О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
ҚАЗ«2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
- Атауы (қаз.)
- «2018-2020 жылдарға арналған кент және ауылдық округтер бюджеттері туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2017 жылғы 21 желтоқсандағы №132-20/1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 204-34/1
- Қабылданған күні
- 21.12.2018
- Көрсетілген редакция
- 21.12.2018 · қолданыстағы 127720_381677.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 21.12.2018
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V18LA006580
- ЭКБ идентификаторы
- 127720
- Редакция идентификаторы
- 127720_381677
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 01.08.2026 21:56
0 О внесении изменений в решение Кызылординского городского
маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах
поселков и сельских округов на 2018-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2017 года №132-20/1 «О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6088 от 26 декабря 2017 года, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 8 января 2018 года) следующие изменения:
подпункт 1) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1) доходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
888 030,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
189 195,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
88 527,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
328 030,6 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
71 749,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 264,5 тысяч тенге.
Налоговые поступления – 123 894,0 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
72 827,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
15 500,0 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
3 569,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
8 948,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
10 900,0 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
3 170,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
5 050,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
3 930,0 тысяч тенге.
Неналоговые поступления – 15 387,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
1 533,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
60 69,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
221,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
3 543,5 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
2 919,1 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
56,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
255,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
790,5 тысяч тенге.
Поступления трансфертов –1 866 868,9 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
813 670,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
167 625,6 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
84 737,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
315 539,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
197 728,2 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
68 523,0 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
50 502,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
168 544,0 тысяч тенге.».
Подпункт 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«2) расходы – 2 006 150,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет
888 030,0 тысяч тенге;
поселок Белкол
189 195,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма
88 527,0 тысяч тенге;
сельский округ Ақсуат
328 030,6 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма
211 547,3 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе
71 749,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек
55 807,0 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау
173 264,5 тысяч тенге.».
Приложения 1, 2, 3, 4, 6-указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
3 Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доходы
888 030,0
1
Налоговые поступления
72 827,0
01
Подоходный налог
17 053,7
2
Индивидуальный подоходный налог
17 053,7
04
Hалоги на собственность
55 545,3
1
Hалоги на имущество
900,0
3
Земельный налог
14 645,3
4
Hалог на транспортные средства
40 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
228,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
228,0
2
Неналоговые поступления
1 533,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 533,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 533,0
4
Поступления трансфертов
813 670,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
813 670,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
813 670,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
888 030,0
01
Государственные услуги общего характера
45 771,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
45 771,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
45 771,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 265,0
022
Капитальные расходы государственного органа
7 506,0
04
Образование
310 523,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
305 835,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
305 835,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
305 835,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
4 688,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 688,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
4 688,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
14 791,0
2
Социальная помощь
14 791,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
14 791,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
14 791,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
104 616,0
3
Благоустройство населенных пунктов
104 616,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
104 616,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
35 745,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
31 200,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
37 671,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
28 129,0
1
Деятельность в области культуры
27 992,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
27 992,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
27 992,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
384 200,0
1
Автомобильный транспорт
384 200,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
384 200,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
3 461,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
380 739,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
4 Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет поселка Белкуль города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
189 195,3
1
Налоговые поступления
15 500,0
01
Подоходный налог
1 552,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 552,0
04
Hалоги на собственность
13 948,0
1
Hалоги на имущество
102,0
3
Земельный налог
7 047,0
4
Hалог на транспортные средства
6 799,0
2
Неналоговые поступления
6 069,7
06
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
1
Прочие неналоговые поступления
6 069,7
4
Поступления трансфертов
167 625,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
167 625,6
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
167 625,6
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Подпрограмма
Наименование
2.Расходы
189 195,3
01
Государственные услуги общего характера
28 766,7
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
28 766,7
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
28 766,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
22 985,7
022
Капитальные расходы государственного органа
5 781,0
04
Образование
71 141,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
71 141,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
71 141,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
71 141,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 417,0
2
Социальная помощь
1 417,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 417,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 417,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 733,0
3
Благоустройство населенных пунктов
4 733,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 733,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
3 668,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
676,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
389,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 797,0
1
Деятельность в области культуры
9 660,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 660,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 660,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
73 340,6
1
Автомобильный транспорт
73 340,6
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
73 340,6
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
200,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
73 140,6
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
5 Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
Наименование
2 018,0
1. Доход
88 527,0
1
Налоговые поступления
3 569,0
01
Подоходный налог
1 700,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 700,0
04
Hалоги на собственность
1 869,0
1
Hалоги на имущество
42,0
3
Земельный налог
108,0
4
Hалог на транспортные средства
1 719,0
2
Неналоговые поступления
221,0
01
Доходы от государственной собственности
131,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
131,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
90,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
90,0
4
Поступления трансфертов
84 737,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
84 737,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
84 737,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
88 527,0
01
Государственные услуги общего характера
38 287,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
38 287,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
38 287,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
23 461,0
022
Капитальные расходы государственного органа
14 826,0
04
Образование
31 936,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
29 268,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
29 268,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
29 268,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2 668,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 668,0
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
2 668,0
05
Здравоохранение
47,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
47,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
47,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 604,0
3
Благоустройство населенных пунктов
6 604,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
6 604,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
5 458,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
716,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
430,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
9 338,0
1
Деятельность в области культуры
9 201,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
9 201,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
9 201,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
240,0
1
Автомобильный транспорт
240,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
240,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
240,0
13
Прочие
2 075,0
9
Прочие
2 075,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
2 075,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
2 075,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
6 Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
328 030,6
1
Налоговые поступления
8 948,0
01
Подоходный налог
3 148,0
2
Индивидуальный подоходный налог
3 148,0
04
Hалоги на собственность
5 800,0
1
Hалоги на имущество
190,0
3
Земельный налог
810,0
4
Hалог на транспортные средства
4 800,0
2
Неналоговые поступления
3 543,5
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
1 352,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
1 352,0
06
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
1
Прочие неналоговые поступления
2 191,5
4
Поступления трансфертов
315 539,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
315 539,1
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
315 539,1
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
328 030,6
01
Государственные услуги общего характера
40 677,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
40 677,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
40 677,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
30 329,0
022
Капитальные расходы государственного органа
5 348,0
032
Капитальные расходы подведомоственных государственных учреждений и организаций
5 000,0
04
Образование
173 263,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
173 263,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
173 263,0
004
Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения
173 263,0
05
Здравоохранение
48,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
48,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
48,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
48,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 695,0
2
Социальная помощь
1 695,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 695,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 695,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 001,5
3
Благоустройство населенных пунктов
16 001,5
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
16 001,5
008
Освещение улиц в населенных пунктах
9 028,5
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
771,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 202,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 796,0
1
Деятельность в области культуры
17 659,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
17 659,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
17 659,0
2
Спорт
137,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
137,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
137,0
12
Транспорт и коммуникации
74 402,1
1
Автомобильный транспорт
74 402,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
74 402,1
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
286,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
74 116,1
13
Прочие
4 148,0
9
Прочие
4 148,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
4 148,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
4 148,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0
7 Приложение 5 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2018 года № 204-34/1
Приложение 6 к решению
Кызылординского городского маслихатa
от 21 декабря 2017 года № 132-20/1
Бюджет сельского округа Карауылтюбе города Кызылорды на 2018 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
1. Доход
71 749,1
1
Налоговые поступления
3 170,0
01
Подоходный налог
1 200,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 200,0
04
Hалоги на собственность
1 970,0
1
Hалоги на имущество
70,0
3
Земельный налог
500,0
4
Hалог на транспортные средства
1 400,0
2
Неналоговые поступления
56,1
06
Прочие неналоговые поступления
56,1
1
Прочие неналоговые поступления
56,1
4
Поступления трансфертов
68 523,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
68 523,0
3
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
68 523,0
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа
Наименование
2.Расходы
71 749,1
01
Государственные услуги общего характера
47 623,1
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
47 623,1
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
47 623,1
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
32 797,1
022
Капитальные расходы государственного органа
14 826,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 428,0
2
Социальная помощь
1 428,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 428,0
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 428,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 071,0
3
Благоустройство населенных пунктов
12 071,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
12 071,0
008
Освещение улиц в населенных пунктах
8 235,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
787,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
3 049,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
8 896,0
1
Деятельность в области культуры
8 760,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
8 760,0
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 760,0
2
Спорт
136,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
136,0
028
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
136,0
12
Транспорт и коммуникации
325,0
1
Автомобильный транспорт
325,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
325,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
325,0
13
Прочие
1 406,0
9
Прочие
1 406,0
124
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
1 406,0
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года
1 406,0
3. Чистое бюджетное кредитование
0,0
Бюджетные кредиты
0,0
05
Погашение бюджетных кредитов
0,0
01
Погашение бюджетных кредитов
0,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0,0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
0,0