автомобильных дорог города Косшы
1 076 622,0
Отсыпка и грейдирование дорог улиц г. Косшы
118 929,5
Отдел строительства города Косшы
546 460,1
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
99 600,8
Приобретение ,выкуп жилья (или) квартир в обьектах долевого участия
446 859,3
Трансферты на развитие
7 495 075,1
в том числе:
7 495 075,1
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
195 547,0
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)
53 000,0
Изменение схемы внешнего электроснабжения центральной котельной г.Косшы Акмолинской области
42 547,0
Строительство РП (распредилительной подстанции)в г.Косшы Акмолинской области
100 000,0
Отдел строительства города Косшы
5 520 737,2
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе Целиноградского района
93 816,0
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь)
495 941,0
Строительство наружных сетей электроснабжения к Общественному культурно-досуговому центру г.Косшы
429 584,5
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы.
306 413,0
Строительство административных зданий в городе Косшы
60 000,0
Строительство 45 квартирного жилого дома в селе Косшы (поз.5) Целиноградского района Акмолинской области
31 891,5
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети связи, водопровод и канализация, теплоснабжения) (корректировка)
19 531,7
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (благоустройство) (корректировка)
83 559,5
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области
4 000 000,0
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
1 778 790,9
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы
1 193 090,9
Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь)
585 700,0
Кредиты
3 153 358,0
Отдел строительства города Косшы
3 153 358,0
Приобретение жилья ГЦБ
2 548 346,0
На строительство жилья ГЦБ
605 012,0