Қолданыстағы ред. 19.12.2025 - 01.01.2025

«О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 06.01.2025 г. № 24/205 («2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы»)

0

«О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Каракиянского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23/195 Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

1

1) доходы – 2 245 321,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 542 951,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1080,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 21 098,0 тенге;
поступлениям трансфертов –1 680 192,2 тысячи тенге;

2

2) затраты – 2 252 845,9 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

4

4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

6

6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.

2

2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 680 162,2 тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 108 115,9 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 259 124,4 тысяч тенге;
села Жетыбай – 302 662,8 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 151 661,7 тысяч тенге;
села Курык – 366 056,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 259 077,8 тысяч тенге;
села Сенек – 233 462,7 тысяч тенге.

3

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

10. Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Приложение 1
к решению Каракиянского районного
маслихата « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
111 398,1
1
Налоговые поступления
2 980,2
01
Подоходный налог
691,0
2
Индивидуальный подоходный налог
691,0
04
Hалоги на собственность
1 180,2
3
Земельный налог
0,2
4
Hалог на транспортные средства
1 180,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 109,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 109,0
2
Неналоговые поступления
300,0
01
Доходы от государственной собственности
300,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
300,0
4
Специальные поступления
108 117,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
108 117,9
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
108 117,9
ЗАТРАТЫ
111 420,5
01
Государственные услуги общего характера
48 422,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 422,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 422,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
60 948,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
60 948,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
0,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
9 000,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 948,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 050,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
950,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
950,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 100,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 100,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 22,4
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
22,4
8
Поступления займов
22,4
01
Внутренние государственные займы
22,4
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
22,4

11. Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Приложение 2
к решению Каракиянского районного
маслихата от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
278 650,4
1
Налоговые поступления
19 182,0
01
Подоходный налог
3 183,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 183,0
04
Hалоги на собственность
13 449,0
1
Hалоги на имущество
257,0
3
Земельный налог
28,0
4
Hалог на транспортные средства
12 664,0
5
Единый земельный налог
500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
2 550,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 550,0
3
Поступления от продажи основного капитала
335,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
335,0
1
Продажа земли
335,0
4
Специальные поступления
259 133,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
259 133,4
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
259 133,4
ЗАТРАТЫ
278 957,6
01
Государственные услуги общего характера
150 539,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
150 539,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48 794,0
022
Капитальные расходы государственного органа
101 745,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
124 738,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
117 738,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 468,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
27 669,3
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
87 601,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 894,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
835,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 059,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 059,0
12
Транспорт и коммуникации
1 785,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 785,8
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 785,8
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 307,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
307,2
8
Поступления займов
307,2
01
Внутренние государственные займы
307,2
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
307,2

12. Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Приложение 3
к решению Каракиянского районного
маслихата от« 6 » января 2025 года
№ 24/205
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
543 295,8
1
Налоговые поступления
240 354,0
01
Подоходный налог
114 020,0
2
Индивидуальный подоходный налог
114 020,0
04
Hалоги на собственность
77 788,0
1
Hалоги на имущество
810,0
3
Земельный налог
391,0
4
Hалог на транспортные средства
76 337,0
5
Единый земельный налог
250,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
48 546,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
48 546,0
2
Неналоговые поступления
198,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
168,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
168,0
06
Прочие неналоговые поступления
30,0
1
Прочие неналоговые поступления
30,0
3
Поступления от продажи основного капитала
81,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
81,0
1
Продажа земли
30,0
2
Продажа нематериальных активов
51,0
4
Специальные поступления
302 662,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
302 662,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
302 662,8
ЗАТРАТЫ
544 065,6
01
Государственные услуги общего характера
137 440,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137 440,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
109 762,0
022
Капитальные расходы государственного органа
27 678,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
378 967,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
364 967,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
48 413,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
100 202,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
216 352,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 446,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 490,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 490,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
956,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
956,0
12
Транспорт и коммуникации
25 211,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 211,5
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
25 211,5
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 769,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
769,8
8
Поступления займов
769,8
01
Внутренние государственные займы
769,8
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
769,8

13. Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Приложение 4
к решению Каракиянского районного
маслихата от « 6 » января 2025 года
№ 24/205
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
164 592,7
1
Налоговые поступления
12 602,0
01
Подоходный налог
4 211,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 211,0
04
Hалоги на собственность
8 273,0
1
Hалоги на имущество
276,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
6 698,0
5
Единый земельный налог
1 289,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
118,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
118,0
2
Неналоговые поступления
0,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
3
Поступления от продажи основного капитала
324,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
324,0
1
Продажа земли
324,0
4
Специальные поступления
151 666,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
151 666,7
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
151 666,7
ЗАТРАТЫ
165 375,5
01
Государственные услуги общего характера
86 490,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
86 490,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 811,9
022
Капитальные расходы государственного органа
27 678,5
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
73 971,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 971,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 477,6
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 380,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
55 114,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
3 128,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 490,5
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 490,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 638,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 638,0
12
Транспорт и коммуникации
1 785,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 785,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 785,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 782,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
782,8
8
Поступления займов
782,8
01
Внутренние государственные займы
782,8
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
782,8

14. Бюджет села Курык на 2025 год

Приложение 5
к решению Каракиянского районного
маслихата от « 6 » января 2025 года
№ 24/205
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
562 233,9
1
Налоговые поступления
175 370,0
01
Подоходный налог
55 471,0
2
Индивидуальный подоходный налог
55 471,0
04
Hалоги на собственность
69 257,0
1
Hалоги на имущество
808,0
3
Земельный налог
24 502,0
4
Hалог на транспортные средства
43 185,0
5
Единый земельный налог
762,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
50 642,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
50 642,0
2
Неналоговые поступления
545,0
01
Доходы от государственной собственности
435,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
435,0
06
Прочие неналоговые поступления
110,0
1
Прочие неналоговые поступления
110,0
3
Поступления от продажи основного капитала
20 257,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
20 257,0
1
Продажа земли
19 667,0
2
Продажа нематериальных активов
590,0
4
Специальные поступления
366 061,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
366 061,9
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
366 061,9
ЗАТРАТЫ
567 249,1
01
Государственные услуги общего характера
163 777,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
163 777,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
123 823,0
022
Капитальные расходы государственного органа
39 954,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
390 417,4
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
390 417,4
008
Освещение улиц в населенных пунктах
70 134,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
91 026,3
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
892,9
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
228 364,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 340,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
920,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
920,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 420,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 420,0
12
Транспорт и коммуникации
10 714,3
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 714,3
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
10 714,3
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 5 015,2
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
5 015,2
8
Поступления займов
5 015,2
01
Внутренние государственные займы
5 015,2
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
5 015,2

15. Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Приложение 6
к решению Каракиянского районного
маслихата от « 6 » января 2025 года
№ 24/205
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
329 691,8
1
Налоговые поступления
70 467,0
01
Подоходный налог
17 876,0
2
Индивидуальный подоходный налог
17 876,0
04
Hалоги на собственность
23 573,0
1
Hалоги на имущество
225,0
3
Земельный налог
82,0
4
Hалог на транспортные средства
23 075,0
5
Единый земельный налог
191,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
29 018,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
29 018,0
2
Неналоговые поступления
37,0
06
Прочие неналоговые поступления
37,0
1
Прочие неналоговые поступления
37,0
3
Поступления от продажи основного капитала
101,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
101,0
1
Продажа земли
101,0
2
Продажа нематериальных активов
0,0
4
Специальные поступления
259 086,8
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
259 086,8
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
259 086,8
ЗАТРАТЫ
329 732,6
01
Государственные услуги общего характера
133 662,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
133 662,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
87 662,0
022
Капитальные расходы государственного органа
46 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
185 286,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
171 286,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
29 250,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
29 121,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
112 915,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 856,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
896,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
896,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
960,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
960,0
12
Транспорт и коммуникации
8 928,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 928,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
8 928,6
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 40,8
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
40,8
8
Поступления займов
40,8
01
Внутренние государственные займы
40,8
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
40,8

