О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" Қолданыста

10.08.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 12.02.2009. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 15/140 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 "Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 12 ақпандағы N 2041 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін: 1) кірістер – 9 260 641 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер бойынша – 6 579 168 мың теңге; салықтық емес түсімдер бойынша – 162 938 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге; трансферттердің түсімдері бойынша – 1 887 844 мың теңге; 2) шығындар – 9 929 598 мың теңге; 3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге соның ішінде: бюджеттік кредиттер – 0 теңге; бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге; 4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 51 493 мың теңге, соның ішінде: қаржы активтерiн сатып алуға – 51 493 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге; 5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 720 450 мың теңге; 6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 720 450 мың теңге, соның ішінде: қарыздар түсімі – 115 440 мың теңге; қарыздарды өтеу – 252 507 мың теңге; бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге". 2 тармақтың бірінші абзацындағы "13,1" саны "12,6" санымен ауыстырылсын. Келесі мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 тармақтарымен толықтырылсын: "6 - 1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде: мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге – 12 291 мың теңге; мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға – 16 623 мың теңге; білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізуге – 38 145 мың теңге; 6 - 2. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке білім беру объектілерін салуға және қайта салуға 641 574 мың теңге нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін; 6 - 3. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік қамсыздандыру аясындағы шараларға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін: мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 8 000 мың теңге; аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 000 мың теңге; медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын өсіруге – 2 000 мың теңге; 6 - 4. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке ауыл мекендерінің әлеуметтік сала қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге 802 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін; 6 - 5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 1 179 310 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде: мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының үйін салуға – 594 000 мың теңге; құрылысы "100 мектеп және 100 аурухана" жобасы аясында іске асырылып отырған, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған үй құрылысын аяқтау мақсатында қала бюджетін несиелендіруге – 41 310 мың теңге; инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға – 544 000 мың теңге; 6 - 6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша үй құрылысын аяқтауға 74 130 мың теңге көлемінде бюджеттік жоспарлау несиелер қаралғаны ескерілсін; 6 - 7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін. Қайтарым қаражаттары қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге жұмсалсын". 7 тармақтағы "81 351" саны "45 822" санымен ауыстырылсын. 8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. КЕЛІСІЛДІ: "Ақтау қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі" ММ бастығы А.Н.Ким 12 ақпан 2009 жыл
Басқа 3
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156 қалалық мәслихаттың  шешіміне 1 - қосымша 2009 жылға арналған қалалық бюджет Санаты Сыныбы Iшкi сыныбы Атауы сомасы, мың теңге 1. КІРІСТЕР 9 260 641 1 Салықтық түсiмдер 6 579 168 01 Табыс салығы 2 146 358 2 Жеке табыс салығы 2 146 358 03 Әлеуметтік салық 1 928 727 1 Әлеуметтік салық 1 928 727 04 Меншiкке салынатын салықтар 1 903 282 1 Мүлiкке салынатын салықтар 1 315 996 3 Жер салығы 244 636 4 Көлiк құралдарына салынатын салық 342 624 5 Бірыңғай жер салығы 26 05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 377 561 2 Акциздер 54 049 3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 191 116 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 132 396 08 Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер 223 240 1 Мемлекеттiк баж 223 240 2 Салықтық емес түсімдер 162 938 01 Мемлекет меншігінен түсетін кірістер 35 275 1 Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер 13 091 5 Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 22 184 02 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 2 766 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер 2 766 03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 42 1 Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері 42 04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 113 052 1 Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын  және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 113 052 06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 11 803 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 11 803 3 Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер 630 691 01 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 257 356 1 Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату 257 356 03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 373 335 1 Жерді сату 300 000 2 Материалдық емес активтерді сату 73 335 4 Трансферттердің түсімдері 1 887 844 02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 1 887 844 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1 887 844 Функционалдық топ Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі Бағдарлама Атауы Сомасы, мың тенге 2. ШЫҒЫНДАР 9 929 598 1 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету 154 584 112 Қалалық мәслихаттың аппараты 11 635 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 11 635 122 Қала әкімінің аппараты 93 647 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 93 647 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 7 563 001 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету 7 563 452 Қаржы бөлімі 29 477 001 Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 13 916 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1 000 004 Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру 12 561 011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату 2 000 453 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 12 262 001 Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 12 262 2 Қорғаныс 8 413 122 Қала әкімінің аппараты 8 413 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 8 413 3 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 70 121 458 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 70 121 021 Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 70 121 4 Білім беру 4 803 497 464 Білім беру бөлімі 4 069 016 001 Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 17 358 003 Жалпы білім беру 2 583 081 004 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 10 500 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу 27 409 006 Балалар үшін қосымша білім беру 175 082 007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу 11 647 009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 1 204 992 010 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу 38 145 099 Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 802 467 Құрылыс бөлімі 734 481 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 734 481 6 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 482 409 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 373 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 373 451 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 415 948 001 Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 40 248 002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 46 682 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 19 970 006 Тұрғын үй көмегі 9 415 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 198 122 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 4 500 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 424 013 Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу 22 269 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 51 236 016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 7 271 017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету 14 811 464 Білім беру бөлімі 66 088 008 Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау 66 088 7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 454 532 123 Өмірзақ селосы әкімінің  аппараты 18 924 008 Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 2 377 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 9 327 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 7 220 467 Құрылыс бөлімі 2 470 033 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы 725 197 004 Инженерлік коммуникациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру 561 857 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 133 973 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 1 047 046 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 1 960 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 965 575 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 600 012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 25 929 015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 115 935 016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 301 857 017 Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу 9 831 018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 511 423 8 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 222 771 455 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 191 462 001 Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 6 477 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 161 412 006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 23 573 456 Ішкі саясат бөлімі 13 352 001 Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 7 622 002 Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу 3 870 003 Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру 1 860 465 Дене шынықтыру және спорт бөлімі 17 957 001 Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 4 383 006 Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 9 078 007 Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы 4 496 9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 133 600 467 Құрылыс бөлімі 133 600 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 133 600 10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 13 373 462 Ауыл шаруашылық бөлімі 256 001 Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 256 463 Жер қатынастар бөлімі 13 117 001 Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 13 117 11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 415 467 Құрылыс бөлімі 9 422 001 Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 422 468 Сәулет және қала құрылысы бөлімі 16 993 001 Қала құрылысы және сәулет  бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 9 893 003 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 7 100 12 Көлік және коммуникация 426 718 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 426 718 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту 37 202 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 389 516 13 Басқалар 130 696 469 Кәсіпкерлік бөлімі 68 641 001 Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету 7 305 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 61 336 452 Қаржы бөлімі 45 822 012 Жергілікті атқарушы органның резерві 45 822 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 16 233 001 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету 16 233 15 Трансфертер 2 469 452 Қаржы бөлімі 2 469 006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 2 469 3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ 0 Бюджеттік кредиттер 0 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0 4. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 51 493 Қаржылық активтерді сатып алу 51 493 13 Басқалар 51 493 452 Қаржы бөлімі 51 493 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 51 493 5. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -720 450 6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) 720 450 Қарыздар түсімі 115 440 Қарыздарды өтеу 252 507 Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 857 517
Басқа 4
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156 қалалық мәслихаттың  шешіміне 2-қосымша БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ Функционалдық топ Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі Бағдарлама Атауы Инвестициялық жобалар 4 Білім беру 467 Қала құрылысы бөлімі 037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 7 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 467 Қала құрылысы бөлімі 003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы 004 Инженерлік коммуниациялық  инфрақұрылымды дамыту және жайластыру 005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 006 Сумен жабдықтау жүйесін дамыту 007 Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту 9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 467 Қала құрылысы бөлімі 009 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 12 Көлік және коммуникациялар 458 Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 022 Көлік инфрақұрылымын дамыту Инвестициялық бағдарламалар 6 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 464 Білім беру бөлімі 004 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 13 Басқалар 452 Қаржы бөлімі 014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту