Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»

Өзге акт · № 194-32/1 · қабылданған 20.11.2018
Заңдық күші: Қолданыста · 20.11.2018 редакциясы
https://adilet.kz/laws/21-2017-no132-201-2018-2020-ekb-126937/
Басып шығарылды 2026-08-23 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 194-32/1 ·20.11.2018

О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»

ҚАЗ«2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 194-32/1 · қабылданған 20.11.2018

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
Атауы (қаз.)
«2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
194-32/1
Қабылданған күні
20.11.2018
Көрсетілген редакция
20.11.2018 · қолданыстағы 126937_377071.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
20.11.2018
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
V18LA006545
ЭКБ идентификаторы
126937
Редакция идентификаторы
126937_377071
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
01.08.2026 22:34

0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского

маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах
поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1) доходы – 2 038 962,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
889 194,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
197 538,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
93 089,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
341 002,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
77 519,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 264,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 123 179,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
72 560,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
15 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
3 569,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
8 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
10 900,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
3 170,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
3 930,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 16 102,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
1 800,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
6 069,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
221,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
3 991,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
56,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
790,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов –1 899 680,1 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
814 834,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
175 968,9 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
89 299,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
328 511,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
197 728,2 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
74 293,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
50 502,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
168 544,0 тысяч тенге.».
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«2) расходы – 2 038 962,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
889 194,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
197 538,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
93 089,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
341 002,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
77 519,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 264,5 тысяч тенге.».
Приложения 1-8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-8 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

3 Приложение 1 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
889 194,0
1
Налоговые поступления
72 560,0
01
Подоходный налог
21 060,0
2
Индивидуальный подоходный налог
21 060,0
04
Hалоги на собственность
51 272,0
1
Hалоги на имущество
900,0
3
Земельный налог
10 372,0
4
Hалог на транспортные средства
40 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
228,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
228,0
2
Неналоговые поступления
1 800,0
01
Доходы от государственной собственности
0,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
0,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 800,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 800,0
4
Поступления трансфертов
814 834,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
814 834,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
814 834,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
889 194,0
01
Государственные услуги общего характера
45 771,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 771,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 771,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 265,0
022
Капитальные расходы государственного органа
7 506,0
107
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
0,0
04
Образование
310 523,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
305 835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
305 835,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
305 835,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4 688,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 688,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
4 688,0
05
Здравоохранение
0,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
0,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
14 791,0
2
Социальная помощь
14 791,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 791,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
14 791,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
105 780,0
3
Благоустройство населенных пунктов
105 780,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
105 780,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
36 909,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
31 200,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
37 671,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
28 129,0
1
Деятельность в области культуры
27 992,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 992,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
27 992,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
384 200,0
1
Автомобильный транспорт
384 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
384 200,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 461,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
380 739,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

4 Приложение 2 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
197 538,6
1
Налоговые поступления
15 500,0
01
Подоходный налог
1 552,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 552,0
04
Hалоги на собственность
13 948,0
1
Hалоги на имущество
102,0
3
Земельный налог
7 047,0
4
Hалог на транспортные средства
6 799,0
2
Неналоговые поступления
6 069,7
06
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
1
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
4
Поступления трансфертов
175 968,9
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
175 968,9
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
175 968,9
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
197 538,6
01
Государственные услуги общего характера
28 766,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 766,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 766,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 985,7
022
Капитальные расходы государственного органа
5 781,0
04
Образование
71 141,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
71 141,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 141,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
71 141,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
0,0
05
Здравоохранение
0,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
0,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
0,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
0,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 417,0
2
Социальная помощь
1 417,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 417,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 417,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 733,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 733,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 733,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 668,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
676,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
389,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 797,0
1
Деятельность в области культуры
9 660,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 660,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 660,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
81 683,9
1
Автомобильный транспорт
81 683,9
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
81 683,9
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
200,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
81 483,9
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

5 Приложение 3 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
93 089,0
1
Налоговые поступления
3 569,0
01
Подоходный налог
1 700,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 700,0
04
Hалоги на собственность
1 869,0
1
Hалоги на имущество
42,0
3
Земельный налог
108,0
4
Hалог на транспортные средства
1 719,0
2
Неналоговые поступления
221,0
01
Доходы от государственной собственности
131,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
131,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
90,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
90,0
4
Поступления трансфертов
89 299,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
89 299,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
89 299,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
93 089,0
01
Государственные услуги общего характера
42 849,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
42 849,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 849,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 023,0
022
Капитальные расходы государственного органа
14 826,0
04
Образование
31 936,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
29 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 268,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
29 268,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 668,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 668,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2 668,0
05
Здравоохранение
47,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
47,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
47,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 604,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 604,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 604,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 458,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
716,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
430,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 338,0
1
Деятельность в области культуры
9 201,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 201,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 201,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
240,0
1
Автомобильный транспорт
240,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
240,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
240,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

6 Приложение 4 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
341 002,5
1
Налоговые поступления
8 500,0
01
Подоходный налог
2 700,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 700,0
04
Hалоги на собственность
5 800,0
1
Hалоги на имущество
190,0
3
Земельный налог
810,0
4
Hалог на транспортные средства
4 800,0
2
Неналоговые поступления
3 991,5
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 800,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 800,0
06
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
1
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
4
Поступления трансфертов
328 511,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
328 511,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
328 511,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
341 002,5
01
Государственные услуги общего характера
42 592,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
42 592,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
42 592,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 244,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 348,0
032
Капитальные расходы подведомоственных государственных учреждений и организаций
5 000,0
04
Образование
173 263,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
173 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
173 263,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
173 263,0
05
Здравоохранение
48,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 695,0
2
Социальная помощь
1 695,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 695,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 695,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 001,5
3
Благоустройство населенных пунктов
16 001,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 001,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 028,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
771,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 202,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 796,0
1
Деятельность в области культуры
17 659,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 659,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
17 659,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
85 459,0
1
Автомобильный транспорт
85 459,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
85 459,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
286,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
85 173,0
13
Прочие
4 148,0
9
Прочие
4 148,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 148,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 148,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

