Қолданыстағы ред. 24.12.2025 - 01.01.2025

Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы от 24.12.2024 г. № 236-33/8 (2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы)

0

Об утверждении бюджета сельского округа
Косшынырау на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

1

1) доходы – 202 180,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 56,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 181 588,2 тысяч тенге;

2

2) расходы – 204 696,1 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 515,9 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 515,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 515,9 тысяч тенге.

2

2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2025 год – 132 376,0 тысяч тенге, на 2026 год – 129 901,0 тысяч тенге, на 2027 год – 132 567,0 тысяч тенге.

3

3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год согласно приложению 4.

4

4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

11

Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года № 236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
202 180,2
1
Налоговые поступления
20 536,0
01
Подоходный налог
7 392,0
2
Индивидуальный подоходный налог
7 392,0
04
Hалоги на собственность
13 123,0
1
Hалоги на имущество
556,0
3
Земельный налог
467,0
4
Hалог на транспортные средства
11 500,0
5
Единый земельный налог
600,0
05
Плата за польз. зем. участками
21,0
3
Плата за польз. зем. участками
21,0
2
Неналоговые поступления
56,0
01
Доходы от государственной собственности
56,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
56,0
4
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
0,0
4
Поступления трансфертов
181 588,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
181 588,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
181 588,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
204 696,1
01
Государственные услуги общего характера
63 131,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 131,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 131,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 831,8
022
Капитальные затраты государственного учреждение
1 299,7
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
36 460,4
3
Благоустройство населенных пунктов
36 460,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 460,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
30 046,4
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 079,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 335,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
52 001,0
1
Деятельность в области культуры
51 795,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
51 795,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
51 795,0
2
Спорт
206,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
206,0
12
Транспорт и коммуникации
49 212,2
1
Автомобильный транспорт
49 212,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
49 212,2
012
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, доселах, сельских округах
49 212,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
0,0
13
Прочие
3 891,0
9
Прочие
3 891,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 891,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
3 891,0
15
Трансферты
0,0
1
Трансферты
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-2 515,9
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
2 515,9
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
3 954,0
01
Остатки бюджетных средств
3 954,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
3 954,0
01
Свободные остатки бюджетных средств
3 954,0
2
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
1 438,1
02
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
1 438,1

12

Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
148 373,0
1
Налоговые поступления
16 875,0
01
Подоходный налог
4 200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4200,0
04
Hалоги на собственность
12 653,0
1
Hалоги на имущество
945,0
3
Земельный налог
578,0
4
Hалог на транспортные средства
10 500,0
5
Единый земельный налог
630,0
05
Плата за польз. зем. участками
22,0
3
Плата за польз. зем. участками
22,0
2
Неналоговые поступления
1 597,0
01
Доходы от государственной собственности
99,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
99,0
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 498,0
1
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
1 498,0
4
Поступления трансфертов
129 901,0
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
129 901,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
129 901,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
148 373,0
01
Государственные услуги общего характера
58 135,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 135,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 135,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 135,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
46 230,0
3
Благоустройство населенных пунктов
46 230,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 230,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
44 539,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 339,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
352,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
38 981,0
1
Деятельность в области культуры
38 765,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 765,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
38 765,0
2
Спорт
216,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
216,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
216,0
12
Транспорт и коммуникации
366,0
1
Автомобильный транспорт
366,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
366,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
366,0
13
Прочие
4 661,0
9
Прочие
4 661,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 661,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
4 661,0
15
Трансферты
0,0
1
Трансферты
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
01
Свободные остатки бюджетных средств
0,0

13

Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
151 962,0
1
Налоговые поступления
17 718,0,
01
Подоходный налог
4 410,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 410,0
04
Hалоги на собственность
13 285,0,
1
Hалоги на имущество
992,0
3
Земельный налог
606,0
4
Hалог на транспортные средства
11 025,0
5
Единый земельный налог
662,0
05
Плата за польз. зем. участками
23,0
3
Плата за польз. зем. участками
23,0
2
Неналоговые поступления
1 677,0
01
Доходы от государственной собственности
104,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
104,0
04
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 573,0
1
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
1 573,0
4
Поступления трансфертов
132 567,0
03
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
132 567,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
132 567,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
151 962,0
01
Государственные услуги общего характера
58 669,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 669,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 669,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 669,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
48 541,0
3
Благоустройство населенных пунктов
48 541,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 541,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
46 766,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 405,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
370,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
39 474,0
1
Деятельность в области культуры
39 247,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
39 247,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
39 247,0
2
Спорт
227,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
227,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
227,0
12
Транспорт и коммуникации
384,0
1
Автомобильный транспорт
384,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
384,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
384,0
13
Прочие
4 894,0
9
Прочие
4 894,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 894,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
4 894,0
15
Трансферты
0,0
1
Трансферты
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
0,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
01
Свободные остатки бюджетных средств
0,0

14

Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2024 года №236-33/8
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2025 год
Наименование
Здравоохранение
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь