Қолданыстағы ред. 12.12.2025 - 01.01.2025

О бюджете Капитоновского сельского округа на 2025-2027 годы от 25.12.2024 г. № 8С-26/8 (2025-2027 жылдарға арналған Капитоновка ауылдық округінің бюджеті туралы)

0

О бюджете Капитоновского сельского округа на 2025-2027 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет Капитоновского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 30 464,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 605,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 844,0 тысячи тенге;

2

2) затраты – 33 599,8 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -3 135,8 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 135,8 тысяч тенге.

2

2. Учесть в бюджете Капитоновского сельского округа на 2025 год субвенцию, передаваемую из районного бюджета в сумме 20844,0 тысячи тенге.

3

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

1. Бюджет Капитоновского сельского округа на 2025 год

Приложение 1
к решению Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/8
Бюджет Капитоновского сельского округа на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч
тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
I. Доходы
30 464,0
1
Налоговые поступления
9 605,2
01
Подоходный налог
2 960,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 960,0
04
Hалоги на собственность
6 295,2
1
Hалоги на имущество
337,7
3
Земельный налог
72,5
4
Hалог на транспортные средства
5 560,0
5
Единый земельный налог
325,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
350,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
350,0
2
Неналоговые поступления
14,8
06
Прочие неналоговые поступления
14,8
1
Прочие неналоговые поступления
14,8
4
Поступления трансфертов
20 844,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20 844,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
20 844,0
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
33 599,8
01
Государственные услуги общего характера
29 163,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 163,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 163,8
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 236,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 236,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 436,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
800,0
12
Транспорт и коммуникации
1 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 200,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 200,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3 135,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3 135,8

11. Бюджет Капитоновского сельского округа на 2026 год

Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/8
Бюджет Капитоновского сельского округа на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч
тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
I. Доходы
30464,0
1
Налоговые поступления
9620,0
01
Подоходный налог
2960,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2960,0
04
Hалоги на собственность
6310,0
1
Hалоги на имущество
320,0
3
Земельный налог
105,0
4
Hалог на транспортные средства
5560,0
5
Единый земельный налог
325,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
350,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
350,0
4
Поступления трансфертов
20844,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20844,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
20844,0
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
30464,0
01
Государственные услуги общего характера
26028,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26028,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26028,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3236,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3236,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2436,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
800,0
12
Транспорт и коммуникации
1200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1200,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1200,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0

12. Бюджет Капитоновского сельского округа на 2027 год

Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-26/8
Бюджет Капитоновского сельского округа на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч
тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
I. Доходы
30464,0
1
Налоговые поступления
9620,0
01
Подоходный налог
2960,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2960,0
04
Hалоги на собственность
6310,0
1
Hалоги на имущество
320,0
3
Земельный налог
105,0
4
Hалог на транспортные средства
5560,0
5
Единый земельный налог
325,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
350,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
350,0
4
Поступления трансфертов
20844,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
20844,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
20844,0
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
30464,0
01
Государственные услуги общего характера
26028,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26028,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26028,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3236,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3236,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2436,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
800,0
12
Транспорт и коммуникации
1200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1200,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1200,0
III. Чистое бюджетное кредитование
0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0,0