7 Приложение 5 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 5 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Кызылжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
211 547,3
1
Налоговые поступления
10 900,0
01
Подоходный налог
2 500,0
2
Индивидуальный подоходный налог
2 500,0
04
Hалоги на собственность
8 400,0
1
Hалоги на имущество
220,0
3
Земельный налог
1 380,0
4
Hалог на транспортные средства
6 800,0
2
Неналоговые поступления
2 919,1
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 000,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 000,0
06
Прочие неналоговые поступления
1 919,1
1
Прочие неналоговые поступления
1 919,1
4
Поступления трансфертов
197 728,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
197 728,2
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
197 728,2
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Подпрограмма
Наименование
2.Расходы
211 547,3
01
Государственные услуги общего характера
31 550,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
31 550,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
31 550,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
26 494,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 056,0
04
Образование
97 700,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
97 700,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
97 700,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
97 700,0
05
Здравоохранение
48,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 727,0
2
Социальная помощь
1 727,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 727,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 727,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 129,1
3
Благоустройство населенных пунктов
10 129,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
10 129,1
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 283,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 094,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 752,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
19 349,0
1
Деятельность в области культуры
19 213,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
19 213,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
19 213,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
44 586,2
1
Автомобильный транспорт
44 586,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
44 586,2
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
532,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
44 054,2
13
Прочие
6 458,0
9
Прочие
6 458,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 458,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
6 458,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

8 Приложение 6 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 6 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Специфика
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
77 519,1
1
Налоговые поступления
3 170,0
01
Подоходный налог
1 200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 200,0
04
Hалоги на собственность
1 970,0
1
Hалоги на имущество
70,0
3
Земельный налог
500,0
4
Hалог на транспортные средства
1 400,0
2
Неналоговые поступления
56,1
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
0,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
0,0
06
Прочие неналоговые поступления
56,1
1
Прочие неналоговые поступления
56,1
4
Поступления трансфертов
74 293,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
74 293,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
74 293,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
77 519,1
01
Государственные услуги общего характера
53 393,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
53 393,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
53 393,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 567,1
022
Капитальные расходы государственного органа
14 826,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 428,0
2
Социальная помощь
1 428,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 428,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 428,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 071,0
3
Благоустройство населенных пунктов
12 071,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 071,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 235,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
787,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 049,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 896,0
1
Деятельность в области культуры
8 760,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 760,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 760,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
325,0
1
Автомобильный транспорт
325,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
325,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
325,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
0,0
13
Прочие
1 406,0
9
Прочие
1 406,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 406,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 406,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

9 Приложение 7 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 7 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
55 807,0
1
Налоговые поступления
5 050,0
01
Подоходный налог
940,0
2
Индивидуальный подоходный налог
940,0
04
Hалоги на собственность
4 110,0
1
Hалоги на имущество
60,0
3
Земельный налог
250,0
4
Hалог на транспортные средства
3 800,0
2
Неналоговые поступления
255,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
255,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
255,0
4
Поступления трансфертов
50 502,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
50 502,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
50 502,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
55 807,0
01
Государственные услуги общего характера
28 998,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 998,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 998,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
21 494,0
022
Капитальные расходы государственного органа
7 504,0
04
Образование
1 615,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1 615,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 615,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
1 615,0
05
Здравоохранение
45,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
45,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
45,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 688,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 688,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 688,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
7 568,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
758,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
362,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
12 797,0
1
Деятельность в области культуры
12 661,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 661,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
12 661,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
215,0
1
Автомобильный транспорт
215,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
215,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
215,0
13
Прочие
3 449,0
9
Прочие
3 449,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
3 449,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
3 449,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0

10 Приложение 8 к решению

Кызылординского городского маслихатa
от 20 ноября 2018 года № 194-32/1
Приложение 8 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
173 264,5
1
Налоговые поступления
3 930,0
01
Подоходный налог
200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
200,0
04
Hалоги на собственность
3 730,0
1
Hалоги на имущество
170,0
3
Земельный налог
315,0
4
Hалог на транспортные средства
3 245,0
2
Неналоговые поступления
790,5
01
Доходы от государственной собственности
250,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
250,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
540,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
540,0
06
Прочие неналоговые поступления
0,5
1
Прочие неналоговые поступления
0,5
4
Поступления трансфертов
168 544,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
168 544,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
168 544,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
173 264,5
01
Государственные услуги общего характера
58 700,5
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
58 700,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
58 700,5
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
43 874,5
022
Капитальные расходы государственного органа
14 826,0
04
Образование
31 432,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
29 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 268,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
29 268,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 164,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 164,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2 164,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
13 051,8
3
Благоустройство населенных пунктов
13 051,8
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
13 051,8
008
Освещение улиц в населенных пунктах
11 334,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
849,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
868,8
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
15 114,0
1
Деятельность в области культуры
14 978,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 978,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
14 978,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
52 652,0
1
Автомобильный транспорт
52 652,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
52 652,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
232,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
52 420,0
13
Прочие
2 314,2
9
Прочие
2 314,2
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 314,2
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 314,2
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0