Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»

Өзге акт · № 168-27/1 · қабылданған 12.06.2018
Заңдық күші: Қолданыста · 12.06.2018 редакциясы
https://adilet.kz/laws/21-2017-no132-201-2018-2020-ekb-122977/
Басып шығарылды 2026-08-22 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 168-27/1 ·12.06.2018

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»

ҚАЗ«2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 168-27/1 · қабылданған 12.06.2018

ЭКБ деректері 02.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
Атауы (қаз.)
«2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
168-27/1
Қабылданған күні
12.06.2018
Көрсетілген редакция
12.06.2018 · қолданыстағы 122977_333925.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
12.06.2018
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V18LA006346
ЭКБ идентификаторы
122977
Редакция идентификаторы
122977_333925
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
02.08.2026 00:07

0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1) доходы – 1 982 859,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
832 276,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
198 144,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
92 695,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
335 937,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
214 568,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
78 955,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
56 413,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 870,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 108 210,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
62 500,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
15 500,0 тысяч тенге;
сльский округ Акжарма
2 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
4 420,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
10 900,0тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
2 870,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
4 470,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 15 991,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
1 860,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
60 69,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
290,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
3 991,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
356,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
250,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов – 1 858 657,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
767 916,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
176 574,9 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
89 905,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
327 526,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
200 749,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
75 729,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
51 108,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
169 150,0 тысяч тенге.»
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«2) расходы – 1 982 859,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
832 276,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
198 144,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
92 695,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
335 937,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
214 568,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
78 955,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
56 413,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 870,5 тысяч тенге.»
Приложения 1, 2, 4, 5, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

3 Приложение 1 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
832 276,0
1
Налоговые поступления
62 500,0
01
Подоходный налог
23 500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
23 500,0
04
Hалоги на собственность
38 500,0
1
Hалоги на имущество
2 500,0
3
Земельный налог
5 630,0
4
Hалог на транспортные средства
30 370,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
500,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
500,0
2
Неналоговые поступления
1 860,0
01
Доходы от государственной собственности
60,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
60,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 800,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 800,0
4
Поступления трансфертов
767 916,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
767 916,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
767 916,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.РАСХОДЫ
832 276,0
01
Государственные услуги общего характера
43 684,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
43 684,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 684,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 022,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 662,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
04
Образование
285 431,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
280 913,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
280 913,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
280 913,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4 518,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 518,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
4 518,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
14 791,0
2
Социальная помощь
14 791,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 791,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
14 791,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
68 397,0
3
Благоустройство населенных пунктов
68 397,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
68 397,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
33 401,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
31 664,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 332,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
28 129,0
1
Деятельность в области культуры
27 992,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 992,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
27 992,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
391 844,0
1
Автомобильный транспорт
391 844,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
391 844,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
1 100,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
390 744,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

4 Приложение 2 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
198 144,6
1
Налоговые поступления
15 500,0
01
Подоходный налог
3 550,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 550,0
04
Hалоги на собственность
11 950,0
1
Hалоги на имущество
115,0
3
Земельный налог
4 635,0
4
Hалог на транспортные средства
7 200,0
2
Неналоговые поступления
6 069,7
06
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
1
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
4
Поступления трансфертов
176 574,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
176 574,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
176 574,9
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Подпрограмма
Наименование
2.Расходы
198 144,6
01
Государственные услуги общего характера
28 502,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 502,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 502,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 570,7
022
Капитальные расходы государственного органа
5 932,0
04
Образование
70 636,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
70 636,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
70 636,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
70 636,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 417,0
2
Социальная помощь
1 417,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 417,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 417,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 645,0
3
Благоустройство населенных пунктов
5 645,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
5 645,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
4 376,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
880,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
389,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 797,0
1
Деятельность в области культуры
9 660,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 660,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 660,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
82 146,9
1
Автомобильный транспорт
82 146,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
82 146,9
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
200,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
81 946,9
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

