О внесении изменения в решение Байганинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2026-2028 годы» от 18 декабря 2025 года № 330
Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменения в решение Байганинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2026-2028 годы» от 18 декабря 2025 года № 330 от 22.07.2026 г. № 404 (Байғанин аудандық мәслихатының «2026-2028 жылдарға арналған Байғанин аудандық бюджетін бекіту туралы» 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 330 шешіміне өзгеріс енгізу туралы)
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2026-2028 годы» от 18 декабря 2025 года № 330 следующие изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. «Утвердить бюджет Байганинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих обьемах:
1) доходы – 7 688 466 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 337 748 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 69 442 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 2 271 276 тысяч тенге;
2) затраты – 7 709 803,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 77 733 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 136 237 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 58 504 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -99 070,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 99 070,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 136 237 тысяч тенге;
погашение займов – 668 873 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 631 706,3тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение 1 к решению
Байганинского районного маслихата
от 22 июля 2026 года № 404
Приложение 1 к решению
Байганинского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 330
Байганинский районный бюджет на 2026 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
I. ДОХОДЫ
7 688 466
1
Налоговые поступления
5 337 748
01
Подоходный налог
623 390
1
Корпоративный подоходный налог
42 500
2
Индивидуальный подоходный налог
580 890
04
Налоги на собственность
4 694 908
1
Hалоги на имущество
4 694 908
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
3 550
2
Акцизы
1 850
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 700
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
15 900
1
Государственная пошлина
15 900
2
Неналоговые поступления
69 442
01
Доходы от государственной собственности
13 326
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
12 536
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
715
9
Прочие доходы от государственной собственности
75
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
429
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
429
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
687
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
687
06
Прочие неналоговые поступления
55 000
1
Прочие неналоговые поступления
55 000
3
Поступления от продажи основного капитала
10 000
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
10 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
10 000
5
Поступления трансфертов
2 271 276
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 271 276
2
Трансферты из областного бюджета
2 271 276
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
II.ЗАТРАТЫ
7 709 803,3
01
Государственные услуги общего характера
675 086,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
373 870,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
61 713,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
59 729,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
1 984,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
312 157,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
242 973,0
003
Капитальные расходы государственного органа
69 184,0
2
Финансовая деятельность
2 459,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 459,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
699,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 760,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
298 757,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
51 085,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
50 509,0
007
Капитальные расходы государственного органа
576,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
64 880,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
47 460,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
17 420,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
88 473,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
88 473,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
94 319,0
040
Развитие объектов государственных органов
94 319,0
02
Оборона
82 626,0
1
Военные нужды
7 948,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7 948,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7 948,0
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
74 678,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
74 678,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
4 153,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
70 525,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
575 316,0
01
Социальное обеспечение
80 704,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
80 704,0
005
Государственная адресная социальная помощь
80 704,0
02
Социальная помощь
355 203,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
355 203,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
37 628,0
006
Оказание жилищной помощи
265,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
87 588,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
47 959,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
181 763,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
139 409,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
139 409,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
50 214,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
718,0
021
Капитальные расходы государственного органа
600,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
36 784,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
9 243,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
41 328,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
522,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
381 531,2
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
44 721,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
4 795,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
39 926,0
2
Коммунальное хозяйство
331 486,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
274 513,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
184 000,0
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
21 036,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
69 477,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
56 973,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
56 973,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 324,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 324,2
015
Освещение улиц в населенных пунктах
5 324,2
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
832 854,0
1
Деятельность в области культуры
330 902,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
330 902,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
330 902,0
2
Спорт
15 289,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
15 289,0
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 300,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
10 592,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 397,0
3
Информационное пространство
294 180,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12 426,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
12 426,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
281 754,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
281 664,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
90,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
192 483,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
152 547,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
38 803,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
111 744,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 000,0
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
39 936,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
39 497,0
014
Капитальные расходы государственного органа
439,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
92 109,0
1
Сельское хозяйство
1 435,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 435,0
025
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 435,0
6
Земельные отношения
46 136,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
46 136,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
46 136,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
44 538,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
44 538,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
44 538,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
58 878,7
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
58 878,7
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
58 878,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
38 913,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
8 071,7
12
Транспорт и коммуникации
1 424 480,1
1
Автомобильный транспорт
1 424 480,1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 424 480,1
022
Развитие транспортной инфраструктуры
377 949,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
90 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
956 530,2
13
Прочие
862 597,0
9
Прочие
862 597,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
108 330,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
108 330,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
754 267,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
754 267,0
14
Обслуживание долга
97 536,0
1
Обслуживание долга
97 536,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
97 536,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
97 536,0
15
Трансферты
2 626 789,3
1
Трансферты
2 626 789,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 626 789,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
511 723,3
007
Бюджетные изъятия
1 803 042,0
038
Субвенции
312 024,0
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
77 733,0
Бюджетные кредиты
136 237,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
136 237,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
136 237,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
136 237,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
136 237,0
Категория
класс
подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
6
Погашение бюджетных кредитов
58 504,0
01
Погашение бюджетных кредитов
58 504,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
58 504,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-99 070,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
99 070,3
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
8
Поступления займов
136 237
01
Внутренние государственные займы
136 237
2
Договоры займа
136 237
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
16
Погашение займов
668 873
1
Погашение займов
668 873
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
668 873
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
668 873
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма (тысяч тенге)
9
Используемые остатки бюджетных средств
631 706,3
01
Остатки бюджетных средств
631 706,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
631 706,3