О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 "О городском бюджете на 2009 год" Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" N 15/140 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 6 бабы 1 тармағының 1 тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 30 қаңтардағы N 12/144 "Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 10/116 "2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылғы 12 ақпандағы N 2041 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 15/140 "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде N 11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы N 207-208 "Маңғыстау" газетінде жарияланған) төмендегідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 9 260 641 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 579 168 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 162 938 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 630 691 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 1 887 844 мың теңге;
2) шығындар – 9 929 598 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0 теңге соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 51 493 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алуға – 51 493 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдері – 0 теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 720 450 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 720 450 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 115 440 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 252 507 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 857 517 мың теңге".
2 тармақтың бірінші абзацындағы "13,1" саны "12,6" санымен ауыстырылсын.
Келесі мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 тармақтарымен толықтырылсын:
"6 - 1. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке Қазақстан Республикасындағы білімді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін, оның ішінде:
мемлекеттік негізгі орта және жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология оқу кабинеттерімен қамтамасыз етуге – 12 291 мың теңге;
мемлекеттік бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім мекемелеріне лингафондық және мультимедиялық кабинеттер жасақтауға – 16 623 мың теңге;
білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізуге – 38 145 мың теңге;
6 - 2. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке білім беру объектілерін салуға және қайта салуға 641 574 мың теңге нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
6 - 3. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке әлеуметтік қамсыздандыру аясындағы шараларға нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге – 8 000 мың теңге;
аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақылар төлеуге – 3 000 мың теңге;
медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын өсіруге – 2 000 мың теңге;
6 - 4. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен қалалық бюджетке ауыл мекендерінің әлеуметтік сала қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге 802 мың теңге көлемінде нысаналы ағымдағы трансферттер қаралғаны ескерілсін;
6 - 5. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша 1 179 310 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер мен бюджеттік несиелер қаралғаны ескерілсін, соның ішінде:
мемлекеттік коммуналдық тұрғын-үй қорының үйін салуға – 594 000 мың теңге;
құрылысы "100 мектеп және 100 аурухана" жобасы аясында іске асырылып отырған, білім беру және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлеріне арналған үй құрылысын аяқтау мақсатында қала бюджетін несиелендіруге – 41 310 мың теңге;
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыруға – 544 000 мың теңге;
6 - 6. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасын icкe асыру шеңберінде нөлдік сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі бойынша үй құрылысын аяқтауға 74 130 мың теңге көлемінде бюджеттік жоспарлау несиелер қаралғаны ескерілсін;
6 - 7. 2009 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған тұрғын-үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында сыйақының (мүдденің) "нөлдік" ставкасы арқылы тұрғын-үй құрылысына бұрын алынған қарыз бойынша тұрғындарға пәтер сатудан 252 507 мың теңге көлемінде түсімдер қаралғаны ескерілсін.
Қайтарым қаражаттары қалалық бюджеттен облыстық бюджетке қарызын өтеуге жұмсалсын".
7 тармақтағы "81 351" саны "45 822" санымен ауыстырылсын.
