О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2008 года № 15/140 «О городском бюджете на 2009 год» Қолданыста
Басқа 0
Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 109 бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2009 жылғы 10 желтоқсандағы №21/251 «Облыстық мәслихаттың 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №10/116 «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2009 жылы 11 желтоқсан №2060 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Ақтау қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Тармақ 1
1. Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-100 болып тіркелген, 2008 жылғы 27 желтоқсандағы №207-208 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 12 ақпандағы №17/157 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-106 болып тіркелген, 2009 жылы 28 ақпандағы №35 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 17 сәуірдегі №18/165 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-107 болып тіркелген, 2009 жылы 7 мамырдағы №75-76 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 7 мамырдағы №19/177 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-108 болып тіркелген, 2009 жылы 23 мамырдағы №86 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 24маусымдағы №20/182 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-110 болып тіркелген, 2009 жылғы 11 шілдесіндегі №113 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 шілдесіндегі №21/191 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-112 болып тіркелген, 2009 жылғы 4 тамыздағы №123 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 8 қыркүйектегі №23/213 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-115 болып тіркелген, 2009 жылғы 17 қыркүйектегі №149-150 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 16 қазандағы №24/219 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-117 болып тіркелген, 2009 жылғы 27 қазандағы №172 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), 2009 жылғы 20 қарашадағы №25/226 «Қалалық мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №15/140 «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №11-1-119 болып тіркелген, 2009 жылғы 1 желтоқсандағы №191 «Маңғыстау» газетінде жарияланған), төмендегідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2009 жылға арналған қалалық бюджет қосымшаға сәйкес мынадай көлемде бекітілсін:
1)кірістер - 11 171 206 мың теңге, соның ішінде: салықтық түсімдер - 8 219 836 мың теңге; салықтық емес түсімдер - 358 348 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 696 532 мың теңге; трансферттер түсімі - 1 896 490 мың теңге;
2)шығындар - 11 541 400 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредиттеу - 0 теңге, соның ішінде: бюджеттік кредиттер - 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 теңге;
4)қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 236 298 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 236 298 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 теңге;
5)бюджет тапшылығы (профициті) - 606 492 мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 606 492 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі - 48 975 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 300 000 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары - 857 517 мың теңге».
2 тармақтың:
бірінші абзацтағы «20,7» саны «19,7» санымен ауыстырылсын; алтыншы абзацтағы «8,7» саны «14,5» санымен ауыстырылсын.
Тармақ 2
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Келісілді:
Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі
ММ бастығы
А.Ким
11 желтоқсан 2009 жыл
Басқа 3
2009 жылғы 11 желтоқсандағы № 26/232
қалалық мәслихаттың шешіміне
қосымша
2009 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Ішкі сыныбы
Атауы
1. КІРІСТЕР
11 171 206
1
Салықтық түсімдер
8 219 836
01
Табыс салығы
3 722 447
2
Жеке табыс салығы
3 722 447
03
Әлеуметтік салық
1 406 047
1
Әлеуметтік салық
1 406 047
04
Меншікке салынатын салықтар
2 290 989
1
Мүлікке салынатын салықтар
1 677 433
3
Жер салығы
293 377
4
Көлік құралдарына салынатын салық
320 105
5
Бірыңғай жер салығы
74
05
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
464 368
2
Акциздер
38 275
3
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
249 550
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
134 033
5
Құмар ойын бизнеске салық
42 510
07
Басқа да салықтар
30
1
Баска да салықтар
30
08
Заңдык мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжатгар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
335 955
1
Мемлекеттік баж
335 955
2
Салықтық емес түсімдер
358 348
01
Мемлекет меншіктен түсетін кірістер
29 718
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
12718
5
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
17 000
02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3 456
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер
3 456
03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін акта түсімдері
9
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
9
04
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасы Ұлттык Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұстапатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
250 239
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Казахстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
250 239
06
Басқа да салықтық емес түсімдер
74 926
Санаты
Сомасы, мың теңге
Сыныбы
Ішкі сыныбы
Атауы
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
74 926
3
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
696 532
01
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
407 809
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
407 809
03
Жерді және материалдық емес активтерді сату
288 723
1
Жерді сату
251 695
2
Материалдық емес активтерді сату
37 028
4
Трансферттердің түсімдері
1 896 490
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
1 896 490
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
1 896 490
Функционалдык топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
2. ШЫҒЫНДАР
11 541 400
1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
161 828
112
Қалалық мәслихаттың аппараты
11 797
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
11 797
122
Қала әкімінің аппараты
96 484
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
96 484
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
7 391
001
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
7 391
452
Қаржы бөлімі
35 472
001
Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
13 746
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
3 000
004
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру
11 984
011
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату
6 742
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
10 684
001
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
10 684
2
Қорғаныс