5 Приложение 3 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
335 937,5
1
Налоговые поступления
4 420,0
01
Подоходный налог
1 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 350,0
04
Hалоги на собственность
3 070,0
1
Hалоги на имущество
135,0
3
Земельный налог
435,0
4
Hалог на транспортные средства
2 500,0
2
Неналоговые поступления
3 991,5
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 800,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 800,0
06
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
1
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
4
Поступления трансфертов
327 526,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
327 526,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
327 526,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
335 937,5
01
Государственные услуги общего характера
40 199,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
40 199,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 199,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
35 144,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 055,0
04
Образование
173 263,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
173 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
173 263,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
173 263,0
05
Здравоохранение
48,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 695,0
2
Социальная помощь
1 695,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 695,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 695,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 289,5
3
Благоустройство населенных пунктов
15 289,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 289,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
10 742,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
771,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 776,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 796,0
1
Деятельность в области культуры
17 659,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 659,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
17 659,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
83 499,0
1
Автомобильный транспорт
83 499,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
83 499,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
286,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
83 213,0
13
Прочие
4 148,0
9
Прочие
4 148,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 148,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 148,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

6 Приложение 4 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 5 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
214 568,1
1
Налоговые поступления
10 900,0
01
Подоходный налог
2 500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 500,0
04
Hалоги на собственность
8 400,0
1
Hалоги на имущество
220,0
3
Земельный налог
1 380,0
4
Hалог на транспортные средства
6 800,0
2
Неналоговые поступления
2 919,1
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 000,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 000,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 919,1
1
Прочие неналоговые поступления
1 919,1
4
Поступления трансфертов
200 749,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
200 749,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
200 749,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Подпрограмма
Наименование
2.Расходы
214 568,1
01
Государственные услуги общего характера
32 156,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
32 156,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 156,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 494,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 662,0
04
Образование
97 700,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
97 700,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
97 700,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
97 700,0
05
Здравоохранение
48,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 727,0
2
Социальная помощь
1 727,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 727,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 727,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 050,1
3
Благоустройство населенных пунктов
10 050,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 050,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
6 301,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 590,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 159,1
2 159,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 349,0
1
Деятельность в области культуры
19 213,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 213,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 213,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
47 001,0
1
Автомобильный транспорт
47 001,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 001,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
532,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
46 469,0
13
Прочие
6 537,0
9
Прочие
6 537,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 537,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
6 537,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

7 Приложение 5 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 7 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
56 413,0
1
Налоговые поступления
5 050,0
01
Подоходный налог
700,0
2
Индивидуальный подоходный налог
700,0
04
Hалоги на собственность
4 350,0
1
Hалоги на имущество
100,0
3
Земельный налог
250,0
4
Hалог на транспортные средства
4 000,0
2
Неналоговые поступления
255,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
255,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
255,0
4
Поступления трансфертов
51 108,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
51 108,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
51 108,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
56 413,0
01
Государственные услуги общего характера
27 352,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
27 352,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 352,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 494,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 858,0
04
Образование
1 615,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 615,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 615,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 615,0
05
Здравоохранение
45,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
45,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
45,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 940,0
3
Благоустройство населенных пунктов
10 940,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 940,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 820,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
758,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
362,0
362,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
12 797,0
1
Деятельность в области культуры
12 661,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 661,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
12 661,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
215,0
1
Автомобильный транспорт
215,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
215,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
215,0
13
Прочие
3 449,0
9
Прочие
3 449,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 449,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 449,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

8 Приложение 6 к решению

Кызылординского городского
маслихатa от 12 июня 2018 года
№ 168-27/1
Приложение 8 к решению
Кызылординского городского
маслихатa от 21 декабря 2017 года
№ 132-20/1
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
173 870,5
1
Налоговые поступления
4 470,0
01
Подоходный налог
1 350,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 350,0
04
Hалоги на собственность
3 120,0
1
Hалоги на имущество
120,0
3
Земельный налог
765,0
4
Hалог на транспортные средства
2 235,0
2
Неналоговые поступления
250,5
01
Доходы от государственной собственности
250,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
250,0
06
Прочие неналоговые поступления
0,5
1
Прочие неналоговые поступления
0,5
4
Поступления трансфертов
169 150,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
169 150,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
169 150,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
173 870,5
01
Государственные услуги общего характера
61 585,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
61 585,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
61 585,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
46 153,5
022
Капитальные расходы государственного органа
15 432,0
04
Образование
31 432,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
29 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 268,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
29 268,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 164,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2 164,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
15 686,0
3
Благоустройство населенных пунктов
15 686,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
15 686,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
14 607,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
849,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
230,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 114,0
1
Деятельность в области культуры
14 978,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 978,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 978,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
47 100,0
1
Автомобильный транспорт
47 100,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 100,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
232,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
46 868,0
13
Прочие
2 953,0
9
Прочие
2 953,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 953,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 953,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0