О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы»
ҚАЗАудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 «2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 21 желтоқсандағы № 174 «2018-2020 жылдарға арналған Хромтау қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 218
- Қабылданған күні
- 12.06.2018
- Көрсетілген редакция
- 12.06.2018 · қолданыстағы 122885_334026.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.06.2018
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V18CL000176
- ЭКБ идентификаторы
- 122885
- Редакция идентификаторы
- 122885_334026
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 02.08.2026 00:07
0 О внесении изменений
в решение районного маслихата
от 21 декабря 2017 года № 174 «Об
утверждении бюджета города Хромтау
на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и статьей 109-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение районного маслихата от 21 декабря 2017 года № 174 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2018-2020 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5808, опубликованное 18 января 2018 года в районной газете «Хромтау») следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры «560 334,8» заменить цифрами «547 592,8»;
в том числе:
поступления трансфертов - цифры «445 363» заменить цифрами
«432 621»;
в подпункте 2):
затраты - цифры «560 334,8» заменить цифрами «547 592,8».
2 2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3 3. Государственному учреждению «Аппарат Хромтауского районного маслихата» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юстиции Хромтауского района;
2 2) направление настоящего решения на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3 3) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Хромтауского районного маслихата.
4 4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
8 Приложение
к решению районного маслихата
от 12 июня 2018 года № 218
Приложение № 1
к решению районного маслихата
от 21 декабря 2017 года № 174
Бюджет города Хромтау на 2018 год
категория
группа
подгруппа
наименование
сумма (тысяч тенге)
1. Доходы
547 592,8
1
Налоговые поступления
80 000
01
Подоходный налог
30 000
2
Индивидуальный подоходный налог
30 000
03
Социальный налог
0
1
Социальный налог
0
04
Налоги на собственность
50 000
1
Налоги на имущество
500
3
Земельный налог
4 500
4
Налог на транспортные средства
45 000
5
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
0
2
Акцизы
0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
0
5
Налог на игорный бизнес
0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
0
1
Государственная пошлина
0
2
Неналоговые поступления
34 971,8
01
Доходы от государственной собственности
0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
0
06
Прочие неналоговые поступления
34 971,8
1
Прочие неналоговые поступления
34 971,8
3
Поступления от продажи основного капитала
0
4
Поступления трансфертов
432 621
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
432 621
1
Целевые текущие трансферты
218 473
2
Целевые трансферты на развитие
0
3
Субвенции
214 148
функциональная группа
функциональная подгруппа
администратор бюджетных программ
программа
наименование
сумма (тысяч тенге)
ІІ. Затраты
547 592,8
01
Государственные услуги общего характера
35 811
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
35 811
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 811
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 811
022
Капитальные расходы государственного органа
0
04
Образование
339 213
1
Дошкольное воспитание и обучение
339 213
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
339 213
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
339 213
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
15 500
2
Социальная помощь
15 500
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 500
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
15 500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
157068,8
3
Благоустройство населенных пунктов
157068,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
157068,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
26 899
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
20 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
83 169,8
12
Транспорт и коммуникации
27 000
1
Автомобильный транспорт
27 000
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 000
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
27 000
13
Прочие
0
9
Прочие
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
0
15
Трансферты
0
1
Трансферты
0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0