8413
122
Қала әкімінің аппараты
8413
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
8413
3
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
74 028
458
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
74 028
021
Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету
74 028
4
Білім беру
4 525 822
464
Білім беру бөлімі
4411 061
001
Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
19 940
003
Жалпы білім беру
2 580 810
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру
9 088
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу
27 158
006
Балалар үшін косымша білім беру
180 555
007
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу
11 647
009
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету
1 240 494
010
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу
38 145
011
Өңірлік жұмысгіен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу
303 224
467
Құрылыс бөлімі
114761
037
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
114 761
6
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
489 634
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
373
003
Мұқтаж азаматтарга үйінде әлеуметтік көмек көрсету
373
451
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
468 346
001
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
40 369
002
Еңбекпен қамту бағдарламасы
76 862
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
18 478
006
Тұрғын үй көмегі
3415
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
230 656
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету
3 450
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
1 580
013
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
20 548
014
Мұктаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
49 277
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар
6 996
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұктаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі
16715
464
Білім беру бөлімі
20 915
008
Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау
20 915
7
Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық
4 561 660
123
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты
18 898
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
2 377
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
9317
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
7 204
467
Құрылыс бөлімі
2 889 408
003
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы
629 423
004
Инженерлік коммуникациялық инфракұрылымды дамыту және жайластыру
684 541
005
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
166 283
006
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту
1 086 046
007
Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту
23 115
031
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфракұрылымды дамыту және елді-мекендерді көркейту
300 000
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
1 653 354
002
Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып кою, соның ішінде сатып алу жолымен алып кою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру
11 792
003
Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
474
012
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі
41 375
015
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
115 935
016
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
304 100
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
017
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу
9 750
018
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
659 401
030
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту
510 527
8
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
369 891
455
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
341 520
001
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
6 050
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
312 807
006
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі
22 663
456
Ішкі саясат бөлімі
12 845
001
Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 115
002
Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу
3 870
003
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды іске асыру
1 860
465
Дене шынықтыру және спорт бөлімі
15 526
001
Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету
3 952
006
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу
7 078
007
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
4 496
9
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану
328 062
467
Құрылыс бөлімі
328 062
009
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
328 062
10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
13 854
453
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
275
099
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
275
462
Ауыл шаруашылық бөлімі
256
001
Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
256
463
Жер қатынастары бөлімі
13 323
001
Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
12 700
006
Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
623
11
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
32 854
467
Құрылыс бөлімі
9 961
001
Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
9 961
468
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
22 893
001
Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
15 793
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
7 100
12
Көлік және коммуникация
900 306
458
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
900 306
Функционалдык топ
Сомасы, мың тенге
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі
Бағдарлама
Атауы
008
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау
500 000
022
Көлік инфракұрылымын дамыту
34 800
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
365 506
13
Басқалар
72 579
454
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
48 910
001
Кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
7 305
006
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
41 605
452
Қаржы бөлімі
6 373
012
Жергілікті атқарушы органының резерві
6 373
458
Тұрғын уй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
17 296
001
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету
17 296
15
Трансфертер
2 469
452
Қаржы бөлімі
2 469
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
2 469
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
0
Бюджеттік кредиттер
0
Бюджеттік кредиттерді өтеу
0
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
236 298
Қаржы активтерін сатып алу
236 298
13
Басқалар
236 298
452
Қаржы бөлімі
236 298
014
Занды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
236 298
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
0
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЬІҒЫ (ПРОФИЦИТ1)
-606 492
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
606 492
Қарыздар түсімі
48 975
Қарыздарды өтеу
300 000
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдыктары
857 517