О бюджете села Умирзак на 2026-2028 годы
В соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
О бюджете села Умирзак на 2026-2028 годы от 26.12.2025 г. № 28/178 (2026-2028 жылдарға арналған Өмірзақ ауылының бюджеті туралы)
1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 369 228,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 328 699,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 617,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 39 912,0 тысяч тенге;
2) затраты – 411 728,0тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 500,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 500,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 500,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение 1 к решению
Актауского городского маслхата
от 26 декабря 2025 года № 28/178
Бюджет села Умирзак на 2026 год
категория
Сумма, тысяч тенге
класс
подкласс
специфика
Наименование
1 . ДОХОДЫ
369 228,0
1
Налоговые поступления
328 699,0
01
Подоходный налог
38 302,0
02
Индивидуальный подоходный налог
38 302,0
04
Hалоги на собственность
92 704,0
1
Hалоги на имущество
1 741,0
3
Земельный налог
2 540,0
4
Hалог на транспортные средства
88 423,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
197 693,0
3
Палата за использование земельных участков
197 693,0
2
Неналоговые поступления
617,0
01
Доходы от государственной собственности
617,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
617,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0,0
1
Продажа земли
0,0
5
Поступления трансфертов
39 912,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
39 912,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
39 912,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
411 728,0
01
Государственные услуги общего характера
219 312,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
103 678,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
103 678,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
103 678,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
2
Финансовая деятельность
115 634,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
115 634,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
115 634,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 249,0
2
Социальная помощь
3 249,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 249,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 249,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
157 667,0
3
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
157 667,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
157 667,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 504,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
44 011,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
70 215,0
013
Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках, сельских округах
37 937,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
31 500,0
1
Деятельность в области культуры
21 000,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 000,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
21 000,0
2
Спорт
10 500,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 500,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
10 500,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-42 500,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
42 500,0
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
категория
класс
подкласс
специфика
9
Используемые остатки бюджетных средств
42 500,0
Используемые остатки бюджетных средств
42 500,0
01
Остатки бюджетных средств
36 400,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
42 500,0
Приложение 2
к решению Актауского
городского маслихата
от 26 декабря 2025 года №28/178
Бюджет села Умирзак на 2027 год
категория
Всего сумма, тысяч тенге
класс
подкласс
Наименование
1 . ДОХОДЫ
413 340,0
1
Налоговые поступления
335 270,0
01
Подоходный налог
39 068,0
2
Индивидуальный подоходный налог
39 068,0
04
Hалоги на собственность
94 556,0
1
Hалоги на имущество
1 775,0
3
Земельный налог
2 590,0
4
Hалог на транспортные средства
90 191,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
201 646,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
201 646,0
2
Неналоговые поступления
679,0
01
Доходы от государственной собственности
679,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
679,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0,0
1
Продажа земли
0,0
5
Поступления трансфертов
77 391,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
77 391,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
77 391,0
Функциональная группа
Всего сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
413 340,0
01
Государственные услуги общего характера
184 932,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 516,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 516,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 516,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
2
Финансовая деятельность
121416,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
121 416,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
121 416,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 360,0
2
Социальная помощь
4 360,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 360,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 360,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
190 921,0
3
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
190 921,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
190 921,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
16 279,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
46 210,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
73 726,0
013
Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах
46 251,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
8 455,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
33 127,0
1
Деятельность в области культуры
22 050,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 050,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
22 050,0
2
Спорт
11 077,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 077,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
11 077,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
категория
класс
подкласс
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
9
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0
Приложение 3
к решению Актауского
городского маслихата
от 26 декабря 2025 года №28/178
Бюджет села Умирзак на 2028 год
категория
Всего сумма, тысяч тенге
класс
подкласс
Наименование
1 . ДОХОДЫ
433 567,0
1
Налоговые поступления
341 977,0
01
Подоходный налог
39 849,0
2
Индивидуальный подоходный налог
39 849,0
04
Hалоги на собственность
96 448,0
1
Hалоги на имущество
1 811,0
3
Земельный налог
2 642,0
4
Hалог на транспортные средства
91 995,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
205 680,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
205 680,0
2
Неналоговые поступления
747,0
01
Доходы от государственной собственности
747,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
747,0
3
Поступления от продажи основного капитала
0,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
0,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
0,0
1
Продажа земли
0,0
5
Поступления трансфертов
90 843,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
90 843,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
90 843,0
Функциональная группа
Всего сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
433 567,0
01
Государственные услуги общего характера
193 938,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
66 452,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 452,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
66 452,0
022
Капитальные расходы государственного органа
0,0
2
Финансовая деятельность
127486,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
127 486,0
053
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
127 486,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
4 379,0
2
Социальная помощь
4 379,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 379,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 379,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
200 466,0
3
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200 466,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
200 466,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
17 093,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 520,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
77 412,0
013
Обеспечение фукционирования автомобильних дорог в городах районного значения, селах , поселках , сельских округах
48 563,0
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
8 878,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
34 784,0
1
Деятельность в области культуры
23 153,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 153,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
23 153,0
2
Спорт
11 631,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
11 631,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
11 631,0
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
0,0
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
0,0
Поступление займов
0,0
Погашение займов
0,0
категория
класс
подкласс
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
9
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
01
Остатки бюджетных средств
0,0
1
Свободные остатки бюджетных средств
0,0