Қолданыстағы ред. 04.02.2026 - 01.01.2026

Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы от 24.12.2025 г. № 330-46/8 (2026-2028 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы)

0

Об утверждении бюджета сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:

1

1) доходы – 155 763,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 194,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 99,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 135 470,0 тысяч тенге;

2

2) расходы – 161 382,3 тысяч тенге;

3

3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;

4

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

5

5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 619,3 тысяч тенге;

6

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 619,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 619,3 тысяч тенге.

2

2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2026 год – 135 470,0 тысяч тенге, на 2027 год – 138 333,0 тысяч тенге, на 2028 год – 140 957,0 тысяч тенге.

3

3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год согласно приложению 4.

4

4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

11

Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата
от 24 декабря 2025 года
№330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
155 763,0
1
Налоговые поступления
20 194,0
01
Подоходный налог
6 141,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 141,0
04
Hалоги на собственность
14 007,0
1
Hалоги на имущество
1 135,0
3
Земельный налог
560,0
4
Hалог на транспортные средства
11 605,0
5
Единый земельный налог
707,0
05
Плата за польз. зем. участками
46,0
3
Плата за польз. зем. участками
46,0
2
Неналоговые поступления
99,0
01
Доходы от государственной собственности
99,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
99,0
5
Поступления трансфертов
135 470,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
135 470,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
135 470,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
161 382,3
01
Государственные услуги общего характера
62 859,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
62 859,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 859,9
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
62 859,9
022
Капитальные затраты государственного учреждение
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
57 078,6,0
3
Благоустройство населенных пунктов
57 078,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
57 078,6
008
Освещение улиц в населенных пунктах
44 751,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 345,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
10 982,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
41 070,0
1
Деятельность в области культуры
40 853,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 853,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
40 853,0
2
Спорт
217,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
217,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
217,0
12
Транспорт и коммуникации
367,0
1
Автомобильный транспорт
367,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
367,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
367,0
15
Трансферты
6,8
1
Трансферты
6,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6,8
048
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
6,8
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
5
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-5 619,3
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
5 619,3
7
Поступления займов
0,0
16
Погашение займов
0,0
9
Используемые остатки бюджетных средств
5 619,3
01
Остатки бюджетных средств
5 619,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
5 619,3
01
Свободные остатки бюджетных средств
5 619,3
2
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
0,0
02
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода
0,0

12

Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
159 570,0
1
Налоговые поступления
21 133,0
01
Подоходный налог
6 448,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 448,0
04
Hалоги на собственность
14 639,0
1
Hалоги на имущество
1 182,0
3
Земельный налог
564,0
4
Hалог на транспортные средства
12 185,0
5
Единый земельный налог
708,0
05
Плата за польз. зем. участками
46,0
3
Плата за польз. зем. участками
46,0
2
Неналоговые поступления
104,0
01
Доходы от государственной собственности
104,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
104,0
4
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
0,0
5
Поступления трансфертов
138 333,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
138 333,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
138 333,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
159 570,0
01
Государственные услуги общего характера
63 553,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
63 553,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 553,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
63 553,0
022
Капитальные затраты государственного учреждение
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
54 022,0
3
Благоустройство населенных пунктов
54 022,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
54 022,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
46 989,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 412,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 621,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
41 610,0
1
Деятельность в области культуры
41 382,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 382,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 382,0
2
Спорт
228,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
228,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
228,0
12
Транспорт и коммуникации
385,0
1
Автомобильный транспорт
385,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
385,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
385,0

13

Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
163 191,0
1
Налоговые поступления
22 125,0
01
Подоходный налог
6 770,0
2
Индивидуальный подоходный налог
6 770,0
04
Hалоги на собственность
15 309,0
1
Hалоги на имущество
1 238,0
3
Земельный налог
567,0
4
Hалог на транспортные средства
12 794,0
5
Единый земельный налог
710,0
05
Плата за польз. зем. участками
46,0
3
Плата за польз. зем. участками
46,0
2
Неналоговые поступления
109,0
01
Доходы от государственной собственности
109,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
109,0
4
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, доплаты, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включенными и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора и Фонд компенсаций потерпевшим
0,0
5
Поступления трансфертов
140 957,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
140 957,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
140 957,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. Затраты
163 191,0
01
Государственные услуги общего характера
64 015,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
64 015,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 015,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
64 015,0
022
Капитальные затраты государственного учреждение
0,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
56 723,0
3
Благоустройство населенных пунктов
56 723,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
56 723,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
49 338,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 483,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 902,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
42 048,0
1
Деятельность в области культуры
41 808,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
41 808,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 808,0
2
Спорт
240,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
240,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
240,0
12
Транспорт и коммуникации
405,0
1
Автомобильный транспорт
405,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
405,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
405,0

14

Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №330-46/8
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2026 год
Наименование
Здравоохранение
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь