Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Өзге акт · № 20/106 · қабылданған 09.12.2024
Заңдық күші: Қолданыста · 09.12.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/22-2023-no-1063-2024-2026/
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 20/106 ·09.12.2024

О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

ҚАЗТүпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/63 «2024-2026 жылдарға арналған бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 20/106 · қабылданған 09.12.2024

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Атауы (қаз.)
Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/63 «2024-2026 жылдарға арналған бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
20/106
Қабылданған күні
09.12.2024
Көрсетілген редакция
09.12.2024 · қолданыстағы 204032_733137.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
09.12.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G24MF20106M
ЭКБ идентификаторы
204032
Редакция идентификаторы
204032_733137
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 08:02

0 О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 «О районном бюджете на 2024 – 2026 годы» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 816 162,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 312 989,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 849,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 144 701,6 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 4 318 622,0 тысячи тенге;
2) затраты – 10 536 657,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -54 114,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 73 840,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 666 380,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
666 380,2 тысяч тенге;
поступление займов –73 840,0 тысяч тенге;
погашение займов –125 439,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

3 Районный бюджет на 2024 год

Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 9 декабря 2024 года
№20/106
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№10/63
Районный бюджет на 2024 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1. Доходы
9 816 162,9
1
Налоговые поступления
5 312 989,4
01
Подоходный налог
1 126 062,9
1
Корпоративный подоходный налог
448 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
678 062,9
03
Социальный налог
316 699,5
1
Социальный налог
316 699,5
04
Налоги на собственность
3 728 573,0
1
Налоги на имущество
3 669 468,0
3
Земельный налог
23 689,0
4
Налог на транспортные средства
35 416,0
5
Единый земельный налог
0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
97 154,0
2
Акцизы
2 258,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
84 777,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
10 119,0
07
Прочие налоги
0
1
Прочие налоги
0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
44 500,0
1
Государственная пошлина
44 500,0
2
Неналоговые поступления
39 849,9
01
Доходы от государственной собственности
14 828,2
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
5 200,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 605,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
23,2
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 346,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 346,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
475,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
475,0
06
Прочие неналоговые поступления
21 200,7
1
Прочие неналоговые поступления
21 200,7
3
Поступления от продажи основного капитала
144 701,6
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 642,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
5 642,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
139 059,6
1
Продажа земли
126 213,4
2
Продажа нематериальных активов
12 846,2
4
Поступления трансфертов
4 318 622,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 318 622,0
2
Трансферты из областного бюджета
4 318 622,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
2. Затраты
10 536 657,1
01
Государственные услуги общего характера
3 488 290,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
48 218,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
47 990,0
003
Капитальные расходы государственного органа
228,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
294 148,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
213 678,0
003
Капитальные расходы государственного органа
80 470,0
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)
61 309,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
61 309,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 077 636,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
704 369,4
013
Капитальные расходы государственного органа
154 133,7
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
219 133,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 927 970,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
74 070,8
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
1 852 182,4
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 149,1
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
568,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
20 576,0
040
Развитие объектов государственных органов
20 576,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
58 431,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
58 431,8
02
Оборона
30 877,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
30 877,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
30 877,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
17 420,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
17 420,4
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
17 420,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
628 129,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
624 051,6
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
13 564,1
005
Государственная адресная социальная помощь
83 341,4
006
Оказание жилищной помощи
0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
210 310,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
2 113,9
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
289,3
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
218 286,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
52 820,9
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
9 202,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
34 124,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 078,0
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
4 078,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 342 116,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
344 205,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
0
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
243 205,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
101 000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 997 911,3
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 164 106,0
005
Развитие коммунального хозяйства
3 100,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
3 761 446,0
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
15 000,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
54 259,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
455 084,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100,0
008
Развитие объектов спорта
0
011
Развитие объектов культуры
100,0
819
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
454 984,5
009
Поддержка культурно-досуговой работы
132 170,0
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
8 749,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
9 534,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
7 368,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
89 743,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
77 627,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
57 729,5
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
72 064,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
14 749,6
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
14 749,6
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
14 749,6
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
117 712,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
75 752,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
75 752,0
486
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
41 960,5
004
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
41 960,5
12
Транспорт и коммуникации
97 617,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
97 617,9
022
Развитие транспортной инфраструктуры
68 153,1
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
9 577,8
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
19 887,0
13
Прочие
100 000,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
100 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
100 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0
062
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
0
14
Обслуживание долга
175 176,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
175 176,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
175 176,0
15
Трансферты
69 483,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
69 483,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
28 079,7
038
Субвенции
850,0
052
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
40 446,3
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
107,1
3. Чистое бюджетное кредитование
-54 114,0
Бюджетные кредиты
73 840,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
73 840,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
73 840,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
73 840,0
5
Погашение бюджетных кредитов
127 954,0
01
Погашение бюджетных кредитов
127 954,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
127 954,0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
4
Приобретение финансовых активов
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-666 380,2
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
666 380,2
7
Поступления займов
73 840,0
01
Внутренние государственные займы
73 840,0
2
Договоры займа
73 840,0
16
Погашение займов
125 439,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
125 439,0
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
125 403,0
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
36,0
8
Используемые остатки бюджетных средств
717 979,2
01
Остатки бюджетных средств
717 979,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
717 979,2