О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "О городском бюджете на 2010-2012 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 23 июля 2010 года № 26/299 «О внесении изменений и дополнения в решение областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 21/252 «Об областном бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2074 от 30 июля 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 "О городском бюджете на 2010-2012 годы" от 27.07.2010 г. № 34/304 (Қалалық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы № 27/239 "2010-2012 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы)
1. Внести в решение городского маслихата от 22 декабря 2009 года № 27/239 «О городском бюджете на 2010 - 2012 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-121, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2009 года № 211), следующие изменения и дополнение:
Утвердить городской бюджет на 2010 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 13 801 942 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 261 434 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 486 182 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 553 191 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 4 501 135 тысяч тенге;
2) затраты – 13 859 417 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 340 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 185 308 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 185 308 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 248 123 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 248 123 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
погашение займов – 48 975 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 291 758 тысяч тенге.
В пункте 2:
в абзаце первом цифру «9,0» заменить цифрой «9,8»;
в абзаце пятом цифру «12,1» заменить цифрой «11,1».
В пункте 3 - 1:
в абзаце втором цифру «11 800» заменить цифрой «13 950»;
в абзаце третьем цифру «24 499» заменить цифрой «24 137».
Дополнить пунктом 3 - 9 следующего содержания:
«3 - 9. Учесть, что в городском бюджете на 2010 год предусмотрены
целевые текущие трансферты из областного бюджета на
реконструкцию здания бывшего детского сада № 10 в 4 микрорайоне
в сумме 200 000 тысяч тенге».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности
начальника государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
З.К. Толеш
27 июля 2010 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 27 июля 2010 года № 34/304
Бюджет города Актау на 2010 год
категория
Сумма, тыс.тенге
класс
подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
13 801 942
1
Налоговые поступления
8 261 434
01
Подоходный налог
2 575 432
2
Индивидуальный подоходный налог
2 575 432
03
Социальный налог
1 084 472
1
Социальный налог
1 084 472
04
Hалоги на собственность
3 623 860
1
Hалоги на имущество
2 191 424
3
Земельный налог
1 062 992
4
Hалог на транспортные средства
369 327
5
Единый земельный налог
117
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
546 796
2
Акцизы
34 994
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
271 699
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
184 673
5
Налог на игорный бизнес
55 430
07
Прочие налоги
18
1
Прочие налоги
18
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
430 856
1
Государственная пошлина
430 856
2
Неналоговые поступления
486 182
01
Доходы от государственной собственности
32 463
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
14 101
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
2
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
18 360
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 732
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 732
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
135
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
135
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
272 778
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
272 778
06
Прочие неналоговые поступления
177 074
1
Прочие неналоговые поступления
177 074
3
Поступления от продажи основного капитала
553 191
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
258 191
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
258 191
03
Продажа земли и нематериальных активов
295 000
1
Продажа земли
250 000
2
Продажа нематериальных активов
45 000
4
Поступления трансфертов
4 501 135
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 501 135
2
Трансферты из областного бюджета
4 501 135
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
2. ЗАТРАТЫ
13 859 417
01
Государственные услуги общего характера
192 012
112
Аппарат маслихата города
17 823
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 529
004
Материально-техническое оснащение государственных органов
294
122
Аппарат акима города
100 610
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)
99 730
004
Материально-техническое оснащение государственных органов
880
123
Аппарат акима села Умирзак
11 776
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
11 536
023
Материально-техническое оснащение государственных органов
240
452
Отдел финансов
39 562
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
20 430
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
13 641
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
4 941
019
Материально-техническое оснащение государственных органов
550
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
22 241
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
21 904
005
Материально-техническое оснащение государственных органов
337
02
Оборона
12 714
122
Аппарат акима города
12 714
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
12 714
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
72 352
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
72 352
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
72 352
04
Образование
5 839 412
464
Отдел образования
5 223 141
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
26 248
003
Общеобразовательное обучение
3 080 529
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
29 191
006
Дополнительное образование для детей
207 033
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 579
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 361 113
011
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
505 918
013
Материально-техническое оснащение государственных органов
530
467
Отдел строительства
616 271
037
Строительство и реконструкция объектов образования
616 271
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
597 701
123
Аппарат акима села Умирзак
408
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
408
451
Отдел занятости и социальных программ
566 939
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения
48 079
002
Программа занятости
86 261
005
Государственная адресная социальная помощь
20 020
006
Жилищная помощь
11 035
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
265 698
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3 985
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 538
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
21 103
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
57 719
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
8 079
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
16 505
019
Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
2 400
020
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
24 137
022
Материально-техническое оснащение государственных органов
380
464
Отдел образования
30 354
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
30 354
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 016 105
123
Аппарат акима села Умирзак
22 438
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 567
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
10 073
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
7 798
467
Отдел строительства
3 366 149
003
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
391 587
004
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 222 293
005
Развитие коммунального хозяйства
216 817
006
Развитие системы водоснабжения
78 466
031
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
456 986
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
1 627 518
015
Освещение улиц в населенных пунктах
122 165
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
341 893
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 488
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
917 979
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
23 275
030
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
212 718
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
290 527
455
Отдел культуры и развития языков
249 929
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9 772
003
Поддержка культурно-досуговой работы
210 052
006
Функционирование районных (городских) библиотек
29 835
011
Материально-техническое оснащение государственных органов
270
456
Отдел внутренней политики
22 392
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
11 009
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
5 000
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
1 981
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
4 122
007
Материально-техническое оснащение государственных органов
280
465
Отдел физической культуры и спорта
18 206
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6 950
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 078
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3 918
008
Материально-техническое оснащение государственных органов
260
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
942 650
467
Отдел строительства
942 650
009
Развитие теплоэнергетической системы
942 650
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
29 223
123
Аппарат акима села Умирзак
3 000
019
Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
3 000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
753
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета
753
463
Отдел земельных отношений
19 423
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
19 043
008
Материально-техническое оснащение государственных органов
380
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
6 047
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
4 552
004
Материально-техническое оснащение государственных органов
770
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
725
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
45 112
467
Отдел строительства
14 566
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
14 186
018
Материально-техническое оснащение государственных органов
380
468
Отдел архитектуры и градостроительства
30 546
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 686
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
11 605
005
Материально-техническое оснащение государственных органов
255
12
Транспорт и коммуникации
693 297
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
693 297
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
91 000
009
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
412 769
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
189 528
13
Прочие
123 818
469
Отдел предпринимательства
73 751
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
14 249
003
Поддержка предпринимательской деятельности
58 922
005
Материально-техническое оснащение государственных органов
580
452
Отдел финансов
25 506
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
25 506
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
24 561
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
24 181
014
Материально-техническое оснащение государственных органов
380
15
Трансферты
4 494
452
Отдел финансов
4 494
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
4 494
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
5 340
Бюджетные кредиты
5 340
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5 340
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
5 340
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
5 340
Погашение бюджетных кредитов
0
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
185 308
Приобретение финансовых активов
185 308
13
Прочие
185 308
452
Отдел финансов
185 308
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
185 308
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-248 123
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
248 123
Поступление займов
5 340
Погашение займов
48 975
Используемые остатки бюджетных средств
291 758