16. Бюджет села Сенек на 2025 год

Приложение 7
к решению Каракиянского районного
маслихата от « 6 » января 2025 года
№ 24/205
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
ДОХОДЫ
255 458,7
1
Налоговые поступления
21 996,0
01
Подоходный налог
4 015,0
2
Индивидуальный подоходный налог
4 015,0
04
Hалоги на собственность
17 686,0
1
Hалоги на имущество
225,0
3
Земельный налог
33,0
4
Hалог на транспортные средства
16 530,0
5
Единый земельный налог
898,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
295,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
295,0
4
Специальные поступления
233 462,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
233 462,7
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
233 462,7
ЗАТРАТЫ
256 045,0
01
Государственные услуги общего характера
154 968,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
112 329,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 329,0
022
Капитальные расходы государственного органа
31 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 639,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 639,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
95 499,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
7 000,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
7 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
88 499,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
2 338,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 392,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
72 769,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 788,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 450,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 450,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 338,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 338,0
12
Транспорт и коммуникации
2 790,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 790,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
2 790,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
- 586,3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
586,3
8
Поступления займов
586,3
01
Внутренние государственные займы
586,3
1
Государственные эмиссионные ценные бумаги
586,3

17. Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

Приложение 8 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
781 874,0
1
Налоговые поступления
2 000,0
01
Подоходный налог
200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
200,0
04
Hалоги на собственность
600,0
4
Hалог на транспортные средства
600,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 200,0
2
Неналоговые поступления
300,0
01
Доходы от государственной собственности
300,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
300,0
4
Поступления трансфертов
779 574,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
779 574,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
779 574,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор
бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
781 874,0
01
Государственные услуги общего характера
32 407,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 407,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 407,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
747 467,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
747 467,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
564 561,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
12 600,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
170 306,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 000,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 000,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 000,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

18. Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

Приложение 9 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
139 899,0
1
Налоговые поступления
11 627,0
01
Подоходный налог
1 170,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 170,0
04
Hалоги на собственность
9 907,0
1
Hалоги на имущество
145,0
3
Земельный налог
12,0
4
Hалог на транспортные средства
9 300,0
5
Единый земельный налог
450,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
550,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
550,0
4
Поступления трансфертов
128 272,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
128 272,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
128 272,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
139 899,0
01
Государственные услуги общего характера
36 805,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 805,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
36 805,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
101 840,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
101 840,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 055,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
40 534,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
54 251,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 254,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
562,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
562,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
692,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
692,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

19. Бюджет села Жетыбай на 2026 год

Приложение 10 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
286 154,0
1
Налоговые поступления
218 525,0
01
Подоходный налог
100 086,0
2
Индивидуальный подоходный налог
100 086,0
04
Hалоги на собственность
71 351,0
1
Hалоги на имущество
588,0
3
Земельный налог
463,0
4
Hалог на транспортные средства
69 870,0
5
Единый земельный налог
430,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
47 088,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
47 088,0
4
Поступления трансфертов
67 629,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
67 629,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
67 629,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
286 154,0
01
Государственные услуги общего характера
59 252,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 252,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 252,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
224 091,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
224 091,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
55 179,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
96 673,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
72 239,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 811,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
772,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
772,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 039,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
2 039,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

20. Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

Приложение 11 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
148 823,0
1
Налоговые поступления
6 455,0
01
Подоходный налог
345,0
2
Индивидуальный подоходный налог
345,0
04
Hалоги на собственность
5 990,0
1
Hалоги на имущество
280,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
5 700,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
120,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
120,0
2
Неналоговые поступления
166,0
01
Доходы от государственной собственности
166,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
166,0
4
Поступления трансфертов
142 202,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
142 202,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
142 202,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
148 823,0
01
Государственные услуги общего характера
54 188,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 188,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 188,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
92 475,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
92 475,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 724,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
21 116,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
61 635,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 160,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
702,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
702,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 458,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 458,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

