Қолданыстағы ред. 05.05.2010 - 01.01.2009

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год" от 20.02.2009 г. № 18/182-4c (Қалалық мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 16/161-4с "2009 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы)

0

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год"
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 11 февраля 2009 года N 13/173-IV "О внесении изменений и дополнений в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2008 года N 12/135-IV "Об областном бюджете на 2009 год" городской маслихат РЕШИЛ:

1

1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Шымкента на 2009 год" от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 14-1-85, опубликовано 9 января 2009 года в газетах "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента", внесены изменения и дополнения решением городского маслихата от 27 января 2009 года N 17/174-4с "О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с "О бюджете города Шымкента на 2009 год", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 14-1-88, опубликован 13 февраля 2009 года в газетах "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" N 12) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 33 169 279 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 591 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 660 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 469 793 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 092 186 тысяч тенге;
2) затраты – 31 700 950 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -14 606 тысяч тенге:
погашение бюджетных кредитов – 14 606 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 200 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 200 000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 282 935 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - -1 282 935 тысяч тенге:
поступление займов – 699 000 тысяч тенге;
погашение займов – 2 032 031 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 50 096 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-3 следующего содержания:
"7-3. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на следующие расходы:
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов для государственных учреждений среднего и общего среднего образование – 11 082 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного, среднего и общего среднего образования – 12 291 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 201 360 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимых объектов образования – 144 084 тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 31 900 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей – 30 370 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико – социальных учреждениях (реабилитационный центр) - 13 674 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-4 следующего содержания:
"7-4. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на следующие расходы:
на строительство и реконструкцию объектов образования – 7 503 231 тысяч тенге;
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда – 159 360 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 820 287 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения – 30 000 тысяч тенге";
дополнить пунктом 7-5 следующего содержания:
"7-5. Учесть, что в городском бюджете на 2009 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на строительство и приобретение жилья в сумме 699 000 тысяч тенге";
приложения 1,2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.

2

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.

