О бюджете сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы
В соответствии с пункта 3 статьи 91кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского районаРЕШИЛ:
О бюджете сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы от 24.12.2025 г. № 493 (Қыраш ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы)
«1. Утвердить бюджет сельского округа Кыраш на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 74 019,0 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 6 417,0 тысяч тенге;
неналоговым поступления- 140,0 ;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –67 602,0тысяч тенге;
2) затраты – 74 019,0тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета –тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.».
2. Обьем субвенций за 2026год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 67 518,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2026 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
I. ДОХОДЫ
74 019,0
1
Налоговые поступления
6 277,0
01
Подоходный налог
4 365,0
2
Подоходный налог
4 365,0
04
Налоги на собственность
1 912,0
1
Hалоги на имущество
195,0
3
Земельный налог
0,0
4
Налог на транспортные средства
1 717,0
5
Единый земельный налог
0,0
2
Неналоговые поступления
140,0
01
Доходы от государственной собственности
140,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
140,0
4
Поступление трансфертов
67 602,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
67 602,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
67 602,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
74 019,0
1
Государственные услуги общего характера
44 716,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 716,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 716,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 330,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 330,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
759,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
144,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 427,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
23 973,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 973,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
23 651,0
028
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
322,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2027 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
I. ДОХОДЫ
1
Налоговые поступления
76 553,0
01
Подоходный налог
6 989,0
2
Подоходный налог
4 945,0
04
Налоги на собственность
4 945,0
1
Hалоги на имущество
2 044,0
3
Земельный налог
207,0
4
Налог на транспортные средства
17,0
5
Единый земельный налог
1 820,0
2
Неналоговые поступления
148,0
01
Доходы от государственной собственности
148,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
148,0
4
Поступление трансфертов
69 416,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
69 416,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
69 416,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
76 553,0
1
Государственные услуги общего характера
45 634,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 634,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 634,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 651,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 651,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
805,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
153,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 693,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
25 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
25 268,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
24 927,0
028
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
341,0
12
Транспорт и коммуникация
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
0
3. Чистое бюджетное кредитование
0
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2028 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
I. ДОХОДЫ
78 731,0
1
Налоговые поступления
7 408,0
01
Подоходный налог
5 242,0
2
Подоходный налог
5 242,0
04
Налоги на собственность
2 166,0
1
Hалоги на имущество
219,0
3
Земельный налог
18,0
4
Налог на транспортные средства
1 929,0
5
Единый земельный налог
0,0
2
Неналоговые поступления
160,0
01
Доходы от государственной собственности
160,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
160,0
4
Поступление трансфертов
71 166,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
71 166,0
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
71 166,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
78 731,0
1
Государственные услуги общего характера
46 164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 164,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 164,0
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 989,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 989,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
853,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
162,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
4 975,0
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
26 577,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 577,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
26 216,0
028
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
361,0
12
Транспорт и коммуникация
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
0
3. Чистое бюджетное кредитование
0
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0