21. Бюджет села Курык на 2026 год

Приложение 12 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Курык на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
1 100 577,0
1
Налоговые поступления
168 400,0
01
Подоходный налог
34 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
34 000,0
04
Hалоги на собственность
85 400,0
1
Hалоги на имущество
400,0
3
Земельный налог
41 000,0
4
Hалог на транспортные средства
44 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
49 000,0
2
Неналоговые поступления
985,0
01
Доходы от государственной собственности
985,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
985,0
4
Поступления трансфертов
931 192,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
931 192,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
931 192,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
1 100 577,0
01
Государственные услуги общего характера
72 478,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 478,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
72 478,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 025 959,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 700,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
14 700,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 011 259,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
33 609,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
567 908,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
409 742,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 140,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 070,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 070,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 070,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 070,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

22. Бюджет села Мунайшы на 2026 год

Приложение 13 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
243 114,0
1
Налоговые поступления
57 404,0
01
Подоходный налог
9 371,0
2
Индивидуальный подоходный налог
9 371,0
04
Hалоги на собственность
24 709,0
1
Hалоги на имущество
319,0
3
Земельный налог
71,0
4
Hалог на транспортные средства
24 123,0
5
Единый земельный налог
196,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
23 324,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
23 324,0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 520,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 520,0
2
Продажа нематериальных активов
4 520,0
4
Поступления трансфертов
181 190,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
181 190,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
181 190,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
243 114,0
01
Государственные услуги общего характера
59 229,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 229,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
59 229,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
183 196,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
183 196,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
18 952,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
53 117,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
111 127,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
689,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
206,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
206,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
483,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
483,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

23. Бюджет села Сенек на 2026 год

Приложение 14 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Сенек на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
145 309,0
1
Налоговые поступления
17 332,0
01
Подоходный налог
1 218,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 218,0
04
Hалоги на собственность
15 825,0
1
Hалоги на имущество
78,0
3
Земельный налог
105,0
4
Hалог на транспортные средства
15 186,0
5
Единый земельный налог
456,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
289,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
289,0
4
Поступления трансфертов
127 977,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
127 977,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
127 977,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
145 309,0
01
Государственные услуги общего характера
62 352,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 559,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 559,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 793,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
20 793,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
81 390,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 390,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 408,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 317,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
51 665,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 567,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
874,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
874,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
693,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
693,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

24. Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

Приложение 15 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
821 268,0
1
Налоговые поступления
2 000,0
01
Подоходный налог
200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
200,0
04
Hалоги на собственность
600,0
4
Hалог на транспортные средства
600,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 200,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 200,0
2
Неналоговые поступления
300,0
01
Доходы от государственной собственности
300,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
300,0
4
Поступления трансфертов
818 968,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
818 968,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
818 968,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор
бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
821 268,0
01
Государственные услуги общего характера
34 028,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 028,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
34 028,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
784 840,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
784 840,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
592 789,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
13 230,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
178 821,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 400,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 200,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 200,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 200,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

25. Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

Приложение 16 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
146 895,0
1
Налоговые поступления
11 882,0
01
Подоходный налог
1 170,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 170,0
04
Hалоги на собственность
10 112,0
1
Hалоги на имущество
150,0
3
Земельный налог
12,0
4
Hалог на транспортные средства
9 500,0
5
Единый земельный налог
450,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
600,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
600,0
4
Поступления трансфертов
135 013,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
135 013,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
135 013,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
146 895,0
01
Государственные услуги общего характера
38 645,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 645,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 645,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
106 933,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
106 933,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 408,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
42 561,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
56 964,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 317,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
590,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
590,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
727,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
727,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