3

Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 20 февраля 2009 года N 18/182-4с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Бюджет города Шымкент на 2009 год
Категория
Сумма,
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
І. ДОХОДЫ
33 169 279
1
Налоговые поступления
15 591 640
01
Подоходный налог
3 224 952
2
Индивидуальный подоходный налог
3 224 952
03
Социальный налог
3 164 994
1
Социальный налог
3 164 994
04
Налоги на собственность
2 246 293
1
Hалоги на имущество
1 326 930
3
Земельный налог
401 548
4
Hалог на транспортные средства
517 717
5
Единый земельный налог
98
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 718 997
2
Акцизы
6 161 671
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
160 630
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
269 696
5
Налог на игорный бизнес
127 000
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
236 404
1
Государственная пошлина
236 404
2
Неналоговые поступления
15 660
01
Доходы от государственной собственности
9 626
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
32
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
145
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
3 249
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
6 200
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
73
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
73
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
40
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
40
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 301
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
2 301
06
Прочие неналоговые поступления
3 620
1
Прочие неналоговые поступления
3 620
3
Поступления от продажи основного капитала
3 469 793
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 249 693
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 249 693
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 220 100
1
Продажа земли
1 200 100
2
Продажа нематериальных активов
20 000
4
Поступления трансфертов
14 092 186
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
14 092 186
2
Трансферты из областного бюджета
14 092 186
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
ІІ. ЗАТРАТЫ
31 700 950
1
Государственные услуги общего характера
244 526
01
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
176 368
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
12 525
001
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)
12 525
122
Аппарат акима района (города областного значения)
76 679
001
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)
76 679
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
87 164
001
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
87 164
02
Финансовая деятельность
47 476
452
Отдел финансов района (города областного значения)
47 476
001
Обеспечение деятельности Отдела финансов
33 976
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
12 500
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 000
05
Планирование и статистическая деятельность
20 682
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
20 682
001
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования
20 682
2
Оборона
23 530
01
Военные нужды
23 530
122
Аппарат акима района (города областного значения)
23 530
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
23 530
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
223 366
01
Правоохранительная деятельность
223 366
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
223 366
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
223 366
4
Образование
16 521 266
01
Дошкольное воспитание и обучение
1 289 850
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 289 850
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1 289 850
02
Начальное, основное, среднее и общее среднее образование
7 328 405
464
Отдел образования района (города областного значения)
7 328 405
003
Общеобразовательное обучение
6 838 442
006
Дополнительное образование для детей
288 603
010
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
201 360
04
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
50 104
464
Отдел образования района (города областного значения)
50 104
018
Организация профессионального обучения
50 104
09
Прочие услуги в области образования
7 852 907
464
Отдел образования района (города областного значения)
100 382
001
Обеспечение деятельности отдела образования
39 913
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения)
60 469
467
Отдел строительства района (города областного значения)
7 752 525
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7 752 525
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
654 357
02
Социальная помощь
602 371
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
20 581
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
20 581
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
529 565
002
Программа занятости
58 170
005
Государственная адресная социальная помощь
78 060
006
Жилищная помощь
60 461
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
36 524
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 982
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
52 884
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
190 370
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
51 114
464
Отдел образования района (города областного значения)
52 225
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
52 225
09
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
51 986
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
51 986
001
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ
50 111
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1 875
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
6 932 456
01
Жилищное хозяйство
4 812 599
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
366 110
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
366 110
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4 446 489
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
159 360
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 680 616
019
Строительство и приобретение жилья
1 606 513
02
Коммунальное хозяйство
229 005
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
119 118
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
119 118
467
Отдел строительства района (города областного значения)
109 887
005
Развитие коммунального хозяйства
70 932
006
Развитие системы водоснабжения
38 955
03
Благоустройство населенных пунктов
1 890 852
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
61 027
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
61 027
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 785 262
015
Освещение улиц в населенных пунктах
239 521
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
613 331
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
20 772
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
911 638
467
Отдел строительства района (города областного значения)
44 563
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
44 563
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
507 854
01
Деятельность в области культуры
72 924
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
72 924
003
Поддержка культурно-досуговой работы
14 200
005
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
58 724
02
Спорт
320 410
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
320 410
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
308 410
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
12 000
03
Информационное пространство
85 825
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
69 746
006
Функционирование районных (городских) библиотек
60 676
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
9 070
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
16 079
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
16 079
09
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
28 695
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
8 774
001
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков
8 774
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14 161
001
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики
12 061
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
2 100
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5 760
001
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта
5 760
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
384 195
09
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
384 195
467
Отдел строительства района (города областного значения)
384 195
009
Развитие теплоэнергетической системы
384 195
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
69 823
01
Сельское хозяйство
6 598
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
6 598
001
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства
3 698
003
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1 700
004
Организация санитарного убоя больных животных
1 200
06
Земельные отношения
57 225
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
57 225
001
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений
21 264
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов
35 961
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
291 115
02
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
291 115
467
Отдел строительства района (города областного значения)
17 035
001
Обеспечение деятельности отдела строительства
17 035
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
274 080
001
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства
78 278
003
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
195 802
12
Транспорт и коммуникации
5 674 482
01
Автомобильный транспорт
5 674 482
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 674 482
022
Развитие транспортной инфраструктуры
4 760
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
5 669 722
13
Прочие
179 967
03
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
9 253
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
9 253
001
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства
9 253
09
Прочие
170 714
452
Отдел финансов района (города областного значения)
134 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
134 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 714
001
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
36 714
15
Трансферты
13
01
Трансферты
13
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
13
III. Чистое бюджетное кредитование
-14 606
Бюджетные кредиты
0
Категория
Сумма,
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
5
Погашение бюджетных кредитов
14 606
01
Погашение бюджетных кредитов
14 606
1
Погашение бюджетных кредитов , выданных из государственного бюджета
14 606
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
200 000
Приобретение финансовых активов
200 000
13
Прочие
200 000
09
Прочие
200 000
452
Отдел финансов района (города областного значения)
200 000
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
200 000
V. Дефицит (профицит) бюджета
1 282 935
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-1 282 935
Категория
Сумма,
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
7
Поступление займов
699 000
01
Внутренние государственные займы
699 000
2
Договоры займа
699 000
Функциональная группа
Сумма,
тыс. тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
16
Погашение займов
2 032 031
01
Погашение займов
2 032 031
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 032 031
009
Погашение долга местного исполнительного органа
2 032 031
Категория
Сумма,
тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
8
Используемые остатки бюджетных средств
50 096
01
Остатки бюджетных средств
50 096
1
Свободные остатки бюджетных средств
50 096

4

Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 20 февраля 2009 года N 18/182-4с
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 23 декабря 2008 года N 16/161-4с
Перечень бюджетных программ (проектов) развития городского бюджета на 2009 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
Инвестиционные проекты
4
Образование
09
Прочие услуги в области образования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
01
Жилищное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
019
Строительство и приобретение жилья
02
Коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
005
Развитие коммунального хозяйства
006
Развитие системы водоснабжения
03
Благоустройство населенных пунктов
467
Отдел строительства района (города областного значения)
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
9
Топливно-энергетический комплекс
и недропользование
09
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
467
Отдел строительства района (города областного значения)
009
Развитие теплоэнергетической системы
12
Транспорт и коммуникации
01
Автомобильный транспорт
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
022
Развитие транспортной инфраструктуры
13
Прочие
09
Прочие
452
Отдел финансов района (города областного значения)
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц