О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
ҚАЗ«Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
- Атауы (қаз.)
- «Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 29/159-VIII
- Қабылданған күні
- 12.07.2024
- Көрсетілген редакция
- 12.07.2024 · қолданыстағы 198822_710859.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 12.07.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G24FA29159M
- ЭКБ идентификаторы
- 198822
- Редакция идентификаторы
- 198822_710859
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 10:35
0 О внесении изменений в решение маслихата
города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93 - VІII
«О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 282 210,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 221 761,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 288 995,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 498 713,1 тысяч тенге;
2) затраты – 94 652 360,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -449 001,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 449 001,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 11 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
3 Бюджет города Семей на 2024 год
Приложение к решению
от 12 июля 2024 года
№ 29/159-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93 – VІII
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
88 282 210,7
1
Налоговые поступления
60 272 741,6
01
Подоходный налог
37 961 696,0
1
Корпоративный подоходный налог
9 531 596,0
2
Индивидуальный подоходный налог
28 430 100,0
03
Социальный налог
15 655 165,0
1
Социальный налог
15 655 165,0
04
Налоги на собственность
4 167 162,6
1
Налоги на имущество
2 381 147,7
3
Земельный налог
207 359,0
4
Налог на транспортные средства
1 576 849,9
5
Единый земельный налог
1 806,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
987 719,0
2
Акцизы
80 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
176 315,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
731 404,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 500 999,0
1
Государственная пошлина
1 500 999,0
2
Неналоговые поступления
221 761,0
01
Доходы от государственной собственности
78 382,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
77 012,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 370,0
06
Прочие неналоговые поступления
143 379,0
1
Прочие неналоговые поступления
143 379,0
3
Поступления от продажи основного капитала
10 288 995,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 859 965,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 859 965,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
429 030,0
1
Продажа земли
277 830,0
2
Продажа нематериальных активов
151 200,0
4
Поступления трансфертов
17 498 713,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 498 713,1
2
Трансферты из областного бюджета
17 498 713,1
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
94 652 360,6
01
Государственные услуги общего характера
1 617 141,2
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 362 998,4
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
240 628,8
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
71 872,8
003
Капитальные расходы государственного органа
168 756,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 122 369,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
966 989,1
003
Капитальные расходы государственного органа
155 380,5
2
Финансовая деятельность
25 345,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
25 345,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
17 366,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
7 979,0
9
Прочие государственные услуги общего характера
228 797,8
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
228 797,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
208 497,8
015
Капитальные расходы государственного органа
20 300,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
02
Оборона
207 483,3
1
Военные нужды
166 509,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
166 509,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
166 509,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
40 974,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
40 974,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
40 974,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
0,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
526 560,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
526 560,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
526 560,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
526 560,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 959 564,2
1
Социальное обеспечение
1 324 798,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1 324 798,2
005
Государственная адресная социальная помощь
1 324 798,2
2
Социальная помощь
5 868 344,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 486 596,7
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
0,0
006
Оказание жилищной помощи
15 327,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
732 767,0
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
100 570,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
254 406,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
573 819,3
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
828 734,5
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
2 766 772,9
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
214 200,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
381 748,0
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
381 748,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
766 421,3
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
766 421,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
274 635,6
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
10 000,0
021
Капитальные расходы государственного органа
13 663,0
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
105 146,1
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
153 794,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
129 182,6
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
80 000,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 868 521,2
1
Жилищное хозяйство
24 895 622,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
12 897 551,1
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
11 162 001,2
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 735 549,9
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 388 659,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
140 351,1
003
Капитальные расходы государственного органа
15 500,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 232 808,0
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
10 609 412,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
176 678,3
003
Капитальные расходы государственного органа
597 971,3
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
1 010 416,9
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
649 538,6
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 502 417,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
54 240,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
6 618 150,0
2
Коммунальное хозяйство
3 034 124,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 201,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
15 201,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
3 018 923,0
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
400 079,2
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
5 433,9
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
1 702 509,0
028
Развитие коммунального хозяйства
584 104,9
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
326 796,0
3
Благоустройство населенных пунктов
9 938 774,9
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
9 938 774,9
025
Освещение улиц в населенных пунктах
2 987 899,0
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
718 700,0
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
30 725,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 201 450,9
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2 588 659,0
1
Деятельность в области культуры
592 745,9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
592 745,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
592 745,9
2
Спорт
1 252 192,8
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 204 009,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
56 981,7
004
Капитальные расходы государственного органа
260 550,6
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 900,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
839 801,5
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
39 776,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
48 183,0
008
Развитие объектов спорта
48 183,0
3
Информационное пространство
486 249,3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
324 726,3
006
Функционирование районных (городских) библиотек
319 726,3
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
161 523,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
161 523,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
257 471,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
78 023,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
64 727,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 400,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 896,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
0,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
179 448,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
102 976,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
64 921,7
006
Капитальные расходы государственного органа
11 550,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
249 619,5
1
Сельское хозяйство
115 564,3
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
115 564,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
96 564,3
006
Капитальные расходы государственного органа
19 000,0
6
Земельные отношения
125 557,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
125 557,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
113 307,2
007
Капитальные расходы государственного органа
12 250,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
8 498,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 498,0
056
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
8 498,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 468 007,8
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 468 007,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
922 746,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
203 763,7
017
Капитальные расходы государственного органа
718 983,2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
545 260,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
135 242,9
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
390 361,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 861,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
13 796,0
12
Транспорт и коммуникации
17 375 591,9
1
Автомобильный транспорт
10 284 966,8
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 284 966,8
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 898 304,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 737 407,5
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 649 254,4
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
7 090 625,1
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 090 625,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
171 625,1
003
Капитальные расходы государственного органа
19 000,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
6 900 000,0
13
Прочие
1 285 581,5
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
165 721,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60 434,3
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
60 434,3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
105 287,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
92 759,1
004
Капитальные расходы государственного органа
12 528,4
9
Прочие
1 119 859,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 000 000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
1 000 000,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
119 859,7
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
119 859,7
14
Обслуживание долга
771 728,0
1
Обслуживание долга
771 728,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
771 728,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
771 728,0
15
Трансферты
22 733 903,0
1
Трансферты
22 733 903,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
22 733 903,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
56 224,7
007
Бюджетные изъятия
22 087 181,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
579 897,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
10 600,3
III. Чистое бюджетное кредитование
-449 001,0
Бюджетные кредиты
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
0,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
0,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
0,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
0,0
Погашение бюджетных кредитов
449 001,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-5 921 148,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 921 148,9
Поступление займов
11 217 682,0
Погашение займов
10 305 166,0
Используемые остатки бюджетных средств
5 008 632,9