26. Бюджет села Жетыбай на 2027 год

Приложение 17 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Жетыбай на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
300 460,0
1
Налоговые поступления
229 449,0
01
Подоходный налог
105 090,0
2
Индивидуальный подоходный налог
105 090,0
04
Hалоги на собственность
74 917,0
1
Hалоги на имущество
617,0
3
Земельный налог
486,0
4
Hалог на транспортные средства
73 363,0
5
Единый земельный налог
451,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 442,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
49 442,0
4
Поступления трансфертов
71 011,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
71 011,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
71 011,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
300 460,0
01
Государственные услуги общего характера
62 214,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 214,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 214,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
235 295,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
235 295,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
57 937,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
101 507,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
75 851,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 951,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
811,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
811,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 140,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
2 140,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

27. Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

Приложение 18 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
156 265,0
1
Налоговые поступления
6 767,0
01
Подоходный налог
355,0
2
Индивидуальный подоходный налог
355,0
04
Hалоги на собственность
6 290,0
1
Hалоги на имущество
280,0
3
Земельный налог
10,0
4
Hалог на транспортные средства
6 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
122,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
122,0
2
Неналоговые поступления
173,0
01
Доходы от государственной собственности
173,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
173,0
4
Поступления трансфертов
149 325,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
149 325,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
149 325,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
156 265,0
01
Государственные услуги общего характера
56 898,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 898,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 898,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
97 099,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
97 099,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 210,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22 172,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
64 717,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
737,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
737,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 531,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 531,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

28. Бюджет села Курык на 2027 год

Приложение 19 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Курык на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
1 155 589,0
1
Налоговые поступления
168 400,0
01
Подоходный налог
34 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
34 000,0
04
Hалоги на собственность
85 400,0
1
Hалоги на имущество
400,0
3
Земельный налог
41 000,0
4
Hалог на транспортные средства
44 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
49 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
49 000,0
2
Неналоговые поступления
1 079,0
01
Доходы от государственной собственности
1 079,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 079,0
4
Поступления трансфертов
986 110,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
986 110,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
986 110,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
1 155 589,0
01
Государственные услуги общего характера
76 102,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 102,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
76 102,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 077 257,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 435,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
15 435,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 061 822,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
35 290,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
596 303,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
430 229,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 230,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 115,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
1 115,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 115,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
1 115,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

29. Бюджет села Мунайшы на 2027 год

Приложение 20 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Мунайшы на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
255 273,0
1
Налоговые поступления
57 404,0
01
Подоходный налог
9 371,0
2
Индивидуальный подоходный налог
9 371,0
04
Hалоги на собственность
24 709,0
1
Hалоги на имущество
319,0
3
Земельный налог
71,0
4
Hалог на транспортные средства
24 123,0
5
Единый земельный налог
196,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
23 324,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
23 324,0
3
Поступления от продажи основного капитала
4 520,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 520,0
2
Продажа нематериальных активов
4 520,0
4
Поступления трансфертов
193 349,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
193 349,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
193 349,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
255 273,0
01
Государственные услуги общего характера
62 191,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 191,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 191,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
192 357,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
192 357,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
19 900,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
55 773,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
116 684,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
725,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
217,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
217,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
508,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
508,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0

30. Бюджет села Сенек на 2027 год

Приложение 21 к решению
Каракиянского районного маслихата
от « 6 » января 2025 года № 24/205
Бюджет села Сенек на 2027 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
1. Доходы
152 577,0
1
Налоговые поступления
18 198,0
01
Подоходный налог
1 279,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 279,0
04
Hалоги на собственность
16 616,0
1
Hалоги на имущество
82,0
3
Земельный налог
110,0
4
Hалог на транспортные средства
15 945,0
5
Единый земельный налог
479,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
303,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
303,0
4
Поступления трансфертов
134 379,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
134 379,0
3
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
134 379,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2. Затраты
152 577,0
01
Государственные услуги общего характера
65 469,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 636,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 636,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 833,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 833,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
85 459,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
85 459,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 778,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
23 433,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
54 248,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 649,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
918,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
918,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
731,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
731,0
12
Транспорт и коммуникации
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
0,0
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0