О внесении изменений
в решение Айыртауского районного маслихата от 22 декабря 2025 года
№ 8-36-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района
на 2026-2028 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2026-2028 годы» от 09.06.2026 г. № 8-46-1 («2026-2028 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы» Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 8-36-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы)
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2026-2028 годы» от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 344 556,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 802 154,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 169 626,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 349 775,3 тысяч тенге;
2) затраты – 5 356 205,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 206 664,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 337 350,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 130 686,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 218 313,9 тысяч тенге:
поступление займов – 337 350,0 тысяч тенге;
погашение займов – 180 975,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 61 939,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 09 июня 2026 года № 8-46-1
Приложение 1
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года № 8-36-1
Бюджет Айыртауского района на 2026 год
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
1
2
3
4
5
1) Доходы
5 344 556,0
1
Налоговые поступления
2 802 154,0
01
Подоходный налог
2 131 605,0
1
Корпоративный подоходный налог
340 000,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1 791 605,0
04
Налоги на собственность
368 000,0
1
Налоги на имущество
368 000,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
272 549,0
2
Акцизы
5 600,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
250 349,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
16 600,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
30 000,0
1
Государственная пошлина
30 000,0
2
Неналоговые поступления
169 626,7
01
Доходы от государственной собственности
23 151,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
11 500,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
1 651,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
10 000,0
06
Прочие неналоговые поступления
146 475,7
1
Прочие неналоговые поступления
146 475,7
3
Поступления от продажи основного капитала
23 000,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
20 000,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
20 000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 000,0
1
Продажа земли
3 000,0
5
Поступления трансфертов
2 349 775,3
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
79 280,6
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
79 280,6
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 270 494,7
2
Трансферты из областного бюджета
2 270 494,7
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
4
5
2) Затраты
5 356 205,9
01
Государственные услуги общего характера
1 269 798,2
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
59 094,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
56 200,0
005
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
2 894,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
309 073,4
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
300 569,4
003
Капитальные расходы государственного органа
8 504,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
172 845,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
103 215,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2 857,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 041,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
65 732,0
482
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
43 670,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
43 070,0
003
Капитальные расходы государственного органа
600,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
685 115,8
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
145 508,5
003
Капитальные расходы государственного органа
4 100,0
113
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
535 507,3
02
Оборона
52 190,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
52 190,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
32 282,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 810,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
18 098,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
3 195,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 195,0
019
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
3 195,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
577 706,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
577 706,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
82 996,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
15 951,0
005
Государственная адресная социальная помощь
42 000,0
006
Оказание жилищной помощи
105,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
78 242,0
010
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 338,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 053,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
199 130,0
017
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
119 061,0
027
Реализация мероприятий по социальной защите населения
34 307,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
777,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 746,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 604 957,9
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 604 957,9
008
Организация сохранения государственного жилищного фонда
290,0
013
Развитие коммунального хозяйства
24 197,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
622 170,9
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
958 300,0
098
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
0,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
683 312,7
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
48 646,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
28 517,4
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4 172,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
15 957,0
478
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
634 666,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
52 304,2
003
Капитальные расходы государственного органа
300,0
004
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
19 970,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики
20 700,0
007
Функционирование районных (городских) библиотек
147 632,0
008
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
643,0
009
Поддержка культурно-досуговой работы
356 845,7
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
36 271,4
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
0,0
021
Развитие объектов спорта
0,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
156 186,6
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
63 240,6
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
63 240,6
477
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
92 946,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
83 446,0
003
Капитальные расходы государственных органов
1 000,0
009
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
8 500,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
22 294,6
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
22 294,6
005
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
22 294,6
12
Транспорт и коммуникации
362 384,7
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
362 384,7
022
Развитие транспортной инфраструктуры
100 000,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
64 097,0
039
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
15 886,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
182 401,7
13
Прочие
121 028,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
21 028,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
21 028,0
495
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
100 000,0
079
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
100 000,0
14
Обслуживание долга
10 809,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
10 809,0
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
10 809,0
15
Трансферты
492 343,2
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
492 343,2
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
84,2
007
Бюджетные изъятия
73 294,0
038
Субвенции
418 965,0
3) Чистое бюджетное кредитование
206 664,0
Бюджетные кредиты
337 350,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
337 350,0
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
337 350,0
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
337 350,0
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
6
Погашение бюджетных кредитов
130 686,0
01
Погашение бюджетных кредитов
130 686,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
130 686,0
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Приобретение финансовых активов
0
13
Прочие
0
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
7
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
0
5) Дефицит (профицит) бюджета
-218 313,9
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
-218 313,9
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
218 313,9
8
Поступления займов
337 350,0
01
Внутренние государственные займы
337 350,0
2
Договоры займа
337 350,0
Функциональная группа
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
16
Погашение займов
180 975,3
459
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
180 975,3
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
180 975,3
Категория
Наименование
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
9
Используемые остатки бюджетных средств
61 939,2
01
Остатки бюджетных средств
61 939,2
1
Свободные остатки бюджетных средств
61 939,2