Құжат мәтініне өту

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Өзге акт · № 8С-24/1 · қабылданған 10.12.2024
Заңдық күші: Қолданыста · 10.12.2024 редакциясы
https://adilet.kz/laws/22-2023-no-8-131-2024-2026/
Басып шығарылды 2026-08-17 · adilet.kz
О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы» Қолданыста Өзге акт ·№ 8С-24/1 ·10.12.2024

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

ҚАЗБұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қолданыста Өзге акт ·№ 8С-24/1 · қабылданған 10.12.2024

ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз
Толық атауы
О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»
Атауы (қаз.)
Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Акт түрі
Өзге акт
Заңдық күші
Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды
new
Нөмірі
8С-24/1
Қабылданған күні
10.12.2024
Қолданысқа енгізілген күні
01.01.2024
Көрсетілген редакция
10.12.2024 · қолданыстағы 204107_733563.rus
Базадағы редакциялар
1
Соңғы өзгеріс
10.12.2024
Мәтін тілі
орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
G24BG08241M
ЭКБ идентификаторы
204107
Редакция идентификаторы
204107_733563
Бастапқы дереккөз
ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды
31.07.2026 07:59

0 О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 «О районном бюджете на 2024-2026 годы»

Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

1 1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

1 «1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

1 1) доходы – 8898342,3 тысяч тенге, в том числе:

налоговые поступления – 2230495,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 43575,2 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23722,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 6600550,1 тысяча тенге;

2 2) затраты – 9560141,6 тысяч тенге;

3 3) чистое бюджетное кредитование – -495,5 тысяч тенге;

бюджетные кредиты – 7321,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7816,5 тысяч тенге;

4 4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

5 5) дефицит (профицит) бюджета – -661303,8 тысяч тенге;

6 6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661303,8 тысяч тенге.»;

приложения 1, 4, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

2 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

0 Районный бюджет на 2024 год

Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 8С-24/1
Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1
Районный бюджет на 2024 год
Категория
Наименование
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
I. Доходы
8 898 342,3
1
Налоговые поступления
2 230 495,0
01
Подоходный налог
161 346,0
1
Корпоративный подоходный налог
150 900,0
2
Индивидуальный подоходный налог
10 446,0
03
Социальный налог
1 282 797,3
1
Социальный налог
1 282 797,3
04
Hалоги на собственность
670 004,7
1
Hалоги на имущество
670 004,7
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
89 700,0
2
Акцизы
4 404,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
63 047,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
22 249,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
26 647,0
1
Государственная пошлина
26 647,0
2
Неналоговые поступления
43 575,2
01
Доходы от государственной собственности
9 517,1
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
100,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
9 323,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
7,1
9
Прочие доходы от государственной собственности
87,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 946,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 946,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
24,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
24,0
06
Прочие неналоговые поступления
31 088,1
1
Прочие неналоговые поступления
31 088,1
3
Поступления от продажи основного капитала
23 722,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 512,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
4 512,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
19 210,0
1
Продажа земли
19 017,0
2
Продажа нематериальных активов
193,0
4
Поступления трансфертов
6 600 550,1
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
105 494,4
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
105 494,4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
6 495 055,7
2
Трансферты из областного бюджета
6 495 055,7
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
II. Затраты
9 560 141,6
01
Государственные услуги общего характера
745 126,3
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
44 417,2
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
43 644,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
773,2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
238 504,8
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
196 493,2
003
Капитальные расходы государственного органа
42 011,6
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
50 227,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
50 227,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
63 184,5
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
54 415,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 279,5
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
7 490,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
10 040,7
040
Развитие объектов государственных органов
10 040,7
489
Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)
20 611,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
20 519,9
005
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
91,4
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
318 140,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
78 071,5
013
Капитальные расходы государственного органа
7 505,2
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
155 035,7
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
77 527,9
02
Оборона
129 283,2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
129 283,2
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7 960,4
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
119 735,9
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
1 586,9
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
6 270,5
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
6 270,5
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
6 270,5
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
426 276,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
421 317,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
51 743,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
26 084,0
005
Государственная адресная социальная помощь
12 651,1
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
172 237,8
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
864,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
750,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
103 952,8
021
Капитальные расходы государственного органа
8 937,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
39 889,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
4 209,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
4 959,0
007
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
4 959,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 435 032,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 099 373,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
261 365,8
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 022 479,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1 815 528,9
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
335 658,5
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
17 654,9
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
230 000,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
4 984,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
83 019,6
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
636 772,3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
59 579,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
29 703,1
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
9 000,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
20 876,8
457
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
569 124,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
22 966,6
003
Поддержка культурно-досуговой работы
344 441,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
120 521,5
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
13 507,7
008
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
29 895,3
009
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 476,0
010
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
14 724,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
19 592,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 068,3
011
Развитие объектов культуры
8 068,3
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
37 275,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
5 836,2
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5 836,2
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
21 667,6
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
21 667,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
9 771,5
010
Развитие объектов сельского хозяйства
9 771,5
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
99 875,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
25 776,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
17 786,5
017
Капитальные расходы государственного органа
7 990,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
74 098,9
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
20 603,7
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
53 495,2
12
Транспорт и коммуникации
202 715,5
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
202 715,5
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
29 000,0
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
35 000,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
138 715,5
13
Прочие
1 758 829,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
3 694,7
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
3 694,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 304 471,9
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
1 281 496,9
085
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
22 975,0
492
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
450 662,7
077
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
49 153,7
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
401 509,0
14
Обслуживание долга
7 741,4
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
7 741,4
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
7 741,4
15
Трансферты
1 074 943,5
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
1 074 943,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
74 740,9
007
Бюджетные изъятия
413 397,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
229 172,0
038
Субвенции
296 778,0
053
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
60 850,3
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
5,3
III. Чистое бюджетное кредитование
-495,5
Бюджетные кредиты
7 321,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 321,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
7 321,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
7 321,0
Погашение бюджетных кредитов
7 816,5
5
Погашение бюджетных кредитов
7 816,5
01
Погашение бюджетных кредитов
7 816,5
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
7 816,5
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-661 303,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
661 303,8

11 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 8С-24/1
Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Всего
4819754,0
Целевые текущие трансферты
40545,0
в том числе:
Аппарат акима района
202,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
202,0
Отдел занятости и социальных программ района
39903,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
14,0
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
39889,0
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района
402,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
402,0
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
38,0
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
38,0
Целевые трансферты на развитие
4771888,0
в том числе:
Отдел строительства района
4408432,0
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
2017479,0
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
1675035,0
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
715918,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
363456,0
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
363456,0
Бюджетные кредиты
7321,0
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
7321,0
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
7321,0

12 Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 8С-24/1
Приложение 5 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Всего
1 682 622,7
Целевые текущие трансферты
689108,0
в том числе:
Отдел занятости и социальных программ района
166919,3
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
4209,0
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
79651,0
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
26084,0
На социальную помощь отдельным категориям граждан
11578,5
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
35148,6
На выплату государственной адресной социальной помощи
10248,2
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района
56856,8
На содержание объектов культуры
56856,8
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
417286,7
На обеспечение льготного проезда
4959,0
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
83019,6
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
138715,5
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
49153,7
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
141438,9
Отдел архитектуры и градостроительства района
48045,2
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей
48045,2
Целевые трансферты на развитие
993514,7
в том числе:
Отдел строительства района
955461,7
На развитие систем водоснабжения в сельских населённых пунктах
133109,6
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
539622,0
На развитие малых и моногородов
22975,0
На развитие теплоэнергетической системы
101910,2
Жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
157844,9
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
38053,0
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
38053,0

13 Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год

Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 10 декабря 2024 года
№ 8С-24/1
Приложение 6 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Всего
85 017,9
Целевые трансферты на развитие
85 017,9
в том числе:
Отдел экономики и финансов района
7 490,0
На развитие государственных услуг общего характера
7 490,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района
77 527,9
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
11 832,6
На благоустройство и озеленение населенных пунктов
42 837,9
На организацию водоснабжения населенных пунктов
22 857,4