О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
ҚАЗ«Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
- Атауы (қаз.)
- «Семей қаласының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 16/93-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 36/186-VIII
- Қабылданған күні
- 13.12.2024
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2024
- Көрсетілген редакция
- 13.12.2024 · қолданыстағы 204278_734119.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 13.12.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- G24FA36186M
- ЭКБ идентификаторы
- 204278
- Редакция идентификаторы
- 204278_734119
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 07:53
0 О внесении изменений в решение маслихата
города Семей от 22 декабря 2023 года № 16/93-VІII
«О бюджете города Семей на 2024-2026 годы»
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1 1. Внести в решение маслихата города Семей «О бюджете города Семей на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года № 16/93 – VІII, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложению 1, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 020 626,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 272 741,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 458 648,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 745 194,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 544 042,1 тысяч тенге;
2) затраты – 96 343 711,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -401 936,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 401 936,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 921 148,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921 148,9 тысяч тенге:
поступление займов – 13 217 682,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 305 166,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 008 632,9 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
3 Бюджет города Семей на 2024 год
Приложение к решению
от 13 декабря 2024 года
№ 36/186-VIII
Приложение 1 к решению
от 22 декабря 2023 года
№ 16/93-VІII
Бюджет города Семей на 2024 год
Категория
Сумма (тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
88 020 626,2
1
Налоговые поступления
60 272 741,6
01
Подоходный налог
37 126 982,0
1
Корпоративный подоходный налог
9 597 596,0
2
Индивидуальный подоходный налог
27 529 386,0
03
Социальный налог
16 642 215,0
1
Социальный налог
16 642 215,0
04
Налоги на собственность
4 045 689,6
1
Налоги на имущество
2 276 004,7
3
Земельный налог
191 259,0
4
Налог на транспортные средства
1 576 849,9
5
Единый земельный налог
1 576,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
956 856,0
2
Акцизы
80 000,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
176 315,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
700 541,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
1 500 999,0
1
Государственная пошлина
1 500 999,0
2
Неналоговые поступления
458 648,0
01
Доходы от государственной собственности
121 415,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
298,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
117 212,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
927,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
2 978,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
12 233,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
12 233,0
06
Прочие неналоговые поступления
325 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
325 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
9 745 194,5
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 287 194,5
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9 287 194,5
03
Продажа земли и нематериальных активов
458 000,0
1
Продажа земли
320 000,0
2
Продажа нематериальных активов
138 000,0
4
Поступления трансфертов
17 544 042,1
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
17 544 042,1
2
Трансферты из областного бюджета
17 544 042,1
Функциональная группа
Сумма (тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
96 343 711,1
01
Государственные услуги общего характера
1 546 336,3
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
1 298 934,5
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
242 674,8
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
73 971,8
003
Капитальные расходы государственного органа
168 703,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 056 259,7
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
982 062,1
003
Капитальные расходы государственного органа
74 197,6
2
Финансовая деятельность
17 710,7
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
17 710,7
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
16 508,9
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 201,8
9
Прочие государственные услуги общего характера
229 691,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
229 691,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
205 658,8
015
Капитальные расходы государственного органа
24 032,3
02
Оборона
199 282,6
1
Военные нужды
168 861,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
168 861,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
168 861,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
30 421,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
30 421,3
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
30 421,3
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
433 936,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
433 936,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
433 936,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
433 936,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 023 866,7
1
Социальное обеспечение
838 477,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
838 477,2
005
Государственная адресная социальная помощь
838 477,2
2
Социальная помощь
5 448 056,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
5 126 819,9
006
Оказание жилищной помощи
6 235,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
750 092,0
010
Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
101 899,2
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
260 153,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
557 299,3
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
814 168,5
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
2 506 772,9
02
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
130 200,0
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
321 236,9
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
321 236,9
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
737 332,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
665 572,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
272 493,9
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
3 100,0
021
Капитальные расходы государственного органа
11 657,3
028
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
105 675,3
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
153 794,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
81 621,2
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
37 230,6
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
71 760,4
094
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
71 760,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
41 771 621,7
1
Жилищное хозяйство
28 950 623,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
14 672 278,5
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
13 111 473,8
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 560 804,7
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
1 649 634,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
194 436,7
003
Капитальные расходы государственного органа
20 500,0
033
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 434 697,6
816
Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)
12 628 710,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
216 035,0
003
Капитальные расходы государственного органа
848 838,1
004
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
2 834 348,2
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда
401 124,6
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1 502 417,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
18 233,5
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
6 807 714,1
2
Коммунальное хозяйство
2 819 124,3
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15 201,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
15 201,0
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
2 803 923,3
016
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
392 947,6
018
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
3 802,9
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
1 647 921,3
028
Развитие коммунального хозяйства
433 832,1
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
325 419,4
3
Благоустройство населенных пунктов
10 001 874,1
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
10 001 874,1
025
Освещение улиц в населенных пунктах
3 770 324,8
030
Обеспечение санитарии населенных пунктов
668 766,8
034
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
24 945,0
035
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
5 537 837,5
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 996 849,2
1
Деятельность в области культуры
659 119,9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
659 119,9
003
Поддержка культурно-досуговой работы
659 119,9
2
Спорт
585 326,9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
541 441,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
56 818,7
004
Капитальные расходы государственного органа
255 972,5
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
6 900,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
177 438,1
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
44 312,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
43 885,2
008
Развитие объектов спорта
43 885,2
3
Информационное пространство
491 212,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
338 726,4
006
Функционирование районных (городских) библиотек
334 328,3
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
4 398,1
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
152 485,8
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
152 485,8
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
261 190,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
78 033,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
65 114,0
010
Капитальные расходы государственного органа
1 174,6
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
11 745,3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
183 156,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
106 437,3
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
65 650,7
006
Капитальные расходы государственного органа
11 068,3
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
236 015,9
1
Сельское хозяйство
114 905,7
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
114 905,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
96 746,3
006
Капитальные расходы государственного органа
18 159,4
6
Земельные отношения
112 612,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
112 612,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
101 205,2
007
Капитальные расходы государственного органа
11 407,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
8 498,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 498,0
056
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
8 498,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 584 029,2
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 584 029,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 031 472,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
242 540,6
017
Капитальные расходы государственного органа
788 932,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
552 556,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
143 683,3
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
390 361,0
004
Капитальные расходы государственного органа
5 721,3
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 791,0
12
Транспорт и коммуникации
16 863 652,8
1
Автомобильный транспорт
9 769 365,5
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 769 365,5
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1 779 471,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4 613 525,3
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
3 376 368,3
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
7 094 287,3
485
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 094 287,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
176 592,1
003
Капитальные расходы государственного органа
17 695,2
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
6 900 000,0
13
Прочие
1 193 176,7
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
112 447,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
7 160,1
026
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
7 160,1
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
105 287,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
92 759,1
004
Капитальные расходы государственного органа
12 528,4
9
Прочие
1 080 729,1
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
961 030,9
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
961 030,9
497
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
119 698,2
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
119 698,2
14
Обслуживание долга
761 041,0
1
Обслуживание долга
761 041,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
761 041,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
761 041,0
15
Трансферты
22 733 903,0
1
Трансферты
22 733 903,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
22 733 903,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
56 224,7
007
Бюджетные изъятия
22 087 181,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
579 897,0
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
10 600,3
III. Чистое бюджетное кредитование
-401 936,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
401 936,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-7 921 148,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 921 148,9
Поступление займов
13 217 682,0
Погашение займов
10 305 166,0
Используемые остатки бюджетных средств
5 008 632,9