8 тармақтағы 2 қосымша осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
"Ақтау қалалық экономика
және бюджеттік жоспарлау
бөлімі" ММ бастығы
А.Н.Ким
12 ақпан 2009 жыл
Басқа 3
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2009 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты
Сыныбы
Iшкi сыныбы
Атауы
сомасы,
мың теңге
1. КІРІСТЕР
9 260 641
1
Салықтық түсiмдер
6 579 168
01
Табыс салығы
2 146 358
2
Жеке табыс салығы
2 146 358
03
Әлеуметтік салық
1 928 727
1
Әлеуметтік салық
1 928 727
04
Меншiкке салынатын салықтар
1 903 282
1
Мүлiкке салынатын салықтар
1 315 996
3
Жер салығы
244 636
4
Көлiк құралдарына салынатын салық
342 624
5
Бірыңғай жер салығы
26
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
377 561
2
Акциздер
54 049
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
191 116
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
132 396
08
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
223 240
1
Мемлекеттiк баж
223 240
2
Салықтық емес түсімдер
162 938
01
Мемлекет меншігінен түсетін кірістер
35 275
1
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiндегі түсiмдер
13 091
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
22 184
02
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
2 766
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер
2 766
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
42
1
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткізуден түсетiн ақша түсімдері
42
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
113 052
1
Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
113 052
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
11 803
1
Басқа да салықтық емес түсiмдер
11 803
3
Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер
630 691
01
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
257 356
1
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату
257 356
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
373 335
1
Жерді сату
300 000
2
Материалдық емес активтерді сату
73 335
4
Трансферттердің түсімдері
1 887 844
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 887 844
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 887 844
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
Сомасы,
мың тенге
2. ШЫҒЫНДАР
9 929 598
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету
154 584
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
11 635
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
11 635
122
Қала әкімінің аппараты
93 647
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
93 647
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
7 563
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
7 563
452
Қаржы бөлімі
29 477
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
13 916
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
1 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
12 561
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
2 000
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
12 262
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 262
2
Қорғаныс
8 413
122
Қала әкімінің аппараты
8 413
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
8 413
3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
70 121
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
70 121
021
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
70 121
4
Білім беру
4 803 497
464
Білім беру бөлімі
4 069 016
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
17 358
003
Жалпы білім беру
2 583 081
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
10 500
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
27 409
006
Балалар үшін қосымша білім беру
175 082
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу
11 647
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 204 992
010
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу
38 145
099
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
802
467
Құрылыс бөлімі
734 481
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
734 481
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
482 409
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
373
003
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету
373
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
415 948
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
40 248
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
46 682
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
19 970
006
Тұрғын үй көмегі
9 415
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
198 122
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
4 500
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 424
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
22 269
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
51 236
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
7 271
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету
14 811
464
Білім беру бөлімі
66 088
008
Білім беру ұйымдарының күндiзгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерiн әлеуметтік қолдау
66 088
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3 454 532
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
18 924
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 377
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
9 327
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
7 220
467
Құрылыс бөлімі
2 470 033
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы
725 197
004
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
561 857
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
133 973
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
1 047 046
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
1 960
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
965 575
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
600
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
25 929
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
115 935
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
301 857
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
9 831
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
511 423
8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
222 771
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
191 462
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 477
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
161 412
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
23 573
456
Ішкі саясат бөлімі
13 352
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 622
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу
3 870
003
Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру
1 860
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
17 957
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
4 383
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
9 078
007
Әртүрлері спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 496
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
133 600
467
Құрылыс бөлімі
133 600
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
133 600
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
13 373
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
256
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
256
463
Жер қатынастар бөлімі
13 117
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
13 117
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
26 415
467
Құрылыс бөлімі
9 422
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 422
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
16 993
001
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 893
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
7 100
12
Көлік және коммуникация
426 718
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
426 718
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
37 202
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
389 516
13
Басқалар
130 696
469
Кәсіпкерлік бөлімі
68 641
001
Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету
7 305
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
61 336
452
Қаржы бөлімі
45 822
012
Жергілікті атқарушы органның резерві
45 822
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
16 233
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
16 233
15
Трансфертер
2 469
452
Қаржы бөлімі
2 469
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 469
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ
0
Бюджеттік кредиттер
0
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
51 493
Қаржылық активтерді сатып алу
51 493
13
Басқалар
51 493
452
Қаржы бөлімі
51 493
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
51 493
5. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
-720 450
6. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
720 450
Қарыздар түсімі
115 440
Қарыздарды өтеу
252 507
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
857 517
Басқа 4
2009 жылғы 12 ақпандағы N 17/156
қалалық мәслихаттың шешіміне
2-қосымша
БЮДЖЕТТІК ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ (БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ) ІСКЕ
АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА БӨЛІНГЕН, 2009
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ БЮДЖЕТТІК ДАМУ
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ
Функционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
Инвестициялық жобалар
4
Білім беру
467
Қала құрылысы бөлімі
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
7
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
467
Қала құрылысы бөлімі
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы
004
Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
467
Қала құрылысы бөлімі
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
12
Көлік және коммуникациялар
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
Инвестициялық бағдарламалар
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
464
Білім беру бөлімі
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
13
Басқалар
452
Қаржы бөлімі
014
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту